不良处理流程
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附件 1 附件 2
的
Y 10. 检查
8. 重新装配
5.2 设计不良处理流程 5.3 部品不良处理流程 6. 流程说明
6.1 装配不良流程说明
步骤 1
工作事项 发现不良
责任岗位 质量工程师
2
开不良单质量工程师3通知班长装配班长
4
重新装配
装配人员
5
检查
质量工程师
6
通知班长
装配班长
7
技术指导
装配工程师
8
重新装配
装配人员
9
5 技术初步确认
装配班长 装配工程师
1. 将相关方案下发给技术担当。 1. 对研究院下发的对策进行确认,并将确认结果反馈。 1. 经质量工程师复检过 OK。 1.NG,重新判定。
1. 发现不良。
事项说明
1. 确认异常点。
1. 对于比较直观的的不良,直接通知质保开不良单;判定不 清的及时通知相关技术担当。 1. 直接找质量工程师开不良。 1. 技术人员确认实际情况。
8
检测尺寸
质量工程师 1. 质量工程师重新检测尺寸,并提供检查数据。
9
开具不良
质量工程师 1. 对于不能返修的,进行退换货处理。
1. 对于返修之后不影响性能的,可以由厂家返修处理,让步
10
开具不良
质量工程师
接收。
11
调整装配
装配人员
1. 调整安装。
12
OK
质量工程师 1. 复检 OK。
8 相关文件 无
1. 质量工程师复检并将结果告知装配班长。 1. 班长将异常反应至各装配技术担当。 1. 现场指导装配。 1. 在技术人员的指导下,调整安装,直至 1. 交由质量工程师复检。
OK。
1. 发现不良。
事项说明
1. 确认异常点。 1. 班长做出初步判定。 1. 班长核实非不良,班长指导调整装配。
1. 技术人员确认实际情况,并在派工单上给予答复。
9 附件
附件 1 《特殊采用申请书》 附件 2 《部品报废申请书》
10 附加说明
10.1 本文件由质量保证部起草,并负责解释和归口管理;
10.2 本制度自发布之日起开始实施,与本制度冲突的其他规定同时废止。
编制 / 日期
修订版
处数
更改记 录 更改依据
更改人
审核 / 日期
批准 / 日期
应用表单 无 无
应用表单 无
不良单 无 无 无
派工单 无 无 无
应用表单 无 无
派工单 无
派工单 无 无
异常处置 联络单 无 无
异常处置 联络单
技术通知 单
ECN变成通 知单 通知单 无 无 无
应用表单 无
无
派工单
不良单 无
步骤 6 7
工作事项 判定
技术指导
责任岗位 装配工程师 装配工程师
事项说明 1. 根据实际情况,判定不良原因。 1. 非不良,技术指导安装。
12
临时对策
研发工程师 1. 针对现品给出临时对策。
13
长久对策
研发工程师 1. 设计做出相应的优化及变更。
14
方案下发
研发工程师
15
判定
装配工程师
16
OK
质量工程师
17
NG
质量工程师
6.3 装配部品不良处理流程
步骤 1
2
工作事项 发现不良 班组长初步确
认
责任岗位 装配人员
装配班长
3
判定
装配班长
4
部品不良
检查
质量工程师
6.2 设计不良流程说明
步骤 1
工作事项 发现不良
责任岗位 装配人员
2
提交班组长
3
判定
4
调整安装
装配班长 装配班长 装配人员
5 技术初步确认
装配工程师
6
判定
装配工程师
7
技术指导
装配工程师
1. 发现不良。
事项说明
1. 针对不良开出不良单。
1. 班长做出初步判定。
1. 根据作业指导书,重新调整装配。
1
目
为规范装配现场不良的处理而制定此流程。
2 适用范围
本流程适用于装配各工序不良的处理。
3 不良品分类 1. 设计不良 2. 部品不良 3. 装配不良
4 职责
4.1 制造技术部 负责分析不良的产生原因,指出责任部门并监督执行状况。
4.2 研究院 负责处理因设计原因造成的不良,并给出临时对策及长久对策。
1. 根据实际情况,判定装配不良。
1. 非设计不良,技术人员现场指导装配。
8
判定
装配工程师 1. 判定为设计不良,并通知研究院相关担当。
9
设计确认
10
非设计不良
11
设计不良
研发工程师 研发工程师 研发工程师
1. 核对、确认。
1. 确认为非设计不良时,通知技术担当。 1. 确认为设计不良时,给出相应的对策,并在异常处理联络 单上给予答复。
4.3 质量保证部 负责对不良状态进行确认及不良对策后的状态确认。
4.4 物资供应部 负责对不良部品进行返修,并督促厂家按照要求制作。
5 流程图 5.1 装配不良处理流程
装配不良处理流程
1. 发现不良
部
证
保
量
质
2. 开不良单
3. 通知班长
部
造
制
4. 重新装配
Y 5. 检查
N
11. 下一工序
6. 通知班长 7. 技术指导