AA省省级科技计划项目结题财务验收审计报告
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科研项目结题经费审计报告科研项目结题经费审计报告1. 引言科研项目结题经费审计报告对于科研项目的质量和经费使用情况进行全面的审查和评估,以确保科研项目的公平性、规范性和透明度。
本文将深入分析科研项目结题经费审计的重要性,讨论审计过程中的关键问题,并提出改进建议,以提高科研项目的质量和效益。
2. 审计目的与方法2.1 审计目的科研项目结题经费审计的主要目的是评估项目经费的使用情况,核实经费是否符合规章制度要求并能够有效地支持科研项目的顺利进行。
审计也旨在发现和纠正可能存在的经费管理问题,确保经费使用的合理性和合法性。
2.2 审计方法科研项目结题经费审计通常采用以下方法进行:(1)查阅项目的相关文件和记录,包括项目经费申请、预算和报账等相关文件;(2)与项目负责人和相关人员进行访谈,了解项目经费使用情况以及可能存在的问题;(3)实地调查,对项目经费使用的具体情况进行实地核查;(4)进行数据分析,对项目经费的支出情况进行统计和分析,找出潜在的问题和风险。
3. 审计重点和问题科研项目结题经费审计的重点主要包括以下几个方面:3.1 经费使用规范性审计应关注项目经费的使用是否符合相关规章制度和合同约定,例如是否按照预算进行支出,是否存在超支或不合理支出的情况。
3.2 经费使用效益审计还应评估项目经费的使用效益,即项目经费是否用于支持科研项目的正常进行以及产生预期的科研成果。
3.3 资金占用及结余审计应关注项目经费资金占用是否合理,是否出现长时间闲置等情况。
也需评估项目结余资金的使用情况,确保其合理利用,以避免浪费或滞留。
3.4 经费管理制度和流程审计过程中还应检查项目经费管理制度和流程是否健全,并评估其是否能够有效地管理和控制经费使用。
4. 审计结果与建议4.1 审计结果根据对科研项目结题经费的审计,结论如下:(1)经费使用规范性总体良好,大部分经费使用符合规章制度要求;(2)经费使用效益较高,项目经费大部分用于支持科研项目的进行并取得了预期的科研成果;(3)资金占用及结余方面存在一些问题,部分资金长时间闲置,结余资金有待更好地利用;(4)经费管理制度和流程需进一步完善,以提高经费管理的效率和监督力度。
科研经费审计报告模板科研经费审计报告模板篇一:科技项目审计报告 XX省科技项目财务审计报告 (参考样式适用于分期拨款项目) 审计编号 XX省科学技术厅:受你厅委托,我们根据《中国注册会计师审计准则》、《XX省科技项目合同书》和省级科技项目经费管理相关规定,审计了××单位××年××月××日至××年××月××日承担的“××”项目(以下简称本项目)的经费收支情况以及本项目合同规定的经济目标的执行情况。
××单位的责任是提供本项目真实、合法、完整的会计资料,我们的责任是对本项目的经费投入情况及合同中规定的经济指标的执行情况发表审计意见。
在审计过程中,我们按照《XX省省级科技计划项目验收财务审计管理办法(试行)》的规定要求,结合项目实际情况,查阅了会计账簿、凭证、报表及相关资料,并察看了现场,核对账物的一致性,实施了我们认为必要的审计程序,现将审计结果报告如下:一、承担单位和项目的基本情况(一)承担单位基本情况表述项目承担单位(企业、科研机构、高等学校和其他事业性研究机构)的性质、成立时间和地址等基本情况(如:××单位(企业)系经工商行政管理局批准,成立于××年××月××日。
取得注册号为××的企业法人营业执照,单位类型:有限责任/外商独资企业/中外合资企业,注册资本人民币××万元,法定代表人:××,地址:××,经营范围为××)。
(二)项目基本情况根据××单位与XX省科技厅签订的《XX省科技计划项目合同书》(或省科技厅下达的科技计划项目任务书):计划编号:项目名称:项目计划类别:项目合同起止年月:××年××月至××年××月项目技术合作方:项目实施负责人:×××,职务(职称)主要参加人员包括:×××,职称;×××,职称;×××,职称;……二、合同有关规定(一)项目预算项目预算总经费××万元,其中:财政科技补助经费××万元、市县配套财政补助经费××万元(项目合同预算有变更的,应表述经批准的预算变更情况)。
某省科技项目财务审计报告某省科技项目财务审计报告一、前言本报告基于对某省科技项目的财务审计进行了全面的审核、调查和评估,并撰写了该报告。
该项目是某省政府重点支持的一项科技创新项目,旨在推动某省的科技发展与经济增长。
我们的审计工作遵循了一系列审核方法与准则,并已经充分考虑了项目的风险和可持续性。
二、项目背景本次审计的科技项目是某省政府于20XX年启动的,项目涉及到多个科技领域的研发与应用。
项目执行期限为5年,预算总额为X亿元。
该项目的目标是在该省培育科技创新,提升科技水平,推动经济转型升级。
三、审计目标本次审计的主要目标为:1. 确保科技项目的财务管理和使用符合相关法律法规,经费使用透明合规;2. 评估项目经费的使用效果和经济效益;3. 发现项目实施中存在的财务风险和问题;4. 提出改进建议,以优化项目的财务管理和使用效果。
四、审计方法为达到审计目标,我们采取了如下的审计方法:1. 调查与审核:对项目相关的文件、凭证、报销单据等资料进行全面的抽样调查与审核;2. 财务分析:对项目的财务数据进行深入分析,评估经费使用情况和经济效益;3. 风险评估:对项目的财务风险进行评估和分析;4. 现场访谈:与项目相关人员进行面对面的访谈,了解项目实施过程中的问题和意见;5. 核查:与相关单位和部门进行沟通和核查。
五、审计结果1. 财务管理与使用情况经过审核,科技项目的财务管理得到了较好的落实。
项目的经费使用透明,相关文件完整,报销单据齐全。
经费使用过程中,严格按照政府相关规定和流程进行,没有发现违反性质和规定的使用行为。
2. 经费使用效果与经济效益项目的经费使用效果良好,各个子项目都按计划顺利实施,并达到了相应的研发目标。
通过我们的财务分析,项目的经费使用与项目目标之间存在较高的相关性。
项目实施后,某省的科技水平和创新能力得到明显提升,为某省的经济增长和转型升级做出了积极贡献。
3. 财务风险和问题在审计过程中,我们发现了一些问题和风险,主要包括:(1)项目经费使用过程中存在某些职员报销发票不规范的情况,虽然影响不大,但仍需加强规范管理。
关于20xx年立项的“xxxxxx研究平台建设”项目财务验收审计报告被审计项目编码:20xxxxxxxx被审计项目名称:xxxxxx研究平台建设被审计项目承担单位:xxxxxx有限公司审计报告编号:xxxxxxx20xx年x月xx会计师事务所(特殊普通合伙)目录引言序号一项目基本情况 1项目承担单位基本情况项目合作单位基本情况1-1 1-2项目立项基本情况1-3项目实施情况1-4单位内部财务管理制度建设及执行情况1-5 二项目预算安排及执行情况 2 省财政专项经费预算安排情况2-1省财政专项经费到位情况2-2省财政专项经费拨付情况2-3省财政专项经费使用情况2-4省财政专项经费结余情况2-5自筹经费预算安排情况2-6自筹配套经费到位情况2-7 三审计意见(综合评价) 3 四其他需要说明的事项 4审计报告信会师川报字[2019]第 xx095号xxxxxx有限公司:我们接受xx有限公司委托,对xxxxxx有限公司(以下简称“xx公司”)承担的,xx有限公司(以下简称“xx公司”)、xx股份有限公司(以下简称“xx公司”)、xx 集团有限公司(以下简称“xx公司”)、xx有限公司(以下简称“xx公司”)、xx 有限公司(以下简称“xx公司”)合作建设的“xxxxxx研究平台建设”项目进行了结题财务验收审计。
按照《xx省科技支撑计划专项经费管理办法》的规定,真实、完整地编制项目经费财务决算是公司管理层的责任。
这种责任包括:(1)设计、实施和维护与项目经费相关的内部控制,以使项目经费财务决算不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)恰当界定项目的具体范围;(4)对提交审计的财务会计资料及其他资料的真实性、合法性、完整性负责。
我们的责任是在实施审计工作的基础上对项目专项经费财务决算发表审计意见。
我们按照《xx省科技计划项目专项资金管理暂行办法》(x财教[20xx]xx号)、《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》(中办发[20xx]xx 号)、《关于赋予科研机构和人员更大自主权进一步优化省级科研项目和资金管理的通知》(x科资〔20xx〕x号)、《xx省财政厅+xx省科学技术厅关于xx省科技计划项目专项资金管理的补充通知》(x财教〔20xx〕xx号)的规定执行了审计工作。
某省科技工程财务审计报告1. 引言本报告旨在对某省科技工程进行财务审计,并对工程的财务状况和合规性进行评估和审查。
本审计报告基于某省科技工程的财务数据和相关文件,结合我方团队的专业知识和经验进行编制。
2. 工程背景某省科技工程是一个由某省政府资助的研究方案,目的是在科学技术领域推动创新和开展。
该工程涉及多个科研机构和学术团体,涵盖了多个研究领域。
3. 审计目标本次财务审计的目标如下:•评估工程的财务管理和内部控制情况;•检查工程的财务报表和账务记录的准确性和完整性;•确认工程的经费使用是否符合相关规定和政策;•评估工程的资金来源和支出情况。
本次审计采用以下方法和程序:•审查工程的财务文件和相关记录;•核对工程的收入和支出,确保其准确性和完整性;•随机抽样检查工程经费使用的支出凭证和相关文件;•面访工程负责人和相关财务人员,了解工程的财务管理情况;•对工程的内部控制制度和流程进行评估。
5.1 财务管理和内部控制情况根据我们的审计发现,某省科技工程的财务管理和内部控制情况整体良好。
工程管理团队建立了有效的财务管理制度和内部控制措施,确保工程经费的合理使用和风险控制。
5.2 财务报表和账务记录的准确性和完整性经过对工程的财务报表和账务记录的审查,我们确认其准确性和完整性。
财务记录详细记录了工程的收入和支出,各项数据与财务报表一致。
5.3 工程经费使用是否符合相关规定和政策我们对工程的经费使用情况进行了审查,发现工程经费使用符合相关规定和政策,没有任何违规行为。
5.4 工程的资金来源和支出情况经过核实和审查,我们确认工程的资金来源和支出情况合法合规。
工程的资金主要来自某省政府的资助,支出主要用于研究设备购置、人员工资和研究工程的实施。
6. 审计结论根据我们的审计结果,我们认为某省科技工程的财务状况良好,并且符合相关规定和政策。
工程管理团队对财务管理和内部控制有良好的管理和执行。
然而,我们还建议工程管理团队进一步加强对财务管理流程和内部控制的监督和改良,以确保工程经费的合理运用和风险的有效控制。
广东省省级科技计划项目结题财务验收审计报告(格式)项目编号:项目名称:项目计划类别:项目承担单位:20XX年X月XXXX会计师事务所目录引言一、项目基本情况1项目承担单位基本情况1-1项目立项基本情况1-2项目实施情况1-3单位内部财务管理制度建设及执行情况1-4二、项目预算安排及执行情况2专项经费预算安排情况2-1专项经费到位情况2-2专项经费拨付情况2-3专项经费使用情况2-4专项经费结余情况2-5自筹经费预算安排情况2-6自筹经费到位情况2-7自筹经费使用情况2-8自筹经费结余情况2-9三、项目经费管理和使用中存在的主要问题及建议3四、审计意见(综合评价)4五、其他需要说明的事项5审计报告报告号:注协报备号: XXXXX公司:我们接受委托,对XXXXX公司承担的广东省省级科技计划项目:“XXXXXXXXXX”(编号:XXXXXXXXXX,课题负责人:XXXXXXXXXX)截至XXXX年XX月XX日专项经费收支情况进行了审计,有关会计资料由XXXXX公司负责,我们的责任是对这些会计资料发表审计意见。
我们的审计是依据中国注册会计师相关服务准则,广东省科学技术厅关于省级科技计划项目管理的相关规定、有关专项经费管理办法以及签订的广东省科技计划项目合同书为基础进行的。
在审计过程中,我们结合该项目的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
一、项目基本情况1.项目承担单位基本情况XXXXX公司是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
2.项目立项基本情况项目名称:XXXXXXXXXX;项目编号:XXXXXXXXXX;项目起止时间:XXXX-XXXX;项目负责人:XXXXXXXXXX,身份证:XXX,科研单位:XXXXX公司;主要研究人员:XXXXXXXXXX、等;项目承担单位:XXXXX公司;项目协作单位:XXXXX公司。
3.项目实施情况XXXX4.单位内部财务管理制度建设及执行情况简要说明单位制定的内部财务管理制度、经费开支的管理制度。
项目结题财务验收审计报告(参考模板)被审计项目编号:被审计项目名称:被审计项目承担单位:XXXX会计师事务所审计报告一、项目基本情况1.项目承担单位基本情况简要说明项目承担单位情况及主管部门,如果承担单位在项目研究期间发生合并或撤销等机构变化的情况也要说明。
2.项目立项基本情况简要说明项目基本情况,包括项目名称、项目编号、项目起止时间、项目负责人及主要研究人员等;3.项目实施情况简要说明项目进展情况,如有承担单位或项目负责人发生变化等情况需要做出说明;4.项目产业化现状及趋势简要说明现状和趋势;5.单位内部财务管理制度建设及执行情况简要说明项目承担单位的主要财务管理制度、核算模式、支出审批权限等,财务部门人员基本情况(人数及职称)。
单位对财经法规及各项科技经费管理制度、规定的贯彻落实情况,针对单位财务工作特点制定内部财务管理制度,以及单位内部控制制度建设情况等,具体列出为承担的科技计划项目制订的管理制度。
项目承担单位对科技经费会计核算情况。
包括单独核算情况,会计科目设置规范性,核算内容和财务报告信息的真实、准确和完整性,经费开支审批程序和手续的完备性,以及相关财务档案资料保存管理情况等。
单位资产基本管理制度及执行情况。
执行政府采购的情况。
间接费用及绩效支出制度及执行情况。
二、项目预算安排及执行情况1.专项经费预算安排情况说明下达预算的文件号,安排预算情况,有无调整情况(说明自行调整还是经科技局批准,自行调整要有内部审批程序说明)。
2.专项经费到位情况说明财政专项资金拨入的总额、每次拨款具体时间及金额、拨入单位等具体情况,需说明是否与预算一致。
3.专项经费拨付情况说明专项资金到位后,由依托单位向协作单位或合作单位下拨经费的时间、数额、拨入单位名称、单位性质;有批准预算的要说明专项经费是否按批准预算足额、及时下拨;如有调整,说明专项经费调整情况及原因、是否已经报批科技局等有关情况。
对于依托单位向合同任务书规定以外的单位拨付研究工作专项资金的属于外协资金,说明外协的经费拨出情况,要说明外协经费中的具体支出内容。
******科技计划项目经费专项审计报告参考样式(被审计单位名称):我们接受委托,审计了贵公司(校、所)于×年×月×日至×年×月×日承担的******科技计划项目(以下简称“科研项目")(项目名称)(计划编号)的经费收支使用情况以及“******科技计划项目合同书”(以下简称合同)中“经济指标”的执行情况。
贵公司的责任是提供真实、合法、完整的会计资料,我们的责任是在实施审计工作的基础上对科研项目的经费收支使用情况及合同经济指标的执行情况发表审计意见.我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》与《******科技计划项目合同书》进行的。
在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序,现将审计情况报告如下:一、单位及项目基本情况(一)单位的基本情况简述被审计单位基本情况.科研单位(科研机构、高等学校和其他事业性研究机构)的要素:成立时间,与该科研项目相关的科研配置和主要研究开发人员。
企业(有限责任公司、股份公司、民办非企业)的要素:注册成立的时间、企业性质(或有限公司),(具体)工商行政管理局颁发企业法人营业执照特征(注册号、注册资本金);法定代表人;公司经营范围等。
企业地址等.(二)科研项目基本情况:简述项目基本情况:研究开发的主要目标和任务,主要研究成果以及应用和推广情况。
二、合同有关规定(一)合同特征:项目申请时间,签定合同时间,签定合同的主体,合同计划编号等。
(二)科研项目预算总额。
- 1 -其中:财政补助经费、市县配套财政补助经费及补助方式;用于该科研项目的自筹经费和科技贷款投入。
各类投入的分期情况和相应的到位时间。
(三)有关用途规定:合同规定的设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、管理费等预算。
科研项目结题经费审计报告科研项目结题经费审计报告一、前言本次审计是对某科研项目的结题经费进行审计,旨在确保该项目的经费使用符合相关法规和规定。
二、审计范围和对象本次审计的范围是该科研项目的结题经费,对象是该项目的负责人和相关人员。
三、审计目标本次审计的目标是检查该科研项目结题经费是否存在违规使用行为,并提出改进建议。
四、审计方法本次审计采用了文件查阅、现场检查、询问等多种方法进行。
五、审计结果分析1. 项目负责人及相关人员在经费使用方面存在不当行为。
在现场检查中,发现该科研项目的负责人及相关人员存在多项违规行为。
例如:未按要求提交支出凭证;超支情况未及时上报;个别支出未按规定程序审核等。
这些行为均属于违反了相关规定,应当受到严肃处理。
2. 经费使用中存在部分不合理支出。
在文件查阅和现场检查中,发现该科研项目在部分支出上存在不合理情况。
例如:购买设备时未按要求比较多家厂商报价;部分差旅费用未按要求报销等。
这些行为虽然不属于违规,但也应加以改进。
六、审计结论根据本次审计结果,我们认为该科研项目的负责人及相关人员在经费使用方面存在不当行为,并且部分支出存在不合理情况。
因此,我们建议对相关人员进行严肃处理,并对项目的经费使用流程进行改进。
七、改进建议1. 对项目负责人及相关人员进行教育和培训,强化其经费使用意识和法规观念。
2. 完善经费使用流程,明确支出标准和审核程序。
3. 加强内部控制,确保经费使用符合相关规定。
八、结语本次审计结果仅供参考,并不能代表全部审计结果。
我们将继续关注该科研项目的经费使用情况,并提出更多的改进建议。
xxx科技计划项目结题财务验收审计报告项目编号:项目名称:项目计划类别:项目承担单位:20xx年X月xxx会计师事务所有限公司目录引言一、项目基本情况 1项目承担单位基本情况1-1 项目立项基本情况1-2 项目实施情况1-3 单位内部财务管理制度建设及执行情况1-4二、项目预算安排及执行情况 2专项经费预算安排情况2-1 专项经费到位情况2-2 专项经费拨付情况2-3 专项经费使用情况2-4 专项经费结余情况2-5 自筹经费预算安排情况2-6 自筹经费到位情况2-7 自筹经费使用情况2-8 自筹经费结余情况2-9三、项目经费管理和使用中存在的主要问题及建议 3四、审计意见(综合评价) 4五、其他需要说明的事项 5审计报告报告文号:注协报备号: XXXXX公司:我们接受委托,对XXXXX公司承担的xxx科技计划项目:“XXXXXXXXXX”(编号:XXXXXXXXXX,课题负责人:XXXXXXXXXX)截至XXXX年XX月XX日专项经费收支情况进行了审计,有关会计资料由XXXXX公司负责,我们的责任是对这些会计资料发表审计意见。
我们的审计是依据中国注册会计师相关服务准则,广东省科学技术厅关于省级科技计划项目管理的相关规定、有关专项经费管理办法以及签订的广东省科技计划项目合同书为基础进行的。
在审计过程中,我们结合该项目的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
一、项目基本情况1.项目承担单位基本情况XXXXX公司是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
2.项目立项基本情况项目名称:XXXXXXXXXX;项目编号:XXXXXXXXXX;项目起止时间:XXXX-XXXX;项目负责人:XXXXXXXXXX,身份证:XXX,科研单位:XXXXX公司;主要研究人员:XXXXXXXXXX、等;项目承担单位:XXXXX公司;项目协作单位:XXXXX公司。
3.项目实施情况XXXX4.单位内部财务管理制度建设及执行情况简要说明单位制定的内部财务管理制度、经费开支的管理制度。
云南省省级科技计划项目专项审计报告(格式)报告号:计划类别:项目编号:项目名称:承担单位:参加(合作)单位:主管部门:项目负责人:电话:起止年限:年月至年月20XX年X月XXXX会计师事务所目录一、项目基本情况二、项目预算安排及执行情况三、项目经费管理和使用中存在的主要问题及建议四、经济指标完成情况五、经费预算执行及经济考核指标完成情况量化评价表(此条无模板内容)六、审计意见(综合评价)七、其他需要说明的事项八、附件云南省科技厅:我们接受委托,于20XX年x月X——X日,对XXXXX 公司承担的云南省省级科技计划项目:“XXXXXXXXXX”(编号:XXXXXXXXXX)截至XXXX年XX月XX日项目经费收支情况及项目经济考核指标完成情况进行了审计。
有关会计资料由XXXXX公司负责,我们的责任是对这些会计资料发表审计意见。
审计依据:中国注册会计师相关服务准则;云南省科学技术厅关于省级科技计划项目管理的相关规定;有关专项经费管理办法以及签订的云南省科技计划项目任务书等。
在审计过程中,我们结合该项目的实际情况,实施了包括抽查会计凭证等我们认为必要的审计程序。
一、项目的基本情况(一)项目承担单位基本情况XXXXX公司(单位)于XXX年XX月XX日成立,住所:XXXXXXX,法人代表:XXX,注册资本:XXX万元,经营范围:XXX,单位性质:XXX。
(二)项目立项基本情况项目名称:XXXXXXXXXX;项目编号:XXXXXXXXXX;项目起止时间:XXXX-XXXX;项目负责人:XXXXXXXXXX,科研单位:XXXXX;项目组成员:XXXXXXXX等;项目承担单位(参加)单位及分工:XXXXXXXXXX。
(三)项目考核的主要经济指标考核的主要经济指标(对照任务书):XXX。
(四)单位内部财务管理制度建设及执行情况1.简要说明单位制定的内部财务管理制度、经费开支的管理制度。
2.单位对科技经费会计核算情况,经费开支审批程序和手续的完备性,执行招标(政府采购)等情况。
附2〔封皮格式〕关于××年立项的××工程〔科技根底性工作专项〕结题财务验收审计报告被审计工程编码:被审计工程名称:被审计工程承当单位:××××会计师事务所××年××月结题财务验收审计的基准日以工程预算书载明的工程截止日期为准,如工程截止日前申请验收的,以申请日为审计基准日;如工程申请延期验收的,以批准延期的时点作为审计基准日。
〔内容格式〕审计报告审计报告文号××××××:〔抬头谁委托写谁,假如工程财务验收审计工作是工程承当单位委托抬头写该单位名称,假如是科技部资源配置与管理司委托写科技部资源配置与管理司〕说明委托审计情况……。
详细审计情况如下:一、工程根本情况1.工程承当单位根本情况简要说明工程承当单位情况及主管部门。
如存在承当单位在工程研究期间发生合并、分立、重组等机构变化的情况需重点披露。
2.工程立项根本情况简要说明工程根本情况,包括工程名称、工程编号、工程起止时间、工程负责人及主要研究人员等。
3.课题施行情况简要说明工程施行情况,如存在承当单位或工程负责人变更、合作单位变更、工程延期或任务延迟、工程任务目的调整等情况,需对变更及批复情况进展重点披露。
4.单位内部财务管理制度建立及执行情况。
该局部需要对以下内容进展分单位、分层次进展描绘。
简要说明承当单位根据科研和财务管理等相结合而建立的内部控制制度情况,包括承当单位结合财经法规及各项科技经费管理制度出台的财务管理制度、预算科目调整审批规定等。
详细列出为承当的科技方案课题制订的相关管理制度。
根据工程经费的核算形式、支出审批权限等,结合工程经费实际管理情况,简要说明承当单位是否按照上述内控制度执行,经费管理是否存在较大风险。
承当单位和合作单位对科技经费会计核算情况。
包括单独核算情况〔专项经费和自筹经费分别披露〕,会计科目设置标准性,核算内容和财务报告信息的真实、准确和完好性,经费开支审批程序和手续的完备性,以及相关财务档案资料保存管理情况等。
科技计划项目结题财务验收审计报告1. 项目背景本项目为某省级科技计划项目,主要研究内容为X技术在Y领域的应用与发展。
该项目于2016年启动,历时4年,总投资2000万元,由本单位牵头,与两家合作单位共同参与实施。
项目结束后,需要进行结题验收与审计工作。
2. 审计目的本次审计旨在确认该省级科技计划项目经费使用情况是否合规、经费到位情况是否符合要求、经费使用是否符合相关法律和规定。
同时审计报告要客观反映项目实施情况、任务完成情况以及技术和经济效益。
3. 审计过程审计组在审计过程中,依据国家有关法律法规和相关规定,对项目实施情况、预算支出情况、财务管理制度等进行审核,并对项目经费使用情况进行了盘点。
审计过程中,我们对项目相关文件进行了清点整理,对项目预算以及经费使用情况进行了全面梳理,并与单位相关人员展开了了解汇报。
4. 审计结果4.1 项目立项规范经审计组初步核查,项目立项符合有关规定,项目申报方案合理且没有虚假情况。
实施过程中,该项目牵头单位主动配合参照了省级技术计划文件和有关单位规范,按照规定流程主持实施,确保了项目实施工作自下而上、严格按照流程推进。
4.2 资金使用合规经审计组审核,该项目收到的经费总额为2000万元,按照规定程序,该项目所需经费,全部收到,全部上缴专户,并经过了严格核对和审批,经费使用合规。
对于经费使用的材料证明齐全,发放凭证合法有效。
项目财务管理执行情况较好,且具有财务管理体制、财务会计制度和程序的建立,计划管理、预算控制、采购审核、审定支出、资金申请等全过程得到完整记录并保障审核制度的严格实施,资金使用的程序合法有效。
4.3 工作成果达成根据项目任务书和实验指导书,该项目已经完成了项目的各项工作任务,经过鉴定和评审,最终取得了一定的科技创新成果和经济效益。
该项目取得的成果在国内外同类领域处于领先地位,为该领域的发展做出了杰出的贡献。
5. 建议对于经审计发现的项目存在的问题,我们建议:•各单位将严格按照科研项目立项、发放经费的流程进行管理,确保项目经费使用符合相关规定;•细化财务管理制度和流程,并加强财务管理人员的财务管理能力提升;•在项目实施过程中开展专项督导,规范项目实施流程,确保全面达成项目承诺任务。
江西省科技计划项目结题财务验收审计报告(格式)项目编号:项目名称:项目计划类别:项目承担单位:年月会计师事务所目录引言一、项目基本情况1.1 项目承担单位基本情况1.2 项目立项基本情况1.3 项目实施情况1.4 单位内部财务管理制度建设及执行情况二、项目预算安排及执行情况2.1 专项经费预算安排情况2.2 专项经费到位情况2.3 专项经费拨付情况2.4 专项经费使用情况2.5 专项经费结余情况2.6 自筹经费预算安排情况2.7 自筹经费到位情况2.8 自筹经费使用情况2.9 自筹经费结余情况三、项目经费管理和使用中存在的主要问题及建议四、审计意见(综合评价)五、其他需要说明的事项审计报告报告号:注协报备号: 公司:我们接受委托,对公司承担的江西省省级科技计划项目:“”(项目编号:,课题负责人:)截至年月日专项经费收支情况进行了审计,有关会计资料由公司负责,我们的责任是对这些会计资料发表审计意见。
我们的审计是依据中国注册会计师相关服务准则,江西省科学技术厅关于省级科技计划项目管理的相关规定、有关专项经费管理办法以及签订的江西省科技计划项目任务(合同)书为基础进行的。
在审计过程中,我们结合该项目的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
一、项目基本情况1.项目承担单位基本情况2.项目立项基本情况项目名称:项目编号:项目起止时间:项目负责人:,身份证:,主要研究人员:项目承担单位:项目协作单位:3.项目实施情况4.单位内部财务管理制度建设及执行情况简要说明单位制定的内部财务管理制度、经费开支的管理制度。
单位对科技经费会计核算情况,经费开支审批程序和手续的完备性,执行招标(政府采购)等情况。
二、课题预算安排及执行情况1.专项经费预算安排情况根据……公司……年月日与江西省科学技术厅签定的江西省科技计划项目任务(合同)书及…….文件,确认“”项目专项经费人民币万元。
2.专项经费到位情况专项经费及时足额到位,江西省财政厅、科技厅下达的……(赣财教指[20]号),于年月日将专项经费共计人民币万元拨付至公司。
广东省省级科技计划项目结题财务验收审计报告预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制附件一:广东省省级科技计划项目结题财务验收审计报告(格式)项目编号:项目名称:项目计划类别:项目承担单位:20XX年X月XXXX会计师事务所- 1 -目录引言一、项目基本情况 1项目承担单位基本情况1-1 项目立项基本情况1-2 项目实施情况1-3 单位内部财务管理制度建设及执行情况1-4二、项目预算安排及执行情况 2专项经费预算安排情况2-1 专项经费到位情况2-2 专项经费拨付情况2-3 专项经费使用情况2-4 专项经费结余情况2-5 自筹经费预算安排情况2-6 自筹经费到位情况2-7 自筹经费使用情况2-8 自筹经费结余情况2-9三、项目经费管理和使用中存在的主要问题及建议 3四、审计意见(综合评价) 4五、其他需要说明的事项 5 - 2 -审计报告报告号:注协报备号: XXXXX公司:我们接受委托,对XXXXX公司承担的广东省省级科技计划项目:“XXXXXXXXXX”(编号:XXXXXXXXXX,课题负责人:XXXXXXXXXX)截至XXXX年XX月XX日专项经费收支情况进行了审计,有关会计资料由XXXXX公司负责,我们的责任是对这些会计资料发表审计意见。
我们的审计是依据中国注册会计师相关服务准则,广东省科学技术厅关于省级科技计划项目管理的相关规定、有关专项经费管理办法以及签订的广东省科技计划项目合同书为基础进行的。
在审计过程中,我们结合该项目的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
一、项目基本情况1.项目承担单位基本情况XXXXX公司是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
2.项目立项基本情况项目名称:XXXXXXXXXX;项目编号:XXXXXXXXXX;项目起止时间:XXXX-XXXX;项目负责人:XXXXXXXXXX,身份证:XXX,科研单位:XXXXX 公司;主要研究人员:XXXXXXXXXX、等;项目承担单位:XXXXX公司;项目协作单位:XXXXX公司。
南昌市科技重大项目验收财务专项审计报告(格式)南昌市科技重大项目验收有关财务资料的要求为做好南昌市科技重大项目财务验收工作,根据《南昌市科技发展专项资金管理办法暂行办法》和《南昌市科技计划项目验收管理办法(试行)》相关要求,项目承担单位提供的验收财务材料应包括以下方面内容的资料:一、合同执行期内各年度项目承担单位财务报表和最近一个月的财务报表(资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表),年度财务报表须经会计师事务所审计,并出具正式审计报告的复印件。
二、南昌市财政局拨入到项目承担单位的市级科技发展专项资金银行进账单复印件。
三、项目承担单位自筹资金到位情况:新增注册资本方面须提供近期验资报告,经年检的项目承担单位法人营业执照;银行贷款方面须提供贷款合同(非流动资金贷款)和借款凭据,均为复印件。
四、项目资金使用方面的部分票据复印件1、市级科技发展专项经费开支的全部票据和会计凭证;2、关键基础设施建设完工决算报表和工程款付款单或建筑发票;3、单价在5万元以上的生产设备或仪器设备发票;4、转作资本化的银行借款付息单,不少于3个月的付息清单。
五、各项经济指标完成情况的相关票据复印件1、能反映项目产品销售收入的一个单位在同一时间购货在10万元以上的连号发票,票据总金额不少于产品销售收入的50%,若项目实施涉及2个年度以上,则每年应提供有代表性的票据;2、能反映项目产品缴纳税金的增值税、城建税、教育费附加、项目承担单位所得税等完税凭证,票据总金额不少于缴税额的30%。
附件:南昌市科技重大项目专项审计报告(模板)20××年南昌市科技重大项目专项审计报告被审计项目名称:被审计项目承担单位:××××会计师事务所有限公司220××年×月3主要建设内容:(用文字简述)项目总投资:******万元,其中:新增固定资产投资****万元,流动资金****万元。
AA省省级科技计划项目结题财务验收审计报告
项目编号:
项目名称:
项目计划类别:
项目承担单位:
20XX年X月
AA会计师事务所
审计报告
报告号:
注协报备号:
AA公司:
我们接受委托,对AA公司承担的AA省省级科技计划项目:“AAAA”(编号:AAAA,课题负责人:AAAA)截至AA年XX月XX日专项经费收支情况进行了审计,有关会计资料由AA公司负责,我们的责任是对这些会计资料发表审计意见。
我们的审计是依据中国注册会计师相关服务准则,AA省科学技术厅关于省级科技计划项目管理的相关规定、有关专项经费管理办法以及签订的AA省科技计划项目合同书为基础进行的。
在审计过程中,我们结合该项目的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
一、项目基本情况
1.项目承担单位基本情况
AA公司是AAAAAAAAXXX。
2.项目立项基本情况
项目名称:AAAA;
项目编号:AAAA;
项目起止时间:AA-AA;
项目负责人:AAAA,身份证:XXX,科研单位:AA公司;
主要研究人员:AAAA、等;
项目承担单位:AA公司;
项目协作单位:AA公司。
3.项目实施情况
4.单位内部财务管理制度建设及执行情况
简要说明单位制定的内部财务管理制度、经费开支的管理制度。
单位对科技经费会计核算情况,经费开支审批程序和手续的完备性,执行招标(政府采购)等情况。
二、课题预算安排及执行情况
1.专项经费预算安排情况
根据AA公司XXX年X月X日与AA省科学技术厅签定的AA省科技计划项目合同书及AA文件,确认“AAAA”项目专项经费人民币AA万元。
2.专项经费到位情况
专项经费及时足额到位,AA省科技厅、财政厅于AA年XX月XX日将专项经费共计人民币XX万元拨付至AA公司。
财政专项资金拨入的总额与预算一致。
3.专项经费拨付情况
根据AA公司与AA省科学技术厅签定的AA省科技计划项目合同书,本项目协作单位为AA公司。
AA公司按照AA公司签订的《合作协议书》的规定,在收到省财政专项经费
后,于AA年XX月XX日将课题合作经费人民币XX万元拨付至协作单位AA公司。
拨付的总额与预算一致。
4.专项经费使用情况
经核查,该单位已经(或没有)对专项经费进行单独核算。
(1)项目经费累计支出使用情况:
截止AA年XX月XX日,“AAAA”项目专项经费支出人民币XX万元。
(2)审计支出认定情况:
截止AA年XX月XX日,专项经费支出认定情况如下:
单位(万元)。