因公临时出国经费管理办法

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因公临时出国经费管理办法

因公临时出国经费管理办法是指企业或机关为了实施公务而发生的临时出国的费用管理办法。

1、申请材料:申请人需要提供出国任务书、行程安排、经费预算明细表及相关报批文件等;

2、经费使用:经费使用方式应遵循国家规定,基本上可分为住宿、伙食、交通、通讯、市内交通等几大类;

3、费用报销:出国后,申请人应当将原始凭证如发票、航空机票、入住登记单等等报销,并由申请人承担超出预算部分的费用;

4、报销流程:申请人按照规定进行经费使用,回国后将报销凭证及费用明细清单一并提交财务处,经审核后,在15个工作日内完成报销手续,如有问题,可以及时与财务处联系沟通。