党政办2020年部门预算信息公开
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1word格式支持编辑,如有帮助欢迎下载支持。 党政办2018年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定,现将党政办2018年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
一、工作职责
(一)围绕区党工委、区管委会总体工作部署及中心工作,开展调研活动,收集信息、反映动态、总结经验,为管委会的决策提供服务。
(二)承担区党工委、区管委会重要文稿的起草、修改、校核、印刷、分发工作和文件传阅工作;负责各部门的请示、报告的办理;负责区党工委、区管委会印章管理工作。
(三)负责市委、市政府和区党工委、区管委会重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查及催办落实工作。
(四)负责督促检查全区各项保密法规的实施,承担密码电报、内部明电的收发、办理、呈送工作;负责组织实施和管理全区密码通信、密码保密工作;负责管理全区的保守国家秘密工作。
(五)协助区党工委、区管委会领导协调各部门之间的有关事宜;负责全区各种会议事务和领导重要活动的组织安排,负责各级领导及有关来宾的接待服务工作。 文档从互联网中收集,已重新修正排版,word格式支持编辑,如有帮助欢迎下载支持。
2word格式支持编辑,如有帮助欢迎下载支持。 (六)负责贯彻执行国家金融工作的方针、政策;督促落实全区有关金融工作的决定和工作部署工作。
(七)负责全区政务公开工作的组织协调、检查指导。
(八)负责区党工委、区管委会办公室的日常值班工作,完成上级领导交办的其他任务。
二、机构设置
根据上述职责,党政办公室设置14个内设科室,2个股级事业单位。
(一)内设科室
秘书科(值班室、应急办)、综合一科(工委办信息科)、综合二科(管委办信息科)、综合三科、综合四科(财税科、农业科)、综合五科(社会科、提案科)、综合六科(商贸科、工交科)、城建科、机要保密科、研究室、项目工作综合协调办公室、金融科、法制办、督查室
(二)股级事业单位
接待服务中心、政务信息中心
三、人员编制
核定党政办公室编制16名,其中,机关事业编制10名,财政性资金基本保障事业编制3名,财政性资金零补助事业编制3名;核定科级领导职数3名,其中常务副主任1名(正科)、副主任2名(副科,其中1名兼任审计局局长);核定股级职数16名。 文档从互联网中收集,已重新修正排版,word格式支持编辑,如有帮助欢迎下载支持。
3word格式支持编辑,如有帮助欢迎下载支持。 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 车辆编制数 编制人数 在职人数 离退人数
行政 事业 行政 事业 离休 退休 退职
合 计 * * *
党政办 行政 行政机关 财政性资金基本保证 10 6 21 23 * 13
**** 行政 未定级
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我单位预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映到预算中。
1、收入说明
2018年我单位预算安排收入1736.81万元,为一般公共预算收入。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年我单位支出预算1736.81万元,其中基本支出726.81万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出1010万元,用于单位正常运转支出。
3、比上年增减情况
2018年预算收支安排1736.81万元,较 2017 年预算增加108.4元,主要由于将绩效考核中心收支拨到党政办。
三、机关运行经费安排情况 文档从互联网中收集,已重新修正排版,word格式支持编辑,如有帮助欢迎下载支持。
4word格式支持编辑,如有帮助欢迎下载支持。 机关运行经费共计安排555.39万元,主要用于办公费、邮电费等日常运行支出。
四、财政拨款“ 三公” 经费预算情况及增减变化原因
财政拨款“三公”经费预算情况:预算总额150元。其中,因公出国(境)费为0元;公务接待费为150元;公务用车购置及运维费0元,公务用车运行费0元,与2017年相比减少了45万元,主要是由于逐年递减三公经费。
五、绩效预算信息 (可从项目库导出)
部门职责-工作活动绩效目标
**张家口市**区**局 单位:元
职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准
优 良 中 差
***** ****** *** ** ** ** ** **
***** ******* *** ** ** ** ** **
六、政府采购预算情况
2018年,我单位安排政府采购预算5万元。具体内容见下表。
政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量单位 数量 单价 政府采购金额
总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金 项目名称 预算资金 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入
** ** ** **
电 台 5 0.4 2 2 2 文档从互联网中收集,已重新修正排版,word格式支持编辑,如有帮助欢迎下载支持。
5word格式支持编辑,如有帮助欢迎下载支持。 脑
打印机 台 5 0.2 1 1 1
空调 台 6 0.3 1.8 1.8 1.8
七、国有资产信息
2017年年底固定资产为2197559.81元。2018年拟购5万元的固定资产。
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、 “三公”经费: 纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。