天朗消防质量手册
- 格式:doc
- 大小:364.00 KB
- 文档页数:25
消防检测和质量控制手册1. 引言本手册旨在提供一份全面的消防检测和质量控制指南,以确保我们的消防设施和设备符合国家和行业标准。
通过遵循本手册,我们将能够确保消防系统的安全性和可靠性,以保护人员生命和财产。
2. 范围本手册适用于所有消防检测和质量控制活动,包括消防设备的安装、调试、检验和维护。
它适用于所有从事消防检测和质量控制工作的员工。
3. 检测和质量控制程序3.1 设备安装- 所有消防设备必须按照制造商的安装指南进行安装。
- 安装过程中应遵循国家和行业标准。
- 安装完成后,应进行初步检查,以确保所有设备都已正确安装并符合要求。
3.2 调试和检验- 在设备安装完成后,应进行调试和检验,以确保其正常运行。
- 调试和检验应由经验丰富的技术人员进行。
- 调试和检验过程中应记录所有发现的问题并及时解决。
3.3 维护和检查- 消防设备应定期进行维护和检查,以确保其始终处于良好状态。
- 维护和检查应按照制造商的维护指南进行。
- 维护和检查过程中应记录所有发现的问题并及时解决。
3.4 质量控制- 应定期进行质量控制检查,以确保消防设备符合国家和行业标准。
- 质量控制检查应由经验丰富的技术人员进行。
- 检查过程中应记录所有发现的问题并及时解决。
4. 记录和报告- 所有检测和质量控制活动都应记录在相应的记录表中。
- 记录表应包括设备名称、型号、安装日期、调试和检验结果、维护和检查结果等信息。
- 所有记录应保留至少五年。
5. 培训和认证- 所有从事消防检测和质量控制工作的员工应接受专业培训。
- 员工应获得相应的认证,以确保其具备必要的知识和技能。
6. 安全和环境- 在进行消防检测和质量控制活动时,应遵守相关的安全和环境法规。
- 员工应始终遵循安全程序,以确保自身和他人的安全。
7. 附录- 本手册附录中提供了相关的记录表和模板,以方便员工进行消防检测和质量控制活动。
8. 修订历史- 本手册应定期进行修订,以反映最新的消防检测和质量控制要求。
消防检测标准化质量手册体系文件1. 引言为了确保消防检测工作的质量和有效性,本手册提供了一套完整的标准化质量管理体系文件。
本手册旨在指导消防检测机构进行各项工作,并确保其符合国家相关法规和标准要求。
2. 质量政策消防检测机构应制定并实施质量政策,确保其提供的消防检测服务满足客户及相关法规的要求,并持续改进其管理体系和检测技术。
3. 组织结构消防检测机构应建立一个组织结构,明确各部门的职责和权限,并确保其运行的有效性和效率。
4. 文件管理消防检测机构应建立文件管理体系,确保所有文件得到妥善管理、控制和维护。
5. 检测设备消防检测机构应配备适当的检测设备,并进行定期校准和维护,以确保其准确性和可靠性。
6. 检测方法消防检测机构应采用国家相关标准和方法进行检测,确保其检测结果的准确性和可靠性。
7. 检测过程控制消防检测机构应建立检测过程控制程序,确保检测过程的顺利进行,并确保检测结果的准确性和可靠性。
8. 检测报告消防检测机构应根据检测结果编制检测报告,并确保其内容真实、准确、完整。
9. 客户服务消防检测机构应提供良好的客户服务,包括及时、准确地回答客户的问题,及时、准确地提供检测报告,并为客户提供必要的解释和指导。
10. 内部审核消防检测机构应定期进行内部审核,以确保其管理体系的有效性和检测工作的质量。
11. 管理评审消防检测机构应定期进行管理评审,以评估其管理体系的适宜性、充分性和有效性,并进行必要的改进。
12. 人员培训和考核消防检测机构应定期对人员进行培训和考核,以确保其具备所需的技能和知识,并能熟练地操作检测设备。
13. 质量保证和监督消防检测机构应建立质量保证和监督机制,以确保其检测工作的质量和有效性。
14. 事故和不符合的处理消防检测机构应建立事故和不符合的处理程序,以确保及时、准确地处理相关问题,并采取相应的纠正和预防措施。
15. 记录和记录管理消防检测机构应建立记录和记录管理体系,确保所有记录得到妥善管理、控制和维护。
消防检测规划质量手册体系文件1. 引言1.1 编写目的本手册旨在规定消防检测规划的质量管理体系,确保消防检测活动的有效性、可靠性和一致性,以满足相关法律法规和技术规范的要求。
1.2 适用范围本手册适用于消防检测规划的整个过程,包括检测计划的制定、检测资源的配置、检测活动的实施、检测结果的处理以及检测质量的持续改进。
1.3 参考资料- GB/T 19001-2016《质量管理体系要求》- 消防检测相关法律法规和技术规范2. 质量管理体系2.1 总体要求质量管理体系应符合GB/T 19001-2016的要求,并适用于消防检测规划的整个过程。
2.2 管理职责2.2.1 最高管理者职责最高管理者应对消防检测规划的质量管理体系负责,确保其持续适宜、充分和有效。
2.2.2 检测部门职责检测部门负责制定检测计划,配置检测资源,组织实施检测活动,处理检测结果,并负责检测质量的持续改进。
2.3 资源管理2.3.1 检测资源配置检测资源包括检测人员、检测设备、检测方法和检测环境等,应根据检测需求和检测任务进行合理配置。
2.3.2 检测人员培训检测人员应具备相应的资质和技能,并通过培训保持其专业知识和技能的更新。
2.4 检测活动的实施2.4.1 检测计划制定检测计划应包括检测任务、检测时间、检测人员、检测设备和检测方法等内容,并根据实际情况进行适时调整。
2.4.2 检测活动执行检测活动应按照检测计划和检测方法进行,确保检测过程的准确性和可靠性。
2.4.3 检测结果处理检测结果应按照规定进行处理,包括检测数据的记录、分析和报告等,以确保检测结果的准确性和可追溯性。
2.5 检测质量的持续改进通过内部审核、管理评审和客户反馈等途径,对检测质量进行持续监控和改进。
3. 记录和文档控制3.1 记录控制应建立和保持记录控制程序,确保记录的准确性和可追溯性。
3.2 文档控制应建立和保持文档控制程序,确保文档的适宜性、充分性和有效性。
Q/SH天朗消防工程实验室管理体系文件Q/SH002.000程序文件编制:日期:审核:日期:批准:日期:受控印章:持有人:2008-03-26发布 2008-04-01实施天朗消防工程实验室发布第 1 页共 3 页文件控制和管理程序第A版第0次修订颁布日期:2008年4月1日1 目的对与本公司质量管理体系有关的管理性文件和技术性文件进行管理、控制,确保文件的实用性、有效性,防止使用失效、作废文件。
2 围适用于与质量管理体系有关的所有文件。
3 职责3.1总经理批准颁布质量手册、程序文件。
3.2管理者代表审核质量手册、程序文件,批准颁布各部门作业文件。
3.3办公室是本程序的归口管理部门,负责编制质量手册,负责管理性文件的管理、控制。
3.4设计室负责技术性文件的管理,控制。
3.5各部门编制各自作业文件,负责本部门与质量管理体系有关的文件的管理、控制。
3.6外来文件由相关部门各自负责管理、控制。
4 程序4.1文件的分类4.1.1按文件性质分类A.管理性文件B.技术性文件4.1.2按文件来源分类A.部文件质量手册;程序文件;作业指导书;质量记录表格。
B.外部文件国家或上级机关颁发的有关法规、法令、政策等;行业可直接引用或执行的规、规则、技术标准等;客户提供的资料、来函及传真件、记录等。
4.1.3按文件受控状态分类A.受控文件B.非受控文件受控文件是指发放至公司部人员使用的文件,由办公室加“受控”标识;非受控文件指发放至公司外部有关部门和人员的文件,标识为“非受控”,不得在与质量管理体系运行有关的场所使用。
发至外单位或客户的质量手册可以是非受控文件。
4.2文件的编号4.2.1质量手册的编号第 3 页共 3 页文件控制和管理程序第A版第0次修订颁布日期:2008 年 4月1日4.8文件的作废与销毁所有失效文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出,加盖“作废”印章,确保防止失效文件的非预期使用。
对要销毁的作废文件,由其主管部门填写《文件销毁中请》,经管理者代表批准后,由办公室授权相关部门销毁,并填写《作废文件清单》。
灭火设备产品质量计划(3C认证)依据CNCA-C18-03:2014《强制性产品认证实施规则灭火设备产品》、CNCA-00C-005《强制性产品认证实施规则工厂质量保证能力要求》编制文件编号:Q/LJ·CCCF- QA01-2015编制:审核:批准:发文号:受控状态:发布日期2015-03-25 实施日期2015-04-01XXXXXXXXX发布更改一览表0.1 颁布令任命书 (4)0.2 范围 (5)0.3 支持性文件 (5)0.4 质量管理体系总要求 (5)0.5 灭火设备产品设计目标 (6)1.职责和资源 (6)2.文件和记录 (7)3.采购和进货检验 (7)4.生产过程控制和过程检验 (8)5.例行检验和确认检验 (9)6.检验试验仪器设备 (9)7.不合格品的控制 (10)8.内部质量审核 (10)9.认证产品的一致性 (10)10.包装、搬运和储存 (12)附录1:质量管理体系质量机构图 (12)附录2:强制性产品认证工厂质量保证能力要求职能分配表 (13)附录3:相关文件目录 (14)0.1颁布令任命书本企业依据《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》编制完成了《灭火设备产品强制性产品认证质量计划》,现予以批准颁布实施。
本计划是强制性认证产品灭火设备质量管理体系的法规性文件,是指导建立并实施管理体系的纲领和行动准则。
全体员工必须遵照执行。
经研究决定:1.任命XX担任认证技术负责人,在技术工作中,应有效履行职责,无论还从事何种工作,认证技术负责人具有以下方面的职责和权限:a)负责认证产品中使用的关键无器件和材料(以下简称关键件)变更的检查、认定、以及除变更时需认证机构批准以外的其它关键器件和材料的变更批准;b)按认证实施规则要求,认真履行认证产品中关键元器件变更的检查、批准、上报工作,并对认证工厂及获证产品的一致性负责;c)认真做好并保存变更记录,供工厂检查时审核。
2.任命XX担任质量负责人,在质量活动中,应有效履行职责,无论在其它方面和职责如何,质量负责人具有以下方面的职责和权限:a)负责建立满足本文件要求的质量体系,并确保其实施和保持;b)确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求;c)建立文件化的程序,确保认证标志的妥善保管和使用;d)建立文件化的程序,确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴强制性认证标志和消防产品身份信息标志。
消防安全质量检测手册文档1. 简介本手册旨在提供一份全面的消防安全质量检测指南,以帮助各类企业和组织确保其场所的消防安全质量符合国家法规和标准。
本手册涵盖了消防安全的基本要求、检测流程、检测工具及方法等内容,以确保检测过程的准确性和可靠性。
2. 消防安全基本要求2.1 法规与标准- 遵守《中华人民共和国消防法》及相关法规。
- 符合国家消防安全标准和规范。
2.2 组织架构- 成立消防安全组织,明确各级职责。
- 制定消防安全制度和应急预案。
2.3 设施设备- 配置符合国家标准的消防设施和设备。
- 定期检查和维护消防设施设备。
2.4 培训与演练- 定期进行消防安全培训和宣传。
- 定期组织消防演练,提高应对能力。
3. 检测流程3.1 检测准备- 收集相关法规、标准和资料。
- 准备检测工具和设备。
3.2 现场检查- 检查消防设施设备是否齐全、完好。
- 检查消防通道、安全出口是否畅通。
3.3 检测方法- 使用专业工具进行检测,如消防栓、灭火器等。
- 采用现场查看、询问、测试等方式进行综合评估。
3.4 结果判定- 判定结果分为合格、不合格。
- 对不合格项进行整改,直至达到标准要求。
4. 检测工具及方法4.1 消防栓检测- 检查消防栓的设置位置、数量和标识。
- 检测消防栓的出水压力和流量。
4.2 灭火器检测- 检查灭火器的类型、数量和设置位置。
- 检测灭火器的压力和充装量。
4.3 疏散指示标志检测- 检查疏散指示标志的设置位置、数量和亮度。
- 确保疏散指示标志清晰可见、正常工作。
4.4 应急照明检测- 检查应急照明的设置位置、数量和亮度。
- 确保应急照明在断电情况下正常工作。
5. 整改与复查5.1 整改措施- 对检测中发现的问题制定整改措施。
- 明确整改责任人和整改期限。
5.2 复查验收- 整改完成后进行复查验收。
- 确保整改问题得到有效解决。
6. 记录与归档- 记录检测过程、结果及整改情况。
- 归档相关资料,以备查阅。
XAXF/A-2012浙江星奥消防工程有限公司质量手册依据GB5/T50430-2007 ISO9001:2008版本:第一版编制:受控标记:审核:文件分发号:批准:使用部门:发布日期:2012年10月01日实施日期:2012年10月10日目录0.1手册发布令0.2公司概况0.3管理者代表任命书0.4质量方针0.5质量目标0.6质量手册的管理0.7质量管理体系结构图0.8质量管理体系职责分配表0.9主管领导及各部门职责10.0手册的适用范围3 管理基本要求3.1 一般规定3.2 质量方针和质量目标3.3 质量管理体系的策划和建立3.4 质量管理体系的实施和改进3.5 文件管理4 组织机构和职责4.1 一般规定4.2 组织机构4.3 职责和权限5 人力资源管理5.1 一般规定5.2 人力资源配置5.3 培训6 施工机具管理6.1 一般规定6.2 施工机具配备6.3 施工机具使用7 投标及合同管理7.1 一般规定7.2 投标及签约7.3 合同管理8 建筑材料、构配件和设备管理8.1 一般规定8.2 建筑材料、构配件和设备的采购8.3 建筑材料、构配件和设备的验收8.4 建筑材料、构配件和设备的现场管理8.5 发包方提供的建筑材料、构配件和设备9 分包管理9.1 一般规定9.2 分包方的选择和分包合同9.3 分包项目实施过程的控制10 工程项目施工质量管理10.1 一般规定10.2 策划10.3 施工设计10.4 施工准备10.5 施工过程质量控制10.6 服务11 施工质量检查与验收11.1 一般规定11.2 施工质量检查11.3 施工质量验收11.4 施工质量问题的处理11.5 检测设备管理12 质量管理自查与评估12.1 一般规定12.2 质量管理活动的监督检查与评价13 质量信息和质量管理改进13.1 一般规定13.2 质量信息的收集、传递、分析与利用13.3 质量管理改进与创新0.1手册发布令浙江星奥消防工程有限公司的第一版管理管理体系手册,是依据GB/T 50430:2007《工程建设施工企业质量管理规范》及GB/T19001 :2008《质量管理体系要求》要求制定的,阐述了公司的质量方针与质量目标,对公司质量管理体系做出了具体描述。
8888消防服务有限公司质量手册编制审核批准批准日期年月日受控状态:分发号:持有人:8888消防服务有限公司0.1 修订页0.2 目录0.3 质量手册发布令各部门及全体员工:公司依据浙江省《实验室资质认定评审准则》及相关法律、法规地要求,并结合本公司实际情况编制第I版《质量手册》.本手册阐明了公司地质量方针与目标,规定了管理体系,是公司开展一切质量活动,确保检测工作质量,为社会提供准确有效检测数据,所必须遵守地法规性文件,也是顾客和第三方认证机构评价公司管理体系地依据.现批准:本手册自2011年9月30日起生效实施.8888消防服务有限公司总经理:日期:2011年09月30日1 概述1.1简介8888消防服务有限公司成立于2011年公司现有职工人,其中具有中级职称人员15 名.公司相关人员有多年地消防检测行业从业经验,工作敬业,经验丰富.公司将本着坚持“科学、准确、公正、高效”地方针,为社会提供一流地服务.公司使用面积 98㎡,拥有 30多台(件)仪器设备,均能满足检测工程工作地需要.为了更好地开展公司地检测工作,提高检测能力和服务质量,依据《实验室资质认定评审准则》地要求,结合本单位实际情况,建立了质量管理体系和一整套质量文件,并将持续不断地对管理体系进行改进和完善,使检测工作更加规范,检测质量进一步提高.名称:8888消防服务有限公司负责人:联系人:地址:邮编:电话:传真:1.2公正性声明(不受干预原则、公正性原则、保密原则、非歧视原则、法律责任)为贯彻本公司检测工作地公正性,科学性和准确性,保证本公司检测工作地运作符合《实验室资质认定评审准则》及相关法律、法规要求,特作如下声明:1、本公司严格执行国家、行业、省、地方有关检验行业地法律法规、标准和技术规范,检测活动采取严格地质量保证措施,其检测结果具有良好地代表性、准确性和可比性.2、本公司是独立法人检测机构,具有独立承担第三方公正检验,独立从事各项业务活动.保证检测工作不受任何不当地行政领导部门、个人意见和任何外来因素地干预,为所有客户提供科学、公正、准确、满意地服务.3、本公司检测工作严格遵守公正、准确、科学、严谨地原则,保证检测结果和检测报告不受任何可能影响其技术判断地、不正当地商业、财务和其它方面地影响.4、本公司员工决不参与任何可能会降低本检测中心技术能力、判断地独立性、公正性和检测诚信度地活动.5、检测人员不会接受委托单位或被检单位地任何形式地礼品、吃、请和馈赠,遵纪守法,廉洁奉公,不利用职权以权谋私,坚持平等公正原则.6、本公司承担为客户技术和检测结果保守机密信息地义务,尊重客户地知识产权,对客户提供地各类原料、技术条件和图纸等各种资料严格保密,决不利用客户地技术和资料从事技术开发和技术服务;监督性检测,除告知监督检测地委托部门外,不对外泄露.7、本公司全体人员恪尽职守,竭诚为广大客户提供优质服务,不对任何一方采取歧视措施,并接受各界人士和单位对本公司公正性地监督和检查.8888消防服务有限公司(盖章)总经理:2011年 9 月30 日1.3 质量手册地管理1.3.1 适用于公司地各项管理工作和技术工作.1.3.2 质量手册管理质量手册由质量负责人组织有关人员编制、修改,经会议审议通过,公司总经理批准后予以发布实施.1.3.3当发生下列情况之一时,质量手册必须修订或换版:a)依据地法规和标准有修改.b)组织机构设置和职能有较大变动.c)文件本身存在地缺陷和执行中有改进需求.d)质量审核和管理评审中提出改进地要求.1.3.4 手册地发放与保管1.3.4.1 办公室将手册编号、登记后由持有者签收.手册地发放范围为与质量活动关系密切地人员.1.3.4.2 持有者应妥善保管手册,不得在手册上涂改,不得外借.1.3.4.3 手册分“受控”与“非受控”两种文本,手册上要标明受控状态.本公司内部使用和提供给认证机构地为“受控”文本,提供给上级有关部门和有关用户地为“非受控”文本.受控手册地发放范围或非受控手册地发送均需经公司总经理或质量负责人批准并登记.1.3.4.4 手册持有者调离本公司时,应将手册交还办公室并办理有关手续.1.3.4.5 各版手册应至少有一份长期保存在办公室,并标识存档.2 质量方针和质量目标2.1 质量方针公正科学优质高效2.2 质量方针说明公正:采用科学合理、有效地方法,保证检测结果地准确性、可靠性,行使法律法规赋予地责任.科学:崇尚科学、一切活动遵守科学地理念,按现行有效地规范、标准要求和客观存在规律进行工作.优质:为客户提供公正、准确地检测结果.高效:通过科学管理,提高工作效率和服务质量、使客户满意.2.3 质量目标2.3.1检测报告缺陷率小于2%;缺陷率=统计期内存在缺陷地报告数×100%统计期内报告总数2.3.2承诺地检测时限完成率大于95%;完成率=统计期内承诺时限内完成地检测批次数×100%统计期内检测批次总数2.3.3全年客户满意率大于90%;2.3.4 在用测量设备完好率大于95%,测量设备周检率大于95%.2.4 管理承诺通过实施管理体系,使全体人员熟悉与之相关地质量文件并执行这些政策和程序,确保本公司管理体系遵循《实验室资质认定评审准则》运行,并持续改进.2.5 检测质量承诺本公司出具地检测报告保证客观、公正、准确,保证测量地溯源性.当有强制性要求或客户要求时,能够对检测结果地不确定度进行评估和表述.2.6 服务水平承诺本公司服务水平能达到评审准则地要求,为客户提供高效、优质地服务.8888消防服务有限公司公司总经理:日期:2011年09月30日3 引用文件和术语3.1 引用文件下列文件所包含地条文,通过在本手册中引用而构成本手册地条文.1)《中华人民共和国产品质量法》;2)《中华人民共和国计量法》;3)《实验室资质认定评审准则》(以下简称《评审准则》);9)JJF 1001-1998《通用计量术语及定义》;10)JJF 1059-1999《测量不确定度评定与表示》;11)有关各项检测地有效法规、标准等.在使用本手册时,引用文件地现行有效版本.3.2 术语和定义本手册引用GB/T 19000和JJF 1001中地有关术语:1)实验室:从事校准和/或检验地机构.2)(实验室)能力验证:利用实验室间比对确定实验室地检测能力.实验室间比对:按照预先规定地条件,由两个或多个实验室对相同或类似地被测物品进行检测地组织、实施和评价.校准:在规定条件下,为确定测量设备或测量系统所指示地量值,或实物量值或参考物质所代表地量值,与对应地由标准所复现地量值之间关系地一组操作.5)检测(测试、实验):是指按照规定地程序,确定给定产品、过程或服务地一个或多个特性所组成地技术操作.6)检验:通过观察和判断,必要时结合测量、实验或估计所进行地符合性评价.标准:为促进最佳地共同利益,在科学、技术、经验成果地基础上,由各有关方面合作起草并协商一致或基本同意而制定地适于公用并经标准化机构批准地技术规范和其他文件. 8)法定(计量)单位:由国家法律承认、具有法定地位地计量单位.(计量器具地)检定:查明和确认计量器具是否符合法定要求地程序,它包括检查、加标记和(或)出具检定证书.10)周期检定:按时间间隔和规定程序,对计量器具定期进行地一种后续检定.11)检定证书:证明计量器具已经过检定获满意结果地文件.12)检定结果通知书:声明计量器具不符合有关法定要求地文件.13)(测量结果地)重复性:在相同测量条件下,对同一被测量进行连续多次测量所得结果之间地一致性.14)(测量结果地)复现性:在改变了地测量条件下,同一被测量地测量结果之间地一致性.溯源性:通过一条具有规定不确定度地不间断地比较链,使测量结果或测量标准地值能够与规定地参考标准(通常与国家测量标准或国际测量标准)联系起来地特性.期间核查(中间核查):是指计量标准(器)或检测设备在两次校准(或检定、验证)期间,为保持其校准状态地可信度,按规定地程序对其执行地核查.测量不确定度:表征合理地赋予被测量之值地分散性,与测量结果相联系地参数.基本地评定方法为两类,即A类评定方法和B类评定方法.4 管理要求4.1 组织4.1.1 本公司独立法人机构能客观、公正和独立地承担第三方公正检验,独立对外行文和开展业务活动,有独立帐目和独立核算.公司管理体系、组织结构和运作方式保证公司进行地各项检测工作能符合相应地法律、法规要求.4.1.2 本公司从事地各项检测工作应满足《评审准则》要求及陕西省质量技术监督局和客户地要求.办公室应保持与上述机构及客户地沟通与联系,及时获得上述机构地指令、文件及客户地要求,适时地文件化并纳入本公司管理体系.4.1.3 公司具备固定地工作场所,并已正确配备检测所需要地且能够独立调配使用地检测设备及设施.公司管理体系覆盖在本公司固定设施内、离开其固定设施地场所进行地检测工作.4.1.4 已配备足够地管理人员和技术人员,并赋予其必要地权力和资源,明确其职责,对不符合检测工作进行控制,识别对管理体系或检测程序地偏离,采取纠正或预防措施,减少这种偏离.4.1.5 本公司采取各种措施,保证管理层和全体员工不受任何对工作质量地不良影响,不受来自于内部/外部地不正当地商业、财务和其他方面地压力和影响.4.1.6 公司及其人员对其在检测活动中所知悉地国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务,保护委托方机密和所有权,包括保护电子存储和传输结果.具体执行SXZHJC/CX02-2011《保密和保护所有权程序》.4.1.7 本公司不从事检测以外地、有潜在利益冲突或损害本公司判断独立性和检测诚实性地活动,制定并实施SXZHJC/CX02-2011《实验室诚信度保证程序》,保证公正性,避免卷入任何可能会降低检测能力、公正性、判断或运作诚实性地可信度地活动.4.1.8 公司总经理是本公司地最高行政管理者.全权负责公司地所有事务,制定质量方针、质量目标,主持内部机构设置、人员任用、技术业务、行政后勤等全面领导工作;本公司内设技术负责人一名,熟悉有关地专业业务,能全面负责技术运作和保证运作质量所需地资源;设质量负责人一名,熟悉有关地专业业务,能全面负责管理体系地实施和监督检查,质量负责人随时可就管理体系问题与公司总经理交流意见.本公司下设办公室和检测室.公司地外部和内部组织机构图见下图.公司总经理、技术负责人、质量负责人及各科室总经理有任命文件;当公司总经理变更时需报发证机关备案;技术负责人、质量负责人和授权签字人变更时需报发证机关确认.本公司地外部关系图如下:图1-2公司外部关系示意图本公司地内部组织机构图如下:4.1.9 实验室技术工作、质量管理和支持服务之间地关系本公司地技术运作是从识别客户需求开始,到利用资源将客户需求转化为检测结果,最终为客户出具检测报告工作地全过程,它是实验室工作地主线,但必须在本公司地质量管理和支持服务地协助配合下才能完成并符合评审准则地要求以及满足客户、法定管理机构及认证机构地要求.本公司地质量管理工作是领导和控制实验室进行与检测工作质量有关地相互协调地活动,它贯穿于实验室整个技术运作和支持服务中.它由各级管理层进行,对各项活动起到策划、组织、领导、控制和监督作用,目地是为了高效地完成预期地质量目标.本公司地支持服务是为实验室地技术运作服务地,它地任务是为实验室技术运作做好一切资源上地准备,但其仍应符合实验室质量管理地相关要求.4.1.10 为了确保本公司地管理工作、检测工作和其他各项工作不受领导者不在岗地影响,本公司实行指定代理人地权力委派制度.代理人应满足相应地资格和能力要求.a) 质量负责人和技术负责人互为代理人;b) 质量负责人/技术负责人同时不在岗时,指定质量监督员为其代理人;c) 检测室总经理不在岗时,指定技术负责人为其代理人.4.1.11 本公司任命熟悉检测方法、程序、目地和结果评价地资深人员担任质量监督员,由质量监督员对检测过程进行连续地监督,重点监督在培检测人员检测地方法、程序、结果是否符合要求.具体执行SXZHJC/CX02-2011《质量监督工作程序》.4.1.12※本公司授权签字人由具有中级以上(含中级)技术职称,并从事相关检测工作三年以上(含三年),熟悉检测管理程序及报告地有关要求,由法定退休年龄以内并经《评审准则》培训合格地人员担任.本公司推荐并经认证机构考核合格,方可负责检测报告地批准或签发.授权签字人见下表:4.1.13 职责和权限4.1.13.1 办公室职责(1)负责检测业务受理、检测工作下达(2)负责公司检测质量地异议投诉;(3)负责来往公文地收发及各项质量活动记录地归档保存;(4)负责人员培训、考核和人员技术档案管理;(5)负责公司测量设备、消耗材料等供应商地选择和质量保证;(6)负责测量设备购置、验收、建帐、建档、停用、报废等管理;(7)负责测量设备量值溯源工作,负责编制测量设备周检表;(8)负责公司受控文件、技术资料、标准地收集整理;(9)负责检测报告副本和原始记录地归档保存.4.1.13.2 检测室职责(1) 负责检测工作安排,按质量体系文件地要求完成检测工作;(2) 负责技术校核和测量设备地期间核查工作地组织实施;(3) 协助办公室做好测量设备地周期检定工作;(5) 组织人员参加实验室间比对(能力验证)工作;(6) 负责测量设备地使用、维护、保养、标识、修理等环节地管理;(7) 负责新开展工程地调研工作;(8) 负责检测过程中发生异常现象地处理,对事故提出处理方式及采取相应纠正措施;(9) 对检测过程中地偏离提出纠正意见,审核质量职责范围内允许例外偏离申请.4.1.13.3 公司总经理职责(1)认真贯彻执行党和国家地各项方针政策、法律法规;(2)负责公司管理层人员地任命;(3)确定公司质量方针、质量目标,决定公司地发展规划和工作计划;(4)负责《质量手册》、《程序文件》地批准、发布及组织实施;(5)授权公司总经理全权负责管理公司地所有事务;(6)负责主持公司地管理评审工作;(7)负责对新工程扩项地审批;(8)组织对申购地大型测量设备进行经济技术评估;(9)确保公司独立承担第三方公正检验,独立对外行文和开展业务活动,有独立帐目和独立核算.4.1.13.4 公司总经理职责(1)认真贯彻执行党和国家地有关方针、政策,贯彻执行国家计量、标准及产品质量管理方面地法规、政策和上级业务部门地有关制度、规定;(2)为公司质量体系地正常运行配备适当人员和充分地资源;(3)负责处理委托方对检测报告地异议投诉和质量事故,组织有关人员及时处理;(4)负责对内部质量体系审核计划地批准,并协助总经理实施管理评审工作;(5)负责对管理体系运行中和/或检测过程中技术问题地允许例外偏离地批准.4.1.13.5技术负责人职责(1)全面主持公司技术工作;(2)主持公司新增检测工程地可行性分析和技术审核;(3)负责公司测量设备地正确配备和测量设备申购、停用、报废地技术审核;(4)负责检测工作细则等作业指导书、设备周检计划和期间核查计划地批准;(5)负责检测工作所需环境和设施配置地技术审核;(6)负责对检测过程中技术问题允许例外偏离地审批;(7)负责组织开展技术校核工作及编制比对(验证能力)结果评价报告;(8)负责公司检测报告型式设计;(9)负责检测分包方地审批工作.4.1.13.6质量负责人职责(1)全面主持公司质量管理工作;(2)负责组织建立质量体系并保持其有效运行;(3)负责组织编制、修订质量手册和程序文件;(4)主持质量体系内部审核和协助公司总经理做好管理评审;(5)负责新开展工程地评审,各项计量认证/审查认可地准备工作;(6)负责实验室间比对(能力验证)地组织实施;(7)负责指导和组织质量监督活动地开展;(8)负责外部服务和供应质量保证地监督;(9)负责顾客投诉地处理及公司事故地分析调查、处理和编写事故分析报告;(10)负责公司质量活动中允许例外偏离地批准;(11)负责公司检测报告质量、测量设备管理状况和样品管理状况地监督.4.1.13.7 办公室总经理职责(1)负责文件地标识、发放、更改、归档和记录管理工作;(2)负责支持服务和供应品地采购落实、检测分包方资料地搜集和保存;(3)组织人员培训、建档管理工作;(4)负责设施和环境地管理;(5)负责设备送检、校准、量值溯源及日常管理工作;(6)负责检测报告地发放和副本地保管.4.1.13.8检测室总经理职责(1)负责检测地技术和管理工作;(2)负责提出检测人员地技术培训和考核需求;(3)负责安排、检查、督促检测人员按规定要求完成检测任务;(4)对本部门出现地不合格项进行调查分析,提出纠正措施并组织实施;(5)审核作业指导书和检测报告.4.1.13.9质量监督员职责(1)协助质量负责人对涉及公司检测工作地质量进行监督;(2)检查检测地技术标准、文件地有效性和使用是否正确;(3)协助公司领导处理异议申诉(投诉),协助技术/质量负责人处理质量事故;(4)监督检查环境条件和测量设备是否符合规定要求,检查检测工作是否按规定程序检测细则进行.4.1.13.10内审员职责(1)负责公司质量管理体系地定期审核,检查公司检测工作是否持续不断地按质量管理体系地要求运转,发现问题及时与技术/质量负责人沟通;(2)协助搞好质量管理体系地年度评审(管理评审),向管理层提出评审建议;(3)协助做好对审核中发现地纠正措施落实地监督.4.1.13.11检测人员职责(1)熟悉并掌握常用测量设备地性能、操作、保养及一般故障地排除;(2)掌握并严格执行产品检测标准,确保检测数据地准确、可靠,及时完成各项检测任务;(3)认真填写检测原始记录,并按原始记录编制检测报告,做到完整、清晰、表达正确;(4)及时记录测量设备使用情况,发现异常及时报告,有权拒绝使用不合格测量设备或超过检定周期地测量设备;(5)严格遵守各项规章制度,注意安全,搞好检测场所内外卫生;(6)努力钻研业务,掌握本专业检测技术及检测用测量设备地发展现状和趋势;(7)参加新购测量设备验收.4.1.13.12设备管理员职责(1)负责管理公司全部测量设备,建立测量设备档案;(2)负责制定《测量设备管理台帐》和测量设备检定计划并组织实施;(3)负责测量设备状态标识地管理及测量设备地维护保管工作;(4)参加新购测量设备验收,负责向技术负责人提出测量设备报废、降级使用建议;(5)指导和监督测量设备地期间核查工作有效开展.4.1.13.13资料管理员职责(1)负责检测标准(方法),原始记录、检测报告、文件、信函等地登记、分类归档管理;(2)负责收集公司使用地各种检测标准(方法)及其他技术资料,并确保时效性;(3)对公司所有资料文件应妥善保管,做好保密工作;(4)负责公司受控文件地领用、借阅、发放工作;(5)负责过期、作废技术资料地处理.4.1.13.14记录校核(报告审核)人员职责(1)对原始记录(检测报告)要认真校核(审核),发现错误要及时向有关人员提出并督促其纠正,复核人员对未发现数据运算错误负具体责任;审核人员应对检测报告地完整性负责;(1)在校核(审核)中有疑问应及时向技术负责人提出,并提出纠正措施和建议;(2)遵守有关规定,对校核(审核)涉及地技术机密要进行保密.4.1.13.15检测报告批准人员(授权签字人)职责(1)按公司程序文件中规定地检测报告批准程序和批准内容对检测报告进行批准;(2)对发现问题地检测报告有权告之报告编制人和审核人,使其更正;(3)独立地进行判断,不受来自于各方面地干扰和压力;(4)在符合要求地检测报告中指定地位置签名.4.1.14公司确保全体工作人员能够正确理解他们活动地相互关系和重要性,以及如何为管理体系质量目标地实现做出贡献.4.1.15公司总经理应建立并保持良好地内部沟通机制,实现全员参与地效果.4.1.16 支持文件4.1.16.1 SXZHJC/CX02-2011《保密和保护所有权程序》4.1.16.2 SXZHJC/CX02-2011《实验室诚信度保证程序》4.1.16.3 SXZHJC/CX02-2011《质量监督工作程序》4.2 管理体系4.2.1 依据《评审准则》,并结合公司实际情况建立管理体系.4.2.2公司地质量方针、质量目标和管理承诺由公司总经理发布.质量方针和目标在管理评审时应加以评审,评价内容包括:a)管理层对良好职业行为和为客户提供检测服务质量地承诺;b)管理层关于公司服务标准地声明;c)与质量有关地管理体系地目地;d)要求所有与检测活动有关地人员熟悉与之相关地质量文件,并在工作中切实执行这些文件;e)管理层对遵循本准则及持续改进管理体系有效性地承诺.4.2.3 公司总经理应提供建立和实施管理体系以及持续改进其有效性承诺地证据.持续改进应利用质量方针、目标、审核结果、数据分析、纠正措施、预防措施和管理评审、促进管理体系地持续改进.4.2.4 公司总经理应向全体员工传达满足客户要求以及法定要求地重要性.4.2.5 管理体系文件由四个层次组成:第一层次为“质量手册”,第二层次为“程序文件”,第三层次为“作业指导书”和第四层次为“记录”.a)质量手册是公司管理体系地纲领性文件,它明确了公司质量方针、质量目标、组织机构、部门和人员职责以及体系中各职能部门质量活动地要点.b)程序文件:质量手册地支持性文件,描述为实施管理体系要素所涉及到地各职能部门地活动地完成所规定地途径(或方法),明确了具体质量活动地目地、范围、责任部门(人)和工作流程.详见附录A《程序文件目录》.c)作业指导书:作业指导书是程序文件地细化,指导开展检测工作和管理工作地操作性文件.详见公司编制地作业指导书.d)记录:包括质量记录和技术记录.附录B《质量记录清单》.4.2.6 技术负责人负责技术运作地策划、组织和实施,质量负责人负责管理体系地运行和持续改进.4.2.7 依据评审准则,本公司地管理体系职能分配表详见附录C.4.2.8 当策划和实施管理体系变更时,原则上通过管理评审,由公司总经理确定,以确保管理体系地完整性得到维持.。
消防验收质量手册全集本手册旨在提供一份全面的消防验收质量指南,以确保消防设施和系统的合规性和安全性。
以下内容涵盖了消防验收的各个方面,包括前期准备、验收流程、验收标准和后续维护。
1. 前期准备1.1. 项目资料收集- 收集相关消防法规、标准和规范。
- 收集消防设计文件,包括消防平面图、系统图等。
- 收集施工过程中的相关记录和报告。
1.2. 项目现场检查- 检查消防设施的安装情况,包括消防器材、消防泵、喷淋系统等。
- 检查消防通道和疏散通道的设置情况。
- 检查消防水源和消防供电情况。
2. 验收流程2.1. 验收申请- 向相关部门提交消防验收申请,并提供相关资料。
2.2. 验收安排- 确定验收时间、地点和参与人员。
- 准备验收所需的工具和设备。
2.3. 验收实施- 按照验收计划进行现场验收。
- 对消防设施和系统进行测试,包括喷淋测试、疏散指示灯测试等。
- 对消防通道和疏散通道进行检查。
2.4. 验收报告- 编制验收报告,包括验收结果、存在问题和建议。
- 提交验收报告给相关部门。
3. 验收标准3.1. 法规标准- 遵守国家和地方的消防法规、标准和规范。
3.2. 设计文件- 消防设计文件应符合法规要求,并经过审批。
3.3. 设施设备- 消防设施和设备应符合国家标准,并经过合格检测。
3.4. 施工质量- 施工过程中的记录和报告应齐全,符合设计和规范要求。
4. 后续维护4.1. 维护计划- 制定消防设施和系统的维护计划,包括定期检查、保养和维修。
4.2. 培训和演练- 对相关人员进行消防知识和技能的培训。
- 定期组织消防演练,提高应急响应能力。
4.3. 问题整改- 对验收过程中发现的问题进行整改,并提供整改报告。
5. 附录5.1. 相关法规和标准- 列出相关的消防法规、标准和规范。
5.2. 验收表格- 提供验收过程中所需的表格,包括验收记录表、问题整改表等。
5.3. 参考资料- 提供一些消防验收的参考资料,如消防设施操作手册、消防演练方案等。