金蝶K3-采购管理产品培训
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金碟K3采购价格管理流程简介金碟K3是一款著名的企业资源计划(ERP)系统,其采购价格管理模块为企业提供了一个完善的供应链管理解决方案。
本文档将介绍金碟K3采购价格管理流程,包括供应商管理、价格策略制定、价格审批和价格变更等环节。
通过合理使用金碟K3采购价格管理模块,企业能够实现采购成本的有效控制和管理。
供应商管理作为采购价格管理的起点,供应商管理对于企业的采购价格管理至关重要。
金碟K3采购价格管理模块提供了供应商档案的管理功能,包括供应商信息录入、供应商分类、供应商评估等功能。
供应商信息录入金碟K3采购价格管理模块允许用户录入供应商的基本信息,例如供应商名称、联系人、联系方式、地址等。
通过完善的供应商信息录入功能,用户可以方便地维护和更新供应商的相关信息。
供应商分类金碟K3采购价格管理模块支持供应商分类的功能,用户可以根据自身的需求将供应商进行分类,例如按产品类型、地区、信誉等方面进行分类。
通过供应商分类功能,用户可以更好地对供应商进行管理和筛选,提升供应链管理的效率和准确性。
供应商评估金碟K3采购价格管理模块提供了供应商评估的功能,用户可以根据自己设定的评估指标对供应商进行评估和排名。
通过供应商评估功能,用户可以及时发现供应商绩效的优劣,对于绩效不佳的供应商进行调整或淘汰,以保证采购价格的合理性和优势。
价格策略制定在金碟K3采购价格管理模块中,用户可以根据不同的需求制定不同的价格策略。
价格策略制定是企业采购价格管理的核心环节,合理的价格策略能够有效地控制采购成本,提高采购效率。
价格策略类型金碟K3采购价格管理模块支持多种类型的价格策略,用户可以根据自身需求选择合适的策略类型。
常见的价格策略类型包括按供应商、按产品、按地区等,用户可以根据实际情况选择相应的策略类型。
价格策略设定金碟K3采购价格管理模块允许用户设定价格策略的具体细节,例如折扣率、价格阶梯、促销活动等。
用户可以根据自身需求灵活地设定价格策略,以达到采购成本的最低化和采购效率的最大化。
金蝶K3培训文档【存货核算】采购业务处理张浩2009-1-1内容简述●本文档案例应用K311.0.1采购管理、存货核算模块●本文档通过一个实例具体阐述了采购作业种,如何形成外购业务数据与总账之间的传递版本信息目录目录业务流程 (4)一、K3存货核算流程图 (4)述语及科目简述 (5)系统设置 (6)业务类型 (9)当期货到票未到 (9)票到货未到 (24)购货单位与最后的收票结算单位不同 (25)采购费用业务 (28)业务流程一、K3存货核算流程图述语及科目简述外购暂估入账(E stimated Booking of Purchase)对于尚未收到发票账单的收料凭证,应暂估入账借记“原材料”、“包装物及低值易耗品”等科目,贷记“应付账款——暂估应付账款”科目,必须有仓库入库单据的原始签到单。
材料采购(Matorials purchasing)本科目应当按照供应单位和物资品种进行明细核算本科目的期末借方余额,反映企业已经收到发票账单付款或已开出、承兑商业汇票,但尚未到达或尚未验收入库的在途材料的采购成本。
关税关税是价内税。
所以,企业进口货物应纳的关税应直接计入采购成本。
系统设置K3-【系统设置】-【存货核算】-【核算系统选项】【采购系统选项】参数说明【核算系统选项】1)期末结账时检查未记账的单据[1]箬所有的核算单据均需要生成凭证,核算系统的存货余额及发生额需要与总账系统的存货类科目保持一致,则应选中此选项,系统会在期末结账前检查是否还有未记账的凭证,保证核算单据生成凭证的完整性。
系统参数在选择“外购入库生成暂估冲回凭证”后有效,即下面的逻辑也是在选择了此参数之后的说明。
可选择单到冲回或月初一次冲回,系统默认月初一次冲回,即系统在期末结账后,会自动按根据上期生成的暂估凭证,对应生成红字暂估凭证。
若在当期发票仍未到,则应继续生成暂估凭证,下期继续自动冲回。
在此种方式下,当暂估的存货发票长期未收到时,会多次生成暂估和冲回凭证。
浙江名芯半导体科技有限公司K3系统采购管理系统最终用户培训手册一.目的将名芯公司的采购业务灵活的应用到K3系统当中。
通过MRP运算产生的采购申请单产生订单及外购入库录入情况,来跟踪采购订单执行情况二.适用范围可以应用供应商供货信息、采购订单、外购入库、购货发票、采购费用发票三.流程及说明四.操作说明1.采购价格管理维护(暂不采用)作用:采购价格管理意思为某供应商供应某种材料的价格,可以反映到采购订单,也可提供对比信息,如某物料的所有供应商供货的价格比、供应商历史价格比较等信息。
录入部门:采购部,审核部门:财务部供应商供货信息维护的路径:K3主控台>供应链>采购管理>供应商管理>采购价格管理K3主控台>系统设置>基础资料>采购管理>采购价格管理a.可以按物料、供应商两种方法来维护采购价格管理维护方式:单条维护(直接点击新增),批量维护(只有在点击在类别上才可以进行批量维护)b.供应商代码及名称、物料代码、名称、规格:表示该供应商可以供应该物料;单位:表示供货采用的计量单位;订货量从、订货量到:不同的供货量可能价格不同,默认为0.00代表所有范围;单价类型:默认,采购单价(对应采购订单),委外加工价(对应委外加工任务单)报价:供应商供应此物料的价格;币别:供应商供应此物料所采用的计价币别,默认为记账本位币;拆扣率;供应货供应此物料采用的折扣,反应到采购订单上的斩扣率;订货提前期:从订货到入库所需的时间;生效日期、失效日期:即该采购价格信息的有效日期段;采购价格信息只有审核后方有效,修改已审核的信息需先进行反审核;2.采购申请单维护(暂不采用)A.采购申请单主要处理名芯公司外购材料的采购申请业务。
A1 手工录入路径:K3主控台>供应链>采购管理>采购申请>采购申请单-新增采购申请单序时簿中也可以点击新增主要内容有:使用部门,申请人,生产通知单,型号,订单数量,采购申请单号,申请采购日期,申请采购的所有物料,物料名称,规格型号,单位,数量,供应商A2 检查MRP产生的采购申请单是否正确:检查内容有:供应商与物料是否一致,物料是否齐全,数量是否正确.不正确需反馈给生产供应部进行相关维护后再关联生成.路径:K3主控台>供应链>采购管理>采购申请>采购申请单-维护首选查找到运算出来的采购申请单,设置合适的过滤条件可以更快更准确地得到想到的结果A3 如确认无误后,可下推生成采购订单,按SHIFT或CTRL键选择好一个供应商的采购申请单后,点击系统菜单栏上的<下推>-生成采购订单再点击生成,则转入采购订单录入界面,会把采购申请单上的所有信息及供应商供货价格信息全部显示在采购订单上,3采购订单录入(估价时可自动取订单价格)作用:记录采购部供应商下单的信息,做为采购部的主要业务之一,在K3中录入采购订单,可以统计采购的汇总情况及明细情况,并根据仓库的反馈信息,提供采购执行情况汇总及明细。
金蝶K3供应系统内部技术分析手册(采购管理)目录二、采购系统 (4)2.1采购申请单 (4)2.1.1采购申请单的生成 (4)2.1.1.1采购申请单的手工录入 (4)2.1.1.2单据新增 (4)2.1.1.3单据模板 (4)2.1.1.4相关的数据结构 (5)2.1.1.5采购申请单根据库存生成(足缺料分析) (6)2.1.1.6根据物料配套查询生成:略 (7)2.1.1.7选单录入(关联销售订单生成采购申请单) (7)2.1.2采购申请单的业务和操作 (8)2.1.2.1审核和反审核 (8)2.1.2.2关闭和反关闭 (9)2.1.2.3作废和反作废,单据合并 (9)2.2采购订单 (10)2.2.1采购订单单据功能 (10)2.2.1.1新增采购订单 (10)2.2.1.2采购订单通过关联采购申请单生成 (12)2.2.1.3采购订单通过关联采购合同生成 (12)2.2.1.4单据复制 (13)2.2.2订单的业务 (14)2.2.2.1审核与反审核 (14)2.2.2.2关闭和反关闭 (14)2.2.2.3部分关联 (15)2.2.2.4订单追加执行 (15)2.2.3关联和下推生成 (16)2.2.4采购业务报表 (16)2.2.4.1采购订单执行情况汇总表 (16)2.2.4.2采购订单执行情况明细表 (17)2.3收料通知单 (17)2.3.1收料通知单据功能 (17)2.3.1.1手工新增 (17)2.3.1.2审核与反审核 (19)2.3.1.3关闭与反关闭 (19)2.3.2.1下推生成质检单 (20)2.3.2.2下推退料通知单 (20)2.4外购入库单 (21)2.4.1业务描述 (21)2.4.1.1单价的传递关系 (21)2.4.1.2库存更新、数量反填 (21)2.4.2单据功能 (22)2.4.2.1.新增单据 (22)2.4.2.2选单生成条件 (22)2.4.3业务功能 (23)2.4.3.1单据审核、反审核 (23)2.4.3.2作废、反作废 (23)2.4.4表结构 (24)2.5购发票 (26)2.5.1业务描述 (26)2.5.1.1发票钩稽费用发票的计算与分配 (26)2.5.2数据流程 (27)2.5.2.1新增单据 (27)2.5.2.2关联生成 (27)2.5.2.3复制单据:同单据新增 (28)2.5.2.4发票审核 (28)2.5.2.5反审核 (30)2.5.2.6作废与反作废 (30)2.5.2.7单据拆分与合并 (31)2.5.2.8下推生成收货单 (32)2.5.2.9下推生成外购入库单 (32)2.5.2.10生成费用发票 (32)2.5.2.11下推生成反向发票: (33)2.5.3采购发票对等核销 (33)2.5.3.1对等核销条件 (33)2.5.3.2对等核销对发票状态的影响 (34)2.5.3.3对等核销发票的账务处理 (34)2.5.3.4数据处理 (34)2.5.3.5反对等核销 (34)2.5.4采购发票报表 (35)1.5.4.1采购发票明细表 (35)2.6退料通知单 (35)2.6.1退料通知单的反向作用 (35)2.6.2数据流程 (36)2.6.2.1单据模板 (36)2.6.2.2新增单据 (36)2.6.2.3 审核、反审核 (36)2.6.2.4作废、反作废 (37)2.6.2.6关闭和反关闭 (37)2.7委外加工 (38)2.7.1委外加入库工业务 (38)2.7.1.1委外加工入库单据模板 (38)2.7.1.2单据新增 (38)2.7.1.3审核与反审核 (39)2.7.1.4关联生产任务单生成 (39)2.7.2红字和蓝字委外加工入库单的对等核销 (39)2.7.2.1对等核销条件 (39)2.7.2.2对等核销对入库单状态的影响 (40)2.7.2.3对等核销单据的账务处理 (40)2.7.2.4数据处理过程 (40)2.7.3委外加工出库 (41)2.7.3.1单据模板 (41)2.7.3.2生成单据 (41)2.7.3.3单据审核与反审核 (42)2.7.3.4关闭、反关闭 (42)2.7.3.5作废与反作废 (42)2.7.4 委托加工报表 (42)2.7.4.1委托加工材料明细表(委托加工出库材料) (42)2.7.4.2委托加工材料汇总表 (43)2.8费用发票 (44)2.8.1费用发票的业务 (44)2.8.1.1费用发票的业务要求 (44)2.8.1.2委外加工入库单和费用发票的钩稽审核 (45)2.8.2业务数据描述 (45)2.8.2.1单据模板 (45)2.8.2.2新增 (45)2.8.2.3采购发票连属生成费用发票 (46)2.8.2.4委外加工入库单连属生成费用发票 (46)2.8.2.5费用发票审核,反审核(以委外加工入库为例) (47)2.8.3费用发票报表 (48)2.8.3.1费用发票明细表 (48)2.8.3.2汇总费用发票汇总表 (48)二、采购系统2.1采购申请单2.1.1采购申请单的生成2.1.1.1采购申请单的手工录入处理流程提取单据模板-----取得单据号(从ICBillNo )---取得单据内码(从ICMaxNum )---保存单据到货日期=建议采购日期+提前期建议采购日期 = 到货日期 – 提前期2.1.1.2单据新增(1)选择单据模板(根据上面模板,显示单据,主要是ICTemplate,ICTemplateEntry,ICTransactionType表)(2)执行GetICMaxNum 'POrequest提取最大单据内码(3)提取单据号,保存时更新最大号select * from ICBillNo where FBillID= 70update ICBillNo set FCurNo=FCurNo+1 where FBillID=70(4)插入数据到单据Porequesentry,PorequesDELETE POrequest WHERE FInterID=81INSERT INTO Porequesentry(……)INSERT INTO Poreques (…..)2.1.1.3单据模板(1)单据的事物类型 ftrantype=70SELECT * FROM ICTransactionType Where FID IN (70)(2 )单据模板为FID = ' P01''SELECT * FROM ICTemplate WHERE FID = ' P01'SELECT * FROM ICTemplateEntry WHERE FID = ' P01' ORDER BY FCtlIndex(3)选单模板为FID = ' P01'select * from icselbills WHERE FID = ' P01'(4)单据对应关系模板为 ictablerelation 中类型为80select * from ictablerelation where ftypeid=80(5)单据字段描述表为中类型为80select * from icchatbilltitle where ftypeid=802.1.1.4相关的数据结构主表:Porequest,PorequestEntry辅助表:ICBillNo,ICMaxNum,Porequest表字段名类型描述注释FBillNo STRING申请单号从ICBillNo取FCancellation INTEGER作废 0-未作废,1-作废FInterID INTEGER取申请单内码 ICMaxNumFStatus INTEGER状态 0-未审核,1-已审核,2-部分关联,3-全部关联FBillerID INTEGER制单人FBrNo STRING公司机构内码FCheckerID INTEGER审核人FCheckTime DATETIME审批日期FClosed INTEGER是否关闭FDate DATETIME单据日期FDeptID INTEGER使用部门FMRP INTEGERMRP类型FMrpClosed INTEGER业务关闭状态FMultiCheckLevel1 INTEGER一审FMultiCheckLevel2 INTEGER二审FMultiCheckLevel3 INTEGER三审FMultiCheckLevel4 INTEGER四审FMultiCheckLevel5 INTEGER五审FMultiCheckLevel6 INTEGER六审FNote STRING备注FOrderInterID INTEGER订单内码FRequesterID INTEGER申请人FSCBillInterID INTEGER原单分录号FTranType INTEGER单据类型 70-采购申请单FPlanOrderInterID INTEGER 计划订单内码PorequestEntry表字段名类型描述FAPurchTime DATETIME建议采购日期FAuxCommitQty FLOAT辅助审批数量FAuxPrice FLOAT辅助单价FAuxQty FLOAT辅助申请数量FBrNo STRING公司机构类码FCommitQty FLOAT审批数量FEntryID INTEGER分录号FFetchTime DATETIME到货日期FInterID INTEGER申请单内码FItemID INTEGER物料内码FPrice FLOAT单价FQty FLOAT申请数量FSourceEntryID INTEGER原分录号FSupplyID INTEGER供应商内码FUnitID INTEGER单位内码FUse STRING用途其他:如果需要记录执行单据修改的操作员,只要使用〖K/3系统〗→〖辅助工具〗→〖工业单据自定义工具〗,在单据头增加一自定义项为“修改人”,其<来源方式>定义为“当前操作员”,修改单据时,即可将执行修改的操作员自动取到该字段上,并且在每次成功修改后都会将其自动更新为当前操作员2.1.1.5采购申请单根据库存生成(足缺料分析)1.处理流程选择〖选项〗→〖库存缺货查询录入〗计算方式的选择包括:1、考虑预计量和现有库存,利用预计可用量指标,对于该指标为负的情形则按其差缺量生成采购申请单;2、再订货点策略,即根据物料基础资料中设置的<再订货点>,针对现有即时库存低于再订货点的情形,按其差缺量生成采购申请单;3、安全库存策略,即针对现有即时库存小于安全库存的情形,按其差缺量生成采购申请单;4、最低库存策略,针对现有即时库存小于最低库存量的情形,按其差缺量生成采购申请单。