审计监察部职能职责
1、在公司董事会指导下开展审计工作;
2、全面负责公司审计项目管理工作;
3、负责建立有效的内部审计工作体系、制度;
4、对本公司、控股子公司、各部门的业绩、效率及经营管理情况进行审计、评价及监督;
5、对公司的内部控制程序和风险管理提出改进和优化建议;
6、改善组织营运,增加公司价值;
7、负责公司经营情况及内部运营管理进行监控督察,对发现的问题或违纪违规进行考核纠正。