iso10012测量管理体系内部审核报告
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测量管理体系内部质量体系审核实施计划1.审核目的审核测量管理体系的符合性和有效性。
2.审核范围测量管理体系的全部部门和体系所涉及的全部要素。
3.审核依据3.1 GB/T19022—2003/ISO10012:2003;3.2测量管理体系文件;3.3国家相应的法律、法规。
4.审核组人员组成及分工4.审核日程审核日期:日程安排:X月X日X:X—X:X 首次会议;X:X—X:X 现场审核(审核员之间作好交叉);X:X—X:X 审核组内部会议(汇总、交流及沟通);X月X日X:X—X:X 末次会议。
5.审核方法和检查要点5.1审核方法:按审核检查表逐项进行检查,抽查比例及可涉及的对象由审核员根据应查看的数量临时决定;5.2检查要点:测量管理体系的两个核心过程。
6.审核注意事项6.1现场审核必须有受审部门人员陪同,检查结束陪同人员要对检查记录签字认可。
6.2审核报告在全部审核结束3日内提管理者代表审批。
7.纠正措施的跟踪检查7.1不符合项报告应于现场审核后2日内提交受审核部门, 受审核部门应立即整改,并在15日内将完成结果情况书面报告审核组长;7.2审核组应立即安排人员进行跟踪检查;7.3跟踪检查结果于X月X日前向管理者代表提交书面报告。
编制:批准:日期:日期:测量管理体系内部审核及检查表45内审员:陪同人:6不符合项报告审核报告xxx单位依据GB/T19022—2003/ISO10012:2003《测量管理体系测量过程和测量设备要求》标准建立了企业的测量管理体系。
自200x年x月x日发布体系文件实施试运行至今已有2个多月时间,按照测量体系认证总体计划安排了内部测量管理体系审核。
审核报告如下:1、审核目的1.1测量管理体系的符合性(体系文件相对标准的符合性、体系的质量活动相对体系文件的符合性);1.2测量管理体系运行的有效性。
2、审核范围2.1测量管理体系所涉及的全部部门;2.2测量管理体系所涉及的全部要素。
ISO10012:2003测量管理体系-----测量过程和测量设备的要求Measurement management systems-RequirementsFor measurement processes and measuring equipment目次ISO前言引言1.范围2.规范性引用文件3.术语和定义4.总要求5.管理职责5.1计量职能5.2以顾客为关注焦点5.3质量目标5.4管理评审6.资源管理6.1人力资源6.2信息资源页脚内容16.3物质资源6.4外部供方7.计量确认和测量过程的实现7.1计量确认7.2测量过程7.3测量不确定度和溯源性8.测量管理体系分析和改进8.1总则8.2审核和监视8.3不合格控制8.4改进附录A(资料性附录)计量确认过程概述页脚内容2ISO 前言国际标准化组织(ISO)是由各国标准化团体(ISO成员团体)组成的世界性的联合会。
制定国际标准的工作由ISO的技术委员会完成。
各成员国若对某技术委员会确定的项目感兴趣,均由权参加该委员会的工作。
与ISO保持联系的各国际组织(官方的或非官方的)也可参加有关工作。
ISO与国际电工委员会(IEC)在电工技术标准化方面保持密切合作关系。
国际标准遵照ISO/IEC导则第2部分的规则起草。
由技术委员会通过的国际标准草案提交成员国团体投票表决,需取得至少75%参加表决的成员团体的同意,才能作为国际标准正式发布。
本标准中的某些内容有可能涉及一些专利权问题,对此应引起注意。
ISO不负责识别任何这样的专利权问题。
ISO10012由ISO/TC176/SC3质量管理和质量保证技术委员会支持技术分委员会制定。
ISO10012取消和代替ISO10012-1:1994和ISO10012-2:1997,包括对这些文件的技术性修订。
引言一个有效的测量管理体系确保测量设备和测量过程适应预期用途,它对实现产品质量目标和管理不正确测量结果的风险是重要的。
计量检测体系内部审核程序1.目的:为了验证本公司计量检测体系(MMS)的符合性、适宜性和有效性,为评价体系运行的结果是否达到质量方针和质量目标规定的要求,确保计量检测体系有效运行和持续改进。
2.范围:本程序适用于本公司最高管理层和各部门内部计量检测体系的审核。
3.名词解释:无4.职责:4.1 管理者代表:审核和批准品工科制定的计量检测体系年度内部审核计划;任命内审组长与审核员,并规定其职责;负责审批审核计划和内审报告,确认重要的纠正与预防措施;4.2 内审组组长:负责制定并组织实施计量检测体系内部审核方案。
4.3 内审组成员:负责编制审查检查表,进行现场审核,收集审核证据;4.4 品工科科长:负责计量检测体系的日常管理和纠正与预防措施的验证;4.5 各相关部门:制定并组织实施纠正和预防措施。
5 作业内容:5.1 审核的提出时机5.1.1 审核的频率以每年至少一次为原则;品工科指定计量检测体系年度审核方案,报管理者代表批准后实施,计量检测体系审核每年至少进行一次。
5.1.2 下列情况可由品保主管或总经理随时提出进行紧急内部审核,依其指导要求部门实施:即临时性内部审核a)组织调查重大客诉,品质异常;b)当计量检测体系发生重大变化时;c)当产品品质或制程工艺有重大变化导致测量过程有重大变化时;总经理或管理者代表认为有必要时。
5.2 审核的准备5.2.1 由管理者代表任命,具有内部审核员资格的合适人员担任内审组长。
由内审组长负责计量检测体系审核的具体组织实施。
5.2.2 内审组由3人或3人以上组成,由内审组长选派具有内部审核员资格且与审核区域无直接责任者担任;内审组应包括熟悉计量检测体系的内审员。
5.2.3 进行现场审核之前,审核员应根据审核准则编制审核检查表,准备好审核所需的文件和表格(现场审核记录表,不合格报告和纠正措施等表格)。
5.2.4 内审组长提前向受审核部门发出审核计划(审核计划日程表),其内容包括:受审核的部门、日期与时间安排;审核的目的、范围、审核准则及相关的文件;内审组成员及其分工。
测量管理体系认证iso10012申请流程ISO10012是一种测量管理体系认证,它旨在帮助组织确保其测量过程的准确性和可靠性。
要申请ISO10012认证,组织需要遵循以下流程:1. 了解ISO10012标准:组织首先应该仔细阅读ISO10012标准的内容,了解其中包含的要求和指南。
这有助于组织确定其测量过程是否符合标准要求,并为申请认证做好准备。
2. 确定申请认证的目标:组织应该明确自己申请ISO10012认证的目标和意义。
这有助于组织激励和合理分配资源,以满足认证的要求。
3. 研究认证机构:组织需要选择一个可靠的ISO10012认证机构,以进行认证过程。
建议组织参考多个认证机构的资质和经验,并选择最适合自身需求的机构。
4. 准备相关文件和记录:组织需要准备与其测量过程相关的文件和记录,以证明其符合ISO10012标准的要求。
这可能包括测量程序、标准操作程序、测量记录和校准证书等。
5. 实施内部审核:在申请认证之前,组织需要进行内部审核,以确保其测量管理体系的运行符合ISO10012标准的要求。
内部审核可由组织内部的专业人员或外部顾问执行。
6. 提交申请材料:组织将准备好的申请材料提交给选择的ISO10012认证机构。
这些材料将包括申请表、相关文件和记录、内部审核报告等。
7. 外部审核:ISO10012认证机构将派出专业的审核团队对组织进行外部审核。
此外部审核将核查组织的测量过程,以确定是否符合ISO10012标准的要求。
8. 审核报告和认证决定:审核团队将根据他们的审核结果编写审核报告。
该报告将描述组织的测量管理体系是否达到ISO10012的要求。
ISO10012认证机构将根据审核报告决定是否授予认证。
9. 纠正和改进:如果组织未能达到认证要求,ISO10012认证机构将提供纠正和改进的建议。
组织需要根据这些建议进行改进,并在改进后重新申请认证。
总结起来,要申请测量管理体系认证ISO10012,组织需要了解标准要求,明确目标,选择认证机构,准备相关文件和记录,进行内部审核,提交申请材料,接受外部审核,根据审核报告获得认证决定,并进行纠正和改进。
ISO10012测量管理体系手册及全套文件ISO10012测量管理体系管理手册第一章计量岗位职责和权限1.目的:规定测量管理体系中所有人员的职责。
2.范围:适用于公司测量管理体系有关领导及岗位的职责和权限。
3.职责:3.1、人事部负责组织确定计量岗位职责和权限。
3.2、管理者代表批准计量岗位职责和权限。
4.内容:4.1、公司总经理:1) 主持公司测量管理的全面工作,促进各级员工贯彻GB/T19022-2003/ISO10012:2003标准和实施国家计量法律法规。
2)任命管理者代表,以确保公司的测量管理体系按照GB/T19022-2003标准的要求得以建立、实施、保持和持续改进。
领导、组织公司计量工作,保证其行使监督的权限。
3)为建立、实施、保持和持续改进测量管理体系提供必需的资源。
4)批准《测量管理手册》、计量方针和目标。
5)批准公司测量管理体系的组织机构、计量职责和权限,确保公司计量方针和目标得以实现。
6)批准公司年度计量工作计划和重大测量管理改造或创新项目方案。
7)主持管理评审会议,确定测量管理体系的改进方向。
4.2、测量管理体系管理者代表:1) 确保测量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。
2)向总经理报告公司测量管理体系的运行情况和改进的需求。
3)确保在全公司范围内提高员工的计量意识。
4)向公司全体员工传达建立、实施和持续改进测量管理体系的重要性。
5)在测量管理体系建立、实施和保持过程中与咨询、认证机构保持联络。
6) 组织制定并审核公司测量管理手册、计量方针和目标。
7) 批准测量管理体系程序文件。
8) 任命内部审核组长,开展公司测量管理体系内部审核。
9) 审核公司计量工作年度计划和重大测量管理改造或创新项目方案。
4.3、公司工程师等:1)协助总经理、管理者代表开展计量管理工作。
2)监督管理各自分管部门的计量工作。
4.4、质量部(计量职能部门):1) 组织制定公司计量工作年度计划和重大测量管理改造或创新项目方案。
ISO10012:2003测量管理体系——-—-测量过程和测量设备的要求Measurement management systems-RequirementsFor measurement processes and measuring equipment目次ISO前言引言1.范围2.规范性引用文件3.术语和定义4.总要求5.管理职责5.1计量职能5.2以顾客为关注焦点5.3质量目标5.4管理评审6.资源管理6.1人力资源6.2信息资源6.3物质资源6.4外部供方7.计量确认和测量过程的实现7.1计量确认7.2测量过程7.3测量不确定度和溯源性8.测量管理体系分析和改进8.1总则8.2审核和监视8.3不合格控制8.4改进附录A(资料性附录)计量确认过程概述1/14ISO 前言国际标准化组织(ISO)是由各国标准化团体(ISO成员团体)组成的世界性的联合会。
制定国际标准的工作由ISO的技术委员会完成。
各成员国若对某技术委员会确定的项目感兴趣,均由权参加该委员会的工作。
与ISO保持联系的各国际组织(官方的或非官方的)也可参加有关工作。
ISO与国际电工委员会(IEC)在电工技术标准化方面保持密切合作关系。
国际标准遵照ISO/IEC导则第2部分的规则起草。
由技术委员会通过的国际标准草案提交成员国团体投票表决,需取得至少75%参加表决的成员团体的同意,才能作为国际标准正式发布。
本标准中的某些内容有可能涉及一些专利权问题,对此应引起注意。
ISO不负责识别任何这样的专利权问题。
ISO10012由ISO/TC176/SC3质量管理和质量保证技术委员会支持技术分委员会制定。
ISO10012取消和代替ISO10012-1:1994和ISO10012-2:1997,包括对这些文件的技术性修订。
引言一个有效的测量管理体系确保测量设备和测量过程适应预期用途,它对实现产品质量目标和管理不正确测量结果的风险是重要的。
测量管理体系的目标是管理由于测量设备和测量过程可能产生的不正确结果而影响该组织的产品质量的风险。
广州市信能企业管理咨询有限公司
测量管理体系(2020)年度内部审核报告
编号:2020082801
一、目的
1. 检查公司建立的测量管理体系是否符合GB/T19022-2003 /ISO10012:2003标准的要求;
2. 评审测量管理体系文件的适宜性与充分性;确认公司各级人员对测量管理体系文件规定要求的执行程度;
二、范围
生产经营过程中与测量管理体系有关的部门、设施、过程、岗位和人员。
三、依据
1、GB/T19022-2003/ISO10012:2003《测量管理体系测量过程和测量设备的
要求》;
2、适用的计量法律法规、标准和技术规范;
3、公司测量管理体系文件、相关的商业合同(如有)等。
四、审核组
组长:组员:A组: B组:
五、审核日程安排
审核时间:2020年8月27日
六、审核发现
1. 不符合项
1.1 主要不符合项:0个。
1.2 次要不符合项:1个。
见不符合项报告。
2. 经验
2.1 领导高度重视,资源配置充分。
2.2 计量主管部门质管部组织和监管比较到位。
2.3 现场管理和记录基本规范。
3. 需要完善的事项
3.1 各部门的计量要求导出记录、计量确认记录和测量设备台帐要进一步完善。
3.2 记录的规范填写(如非法定单位的换算关系)要进一步确认。
3.3 测量设备计量确认后应及时更新台账和现场标识。
3.4 要对文件(特别是内部校准办法)的适宜性进行定期评估,新编的操作规程要及时上报质管部批准并发布。
3.5 贴标识前要核对标识上的编号和测量设备的实物是否相符。
4. 测量管理体系持续改进的建议
4.1 组织技术人员参加专业技能培训和研讨,提升计量技能(如测量设备管理求、测量不确定度评定、计量确认的实施、测量管理体系标准等内容)。
4.2 开展测量管理体系宣传,突出体系标准的应用,突出创新,突出解决实际工作中存在的问题。
5. 下一步工作计划
5.1 按期完成不符合项的整改。
5.2 行政部组织各部门就审核组提出的建议进行研讨,确定持续改进计划,及时完善计量管理各项工作。
5.3 做好认证审核的准备,包括文件和资料的准备,记录的检查,现场设备管理状况的再次确认所需资料的检查和归档。
七、审核结论
根据2020年度公司测量管理体系内部审核计划的安排,2020年8月27日,内部审核组一行2人对公司测量管理体系的运行情况进行了现场审核,审核员通过查阅文件、记录,观察现场,提问,听取报告,验证计量人员的实际操作,并对计量要求导出、测量设备的管理、测量设备的计量确认进行了重点审核,审核组共查出0个主要不符合项、1个次要不符合项,要求相关责任部门及时纠正,进行原因分析,制订切实有效的整改措施,在9月26日前整改完毕,将不符合项报告和完成整改的旁证材料上报质管部进行验证。
相关部门应及时横向展开,制订必要的预防措施,避免类似问题发生。
基于所有的审核发现,考虑到本次内部审核的目的,审核组认为,公司建立的测量管理体系符合《中华人民共和国计量法》及其实施条例的要求,符合GB/T19022-2003/ISO10012:2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》和公司测量管理体系文件的要求,并适应公司生产经营、质量管理、环境保护、能源管理和安全管理等各项活动对计量的要求,能够保障公司计量目标的实现,希望公司各部门及时总结经验,持续改进测量管理体系绩效,促进公司持续健康有序的发展。
编制/日期:2020/8/28 批准/日期:2020/8/28。