预算表格
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公司企业预算表格模板目录表1:年度利润预测分析表 (3)表2:年度总预算指标方案表 (3)表3:经营预算总表 (4)表4.1 部门预算分解表: 公司营销部 (5)表4.2 部门预算分解表: 公司生产部 (6)表4.3 部门预算分解表: 公司采购部 (7)表4.4 部门预算分解表: 公司财务部 (8)表4.5 部门预算分解表: 公司人力资源部 (9)表4.6 部门预算分解表: 公司总经理办公室 (10)表4.7 门店预算分解表 (11)表5:A公司基本薪酬等级表 (12)表6:部门岗位人员定编表 (13)表7:薪酬预算表 (13)表8:投资预算指标表 (14)表9:投资预算表 (15)表10:投资现金流量分析表 (16)表11:原材料采购预算表 (16)表12:生产预算表 (16)表13:预算利润表 (17)表14:年度现金流量预算表 (18)表15:年度预算资产负债表 (19)表16:年度预算资本结构表 (20)表17:预算完成比例分析表 (20)表18:现金流量差异分析表 (21)附表1:销售现金回款账期分析表 (21)附表2:销售现金回款品类分析表 (21)附表3:付现采购账期分析表 (22)附表4:付现采购品类分析表 (22)表19:终端竞争力分析表 (22)表20:销售同比/环比增减表 (23)表21:月预算差异对照分析表 (23)表22:月度预算分解表 (24)表23:月度预算执行表 (26)表24:月度现金流量预算表 (28)表1: 20XX年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20XX年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元编制单位:A公司单位:万元表4.3部门预算分解表表4.7门店预算分解表编制单位:A店20X8年度单位:元表5: A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表表11:原材料采购预算表表12:生产预算表编制单位:20XX年度单位:元编制单位:单位:元表14:年度现金流量预算编制单位:单位:表16:年度预算资本结构表编制单位:A公司20XX年X月表18:现金流量差异分析表编制单位:A 公司单位:元 编制单位:A 公20XX 年X 月单位:元表17:预算完成比例分析表19:终端竞争力分析表表20:销售同比/环比增减表编制单位:A公司20XX年X月单位:元单位:元表22:月度预算分解表编制单位:A公司X部门20XX年X月单位:元表23:月度预算执行表编制单位:A公司X部门20XX年X月单位:元编制单位:A公司单位:元。
部门预算表格序号预算项目预算金额(元)-----------------------------------------------1. 人员工资 100,0002. 办公用品 20,0003. 租赁费用 30,0004. 设备维护 15,0005. 培训费用 25,0006. 差旅费用 40,0007. 营销推广 50,0008. 会议费用 10,0009. 研发支持 80,00010. 其他费用 15,000-----------------------------------------------总预算 385,000-----------------------------------------------说明:1. 人员工资:这部分预算用于支付部门员工的工资和奖金。
2. 办公用品:包括办公室设备、文件、文具、清洁用品等的购买费用。
3. 租赁费用:用于支付办公场所的租金、水电费等费用。
4. 设备维护:用于维护和保养部门所需的设备,确保其正常运作。
5. 培训费用:用于员工培训和提升技能的相关费用。
6. 差旅费用:用于员工出差所产生的交通、住宿、餐饮等费用。
7. 营销推广:用于推广和宣传产品或服务的市场营销费用。
8. 会议费用:用于组织部门内部或外部会议所需的场地租赁、餐饮等费用。
9. 研发支持:用于支持部门的研发项目,包括研究和试验所需的设备、材料等费用。
10. 其他费用:用于部门日常运转中的其他支出。
根据以上预算项目,部门所需的总预算为385,000元。
请根据实际需要和财务状况进行适当的调整,并确保预算的合理性和可执行性。
预算的有效管理将有助于提高部门效率和资源利用率,为公司的发展做出贡献。
注意:以上预算表格仅供参考,具体预算项目和金额应根据实际情况进行调整。
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面
预算表格
20XX年XX
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销售预算(表一)
单位:元
预计现金收入计算表(表二)
单位:元
生产预算(表三)
单位:件
直接材料采购预算(甲产品)(表四)单位:千克
直接材料采购预算(乙产品)(表五)单位:千克
预计现金支出计算表(表六)
单位:元
直接人工预算(表七)
单位:元
制造费用预算(表八)
单位:元
预计现金支出计算表(表九)
单位:元
产品成本预算(甲产品)(表十)计划产量:4040件
产品成本预算(乙产品)(表十一)计划产量:3025件
期末存货预算(表十二)
单位:元
销售费用预算(表十三)
单位:元
管理费用预算(表十四)
单位:元
销售费用预计现金支出计算表(表十五)单位:元
现金预算(表十六)
单位:元
预计损益表(表十七)X X年度单位:元
预计资产负债表(表十八)
预计财务状况变动表(表十九)。
项目预算表格模板项目名称:_____________________项目编号:_____________________项目负责人:___________________日期:_________________________序号 | 项目名称 | 预算金额(单位:人民币) | 备注----|---------|----------------------|-----1 | | |2 | | |3 | | |4 | | |5 | | |6 | | |7 | | |8 | | |9 | | |10 | | |11 | | |12 | | |13 | | |14 | | |15 | | |16 | | |17 | | |18 | | |19 | | |20 | | |21 | | |22 | | |23 | | |24 | | |25 | | |26 | | |27 | | |28 | | |29 | | |30 | | |总预算金额:_____________________说明:1. 请在每个项目名称后填写相应的预算金额。
2. 如有需要,可以在备注栏中添加额外的说明。
3. 总预算金额为所有项目的预算金额之和。
注意事项:1. 请根据项目的具体需求和预算情况填写表格。
2. 预算金额应尽量准确,避免过高或过低。
3. 如有需要,可以根据实际情况增加或删除项目行。
4. 请确保表格的整洁美观,字体清晰可读。
以上是项目预算表格模板,希望对您的项目预算管理有所帮助。
如有任何疑问或需要进一步的帮助,请随时与我联系。
祝您的项目顺利进行!。
行程预算表格模板
一、目录
1.目的地概览
2.行程日期
3.预算概述
4.交通费用
5.住宿费用
6.餐饮费用
7.景点门票
8.其他费用
二、目的地概览
这部分应包含您计划旅行的目的地的基本信息,例如目的地的名称、地理位置、气候条件等。
这将有助于您制定旅行计划和预算。
三、行程日期
列出您的旅行日期,包括出发日期和返回日期。
这将影响您的预算,因为不同的季节和时间段可能会有不同的费用。
四、预算概述
这里是一个总体的预算概述,包括您预计的各项费用。
这只是一个参考,实际花费可能会有所不同。
列出您的旅行中所有的交通方式及其费用,包括飞机、火车、公
共汽车、出租车等。
如果可能的话,也请考虑单程和往返的费用。
六、住宿费用
详细列出您在旅行期间的住宿费用,包括酒店、旅馆、民宿等。
请注意,这应该包括每晚的费用,以及总住宿天数。
七、餐饮费用
估算您在旅行期间的餐饮费用,包括早餐、午餐和晚餐。
这应该包括在餐馆用餐和购买零食的费用。
请注意,这可能因您的个人口味和饮食选择而有所不同。
八、景点门票
列出您计划参观的所有景点的门票费用。
如果某些景点是免费的或者您有折扣卡,也请注明。
这将有助于您了解整个旅行的预期开销。
收支预算表格模板
项目预算金额
1. 收入预算
1. 主营业务收入
2. 其他业务收入
3. 投资收益
4. 营业外收入
2. 支出预算
1. 主营业务成本
2. 其他业务成本
3. 营业税金及附加
4. 期间费用(管理费用、销售费用、财
务费用)
5. 营业外支出
6. 所得税费用
3. 结余预算
1. 利润总额
2. 净利润
3. 净现金流量
说明:
1.本表格模板为收支预算的基本结构,实际编制时需要根据企业实际情况进
行调整和补充。
2.各项目之间的逻辑关系和计算方法需要根据企业实际情况进行确定,例如:
主营业务收入减去主营业务成本和期间费用等得到利润总额,再减去所得
税费用得到净利润等。
3.本表格模板中的项目涵盖了企业日常经营活动的各个方面,但具体项目可
能因企业所处行业、规模等因素而有所不同。