产品质量整改报告

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产品质量整改报告

篇一:关于产品质量监督抽检不合格的情况说明和整改报告

关于产品质量监督抽检不合格

情况说明及整改情况的报告

新平县市场监督管理局:

在玉溪市质量技术监督局执法人员于20XX年4月6日

依据《中华人民共和国产品质量法》组织的抽检中,我公司生产销售的烧结普通砖被判定不合格。7月25日我公司收到玉溪市质量技术监督综合检测中心不合格的《检验报告》(no:JQ20XX0335),报告上显示有些单一指标(单块最小抗压强

度值)不符合gb5101—20XX《烧结普通砖》标准,未达到产品质量要求。针对这一情况,公司领导高度重视,立即组织技术、质检、生产、销售等部门召开专题会议,针对报告中不合格项目全面排查原因,制定整改措施,强化责任追究,

确保今后的产品质量全部符合国家相关要求。经排查分析,发现我们公司在抽检前所生产的本批次烧结普通砖因生产

设备运转有故障未及时处理,另因采购的原材料燃煤所存在的质量问题,造成本批次烧结普通砖出现质量技术问题,加之我公司检验部门未能及时采样分析,生产部门没有及时调整配方,所以造成产品质量出现不稳定,被抽检为不合格产品。

针对查出的原因和存在的问题,一方面我们及时与原料供应商石屏煤矿进行反馈和沟通,提出整改意见,要求稳定产品质量,加强信息交流和沟通;另一方面要求质量部门对每一批原料进厂进行跟踪检验分析,增加分析频率,发现问题及时通知生产部门调整工艺配方和参数,确保产品质量达标。另外,为了增加生产设备及技术工艺的可靠性,20XX年8月,我们利用设备检修机会,对生产工艺进行技术改造,

优化生产设备装置,新增两条电子称控制系统,确保各种原料入料准确。

对抽检不合格批次的烧结普通砖,我公司及时进行处理,对同一批次

尚未出厂的产品全部采取按一定比例加在原料中重新

生产。同时为了杜绝类似质量事故发生,维护公司质量信誉和形象,公司对在这次质量事故中的责任人,供应、质量部长进行严肃处罚。

经过我公司采取的一系列整改措施,我公司产品质量一直保持稳定。20XX年8月3日,玉溪市质量技术监督管理局陪同云南省质量技术监督管理局的执法人员再次抽检了我

公司生产的烧结普通砖;20XX年9月17日由玉溪市质量技

术监督管理局检测中心通知我公司此次复查检测的烧结普

通砖合格。

今后公司生产中,我们将进一步加强产品质量管理工作,积极采用新技术、新工艺,强化质量责任落实,不断提高产品质量,确保产品质量全部符合国家标准。

新平瑞隆工贸有限公司

20XX年9月22日

篇二:质检不合格整改报告

质检不合格项整改流程

为了全面提高公司环境卫生质量,积极响应公司的管理模式,在接到卫生不合格报告单

后,以“快速响应,立即整改,一定回复”为准则进一步加强公司卫生工作力度,让不合格

项得到及时处理,针对存在的或潜在的不合格原因及时制定纠正或预防措施,创造一个良好

的环境。

二、范围

公司质检所提出的卫生意见或不合格项的处理。

三、职责

本部门负责人及服务供方现场主管负责范围内的不合

格项的处理。质检部负责跟踪验证并封闭不合格项。公司所有员工均有责任提出意见或预防措施。

四、程序

1、现场落实不合格项并查找原因,落实整改工作:

(1)立即组织本部门员工现场落实不合格项并查找原因;

(2)组织员工立即进行整改(如问题复杂可先制定整改方案后落实整改);

(3)整改时限一般为一日,如问题严重应列出具体的整改时限,说明原因以文件的形式

报给质检部;

(4)跟进整改措施的落实情况,验证整改效果;

(5)召开员工会议,通报不合格项及整改措施,提高员工的清洁质量意识;

(6)对涉及到不合格项的相关人员进行清洁标准、工作程序的培训。

2、提交整改报告和复检申请:

(1)整改报告:

本部门完成不合格项整改后,向质检部提交整改报告,内容包括:◆不合格原因分析;

◆整改时间及整改结果;◆所采取的整改措施及防止类似事件发生的措施,对员工进行的培训等;◆整改后的情况,如有相关照片、培训记录、内部检验记录等一并作为整改报告的附件;

(2)复检申请:

◆在提交整改报告的同时还应提交一份复检申请,申请对不合格项进行复查检验,以证

明整改措施的有效性;

说明:所提交的整改报告及复检申请应注明日期。

3、异议申诉:

本部门对质检部的检查结果有异议的,应在两日内以书面的形式向质检部说明情况;

4、不合格项流程的封闭:在本部门内部复检合格后,以书面的形式提交整改报告及复检申请,待质检部检验合格后不合格项流程由质检部封闭。

五、附件:

《不合格项报告单》

《部门内部复检记录》篇二:不合格项整改报告关于20XX 年辽宁永壮铝塑(集团)有限公司生产许可审查中出现不合格项的整改报告20XX年8月18~19日,经我公司申请,国家有色金属审查部组织以张鸣(高级工程师)

任组长的审查组一行三人来我公司开展铝合金建筑型

材许可证换证审查工作。经现场审查,

发生一般不合格8项,严重不合格项0项。针对不合格项,我公司在审查组走后立即组织整

改,特将整改情况汇报如下。

一、成立整改小组。由公司生产副总孙楠负责领导,公司企划部、技术部、设备科、生

产车间等相关部门参与执行,对8项不合格进行整改。

二、事实分析及原因查找。审查发现,4个申证单元共同存在以下8项不合格。不合格

项①3.3条款,检验人员对检验标准理解不足。经过调查,文件管理负责人未及时把有效检

验标准复印发放到检验部门。不合格项②4.2.1条款,成品检验规程不符合标准要求。分析

原因,规程起草人员对检验标准、抽样方式等资料学习不够,现场调研做得不够。不合格项

③5.1.3条款,未制定采购文件。经调查,公司原采购文件内容不完善,对新供应商资质验

证、产品验收等方式没做规定,原因在于公司近年来一直使用一些固定供货厂家的主辅原料,

另外起草人员考虑也不周全。不合格项④5.1.4条款,主要原材料未进行检验和验证。经调

查,公司对原材料验收未做验收记录,试验主辅原料记