金蝶K3-ERP仓存管理操作手册
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金蝶k/3-ERP仓存管理操作手册
文档作者:乌石集团ERP小组
创建日期: 2011—08-25
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1、概述:3
1。1金蝶K3系统仓存管理概述:3
2、仓存管理模块的有关概念:4
2.1基本功能4
2。2基本概念5
2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据:5
2.2.2、每张单证所应包含的基本参数5
3仓存管理的整体流程7
4、入库流程8
4.1外购入库流程8
4.1。1手工录入外购入库单8
4。1。2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单12
4.1。3外购入库单的反审核、修改、查询与删除12
4.2红字外购入库单的生成13
4。3其他几种入库流程14
4。3。1产品入库流程14
4。3。2委外加工入库流程15
4。3.3受托加工材料入库15
4.4其他入库流程16
5、出库流程18
5.1生产领料出库流程18
5.1。1 手工生成生产领料流程18
5。1。2 关联生成生产领料单20
5.1。3生产领料单的反审核、修改、查询与删除20
5.2 销售出库流程23
5。3委外加工出库单23
5.4 其他出库单24
5。5仓库调拨25
6、盘点26
6。1库存数据备份26
6。2盘点数据录入和编制盘点报告28
6.3盘盈盘亏数据录入28
3 1、概 述:
本文档在接受金蝶公司培训的基础上,参照金蝶K3系统仓存业务操作流程,由乌石集团ERP项目组实施人员进行编写,主要面对终端用户操作
1.1金蝶K3系统仓存管理概述:
1、仓存管理是物流管理的核心,是进行货物流动、循环管理控制的系统.
2、仓存管理系统,通过入库业务(包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库、赠品入库),出库业务(包括销售出库、领料单、委外加工出库、其他出库、赠品出库)、仓存调拨、库存调整(包括盘盈入库、盘亏毁损),结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理、即时库存管理等功能的综合运用,对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪,实现完善的企业仓储信息管理.与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统的单据和凭证等结合使用,提供完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。
4 2、仓存管理模块的有关概念:
1、仓存管理系统是供需链的重要信息中心。每个业务单据之间、业务单据与业务基础资料和管理资料之间的联系形成了一个全面、严密的信息网,不断传递和接收着各种业务信息。
2、仓存管理系统实现业务单据的处理、批次管理、保质期管理、即时库存、虚仓管理、物料对应管理、质量检验管理等功能综合运用,对仓存全过程进行有效控制和跟踪,实现完善的企业仓储信息管理。
3、仓存管理模块的整体结构如下图:
图1.1
2.1基本功能
1、仓存管理系统的基本功能包括:业务单据的处理、批次管理、保质期管理、即时库存、虚仓管理、物料对应管理、质量检验管理。
2、该系统还与工业供需链其他子系统结合运用,提供订单跟踪管理、 5 供应商供货信息管理、销售价格管理、信用管理、集团分销中的分支机构出入库管理、代管业务、赠品管理等等。
3、仓存管理系统具有工业供需链的大部分公用的优秀功能,包括业务流程自定义、常用计量单位管理、多级审核设置、下推式单据关联、业务资料全面连查、单据复制功能等等。
4、设计系统业务流程的自定义功能和作为工作流基础的多级审核管理,可实现自定义基础资料→自定义业务数据引入引出→自定义单据输入→自定义单据输出→自定义报表→自定义业务查询→自定义系统流程→自定义工作流的全面用户自定义管理.
2。2基本概念
2。2。1、仓存管理所涉及到的相关单据:
1、 外购入库单:包括蓝字外购入库单和红字外购入库单,红字外购入库单是蓝字外购入库单的反向单据,代表物料的退库.两者数量相反。
仓库确认货物入库的书面证明,是货物转移、所有权实际转移的重要标志,也是采购付款、财务记账和核算成本的重要原始凭证。
2、 产品入库单:包括所有入库单据的蓝字和红字单据,红字入库单据是蓝字入库单据的反向单据,代表物料的退库。
产品入库单是处理完工产品入库的单据, 产品入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。
3、委外加工入库单:委外加工入库单是处理委外加工产品入库的单据, 委外加工入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。
4、其他入库单:是处理其他类型的产品入库的单据。
5、销售出库单:又称发货出库单,是确认产品出库的书面证明,是处理包括日常销售、委托代销、分期收款等各种形式的销售出库业务的单据,是储备资金转为货币资金的标志。
6、生产领料单:是确认货物出库的书面证明,是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证,与产品入库单相对应。
7、委外加工出库单:用于处理委外加工原材料的出库,与委外加工入库单相对应。
8、其他出库单:其它出库业务的书面证明,与其他入库单相对应。)
9、仓库调拨单:是确认货物在仓库之间流动的书面证明。
10、库存调整单:是确认货物在仓库中盘盈、盘亏的书面证明
2.2。2、每张单证所应包含的基本参数
1、 物料代码:是产品差异性的标志性参数;
2、 物料名称及规格:对物料进行具体的描述; 6 3、 数量:发生相关出入库业务的数量;
4、 辅助属性:标志产品颜色的参数;
5、 单位:物料属性中的基本计量单位
7 3仓存管理的整体流程
仓存管理系统按仓存业务流程中的仓存单据划分业务管理阶段,设置了不同的连接轨迹和业务流转方法。从下面的流程中,可以看出仓存业务自身的流动方向和与其它系统的关系。
图1。2 8 4、入库流程
概 述
1、入库业务(包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库等;
2、 入库单证均有蓝字和红字两种,蓝字单证为正常正向入库单据,红字单为逆向单据,记录退货、退库等业务;
3、 可以手工新增,也可以关联相关单证新增,在正常的公司业务中,按照业务流程及工序的衔接,一般都采用关联生成;
4、 入库单采取两级审核制度,由仓库录入员录入,仓库主管审核;
5、 对于赠品入库、代管材料等在财务上没有体现价值的物料入库时进入虚仓管理,入库步骤参照外购入库流程;
注意事项
1、(品检信息)判断是否需要检测。
4。1外购入库流程
外购入库单包括蓝字外购入库单和红字外购入库单,红字外购入库单是蓝字外购入库单的反向单据,代表物料的退库。系统提供手工新增和关联生成两种方式.
4.1。1手工录入外购入库单
概 述
手工录入就是整张单据由手工生成,不需要借助其它单据或其它系统信息,比较适用于没有正式订单的零星入库.
注意事项
业务单据都包括单据头和单据体两部分,单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息,需手工指定收料仓库及物料的基本信息。
步骤如下:
1、 登陆:打开金蝶K3系统的登陆界面,选择当前账套(如:001高意光学),录入用户名及密码,确定即可进入主业务操作界面 9
图1.3
2、 选择供应链——---仓存管理——---验收入库—-—-—外购入库单录入,双击外购入库单录入即可,如下图,图中蓝色阿拉伯数字为操作顺序号;
图1。4 10 3、 进入外购入库单操作界面,如下图:
图1。5
4、我们以物料编码为1200.00107001的原材料SF11玻璃为例,手工录入外购入库单。
① 选择入库类型为“外购入库”;
② 录入供应商信息,可手工录入代码或按F7查找;
③ 根据物料类别指定收料仓库(如原料库或低耗库,此处应选原料库),可按F7键或点击工具栏中的“查看”按钮进行指定;
④ 在物料编码列录入物料编码.可直接手工录入物料编码,也可按F7键或工具栏中的查看按钮,从基础资料中选取相对应的物料编码(注意:此操作的前提是此物料编码必须已维护到系统中);
⑤ 依次录入产品等级、批号、实收数量等信息;
⑥ 最后在单据下方依次录入相应的验收人、保管人姓名(也可直接录入员工号码或按F7查找)。
⑦ 点击保存,即产生了如下图的外购入库单凭证,
图中蓝色阿拉伯数字为对应的操作步骤序号:
图1。6 11 5. 外购入库单的审核。仓存业务单据均采取了两级审核制度,由仓库录入员录入的单据,保存后要经过仓库主管的审核.
以仓库主管用户名进入系统后,进入仓库管理模块,选择验收入库——-——外购入库单审核/反审核(或外购入库单-查询),系统会弹出如下的条件过滤对话框:
图1。7
① 在图1.7中可根据所要审核的单据信息进行条件设置,系统会按条件进行筛选,方便我们查找和操作,点击确定后进入图1.8界面.
② 选定上述所产生的外购入库单,点击工具栏审核按钮即可。如果想审阅此外购入库单的具体信息,可双击此单,系统会弹出图1.6的入库单界面,审阅后直接点击审核按钮
至此,我们已完成了外购入库单的手工录入过程.
图1。8 12 4。1.2关联采购订单生成外购入库单
概 述:
根据采购开列的到货通知单,仓库可以通过采购订单号关联生成外购入库,采购订单上的物料编码、品名、数量等信息可自动传递到单据体上,省去手工录入的繁锁,降低手工录入的错误率。
注意事项:
1、 如果货物为免检,由采购订单关联生成收货通知单,仓管可直接入库;
2、 如果货物为抽检,或者全检,由采购根据到货通知单,入待检仓,经质检部门检测后,仓库再凭已审核的采购订单关联生成外购入库单;
步骤如下:
1、登陆到图1。5的外购入库单操作界面;
2、选中采购订单号,按F7查找,系统会调出采购订单的序时簿,选中待入库单号双击即可;
3、 在外购入库单界面可以看到如1。6的界面,根据待入库产品的信息或检测结果依次录入批号、等级、数量等信息,填写验收和保管信息后,重复上述保存和审核步骤;
4。1。3外购入库单的反审核、修改、查询与删除
注意事项:
1、 如果对已审核的外购入库单进行修改、删除、作废时,需要先以原审核人(仓库主管)的身份反审核(退出审核),仓库录入员方可对单据上的信息进行相应的操作,以反审核为例,其它操作类同,不再赘述;
2、 对单据进行删除、作废时请慎重!如果已经产生了向下关联单证,将无法进行此操作。
步骤如下:
1、 按图1.9中蓝色阿拉伯数字顺序登陆到审核反审核界面;
2、 系统进入图1.8界面,选取将要进行反审核的单证,点击工具栏的“编辑”在下列框中选中“反审核”项,或按shift+f4;