焦作现代医院各项费用报销单
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医院财务报销制度
一、对原始单据的一般要求:
1.发票需是发票联和报销联,用复写纸复写或计算机打印,不得用圆珠笔或铅笔填写,存根联、发货联、记帐联不能作报销单据。
2.内容要齐全:台头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全,字迹要清楚,金额要准确,大、小写要一致,涂改无效。
3.印章要齐全:须有收款单位公章(或收款专用章)及收款人签字(章);事业单位的收据,要有财务专章;企业和个体户须是税务部门统一印制的发票。
4.自制单据:购买农民的农副产品而无法取得正式发票时,可使用财务处印制的自制单据(现金支出单),自制单据要用墨水笔填写,内容要填齐全。
5.从外单位取得的原始单据(车、船、飞机票等),因保管不善,被盗、遗失,后果自负,不予受理。
二、对各项支出报销的审签,实行统一管理,按照医院规定的签字程序签字后,财务处方可付款。
三、差旅费报销单,须用蓝(黑)墨水笔填写。
数人一起出差使用一张差旅费报销单时,要将每个人的姓名都填上,内容填写要齐全,要有结算人、负责人的签章。
四、购买仪器、设备、材料等各种物品,由采购及设备
管理中心按计划统一购买,办理入库手续,各使用科室不得自行购买。
在特殊情况下,必须自己购买时,须经院领导批准,由采购及设备管理中心验收入库。
五、临时工的工资、保健费,由人事劳资处填制临时工工资花名册,有领酬人、经手人、院领导的签章。
费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称,如办公室。
2、“用途”此处填写支出的用途,按不同科目分列填写,完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥**吨(或购水泥一批),购A4纸两箱,在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。
“合计”此行上方有空栏的,划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样:壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万,在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
扩展资料1、费用的给付(1)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
(2)单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。
(3)单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。
(4)各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管(1)费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。
(2)所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。
2.费用报销单怎么写1.首先,找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下:日期、员工或供应商、开户行及银行账户(如果转账)、费用备注、用途及金额大小写。
3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后,找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
项目根据支出的项目,填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写,如去哪出差,购买办公用品等。
报销项目有:办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类(具体的分类每个单位有些许差别,但大致相同,可以问问财务),但要注意的是:每张报销单最好只填写一个类型的费用,原始单据粘贴在费用报销单下,收据和发票的单据也分一分,因为会计要做帐,混了就很麻烦。
日常费用报销单模板-范文模板及概述示例1:标题:日常费用报销单模板引言:在工作和生活中,我们常常需要报销一些日常费用,如交通费、餐饮费、办公用品费等。
使用一个规范的日常费用报销单模板可以帮助我们更有效地记录和报销这些费用,提高工作效率。
本文将为大家提供一份常用的日常费用报销单模板,以便大家进行参考和使用。
正文:一、报销单基本信息1. 报销人:填写报销人的姓名,用以标识报销单归属。
2. 报销时间:填写报销单对应的日期,以便进行时间的追溯和核对。
3. 报销单号:为了方便管理和跟踪,给每张报销单提供一个唯一的编号。
二、费用明细1. 项目名称:填写费用所属的项目名称或任务名称,方便进行费用的分类和核对。
2. 费用类型:将费用按照交通费、餐饮费、办公用品费等进行分类,可以方便后续的统计和分析。
3. 费用金额:填写具体的费用金额,并在旁边标注货币单位,如人民币、美元等。
4. 费用说明:对该项费用的用途和说明进行简要的描述,以便审核人员能够更清楚地理解该项费用。
三、支持材料1. 发票附件:将与该项费用相关的发票附件贴在报销单上,确保报销的真实性和准确性。
2. 其他支持材料:如需提供其他与费用相关的支持材料,如行车记录、酒店发票等,也可以附在报销单上。
四、报销理由在报销单中,留出一个区域让报销人填写费用产生的原因和事由。
这样可以帮助审核人员更好地理解报销的合理性和必要性。
五、审核和批准1. 审核人:填写负责审核该报销单的人员姓名和职务。
2. 批准人:填写负责最终批准该报销单的人员姓名和职务。
结语:以上是一个基本的日常费用报销单模板,可以根据实际需要进行适当的调整和修改。
使用这样的模板可以帮助我们更高效地记录和管理日常费用,并减少因为费用报销而带来的繁琐工作。
希望本文所提供的模板能够对大家在日常工作中的费用报销有所帮助。
示例2:标题:简化报销流程,分享日常费用报销单模板引言:在现代职场中,日常费用报销是每个公司员工必须经历的一项流程。
费用报销单电子版费用报销单电子版(一)原始凭证的初审。
原始凭证的真实性、合法性和准确性,直接关系到会计信息的质量,各核算单位报账会计受理本单位各项经费支出结报时,应根据行政事业财务制度与财务管理规定,对原始凭证进行初审。
具体包括:1、原始凭证内容的真实性和合法性。
审核原始凭证的内容是否符合党和国家有关政策、法规,是否符合预算管理规定和财务管理制度。
严禁“白条”充抵发票。
对不真实、不合法的原始凭证有权不予受理。
2、原始凭证的完整性和准确性。
报帐会计受理的原始凭证应须具备相应的要素,即填制单位公章(或报销专用章)、经费审批人签署意见、经办人员签章、经济业务的用途等。
对记载不准确、不完整的原始凭证,应要求其予以更正、补充。
3、原始凭证的填写必须符合规定要求。
受理的原始凭证应按规定要求书写,不得涂改,大小写金额必须相符。
单式凭证需用蓝黑墨水钢笔书写;多联套写凭证,可用圆珠笔及双面复写纸复写,不得分张单写。
(二)报销单据的整理。
报帐会计应统一使用会计核算中心提供的报销单据和汇总凭证,所附原始凭证根据经费来源按用途进行详细的分类,粘贴要平整,按票据的大小,从左到右依次粘贴;汇总凭证上应准确填写汇总金额(如报销金额与发票金额不符时,须在汇总凭证上填列实报金额)及所附原始凭证张数。
在办理结报过程中,应提出有关支付申请占用何预算指标,使用何会计科目。
(三)办理报销手续1、支出费用的办理。
报帐会计要严格按照行政事业单位各项经费支出标准执行,节约使用各项资金,提高经费使用效率,对专项资金做到专款专用,以保障本单位各项工作正常运转。
在报销各类支出费用中须注意:报销会议费,须附会议通知、会议预算表及会议报到名册;报销接待费,须附接待标准和审批表;报销大额装修费,须附相关审批文件;购买专控物品要按规定程序先报批后统一采购,属于政府采购范围的,须按政府采购程序办理。
另外,在资金结算中,须转账支付的业务,不得采用现金支付。
2、收入项目的办理。