公司内网安全管理制度(正式)
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第一章总则第一条为确保公司内部网络安全,保障公司信息资源的安全和完整,维护公司正常运营秩序,根据《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规,结合公司实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工、临时工作人员以及公司聘请的外部人员。
第三条公司内网安全管理工作遵循以下原则:(一)安全第一,预防为主;(二)统一领导,分级管理;(三)技术与管理相结合;(四)教育与惩罚相结合。
第二章组织机构与职责第四条公司成立网络安全管理领导小组,负责公司内网安全工作的统筹规划、组织协调和监督检查。
第五条网络安全管理领导小组下设网络安全管理办公室,负责日常网络安全管理工作,具体职责如下:(一)制定公司内网安全管理制度和操作规程;(二)组织网络安全培训,提高员工安全意识;(三)监督、检查网络安全措施的落实情况;(四)处理网络安全事件,协调相关部门进行应急响应;(五)定期向公司领导汇报网络安全工作情况。
第六条各部门负责人对本部门内网安全工作负总责,具体职责如下:(一)落实公司网络安全管理制度;(二)组织本部门员工学习网络安全知识,提高安全意识;(三)对本部门内网设备进行安全管理,确保设备安全可靠;(四)发现网络安全问题,及时上报网络安全管理办公室。
第三章网络安全管理制度第七条访问控制(一)对公司内网进行严格的访问控制,确保只有授权用户才能访问;(二)用户访问内网资源时,需进行身份认证和权限控制;(三)禁止未授权用户访问公司内网。
第八条安全配置(一)确保公司内网设备的安全配置,如防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等;(二)定期检查和更新内网设备的安全配置,确保设备安全可靠;(三)禁止使用已知的漏洞和过时的软件。
第九条数据安全(一)对公司内部数据进行分类分级,确保敏感数据得到有效保护;(二)对敏感数据进行加密存储和传输,防止数据泄露;(三)定期备份数据,防止数据丢失。
第十条软件管理(一)禁止使用未经批准的软件,确保软件的安全性;(二)定期对软件进行安全检查,及时修复漏洞;(三)禁止在内部网络中传播和传播恶意软件。
第一章总则第一条为确保公司内网网络安全,保障公司信息资源的安全与稳定,依据国家相关法律法规,结合公司实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有内网用户,包括员工、实习生、访客等。
第三条内网网络安全管理遵循以下原则:(一)安全第一,预防为主;(二)责任明确,分工协作;(三)技术保障,管理到位;(四)持续改进,动态调整。
第二章组织机构与职责第四条公司成立内网安全管理工作小组,负责内网网络安全管理工作。
第五条内网安全管理工作小组的主要职责:(一)制定内网网络安全管理制度,并组织实施;(二)监督、检查内网网络安全状况,及时发现和消除安全隐患;(三)组织内网安全培训和宣传活动;(四)处理内网网络安全事件,保障公司信息资源安全。
第六条各部门负责人对本部门内网网络安全负直接责任,确保本部门内网网络安全。
第三章内网安全管理制度第七条内网用户必须遵守国家有关法律法规,严格执行本制度。
第八条内网用户登录账户和密码管理:(一)用户须使用复杂密码,确保密码安全;(二)用户不得将自己的账户和密码借给他人使用;(三)用户发现账户异常,应及时报告内网安全管理员。
第九条内网设备管理:(一)内网设备必须经过审批、验收后,方可接入内网;(二)内网设备应定期进行安全检查和维护;(三)禁止在非授权内网设备上安装、使用与工作无关的软件。
第十条内网网络管理:(一)内网网络设备应进行安全配置,防止非法访问;(二)内网网络流量应进行监控,发现异常流量及时处理;(三)禁止在非授权网络环境下进行网络攻击、窃密等行为。
第十一条内网信息安全管理:(一)内网信息资源应分类分级,明确权限;(二)禁止在非授权网络环境下传输、存储、处理敏感信息;(三)定期进行数据备份,确保数据安全。
第四章内网安全事件处理第十二条内网安全事件处理遵循以下原则:(一)及时响应,快速处置;(二)保护现场,防止证据丢失;(三)明确责任,追究责任。
第十三条内网安全事件处理流程:(一)发现内网安全事件,立即报告内网安全管理员;(二)内网安全管理员对事件进行初步判断,确定事件等级;(三)根据事件等级,启动相应应急响应预案;(四)对事件进行调查,找出原因,采取措施防止类似事件再次发生;(五)对事件责任进行追究,给予相应处理。
公司内网安全管理制度一、总则为保障公司内网安全,防止网络攻击、泄密和数据丢失等事件发生,制定本《公司内网安全管理制度》。
本制度适用于公司所有员工和使用公司内网资源的个人、单位。
二、内网安全的目标1.确保公司内网的稳定和可靠运行。
2.保障公司内网的安全性和机密性。
3.阻止和预防网络攻击,保护公司的网络资产。
4.加强内网数据的保护和备份,防止数据丢失和泄密。
三、内网安全管理规定1.员工账号和密码(1)员工申请公司内网账号时,需提供真实的个人信息,并经过公司网络管理员审核和授权。
员工账号和密码为员工个人使用,禁止转借或泄露给他人。
(2)员工在申请和使用账号时,需严格遵守相关规定,不得进行任何违法和不道德的活动,否则将承担相关责任和后果。
2.网络设备和终端安全(1)所有网络设备和终端(如电脑、手机、平板等)需安装最新的安全防护软件,并定时进行升级和修补漏洞。
(2)禁止私自连接外部网络设备和终端,如无特殊需要,也不得私自更换网络设备和终端。
3.网络访问控制(1)员工上网需经过身份验证,并在合法授权范围内使用公司内网资源。
禁止通过内网进行违法活动、浏览不安全网站或下载非法文件。
(2)禁止私自连接未经授权的外部网络和无线网络。
4.防火墙和入侵检测(1)公司内网需安装和维护防火墙和入侵检测系统,定期监测和防范网络攻击,及时发现和处理异常行为。
(2)员工需配合网络管理员对系统进行安全检测和修补漏洞,确保内网的安全性。
5.数据备份和恢复(1)公司内网将定期进行数据备份,确保重要数据的安全和可恢复性。
备份数据需存储在安全的地方,并进行定期检查和测试恢复的有效性。
(2)重要数据的复制和传输需进行加密,确保数据的完整性和机密性。
6.信息安全意识教育(1)公司将定期组织内网安全培训和教育,提高员工的信息安全意识和技能。
员工需了解并遵守公司的内网安全管理制度,不得故意或疏忽违反规定。
(2)发现内网安全漏洞和威胁,员工需及时向网络管理员报告,并协助解决问题。
第一章总则第一条为加强公司内部网络安全管理,保障公司信息系统的安全稳定运行,防止网络攻击、病毒入侵等安全事件的发生,根据国家有关法律法规和公司实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有内网用户,包括但不限于员工、外包人员、实习生等。
第三条公司内网安全管理工作遵循“预防为主、防治结合、安全可靠、持续改进”的原则。
第二章网络设备与设施管理第四条公司应配备符合国家标准的网络安全设备,如防火墙、入侵检测系统、漏洞扫描系统等。
第五条网络设备与设施应定期进行检查、维护和升级,确保其正常运行和安全性。
第六条网络设备与设施的配置应遵循最小权限原则,仅授权必要的服务和端口。
第七条禁止在内网中私自接入未经批准的设备,如个人电脑、移动存储设备等。
第三章用户管理第八条公司应对内网用户进行实名制管理,确保用户信息的准确性和安全性。
第九条用户应设置复杂且不易被破解的密码,并定期更换。
第十条用户不得将用户名和密码泄露给他人,如因特殊情况需他人代为操作,应征得本人同意。
第十一条禁止使用同一用户名和密码登录多个系统。
第四章网络访问与使用第十二条内网用户应遵守国家法律法规和公司内部规定,不得利用内网从事违法活动。
第十三条内网用户不得擅自访问、复制、传播、篡改或删除他人数据。
第十四条内网用户不得使用内网进行非法下载、传播病毒、木马等恶意软件。
第十五条内网用户不得在内网上发布、传播不实信息、有害信息、色情信息等。
第五章安全教育与培训第十六条公司应定期对内网用户进行网络安全教育和培训,提高用户的安全意识和技能。
第十七条公司应建立健全网络安全应急预案,定期组织应急演练。
第六章监督与检查第十八条公司设立网络安全管理部门,负责公司内网安全管理工作。
第十九条网络安全管理部门应定期对内网进行安全检查,发现问题及时整改。
第二十条网络安全管理部门应定期向上级领导汇报网络安全状况。
第七章责任与处罚第二十一条内网用户违反本制度,造成网络安全事件或损失的,应承担相应的责任。
公司内网安全管理制度第一章总则第一条为了加强公司内网安全管理,保障公司信息系统的安全与稳定运行,根据《中华人民共和国网络安全法》等法律法规,制定本制度。
第二条本制度适用于公司内网的规划、建设、运行、维护、监督和检查等活动。
第三条公司内网安全管理应遵循合法合规、权责明确、预防为主、技术与管理相结合的原则。
第四条公司内网安全管理责任主体为公司全体员工,各级管理层应加强对内网安全的管理工作,确保内网安全制度落实到位。
第二章组织管理第五条公司应设立内网安全管理组织,明确内网安全管理的责任人和具体工作人员。
第六条内网安全管理组织负责制定内网安全管理策略、规章制度、操作规程和安全培训计划。
第七条内网安全管理组织应定期对内网安全进行检查和评估,及时发现和整改安全隐患。
第八条内网安全管理组织应建立健全内网安全事件应急响应机制,制定应急预案,组织应急演练。
第三章用户管理第九条公司内网用户分为管理员、普通用户等不同角色,各类用户应按照职责范围使用内网资源。
第十条用户账号实行实名制管理,用户需提供真实身份信息进行注册。
第十一条用户密码应符合安全要求,定期更换。
禁止使用弱口令、默认密码等不安全行为。
第十二条用户不得在内网上发布、传播违法违规信息,不得利用内网从事非法活动。
第四章网络设备管理第十三条公司应选购符合国家法规和标准的网络设备,并定期进行安全检查和维护。
第十四条网络设备应按照内网安全策略进行配置,禁止使用默认配置。
第十五条网络设备的重要配置变更应提前报告内网安全管理组织,并进行安全评估。
第五章数据管理第十六条公司应建立健全数据安全管理制度,对内网数据进行分类、分级保护。
第十七条重要数据应进行备份,备份数据应存储在安全环境中,并定期检查。
第十八条禁止在内网上传输国家秘密信息、企业商业秘密信息以及其他敏感信息。
第六章安全防护措施第十九条公司应采取防火墙、入侵检测、安全审计等安全防护措施,保障内网安全。
第二十条公司应定期对内网进行安全漏洞扫描,及时修复已知安全漏洞。
第一章总则第一条为了加强企业内网安全管理,保障企业信息系统安全稳定运行,维护企业合法权益,根据国家有关法律法规,结合企业实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部所有信息系统、网络设备和用户。
第三条企业内网安全管理应遵循以下原则:(一)安全优先,预防为主;(二)统一规划,分级管理;(三)责任明确,奖惩分明;(四)持续改进,不断提升。
第二章组织与职责第四条企业成立内网安全管理工作领导小组,负责企业内网安全工作的组织、协调和监督。
第五条内网安全管理工作领导小组下设内网安全管理办公室,负责具体实施和日常管理工作。
第六条各部门应明确内网安全管理责任,指定专人负责本部门内网安全工作。
第七条内网安全管理办公室职责:(一)制定和修订企业内网安全管理制度;(二)组织开展内网安全培训和宣传活动;(三)监督、检查各部门内网安全管理工作;(四)协调解决内网安全事件;(五)定期向上级报告内网安全状况。
第三章内网安全管理制度第八条用户管理:(一)所有用户应使用合法账号登录内网,严禁使用他人账号;(二)用户密码应复杂、易记,并定期更换;(三)离职员工应及时注销其账号,防止信息泄露;(四)严禁使用具有安全隐患的软件或插件。
第九条访问控制:(一)企业内部访问控制应遵循最小权限原则;(二)对外部访问,应采取防火墙、入侵检测等安全措施;(三)禁止未授权访问内部网络和信息系统。
第十条网络设备管理:(一)网络设备应定期检查、维护和更新;(二)禁止接入未知来源的网络设备;(三)禁止随意更改网络设备配置。
第十一条信息系统管理:(一)信息系统应定期进行安全评估和漏洞扫描;(二)及时更新系统补丁,修复已知漏洞;(三)禁止使用未授权软件和插件;(四)加强数据备份和恢复机制。
第十二条数据安全管理:(一)严格数据访问权限控制,防止数据泄露;(二)定期对数据进行清理、整理和归档;(三)禁止非法复制、传播、删除和篡改企业数据。
第四章奖励与处罚第十三条对在安全工作中表现突出的单位和个人,给予表彰和奖励。
一、目的为保障公司内网安全,防止内网遭受黑客攻击、病毒感染等安全风险,确保公司内部信息的安全和稳定,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工、访客及公司内网系统。
三、职责1. 信息安全管理部门:负责制定、实施和监督内网安全管理制度,定期开展安全检查和风险评估,发现并处理内网安全事件。
2. IT部门:负责内网设备的配置、维护和升级,确保内网设备的正常运行;负责内网安全防护措施的部署和实施。
3. 各部门:负责本部门内网设备的安全管理和使用,加强对员工的安全意识教育,落实安全责任制。
4. 员工:遵守内网安全管理制度,正确使用内网设备,保护公司内部信息安全。
四、内网安全管理制度1. 内网访问控制(1)内网访问权限分为:内部访问、外部访问和访客访问。
(2)内部访问权限根据员工的工作需要和职责范围进行分配,不得越权访问。
(3)外部访问权限仅限于公司业务需要,需经过信息安全管理部门审批。
(4)访客访问需提供有效身份证明,经信息安全管理部门审批后方可进入内网。
2. 内网设备管理(1)内网设备应定期进行安全检查和维护,确保设备安全稳定运行。
(2)禁止私自接入外网设备或非法设备,如有需求,需经IT部门审批。
(3)禁止在内网设备上安装非法软件、插件或病毒,如有需求,需经IT部门审批。
3. 内网数据安全管理(1)公司内部数据分为:公开数据、内部数据和机密数据。
(2)公开数据可自由访问,内部数据和机密数据需严格控制访问权限。
(3)禁止在内网传输、存储和泄露机密数据。
4. 内网安全事件处理(1)发现内网安全事件,应及时向信息安全管理部门报告。
(2)信息安全管理部门接到报告后,应立即进行调查和处理。
(3)对造成内网安全事件的责任人,依法依规进行处理。
五、培训与宣传1. 定期开展内网安全培训,提高员工的安全意识和技能。
2. 利用宣传栏、内部邮件等形式,普及内网安全知识。
3. 鼓励员工积极参与内网安全管理工作,共同维护公司内网安全。
一、目的为保障公司内部网络安全,防止网络攻击、病毒传播等安全事件的发生,确保公司业务正常开展,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有内网用户、网络设备、系统及应用。
三、安全管理制度1. 网络设备安全(1)网络设备应采用品牌设备,确保设备质量及安全性能。
(2)网络设备应定期进行安全检查,发现安全隐患及时整改。
(3)网络设备应设置合理的IP地址段,避免IP地址冲突。
(4)网络设备应配置防火墙,设置合理的访问控制策略,禁止非法访问。
2. 系统安全(1)操作系统和应用程序应定期更新,修补安全漏洞。
(2)服务器应设置管理员账号,并设置强密码策略。
(3)服务器应开启安全日志,便于安全事件的追踪。
(4)服务器应配置入侵检测系统,及时发现并处理异常行为。
3. 应用安全(1)应用程序应遵循安全编码规范,避免安全漏洞。
(2)应用程序应定期进行安全审计,发现安全隐患及时整改。
(3)应用程序应设置合理的权限控制,防止非法访问。
(4)应用程序应开启安全审计,便于安全事件的追踪。
4. 用户安全(1)用户应遵循安全操作规范,不随意泄露个人信息。
(2)用户应定期更改密码,并设置强密码策略。
(3)用户应谨慎使用外部设备,如U盘、移动硬盘等,防止病毒传播。
(4)用户应遵守网络安全法律法规,不参与非法活动。
四、安全事件处理1. 安全事件报告(1)发现安全事件,应及时向网络安全管理部门报告。
(2)网络安全管理部门接到报告后,应立即进行调查处理。
2. 安全事件调查(1)调查安全事件的性质、原因及影响。
(2)分析安全事件的原因,制定整改措施。
(3)对相关责任人进行追责。
3. 安全事件整改(1)根据调查结果,制定整改方案。
(2)落实整改措施,消除安全隐患。
(3)对整改效果进行评估,确保安全事件得到有效解决。
五、监督检查1. 网络安全管理部门负责对公司内网安全管理制度执行情况进行监督检查。
2. 检查内容包括:网络设备安全、系统安全、应用安全、用户安全等方面。
公司内网安全管理制度范本第一条目的为维护公司网络安全,保障信息安全,保证公司网络系统的畅通,有效防止病毒入侵,特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司网络系统管理。
第三条职责1、技术开发部负责公司网络系统的安全管理和日常系统维护,制定相关制度并参加检查。
2、办公室、安质部会同相关部门不定期抽查网络内设备安全状态,发现隐患及时予以纠正。
3、各部门负责落实网络安全的各项规定。
第四条网络安全管理范围网络安全管理须从以下几个方面进行规范。
物理层、网络层、平台安全,物理层包括环境安全和设备安全、网络层安全包含网络边界安全、平台安全包括系统层安全和应用层安全。
第五条机房安全1、公司网络机房是网络系统的核心。
除技术部管理人员外,其他人员未经允许不得入内。
2、技术部的管理人员不准在主机房内会客或带无关人员进入。
3、未经许可,不得动用机房内设施。
第六条机房工作人员进入机房必须遵守相关工作制度和条例,不得从事与本职工作无关的事宜,每天上、下班前须检查设备电源情况,在确保安全的情况下,方可离开。
第七条为防止磁化记录的破坏,机房内不准使用磁化杯、收音机等产生磁场的物体。
第八条机房工作人员要严格按照设备操作规程进行操作,保证设备处于良好的运行状态。
第九条机房温度要保持温度在20±5摄氏度,相对湿度在____%±____%。
第十条做好机房和设备的卫生清扫工作,定期对设备进行除尘,保证机房和设备卫生、整洁。
第十一条机房设备必须符合防雷、防静电规定的措施,每年进行一次全面检查处理,计算机及辅助设备的电源须是接地的电源。
第十二条工作人员必须遵守劳动纪律,坚守岗位,认真履行机房值班制度,做好防火、防水、防盗等工作。
第十三条机房电源不可以随意断开,对重要设备必须提供双套电源。
并配备ups电源供电。
公司办公楼如长时间停电须通知技术部,制定相应的技术措施,并指明电源恢复时间。
设备安全管理第十四条网络系统的主设备是连续运行的,技术部每天必须安排专职值班人员。
第一章总则第一条为加强公司内网安全管理,确保公司内部网络系统的安全稳定运行,防止网络攻击、病毒传播和非法侵入,依据国家有关法律法规,结合公司实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有内网用户,包括但不限于员工、合作伙伴、供应商等。
第三条内网安全管理应遵循以下原则:1. 预防为主,防治结合;2. 安全可靠,高效便捷;3. 规范管理,责任到人;4. 保密安全,信息共享。
第二章组织与职责第四条公司成立内网安全领导小组,负责内网安全管理的组织、协调和监督工作。
第五条内网安全领导小组职责:1. 制定内网安全管理制度和操作规程;2. 组织开展内网安全培训和宣传活动;3. 监督检查内网安全措施的落实;4. 处理内网安全事故。
第六条各部门应设立内网安全管理员,负责本部门内网安全管理工作。
第七条内网安全管理员职责:1. 负责本部门内网用户的安全教育和培训;2. 负责本部门内网设备的配置和维护;3. 负责本部门内网访问权限的管理;4. 及时报告和处理本部门内网安全事故。
第三章内网安全措施第八条内网物理安全1. 限制非授权人员进入内网区域;2. 加强内网设备的管理,防止设备丢失或损坏;3. 对内网区域进行视频监控,确保安全。
第九条内网网络安全1. 采用防火墙、入侵检测系统等安全设备,防止外部攻击;2. 定期更新病毒库,防范病毒入侵;3. 对内网进行安全扫描,及时修复漏洞;4. 加强内网访问控制,限制访问权限;5. 对重要数据进行加密存储和传输。
第十条内网信息安全管理1. 制定信息分类和分级标准,确保信息安全;2. 对敏感信息进行加密存储和传输;3. 定期进行信息安全检查,确保信息安全措施得到有效执行;4. 建立信息安全事件报告和处理机制。
第四章内网安全培训与宣传第十一条定期组织内网安全培训,提高员工安全意识和技能。
第十二条通过宣传栏、内部邮件、网络平台等多种渠道,普及内网安全知识。
第五章内网安全事故处理第十三条内网安全事故处理程序:1. 及时发现并报告安全事故;2. 采取紧急措施,防止事故扩大;3. 对事故原因进行调查分析;4. 制定整改措施,防止类似事故再次发生;5. 对事故责任进行追究。
第一章总则第一条为加强公司内网网络安全管理,保障公司信息系统的正常运行,维护公司利益,根据国家有关法律法规,结合公司实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有内网网络设备、系统、数据及用户行为。
第三条公司内网网络安全管理遵循以下原则:(一)预防为主,防治结合;(二)安全可靠,保障业务;(三)明确责任,强化监督;(四)技术与管理并重。
第二章网络设备与系统管理第四条公司内网网络设备应选用符合国家标准、安全可靠的产品,并定期进行检测和维护。
第五条内网系统应采用最新的安全补丁和更新,确保系统漏洞得到及时修复。
第六条公司内网应设置防火墙、入侵检测系统、防病毒系统等安全设备,并进行合理配置,确保网络安全。
第七条严禁在未授权的情况下接入公司内网,未经批准不得在内部网络之间进行数据传输。
第八条公司内网应建立严格的网络访问控制机制,确保访问权限与用户职责相匹配。
第三章数据安全与管理第九条公司内网数据应分类分级,根据数据敏感性、重要性等因素,采取不同的保护措施。
第十条严格数据备份制度,定期对重要数据进行备份,确保数据不丢失。
第十一条加强数据加密措施,对敏感数据进行加密存储和传输。
第十二条严禁未经授权的复制、删除、修改公司内网数据。
第四章用户行为管理第十三条公司内网用户应遵守国家法律法规、公司规章制度及网络安全相关政策。
第十四条用户应妥善保管个人账户密码,不得将密码告知他人或用于非法用途。
第十五条用户不得利用公司内网从事违法活动,不得传播不良信息。
第十六条用户发现网络安全问题,应及时向网络安全管理部门报告。
第五章应急处置第十七条建立网络安全事件应急响应机制,确保在发生网络安全事件时,能够迅速、有效地进行处置。
第十八条网络安全事件发生后,应及时启动应急预案,采取必要措施,降低损失。
第十九条网络安全事件处置结束后,应进行全面总结,分析原因,完善制度,提高公司网络安全防护能力。
第六章监督与考核第二十条公司设立网络安全管理部门,负责本制度的组织实施和监督检查。
公司内网安全管理制度第一章总则第一条为规范公司内网安全管理工作,保障公司信息系统、数据安全,维护公司信息系统正常运行,提高公司信息系统、数据的安全可靠性,在全公司范围内制定本制度。
第二条公司内网安全管理制度适用于公司内所有员工、各级管理层。
第三条公司内网安全管理制度遵循“预防为主、管理为先、技术为辅、人为本”的原则。
第四条公司内网安全管理应当遵循法律法规、国家标准和公司规章制度的要求。
第五条公司内网安全管理工作由公司网络安全管理部门负责组织实施。
第二章保安全保密第六条公司内网所有员工在使用公司网络资源时,应当自觉遵守有关公司内网使用规定,不得利用公司网络资源从事任何违法、违规行为。
第七条公司内网系统管理员应当严格履行管理职责,加强对公司内网系统的日常维护和监测,及时发现和排除潜在安全隐患。
第八条公司内网系统管理员应当定期对公司内网系统进行安全检查,对系统存在的漏洞或风险进行分析和评估,及时做好修复工作。
第九条公司内网系统管理员应当建立健全安全审计制度,对公司内网系统的操作记录、登录日志等进行定期审计,发现操作异常及时处理。
第十条公司内网系统管理员应当定期进行内外网安全对比,及时处理发现的异常情况。
第三章接入管理第十一条公司内网网络资源接入管理应当按照权限制度进行授权,确保公司内部各部门、员工只能获取与其工作相关的权限资源。
第十二条公司内网系统管理员应当建立健全上网管理制度,对员工上网行为进行监控和管理,并规定员工上网的安全准则和规范。
第十三条公司内网系统管理员应当建立访问控制策略,对敏感信息资源进行访问权限控制,保证信息安全。
第十四条公司内网系统管理员应当对外部网络访问进行控制,设立防火墙等安全设备,阻止未经授权的网络访问。
第十五条公司内网系统管理员应当对外部安全漏洞进行监控,及时更新安全补丁,确保系统的健康运行。
第四章硬件设备管理第十六条公司内网系统管理员应当建立硬件设备管理制度,对硬件设备进行登记、分类管理和监督。
公司内网安全管理制度范文第一章总则1.1 目的和依据1.2 适用范围1.3 定义第二章内网安全组织与职责2.1 内网安全组织架构2.2 内网安全职责分工2.3 内网安全工作流程第三章内网安全策略与政策3.1 内网网络安全策略3.2 内网设备使用政策3.3 内网登录与身份验证政策3.4 内网数据安全政策3.5 内网应用安全政策3.6 内网安全事件管理政策第四章内网安全技术措施4.1 网络设备安全防护4.2 内网接入控制4.3 信息安全防护措施4.4 内网应用安全防护4.5 安全监控与日志管理第五章内网安全管理措施5.1 内网安全培训与教育5.2 内网安全演练与检查5.3 内网安全风险评估5.4 内网安全事件处理第六章内网安全保障6.1 内网安全管理制度的完善与修订6.2 内网安全事件的处置与追责6.3 内网安全保密制度6.4 内网安全审计第七章内网安全风险管理7.1 风险识别与评估7.2 风险控制与防范7.3 风险监控与应对第八章内网安全违规处罚与奖励8.1 内网安全违规处罚8.2 内网安全奖励机制第九章附则9.1 本制度的解释权9.2 本制度的修订与发布9.3 本制度的实施附则以上为公司内网安全管理制度范本,旨在制定一套完善的内网安全管理制度,确保公司内网安全运行和信息资产的保护。
本制度参照相关法律法规和行业标准,根据我公司内网特点和需求进行了制定。
对于特定部门和岗位的安全需求,还可以进行进一步的细化和补充。
在制定和执行内网安全管理制度时,请务必确保与员工进行充分的沟通和培训,让员工充分了解安全政策和规定,并加强内网安全培训和意识教育。
同时,建议定期进行内网安全演练和检查,及时发现和排除安全隐患,确保内网安全的持续有效性。
本制度的解释权归公司所有,并有权根据需要进行修订和发布。
任何单位和个人在执行公司内部网安全管理工作时,应严格按照本制度进行操作,确保内网安全运行和信息资产的保护。
结束公司内网安全管理制度范文(二)是为了保障公司内部网络系统的安全,防止非法入侵和数据泄露,规范员工的网络行为,保护公司信息资产的安全和完整性而制定的一系列规章制度。
第一章总则第一条为加强公司内网安全管理,确保公司内部信息资源的安全、可靠、高效运行,防止和减少信息安全事故的发生,依据国家有关法律法规,结合公司实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有网络设备和信息系统,包括但不限于服务器、客户端、网络设备、数据存储设备等。
第三条公司内网安全管理应遵循以下原则:1. 预防为主,防治结合;2. 依法管理,安全可靠;3. 分级保护,重点突出;4. 责任明确,奖惩分明。
第二章组织与职责第四条公司成立内网安全领导小组,负责公司内网安全工作的组织、领导和监督。
第五条内网安全领导小组下设内网安全管理办公室,负责具体实施内网安全管理工作。
第六条各部门应指定专人负责本部门内网安全管理工作,确保内网安全制度的有效执行。
第三章安全措施第七条服务器安全管理1. 服务器应配置防火墙、入侵检测系统等安全设备,确保服务器安全运行;2. 服务器操作系统和应用软件应定期更新补丁,及时修复安全漏洞;3. 服务器访问权限严格控制,确保只有授权用户才能访问;4. 服务器数据定期备份,确保数据安全。
第八条客户端安全管理1. 客户端操作系统和应用软件应定期更新补丁,及时修复安全漏洞;2. 客户端禁止安装与工作无关的软件,防止病毒、恶意软件等入侵;3. 客户端使用防病毒软件,定期进行病毒查杀;4. 客户端访问互联网时,应使用代理服务器,避免直接访问外网。
第九条网络设备安全管理1. 网络设备应配置防火墙、入侵检测系统等安全设备,确保网络安全;2. 网络设备应定期更新配置,确保安全策略有效;3. 网络设备访问权限严格控制,确保只有授权用户才能访问;4. 网络设备数据定期备份,确保数据安全。
第十条数据存储设备安全管理1. 数据存储设备应配置防火墙、入侵检测系统等安全设备,确保数据安全;2. 数据存储设备应定期更新配置,确保安全策略有效;3. 数据存储设备访问权限严格控制,确保只有授权用户才能访问;4. 数据存储设备数据定期备份,确保数据安全。
公司内网安全管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司内网安全管理,保障公司信息系统的正常运行,根据国家有关法律法规和公司实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于公司内网的规划、建设、运行、维护和管理,以及公司内部员工和与合作单位之间的网络安全行为。
第三条公司内网安全管理应遵循合法合规、全面防护、动态管理、人人有责的原则,确保公司信息系统的安全、稳定、高效运行。
第二章组织管理第四条公司应设立网络安全管理组织,负责公司内网安全管理的总体策划、组织、协调和监督工作。
第五条网络安全管理组织应制定公司内网安全策略、安全规划、安全标准和操作规程,并组织实施。
第六条网络安全管理组织应定期进行网络安全培训和宣传,提高员工的网络安全意识和技能。
第七条各部门应设立网络安全管理员,负责本部门内网安全的日常管理和监督工作。
第三章网络安全防护第八条公司应建立健全网络安全防护体系,对内网进行全方位、全过程的安全保护。
第九条网络设备应采用安全可靠的硬件和软件,并定期进行安全检查和维护。
第十条网络访问应实行权限管理,严格控制外部访问和内部权限,防止未经授权的访问和操作。
第十一条数据传输应采用加密技术,确保数据传输的安全性。
第十二条重要数据应进行备份和恢复策略,确保数据的安全和完整性。
第四章安全运维管理第十三条公司应建立健全内网安全运维管理制度,确保内网安全运维的规范化和标准化。
第十四条网络设备和服务器应实行定期巡检和维护,及时发现和解决安全隐患。
第十五条网络设备和服务器的变更应经过安全评估和审批,确保变更的安全性。
第十六条网络故障和安全事故应立即进行应急处理,尽快恢复网络正常运行。
第五章用户行为管理第十七条员工应遵守国家法律法规和公司内网安全制度,不得利用内网从事违法和有损公司利益的活动。
第十八条员工应定期参加网络安全培训,提高网络安全意识和自我保护能力。
第十九条员工应妥善保管自己的用户名和密码,不得泄露给他人。
第二十条员工应遵守网络文明规范,不得在网络平台上发布不良信息和言论。
第一章总则第一条为加强公司内网安全管理,保障公司信息资源安全,防止网络攻击和病毒入侵,维护公司正常运营秩序,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有内网用户,包括员工、临时工、实习生等。
第三条公司内网安全管理遵循“预防为主、防治结合、安全可靠、持续改进”的原则。
第二章内网安全职责第四条公司信息安全管理委员会负责制定、修订和监督执行本制度。
第五条信息中心负责公司内网的安全管理和技术支持,具体职责如下:1. 制定内网安全策略,包括防火墙、入侵检测、病毒防护等;2. 监控内网安全状况,及时发现并处理安全事件;3. 定期对内网设备进行安全检查和维护;4. 对内网用户进行安全教育和培训;5. 负责内网安全事件的应急处理。
第六条各部门负责人对本部门内网安全负责,具体职责如下:1. 组织本部门员工学习内网安全管理制度,提高安全意识;2. 加强本部门内部信息保密,防止信息泄露;3. 定期对本部门内网设备进行检查,确保设备安全;4. 发现安全问题时,及时报告信息中心并采取相应措施。
第三章内网安全措施第七条内网访问控制1. 所有内网用户需通过身份验证后方可访问内网;2. 信息中心负责用户账号的创建、修改和删除;3. 对敏感信息实行访问权限控制,确保信息只对授权用户开放。
第八条内网设备管理1. 内网设备需符合国家相关安全标准,定期进行安全检查和维护;2. 禁止使用未经批准的设备接入内网;3. 禁止私自更改设备配置,影响内网安全。
第九条内网病毒防护1. 信息中心负责部署病毒防护软件,定期更新病毒库;2. 用户不得下载、安装未知来源的软件,防止病毒感染;3. 信息中心定期对内网进行病毒扫描,发现病毒及时清除。
第十条内网信息安全管理1. 严格执行公司信息保密制度,禁止泄露公司机密信息;2. 对内部邮件、即时通讯等通信工具进行加密,防止信息泄露;3. 定期对内网信息进行备份,确保数据安全。
第四章内网安全培训第十一条公司定期对内网用户进行安全培训,内容包括:1. 内网安全管理制度;2. 内网安全操作规范;3. 常见网络安全威胁及防范措施。
内网安全管理制度范文第一章总则第一条为规范和加强本单位内网安全管理,保障信息系统和数据的安全性、可用性和完整性,根据相关法律法规和规章制度,制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的内部通信网络(以下简称“内网”)的管理和使用。
第三条内网管理责任由信息安全保密部门或相关负责部门负责。
第四条内网管理的基本原则是以安全为前提,合法合规为基础,科学高效为目标。
第五条内网管理的目标是确保内网的安全和稳定运行,保护内网中的信息系统和数据,提升内网的管理水平和效能。
第六条内网管理需要综合运用技术手段、管理措施和人员培训相结合的方法。
第七条内网管理需要做好内外部协调,与其他相关部门合作,共同维护内网的安全。
第二章内网使用规定第八条内网的使用必须遵守国家法律法规和本单位的内部规章制度,不得违反法律法规和道德规范。
第九条内网的使用应当严格按照授权的权限范围进行,未经授权不得进入和使用其他部门的内网。
第十条内网的使用应当遵守信息保密规定,不得泄露机密信息和商业秘密。
第十一条内网的使用应当遵守网络安全规定,不得进行非法活动,不得传播病毒、攻击他人的计算机系统。
第十二条内网的使用应当遵守内部通信规定,不得发送不当言论和信息,不得进行恶意攻击和侵犯他人隐私。
第十三条内网的使用应当遵守资源合理利用原则,不得滥用内网资源,不得损害内网系统的稳定性和正常运行。
第十四条内网的使用应当遵守网络服务管理规定,保证内网的安全和可用性。
第三章内网安全管理措施第十五条内网的网络设备应当定期进行安全检查和维护,及时更新和升级系统软件和安全补丁。
第十六条内网的网络设备应当设置严格的访问控制规则,限制非授权人员的进入和访问。
第十七条内网的网络设备应当设置防火墙和入侵检测系统,及时发现和阻止网络攻击。
第十八条内网的数据应当进行加密和备份,确保数据的完整和安全。
第十九条内网的用户应当进行信息安全培训,提高安全意识和能力。
第二十条内网的用户应当定期更改密码,并采取强密码策略,确保密码安全。
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公司内网安全管理制度
(正式)
Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.
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文件编号:KG-AO-6963-55 公司内网安全管理制度(正式)
使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。
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第一条目的
为维护公司网络安全,保障信息安全,保证公司网络系统的畅通,有效防止病毒入侵,特制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于公司网络系统管理。
第三条职责
1、技术开发部负责公司网络系统的安全管理和日常系统维护,制定相关制度并参加检查。
2、办公室、安质部会同相关部门不定期抽查网络内设备安全状态,发现隐患及时予以纠正。
3、各部门负责落实网络安全的各项规定。
第四条网络安全管理范围
网络安全管理须从以下几个方面进行规范:物理层、网络层、平台安全,物理层包括环境安全和设备
安全、网络层安全包含网络边界安全、平台安全包括系统层安全和应用层安全。
第五条机房安全
1、公司网络机房是网络系统的核心。
除技术部管理人员外,其他人员未经允许不得入内。
2、技术部的管理人员不准在主机房内会客或带无关人员进入。
3、未经许可,不得动用机房内设施。
第六条机房工作人员进入机房必须遵守相关工作制度和条例,不得从事与本职工作无关的事宜,每天上、下班前须检查设备电源情况,在确保安全的情况下,方可离开。
第七条为防止磁化记录的破坏,机房内不准使用磁化杯、收音机等产生磁场的物体。
第八条机房工作人员要严格按照设备操作规程进行操作,保证设备处于良好的运行状态。
第九条机房温度要保持温度在20±5摄氏度,相对湿度在70%±5%。
第十条做好机房和设备的卫生清扫工作,定期对设备进行除尘,保证机房和设备卫生、整洁。
第十一条机房设备必须符合防雷、防静电规定的措施,每年进行一次全面检查处理,计算机及辅助设备的电源须是接地的电源。
第十二条工作人员必须遵守劳动纪律,坚守岗位,认真履行机房值班制度,做好防火、防水、防盗等工作。
第十三条机房电源不可以随意断开,对重要设备必须提供双套电源。
并配备UPS电源供电。
公司办公楼如长时间停电须通知技术部,制定相应的技术措施,并指明电源恢复时间。
设备安全管理
第十四条网络系统的主设备是连续运行的,技术部每天必须安排专职值班人员。
第十五条负责监视、检查网络系统运行设备及其附属设备(如电源、空调等)的工作状况,发现问题及时向技术部领导报告,遇有紧急情况,须立即采取
措施进行妥善处理。
第十六条负责填写系统运行(操作)日志,并将当日发生的重大事件填写在相关的记录本上。
负责对必要的数据进行备份操作。
第十七条负责保持机房的卫生及对温度、湿度的调整,负责监视并制止违章操作及无关人员的操作。
第十八条不准带电拔插计算机及各种设备的信号连线。
不准带电拔插计算机及各种设备。
不准随意移动各种网络设备,确需移动的要经技术部领导同意。
第十九条在维护与检修计算机及设备时,打开机箱外壳前须先关闭电源并释放掉自身所带静电。
网络层安全
第二十条公司网络与信息系统中,在网络边界和对外出口处必须配置网络防火墙。
第二十一条未实施网络安全管理措施的计算机设备禁止与外网相连。
第二十二条任何接入网络区域中的网络安全设备,必须使用经过国家有关安全部门认证的网络安全
产品。
第二十三条在计算机联入公司网络之后,禁止再以其他任何方式(如拨号上网、ISDN、ADSL等)与外网相连。
第二十四条对于公司内部网路应当根据应用功能不同的要求,必须进行网络分段管理,以防止通过局域网“包广播”方式恶意收集网络的信息。
系统安全管理
第二十五条禁止下载互联网上任何未经确认其安全性的软件,严禁使用盗版软件及游戏软件。
第二十六条密码管理:密码的编码必须采用尽可能长并不易猜测的字符串,不能通过电子邮件等明文方式传送传输,密码必须定期更新。
第二十七条普通系统用户:未经相关部门许可,禁止与其他人员共享账号和密码;禁止运行网络监听工具或其他黑客工具;禁止查阅别人的文件。
第二十八条系统管理员:不得随意在系统中增加账号,随意修改权限,未经技术开发部领导许可,严
禁委托他人行使管理员权利。
第二十九条外来软盘或光盘须在未联网的单机上检查病毒,确认无毒后方可上网使用。
私自使用造成病毒侵害要追究当事人责任。
第三十条网络系统的所有软件均不准私自拷贝出来赠送其它单位或个人,违者将严肃处理。
系统应用安全管理
第三十一条实行专人负责检测病毒,定期进行检查,配备相应的实时病毒检测工具。
第三十二条严禁随意使用软盘和U盘等存储介质,如工作需要,须经过病毒检测方可使用。
第三十三条严禁以任何途径和媒体传播计算机病毒,对于传播和感染计算机病毒者,视情节轻重,给予适当的处分。
制造病毒或修改病毒程序制成者,要给予严肃处理。
第三十四条发现病毒,应及时对感染病毒的设备进行隔离,情况严重时报相关部门并及时妥善处理。
第三十五条实时进行防病毒监控,做好防病毒软
件和病毒代码的智能升级。
第三十六条应当注意保护网络数据信息的安全,对于存储在数据库中的关键数据以及关键的应用系统应作数据备份。
第三十七条附则
1、本制度解释权属安质部。
2、本制度自颁布之日起执行。
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