增值税申报表撤销(情况说明)
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专票取消申请怎么写
专票取消申请书
尊敬的[公司名称]:
我方在此向贵公司提交取消专用发票的申请。
由于我方近期内部调整,原申请的[发票号码]的专用发票不再适用,特此申请取消。
我方深知此举可能给贵公司带来不便,并对此表示歉意。
我们将尽快处理相关事宜,以减少影响。
同时,我方承诺将与贵公司保持密切沟通,确保后续合作顺利进行。
如需进一步了解我方情况或有关证明文件,请随时与我方联系。
再次对给贵公司带来的不便表示歉意,并感谢贵公司的理解和支持。
此致
敬礼!
[公司名称]
[日期]。
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==报表数据错误情况说明书篇一:增值税申报表填写错误情况说明201X0310增值税申报表填错情况说明国税三所:我天鹏电子新技术(北京)有限公司,税务登记号为110105101687518,公司注册地址为北京市朝阳区八里庄东里1号,联系电话为65582726。
我单位201X年3月9日填报2月增值税申报表时,不慎将附表(二)中第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”份额、金额、税额填错,即,错按3月取得的两份没有认证过的增值税专用发票金额和税额填列,而没有按2月实际认证的增值税专用发票金额填列。
具体数据如下:错误数据正确数据本期认证相符且本期申报抵扣份额 2 1 金额 5,958.97 9,743.59 税额 1,013.03 1,656.41 由此造成本期进项税额少报643.38元,且本期应缴增值税1,189.70元已申报且扣款成功。
现提请主管税务机关协助办理我单位修改申报表事宜。
特此申请!天鹏电子新技术(北京)有限公司(盖章)法定代表人(签字):201X-3-10篇二:报表数据比对不一致情况说明报表数据比对不一致情况说明杭州市工商行政管理局西湖分局:近日我公司在网上进行了工商年检,预审已经通过,贵局给出的意见是在财务报表中,上年度年末数与本年度年初数不一致,要求我公司提交书面说明,现将该情况说明如下:201X年年末,我公司资产负债表中“待摊费用”科目为153333.29元,“预付账款” 科目为0元,“预提费用”科目为41823.51,“其他应付款”科目为1675843.90元。
由于在201X年采用新会计准则,因此将“待摊费用”科目并入“预付账款”科目,“预提费用”科目并入“其他应付款”科目。
由此而导致上年度年末数与本年度年初数不一致。
特此说明。
此致(公章)201X 年 3 月 31 日篇三:报表情况说明情况说明通过自查,由于我公司税务会计将201*年一般会计财务报表中利润表的所属期理解错误,导致6月的利润表申报错误,原报表中的本期数应填写的是1-6月份的合计数据,但税务会计填成了6月份的数据,现申请修改申报表!********************* 201*公司年*月*日•荐报表数据错误情况说明书。
增值税退税情况说明
某某税务局:
本公司属于增值税小规模纳税人(或一般纳税人),按月度(或季度)申报缴纳增值税。
某年某月已申报缴纳具体税种元。
申报表中填列销售额元,其中元,本期应纳税额多少元。
因,导致本次纳税申报金额和税额错误,故申请更改本次纳税申报表并退还多缴纳税款元。
本次纳税申报正确数据应为:
应征增值税不含税销售额0元,其中元,本期应纳税额元。
因申报时已扣款元,并申请退税元。
退回账户名称:
开户行:
公司账号:
特此说明!
某某公司
某年某月某日。
1.申报表填写错误但已提交了,怎么进行更正
解决方法:
1. 一般正常修改表格分为两种情况:1.还没付款预约,仅仅只是填写完了表格。
2.付款预约了后,需要更改申请表的信息。
两种情况修改表格信息的流程、方式方法不一样。
第一种情况:还没付款预约,仅仅只是填写完了表格。
这种情况可以直接修改,登录美国DS-160填表系统,选择完申请签证的地点之后,直接选择第三个“Retrieve an application”,调出签证表格。
3. 点击“Retrieve Application”之后,按照要求填写信息。
4. 信息填写完整,再次点击“Retrieve Application”按钮进行下一步,这时候会弹出一个淡蓝色框框,显示有两个选择:1.检查确认页“View Confirmation Page”,2.创建一个新的申请表
格”Create a new Application”。
需要点击选择后者,然后继续”Continue”。
5. 继续”Continue”之后,需要设置新的安全问题,可以重新设置,也可以就跟之前的一样。
同时这会也生成一个新的申请编码” Application ID”。
6. 表格填写进行到此,之后的流程就与第一次填写申请表的流程一样了。
2.财务出错的情况说明
由于会计XXX在填写申报表时,本期进项税一般货物及劳务额误填为165036.66,从而造成多抵扣4500元,即征即退货物及劳务15400元。
本期进项税额实际为 175936.66元。
(并且说明在什么时候更正、调整补充申报、并附上调整补充申报的申报表)特此说明年月日(公章)。
增值税申报比对不通过情况说明模板(原创版)目录1.增值税申报比对不通过的原因2.解决增值税申报比对不通过的方法3.增值税申报比对不通过情况说明模板的使用正文增值税是我国税收制度的重要组成部分,对于企业来说,进行增值税申报是一项必要的任务。
然而,增值税申报比对不通过是企业在申报过程中可能会遇到的问题。
本文将就增值税申报比对不通过的原因进行分析,并提供解决方法,同时介绍如何使用增值税申报比对不通过情况说明模板。
一、增值税申报比对不通过的原因增值税申报比对不通过的原因主要有以下几点:1.申报数据错误:企业在进行增值税申报时,可能会因为数据录入错误、计算错误等原因导致申报数据不正确。
2.税务政策变化:我国的税收政策会根据国家经济发展情况和社会需要进行调整,如果企业在申报时未及时了解并按照新的税收政策执行,可能会导致申报比对不通过。
3.系统故障:企业在进行增值税申报时,可能会因为系统故障等原因导致申报比对不通过。
二、解决增值税申报比对不通过的方法针对增值税申报比对不通过的问题,企业可以采取以下措施进行解决:1.仔细核对申报数据:企业在进行增值税申报时,应仔细核对申报数据,确保数据录入准确无误,计算正确。
2.及时了解税务政策:企业应定期关注税务部门的公告,了解最新的税收政策,并在申报时按照新的税收政策执行。
3.联系税务部门:如果企业在进行增值税申报时遇到系统故障等问题,应及时联系税务部门,寻求专业帮助。
三、增值税申报比对不通过情况说明模板的使用企业在遇到增值税申报比对不通过情况时,可以使用增值税申报比对不通过情况说明模板进行说明。
以下是一个简单的模板:【标题】增值税申报比对不通过情况说明【尊敬的税务部门】我单位在进行某月增值税申报时,发现申报比对不通过。
经过仔细核查,发现问题如下:1.(具体问题 1)2.(具体问题 2)针对以上问题,我单位已经采取了以下措施进行解决:1.(解决措施 1)2.(解决措施 2)我单位对以上情况表示诚挚的歉意,并将在今后的申报过程中,进一步加强对税收政策的学习和理解,提高申报数据的准确性,确保申报比对顺利通过。
尊敬的税务机关:
我,[您的全名],身份证号码:[您的身份证号码],现就本人于[具体日期]提交的个人所得税退税申请,因以下原因,特此提出撤销申请,恳请贵机关予以批准。
一、申请撤销的原因
1. 信息填写错误:在本次退税申请中,由于操作失误,导致部分信息填写错误,
如[具体说明错误信息],这可能会对退税结果产生影响,甚至导致退税失败。
2. 重复申请:在提交本次退税申请之前,我曾于[具体日期]提交过一次退税申请,但由于系统故障或其他原因,导致该申请未能成功处理。
为避免重复申请造成不必要的麻烦,我决定撤销本次申请。
3. 个人原因:由于个人原因,我无法继续等待本次退税申请的处理结果。
为避免
影响退税进度,我决定撤销本次申请。
二、撤销申请的具体内容
1. 退税金额:本次退税申请的退税金额为人民币[具体金额]元。
2. 退税原因:根据上述原因,我特此申请撤销本次退税申请。
三、请求事项
1. 请贵机关尽快审核并批准我的撤销退税申请。
2. 如有必要,请贵机关通知我撤销申请的后续事宜。
3. 请贵机关在撤销退税申请后,对已退税款进行相应的处理。
四、承诺
1. 我保证本次撤销退税申请的真实性、合法性,并承担由此产生的法律责任。
2. 我将积极配合贵机关的调查,提供必要的证明材料。
敬请贵机关予以审批,并给予必要的支持与帮助。
在此,我对贵机关的辛勤付出表示衷心的感谢!
特此申请!
申请人:[您的全名]
身份证号码:[您的身份证号码]联系电话:[您的联系电话]
申请日期:[具体日期]。
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==关于数据错误情况说明书篇一:增值税申报表填写错误情况说明201X0310增值税申报表填错情况说明国税三所:我天鹏电子新技术(北京)有限公司,税务登记号为110105101687518,公司注册地址为北京市朝阳区八里庄东里1号,联系电话为65582726。
我单位201X年3月9日填报2月增值税申报表时,不慎将附表(二)中第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”份额、金额、税额填错,即,错按3月取得的两份没有认证过的增值税专用发票金额和税额填列,而没有按2月实际认证的增值税专用发票金额填列。
具体数据如下:错误数据正确数据本期认证相符且本期申报抵扣份额 2 1 金额 5,958.97 9,743.59 税额 1,013.03 1,656.41 由此造成本期进项税额少报643.38元,且本期应缴增值税1,189.70元已申报且扣款成功。
现提请主管税务机关协助办理我单位修改申报表事宜。
特此申请!天鹏电子新技术(北京)有(来自:WwW. : 关于数据错误情况说明书 )限公司(盖章)法定代表人(签字):201X-3-10篇二:情况说明样本一:情况说明(海关查验或缉私局-认错篇)XXX海关:我司于XXX年XXX月XXX日以一般贸易的方式出口一票货物到XX国。
船名航次XXXXXXX提单号:XXXXX报关单号:XXXXX。
现经海关查验发现了XX问题,经我司认真仔细核实,贵关查验出的问题确实存在,现给贵关做如下情况说明。
该票货物的报关资料由我司XX人员制作并提供。
该票货物在海关查验发现与实际货物不符,实际情况XXXXX。
该票货物的申报不实,是由于XXXXX(思路清晰,明确责任和出错原因)我司对于海关的查验方法方式及查验结果表示认可,没有异议。
对于报关行的报关过程没有异议。
对于该票货物的申报不实,我司要求单证人员与报关行专业人员进行多沟通,单证人员对此深刻认识到错误的严重性,今后一定加强XXXXX,保证不再发生此类错误。
尊敬的税务机关领导:您好!我是XX公司的财务负责人,代表我公司向贵局提出撤销发票的申请。
现将具体情况及申请理由阐述如下:一、基本情况我公司于XXXX年XX月XX日开具了发票号码为XXXXXXX的增值税普通发票,发票金额为人民币XX元整。
该发票系我公司为购买方XX公司提供货物或服务而开具。
二、申请撤销发票的原因1. 误开发票在开具该发票的过程中,由于我公司财务人员在操作过程中出现失误,导致发票金额与实际交易金额不符。
经核实,实际交易金额应为人民币XX元整,而非发票上所示的XX元整。
为维护双方的合法权益,我公司决定撤销该发票。
2. 货物或服务未实际发生在开具该发票后,我公司发现购买方XX公司并未实际接收货物或服务。
经核实,该笔交易属于虚假交易,我公司并未实际提供货物或服务。
为避免给双方造成不必要的损失,我公司决定撤销该发票。
3. 发票遗失在发票开具后,我公司财务人员在整理发票档案时,不慎将发票遗失。
根据《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则的规定,发票遗失后,应当及时向税务机关申请撤销。
为确保税务管理秩序,我公司决定撤销该发票。
三、申请撤销发票的依据1. 《中华人民共和国税收征收管理法》第三十一条规定:“纳税人、扣缴义务人、代征人、委托代征人应当按照规定开具、取得、保管发票,不得伪造、变造、买卖、出租、出借、转让发票。
”2. 《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第二十三条规定:“发票遗失的,纳税人应当及时向税务机关报告,并按照税务机关的要求提供相关证明材料。
”四、申请撤销发票的承诺为确保撤销发票的合法性,我公司郑重承诺:1. 本申请书中所提供的信息真实、准确、完整。
2. 我公司自愿承担因撤销发票而产生的所有法律责任。
3. 我公司将积极配合税务机关的调查,并提供必要的协助。
综上所述,鉴于上述原因,我公司恳请贵局批准撤销发票号码为XXXXXXX的增值税普通发票。
如有需要,我公司愿意提供相关证明材料,并接受贵局的调查。
尊敬的税务局:我单位在近期进行增值税发票抵扣过程中,发现一张发票存在错误,特此向贵局申请撤销该发票的抵扣资格。
现将有关情况说明如下:一、发票基本信息1. 发票代码:____________2. 发票号码:____________3. 开票日期:____________4. 购买方名称:____________5. 购买方税号:____________6. 销售方名称:____________7. 销售方税号:____________二、发票抵扣情况1. 我单位在____________年____________月____________日,向贵局提交了该发票的抵扣申请。
2. 该发票已通过贵局审核,并进行了税额抵扣。
三、申请撤销原因1. 该发票存在以下问题:(1)购买方名称与实际不符;(2)销售方名称与实际不符;(3)发票金额与实际交易金额不符;(4)其他原因:____________。
2. 上述问题的出现,给我单位带来了不必要的损失和麻烦。
为了维护税收秩序,确保我单位合法权益,现申请撤销该发票的抵扣资格。
四、申请撤销抵扣的依据1. 《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定;2. 《中华人民共和国增值税暂行条例》相关规定;3. 《国家税务总局关于增值税发票管理有关事项的通知》相关规定。
五、申请撤销抵扣的承诺1. 我单位承诺,在撤销该发票抵扣资格后,按照规定补缴税款及滞纳金。
2. 我单位承诺,在今后的发票使用过程中,严格遵守国家税收法律法规,确保发票的真实、合法、有效。
六、申请撤销抵扣的时间1. 申请撤销日期:____________年____________月____________日。
2. 希望贵局在收到申请后,尽快办理撤销手续,为我单位提供便利。
敬请贵局予以审批,谢谢。
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==关于数据错误情况说明书篇一:增值税申报表填写错误情况说明201X0310增值税申报表填错情况说明国税三所:我天鹏电子新技术(北京)有限公司,税务登记号为110105101687518,公司注册地址为北京市朝阳区八里庄东里1号,联系电话为65582726。
我单位201X年3月9日填报2月增值税申报表时,不慎将附表(二)中第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”份额、金额、税额填错,即,错按3月取得的两份没有认证过的增值税专用发票金额和税额填列,而没有按2月实际认证的增值税专用发票金额填列。
具体数据如下:错误数据正确数据本期认证相符且本期申报抵扣份额 2 1 金额 5,958.97 9,743.59 税额 1,013.03 1,656.41 由此造成本期进项税额少报643.38元,且本期应缴增值税1,189.70元已申报且扣款成功。
现提请主管税务机关协助办理我单位修改申报表事宜。
特此申请!天鹏电子新技术(北京)有(来自:WwW. : 关于数据错误情况说明书 )限公司(盖章)法定代表人(签字):201X-3-10篇二:情况说明样本一:情况说明(海关查验或缉私局-认错篇)XXX海关:我司于XXX年XXX月XXX日以一般贸易的方式出口一票货物到XX国。
船名航次XXXXXXX提单号:XXXXX报关单号:XXXXX。
现经海关查验发现了XX问题,经我司认真仔细核实,贵关查验出的问题确实存在,现给贵关做如下情况说明。
该票货物的报关资料由我司XX人员制作并提供。
该票货物在海关查验发现与实际货物不符,实际情况XXXXX。
该票货物的申报不实,是由于XXXXX(思路清晰,明确责任和出错原因)我司对于海关的查验方法方式及查验结果表示认可,没有异议。
对于报关行的报关过程没有异议。
对于该票货物的申报不实,我司要求单证人员与报关行专业人员进行多沟通,单证人员对此深刻认识到错误的严重性,今后一定加强XXXXX,保证不再发生此类错误。