道路运输企业安全生产检查情况记录表!
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附件:
冶金、有色企业安全生产隐患排查检查表
企业名称(公章): 企业负责人:
检查内容 检查结果 备注
1 《炼铁安全规程》、《炼钢安全规程》、《轧钢安全规程》、《煤气安全规程》等冶金、有色行业相关安全规程是否落实。 □是 □否
2 冶炼、铸造等生产环节起重、吊运铁水、钢水、铜水、铝水等金属重包的专用设备设计单位资质、设备选型配套、设备生产企业资质,制造安装等情况是否符合规范要求。 □是 □否
3 起重、吊运等危险性较大设备的日常操作、维护、检修、检测制度的是否落实。 □是 □否
4 高炉风口平台、炉身、炉顶、热风炉等区域煤气泄漏、冷却壁损坏、炉皮开裂、炉顶设备装料系统等重大危险部位和区域是否定期检查。 □是 □否
5 转炉、精炼炉、均热炉的炉体冷却、倾翻、烟气回收等工艺环节是否存在隐患。 □是 □否
6 煤气生产、储存、输送环节防止煤气泄漏、中毒、应急等制度是否建立并得到执行。 □是 □否
7 煤气监控和防护设施的配置和运行是否符合要求。 □是 □否
8 冶金、有色金属冶炼过程和生产环节中涉及的氧气、氢气、二氧化硫、氮气、氯气、氨气等气体生产、储存、使用过程中,中毒、窒息、爆炸等相关事故是否建立防范制度并落实。 □是 □否
9 各种监控和防护设施配置和运行情况是否符合规范要求。 □是 □否
10 冶金、有色金属生产过程中涉及高温、高压、强碱、强酸环节,爆炸、烧烫伤、中毒、外泄等相关事故是否建立防范制度并执行。 □是 □否
11 各种监控和防护设施的配置和运行情况是否符合规范要求。 □是 □否
12 涂层生产线的涂料等易燃易爆材料的安全管理情况是否符合规范要求。 □是 □否
13 防范火灾、爆炸等事故是否制定专门措施并落实。 □是 □否
14 冶炼铸造车间是否严格按照规范和要求设计,按照设计布置生产设施。 □是 □否
道路货物运输企业安全生产检查记录
( 至 )
碾子山区道路运输管理站 受检查单位: 检查日期: 年 月 日
序 号 检杳项目 检杳内容 检杳方式 检查结果 备注
1 安全 管理 机构 是否设立安全生产领导 小组和管理机构 查文件 □有□没有
是否配备专(兼)职安 全管理人员 查文件 专职有人,
兼职有人
是否有安全生产岗位责
任制 查文件 □有□没有
2 安全 生产 管理
制度 安全例会制度 查资料 □有□没有
安全培训和教育制度 查资料 □有□没有
车辆、设施、设备安全 管理制度 查资料 □有□没有
事故责任奖惩追究制度 查资料 □有□没有
事故分析制度 查资料 □有□没有
GPS运行管理制度 查资料 □有□没有
24小时值班制度 查资料 □有□没有
P 事故报告制度 查资料 □有□没有
驾驶员告诫制度 查资料 □有□没有
—安全检查制度 查资料 □有□没有
安全生产考核奖惩制 度。 查资料 □有□没有
从业人员安全管理制度 查资料 □有□没有
事故处理应急预案 查资料 □有□没有
3 安全 基础 工作 是否建立车辆技术档案 查资料 □有□没有
是否建立从业人员安全 管理档案 查资料 □有□没有
是否建立GPS监控管理 档案 查资料 □有□没有
是否建立隐患排查治理
档案 查资料 □有□没有
是否建立行车事故档案 查资料 □有□没有
序: 号 检杳项目 检杳内容 检杳方式 检查结果 备注
4 安全 机制 运行 管理 是否签订各岗位人安全 责任书;是否有安全例 会记录;是否有安全生 产监督检杳记录;是否 有24小时值班记录;是 否有事故快报;是否开 展应急演练。 查记录 □有□没有
□不全
5 安全 旦传 教育
培训 安全管理人员定期培训 查资料 □有□没有
安全宣传活动开展情况 查资料 看现场 □有□没有
安全警示教育 查记录 □有□没有
编辑文本
.
道路货物运输企业安全生产检查记录
( 至 )
碾子山区道路运输管理站
编辑文本
. 受检查单位: 检查日期: 年 月 日
序
号 检查项目 检查内容 检查方式 检查结果 备注
1 安全
管理
机构 是否设立安全生产领导小组和管理机构 查文件 □有 □没有
是否配备专(兼)职安全管理人员 查文件 专职有 人,
兼职有 人
是否有安全生产岗位责任制 查文件 □有 □没有
2
安全
生产
管理
制度 安全例会制度 查资料 □有 □没有
安全培训和教育制度 查资料 □有 □没有
车辆、设施、设备安全管理制度 查资料 □有 □没有
事故责任奖惩追究制度 查资料 □有 □没有
事故分析制度 查资料 □有 □没有
GPS运行管理制度 查资料 □有 □没有
24小时值班制度 查资料 □有 □没有
事故报告制度 查资料 □有 □没有
驾驶员告诫制度 查资料 □有 □没有
安全检查制度 查资料 □有 □没有
安全生产考核奖惩制度。 查资料 □有 □没有
从业人员安全管理制度 查资料 □有 □没有
事故处理应急预案 查资料 □有 □没有
3 安全
基础
工作 是否建立车辆技术档案 查资料 □有 □没有
是否建立从业人员安全管理档案 查资料 □有 □没有
是否建立GPS监控管理档案 查资料 □有 □没有
是否建立隐患排查治理档案 查资料 □有 □没有
是否建立行车事故档案 查资料 □有 □没有 编辑文本
.
序
号 检查项目 检查内容 检查方式 检查结果 备注
4 安全
机制
运行
管理 是否签订各岗位人安全责任书;是否有安全例会记录;是否有安全生产监督检查记录;是否有24小时值班记录;是否有事故快报;是否开展应急演练。 查记录 □有 □没有□不全
安全监督检查记录档案表
单位名称: 联系电话: 检查时间: 年 月 日
检查项目 内容 落实情况(√/×) 整改措施
工作组织机构及人员配备、职责 企业安全管理机构是否设立
法人代表是否经过安全培训
专(兼)职安全管理员配备情况、是否经过培训持证上岗
安全管理制度和岗位安全操作规程制定、执行情况
项安全管理制度 安全生产责任制
安全生产监督检查制度
消除安全生产事故隐患制度
厂内事故处理应急预案
突发性事件应急预案
从业人员安全管理制度
维修工具、设备安全管理制度
车辆技术管理制度
安全教育培训、学习情况
管理基础工作 从业人员档案
安全会议、学习记录
安全检查记录
是否建立重大危险源监控台帐
安全专项工作、活动材料
隐患排查整改台帐 相关安全生产的文件、通知
管理情况 建立专(兼)职救援队伍
与相关应急救援队伍签订协议情况
应急救援预案制定及演练情况
应急救援物资、设备配备情况
开展事故应急演练情况记录
安全资金投入 企业安全生产专项经费预算及投入情况
车间、场地安全设施 生产用电电源线路、保险丝是否按规定安装,易燃、易爆物品的摆放是否符合安全生产的要求。
是否制定相应的管理制度
消防、“三品”检查仪、车辆检验、配件室等设施是否齐全有效
调查、报告及处理情况 事故报告制度建立
事故调查、报告、处理记录或台帐是否完善
是否按照“四不放过”原则对事故进行处理
照检查内容逐项认真细致检查。
检查中发现的问题,要求边查边改,对容易整改的,要求企业马上整改;对一时整改不了的,要下达整改通知书,措施,落实整改时间和责任人,限期整改,并在表中注明。