物资采购流程说明
- 格式:doc
- 大小:21.00 KB
- 文档页数:1
天南大酒店物资采购流程说明(试行)
为规范管理,严格把好物品质量关,现对酒店各类物资采购流程做如下说明:
1、物资使用部门认真填写《请购单》,注明品名、规格、数量、功能
等要素,由酒店总经理签字确认批准后,交采购部。
2、大宗物品由采购部比价、比质后,数量上再次和使用部门核对,
准确无误后由部门经理签字确认,交酒店总经理审核、签字,最后由毛总审批,方可进行采购。
3、采购部具体落实物资采购事宜。
对于酒店专业用品,使用部门必
须全程参与采购,且提出相应意见。
4、采购物资到场后,根据《请购单》上所列物品明细,各使用部门
对所购物品进行严格开箱验收(对于大宗物资,开箱抽检率不得低于50%)。
认真核准数量,检查质量,同时做好相关记录。
对不符合请购手续的物资以及不合格产品予以拒收,并及时反馈至采购部。
5、对验收合格的物品,收货部门至仓库开具相应的入库单和出库单,
交总仓和财务部各一份以备案。
6、在使用过程中才能认定质量好坏的设施设备及布件,由使用部门
在试用一段时间后,在第一时间将试用情况反馈至采购部。
7、所有到货的采购物资,必须由各部门经理验收合格后签字确认,
交酒店总经理审核、签字后,交至采购部和财务部,方可支付余款。
8、各部门在酒店试营业期间,要保持密切的沟通和联系,及时解决
物资采购中发生的各种问题,把好进货物资的质量关。
南通天南大酒店有限公司
2010年10月9日。