完整word版公司费用报销单格式
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部门 费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门
费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门 费 用 项 目
票据张数备注 报 销 金 额 合 计¥
金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
董事长审批: 总经理审核: 部门负责人: 财务: 报销人:金额(元)¥
金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
董事长审批: 总经理审核: 部门负责人: 财务: 报销人:费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日
报销日期 年 月 日金额(元)¥
金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
董事长审批: 总经理审核: 部门负责人: 财务: 报销人:
费 用 报 销 单
费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日金额(元)日照在天软件开发有限公司
R izhao Zaitiansoft Co.,Ltd。
费用报销单
报销部分:年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部分:年月日附件共张
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款
借款人部分
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式------------
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部分:年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式------------
差旅费报销单
报销部分:年月日附件共张
出纳复核报销人。
费用报销单报销部门:年月日附件共张用途金额(元)备注部部门门会经计理签审合计批核注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000 元以上需通过财务经理审批,5000 元以上需总经理审批。
应退余款:金额大写:万仟佰拾元角分原借款:元元出纳复核报销人费用报销单报销部门:用途年金月额(元)日附件共张备注部部门门会经计理签审合计批核注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000 元以上需通过财务经理审批,5000 元以上需总经理审批。
应退余款:金额大写:万仟佰拾元角分原借款:元元出纳复核报销人规格: 180MM*96MM一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张借款部门借款人借款事由借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥部门会计签批部门经理审核注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000 元以上需通过财务经理审批,10000 元以上需总经理审批。
出纳复核借款人规格: 190MM*105MM一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门:年月日附件共张名姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费市内住宿费出差其他小计月日交通费补助合计注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000 元以上需通过财务经理审批,5000 元以上需总经理审批。
总计金额(大写)万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人规格: 180MM*96MM一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张付款部门领款人审批方式付款事由可先ECT借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥短信电话部门会计后签批部门经理审核签字。
注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款,(思达科门市、销售部)数额>5000元、>10000元、(轮胎门市)>20000元、 >40000 元、(轮胎、铝圈销售部)>40000 元、>100000 元分别需财务经理和总经理审批。
费用报销单模板完整版1. 填写人信息
填写人姓名:
填写人职位:
所属部门:
2. 报销信息
费用报销日期:
报销单编号:
报销金额:
报销事由:
3. 收款信息
收款人姓名:
开户银行:
银行账号:
4. 费用明细
5. 相关附件
6. 审批意见
审批人姓名:审批日期:审批意见:
7. 财务审核
财务审核人:审核日期:审核意见:
8. 报销单状态
报销单状态:待审批/已审批/已付款/已完成
注:请在填写报销单详情时务必如实填写,如有虚假内容,将承担相关责任。
注意事项:
- 请务必携带所有相关票据和文件,以备查验。
- 票据须为原件,不接受复印件或电子版。
- 报销单一经填写,不得随意更改,请核实准确性后再提交。
报销人签字:
日期:。
费用报销单【1 】报销部分:年代日附件共张
出纳复核报销人
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费用报销单
报销部分:年代日附件共张
出纳复核报销人
乞贷审批单
年代日附件共张
出纳复核乞贷人
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乞贷审批单
年代日附件共张
出纳复核乞贷人
差盘费盘川报销单
报销部分:年代日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪,切勿转变表格样式------------
差盘费盘川报销单
报销部分:年代日附件共张
出纳复核报销人。