公司质量管理制度

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仓库管理制度

一、认真审核入库成品的数量、规格、型号,严格按规定堆放,对不同的产品进行标识,产品堆放实行定置管理。

二、调运货物时必须做到;认真审核出库单、标签、收货单位、产品规格、型号数量,发现差错及时更正。

三、产品经成品检验后,才能入库。

四、建立符合规定的台帐,做到帐、帐卡、帐货相符。每次抽检合格率达到100%。年底盘存,帐物相符。

五、产品严格按先进先出原则,及时做好产品进出记录。

六、库容文明、清洁、定时清仓,对产品进行维护保养。

七、做好仓库的安全工作,做到一月一次检查,发现隐患和变质,立即报告主管部门。

八、重点抓好防盗工作,仓库内严禁吸烟。

九、严禁无关人员进入仓库。

内部和外来资料(文件)管理制度

编号:JD.G-05-2

一、公司内部和外来资料(文件)的管理由生技部负责。

二、生技部负责公司内部文件的登记、存档、复制、传阅等工作。

三、凡是公司外来资料(文件)全部进行登记,原件存档。

四、外来的技术资料(文件、图纸、实样等),由生技部审核后并登记,复制等处理,由生技部指定地点存档。

五、技术性文件(设计、工艺、检验文件),根据需要经管理者代表批准由生技部统一发放,以后如果再需要时,要由需要部门申请,经管理者代表批准后发放。

六、存档文件的更改和销毁,按有关程序文件的规定执行。

技术文件管理制度

一、技术文件(设计文件、检验规范、工艺文件)的编制和外来技术资料的审

核由生技部负责。

二、技术文件指导生产应成套、系统、齐全完整准确,必须体现其适用性和有效性,技术文件归档后一般不借阅。如确因工作需要使用,由使用部门提出申请,经管理者代表批准同意后方可借阅,借阅技术文件资料应办理借用手续。

三、凡本公司的产品图纸、技术标准,在批量生产前,由生技部召集有关人员对产品图纸、技术标准地进行审查,审查的内容包括技术图纸的规范性;工艺文件的可靠性和批量生产的可行性,审查结果由生技部及有关人员签字,由管理者代表的批准,无以上手续的资料一律不得存档和发放。

四、生产现场工艺文件,都应使用相应文件的有效版本,从所有生产现场收回无效的作废文件,由生技部负责销毁。技术文件的更改,由技术人员提出申请,经生技部负责人同意后,由管理者代表批准后方可更改。

更改文件中应注明更改原因和方法步骤,并做好相应记录

五、严格按要求对各种技术文件进行审核,力争技术文件的完整、统一、准确、清晰,技术文件发放应按文件发放程序进行。