日常税务风险管理服务合同
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税务核查服务合同模板甲方(委托方):乙方(受托方):根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行税务核查的事宜,达成如下协议:一、税务核查服务内容1.1 乙方应根据甲方的要求,对甲方税务情况进行全面或专项的核查,包括但不限于税务申报、税务筹划、税务合规性检查等方面。
1.2 乙方应按照约定时间完成税务核查工作,并向甲方提供税务核查报告。
1.3 乙方应根据税务核查结果,对甲方的税务风险提出改进建议,并协助甲方进行税务风险整改。
二、税务核查服务费用2.1 乙方向甲方提供的税务核查服务费用为人民币【】元(大写:【】元整)。
2.2 甲方应按照约定时间向乙方支付税务核查服务费用。
三、税务核查服务期限3.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,服务期限为【】个月。
3.2 服务期限届满,如甲方仍需要乙方提供税务核查服务,双方可签订补充协议延长服务期限。
四、保密条款4.1 乙方应对在税务核查过程中获得的甲方商业秘密、个人隐私等信息严格保密。
4.2 乙方不得将甲方的税务核查结果泄露给第三方,除非有法律、法规的规定或甲方书面同意。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成税务核查工作,甲方有权解除本合同,并要求乙方支付违约金。
5.2 甲方未按照约定时间支付税务核查服务费用,乙方有权解除本合同,并要求甲方支付违约金。
六、争议解决6.1 对于因履行本合同而产生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决。
6.2 如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:【年】年【月】月【日】日。
税务稽查咨询服务合同委托方:(以下简称甲方)受托方:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则等相关法律法规的规定,遵循平等自愿和诚实信用的原则,就甲方委托乙方进行税务稽查服务事宜协商一致,特订立本合同。
第一条:服务内容1、乙方根据甲方提供的税务资料,对甲方近三年的纳税情况进行全面检查,包括但不限于增值税、企业所得税、个人所得税、房产税、土地增值税等税种。
2、乙方对甲方税务风险进行评估,并提出合理化建议,帮助甲方降低税务风险。
3、乙方针对甲方存在的税务问题,提供税务整改方案,协助甲方完成税务整改工作。
第二条:服务期限本合同服务期限为天,自年月日开始至年月日止。
如因特殊情况,双方可协商延长服务期限。
第三条:服务费用本合同服务费用为人民币元,大写元整。
甲方应在本合同签订后七个工作日内支付给乙方。
第四条:双方的权利与义务1、甲方应如实向乙方提供各种税务资料,并保证所提供资料的真实、完整、合法。
2、乙方应保守甲方的商业秘密和税务资料,未经甲方书面同意不得泄露给第三方。
3、甲方应积极配合乙方进行税务稽查工作,提供必要的工作条件。
4、乙方应按照约定的时间、质量完成税务稽查服务,并向甲方提交税务稽查报告。
第五条:违约责任1、任何一方违反本合同的约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿损失。
2、甲方未按时支付服务费用的,乙方有权暂停或终止提供税务稽查服务。
第六条:争议解决甲乙双方如由于本合同产生争议,甲乙双方应及时协商解决。
协商不成时,可向甲方所在地人民法院起诉。
第七条:附则1、未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同协议书具有同等效力。
2、本合同一式肆份,双方各执贰份,具同等法律效力,双方签字后生效。
签署页:。
税务风险应对服务合同7篇篇1甲方(委托方):____________________乙方(服务方):____________________根据有关法律法规,为明确双方在税务风险应对过程中的权利和义务,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,经友好协商,就乙方为甲方提供税务风险应对服务达成以下协议:一、服务内容乙方将向甲方提供以下税务风险应对服务:1. 税务风险评估:对甲方的税务风险进行定期评估,识别潜在的税务风险。
2. 税务政策咨询:就甲方涉及的税务政策问题提供咨询和建议。
3. 税务争议应对:协助甲方处理与税务机关的争议,提供法律支持。
4. 税务合规审查:对甲方的税务合规情况进行审查,确保其遵守相关税收法规。
5. 税务培训:为甲方提供税务相关的培训,提高甲方人员的税务知识水平。
二、服务期限本合同的服务期限自______年______月______日起至______年______月______日止。
三、服务费用1. 甲方应支付乙方提供的税务风险应对服务费用。
2. 服务费用总额为______人民币,分______期支付。
3. 具体支付时间和金额如下:____________________。
四、双方权利义务1. 甲方有权获得乙方提供的税务风险应对服务,并按时支付服务费用。
2. 甲方有义务向乙方提供所需的资料和信息,确保信息的真实性和完整性。
3. 乙方有权按照本合同约定收取服务费用。
4. 乙方有义务按照本合同约定提供高质量的税务风险应对服务。
5. 乙方应保守甲方的商业秘密,未经甲方同意,不得泄露甲方的商业信息。
五、违约责任1. 若甲方未按照本合同约定支付服务费用,乙方有权要求甲方支付逾期违约金。
2. 若乙方未按照本合同约定提供税务风险应对服务,甲方有权要求乙方承担违约责任。
3. 若因乙方的过失导致甲方遭受税务风险损失,乙方应承担相应的赔偿责任。
六、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
税务服务合同范本一、合同背景本合同由以下各方签订,经协商一致,旨在就税务服务事项达成一致并确立双方的权益和责任。
甲方(以下简称“委托人”):地址:联系人:电话:乙方(以下简称“承办方”):地址:联系人:电话:二、合同目的委托人希望承办方能为其提供税务服务,以确保其遵守财务和税务法规,并最大限度地降低税务风险。
承办方同意提供相应的服务,并保证提供高质量和高效率的服务。
三、合同范围和内容1.委托人授权承办方为其进行税务申报和筹划,并代表其与税务部门进行沟通和协商。
2.承办方应妥善管理委托人的纳税资料和相关财务文件,确保其安全性和保密性。
3.承办方将根据委托人的具体需求提供以下税务服务:–税务咨询和筹划,包括但不限于税务政策解读、税务风险评估和优化措施提供等;–申报和缴纳各类税款,包括但不限于增值税、所得税等;–代表委托人与税务部门进行沟通和协商,解决税务争议和纠纷;–提供其他税务相关服务。
四、费用及支付方式1.委托人应按照以下方式向承办方支付费用:–服务费:根据具体服务内容和工作量,双方将在合同签订后进一步商定费用标准;–预付款:委托人应在合同签订后的5个工作日内支付合同总费用的50%作为预付款;–尾款:委托人应在承办方完成相关服务后的5个工作日内支付合同总费用的50%作为尾款。
2.若合同期间发生增减服务或费用调整的情况,双方应及时协商并签订补充协议。
3.承办方应在收到款项后及时提供相应的服务。
五、保密条款1.双方同意将于合同签订后对涉及对方商业秘密或商业利益的信息予以保密,除非事先取得对方的书面同意,不得向任何第三方披露。
2.本条款不限制双方因合同履行目的而向税务部门或其他法定机构提供必要的信息和资料。
六、合同期限本合同自双方签字之日起生效,并持续有效期为一年。
七、解除合同1.双方均有权在正式通知对方后解除本合同,解除通知应提前30天;2.在解除合同后,委托人应向承办方支付已完成工作的费用;3.若因一方违约导致合同解除,违约方应向对方支付违约金。
税务代理服务协议书5篇篇1甲方(委托人):____________________乙方(代理人):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则,就甲方委托乙方提供税务代理服务达成如下协议:一、协议范围乙方接受甲方委托,为甲方提供税务代理服务。
服务内容包括但不限于:税务咨询、税务筹划、税务申报、税务审计和税务争议解决等。
具体服务事项根据甲方需求,经双方书面确认后实施。
二、服务期限本协议自签订之日起生效,有效期为______年。
期满后,如双方继续合作,可续签本协议。
三、服务费用1. 甲方应按照乙方的服务内容和进度支付服务费用。
具体费用标准、支付方式及时间等详见附件《服务费用明细表》。
2. 乙方在提供税务代理服务过程中产生的通讯费、交通费等额外费用,由甲方承担。
四、双方权利义务1. 甲方有权要求乙方提供优质的税务代理服务,并按照本协议约定支付服务费用。
甲方应提供真实、完整、准确的财务资料,以便乙方提供更好的服务。
2. 乙方应按时为甲方提供税务代理服务,确保服务质量。
乙方应对甲方的财务资料保密,不得泄露。
乙方应按时向甲方报告工作进度和结果。
3. 甲乙双方应共同遵守国家税收法律法规和政策,维护税收秩序。
乙方应协助甲方合理避税,降低税收风险。
五、违约责任1. 若甲方未按照本协议约定支付服务费用,乙方有权终止服务,并依法追究甲方的违约责任。
2. 若乙方提供的税务代理服务存在瑕疵,给甲方造成损失的,乙方应承担相应的赔偿责任。
3. 若因乙方原因导致甲方涉税违法,乙方应承担相应的法律责任和经济损失。
六、协议解除与终止1. 本协议在以下情况下解除:(1)双方协商一致解除本协议;(2)一方严重违约,另一方有权解除本协议;(3 法律法规规定的其他情形。
2. 本协议解除或终止后,乙方应对甲方的财务资料保密,并返还甲方相关材料。
七、争议解决本协议履行过程中发生争议,双方应首先协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建筑合同税务风险管理建筑合同税务风险管理这事儿啊,就像是在走钢丝。
一个不小心,那可就掉进税务风险的大坑里啦。
咱们先说说建筑合同里的税务风险都有啥样的。
你想啊,建筑工程往往涉及到好多不同的环节,每个环节都可能跟税务打交道。
比如说材料采购,这就像是一场交易的小游戏。
你买材料的时候,发票要是开得不对,那就好比游戏里走错了一步棋,可能会让你在税务的棋盘上满盘皆输。
要是发票不正规,税务机关来查的时候,你拿什么来证明你的成本呢?这就像你去参加一场考试,却没带准考证一样,麻烦大了去了。
再说说建筑合同里的工程计价方式。
有的是固定总价,有的是单价合同,还有的是成本加酬金。
这就像做菜,不同的计价方式就像不同的菜谱。
固定总价合同就像是你去饭店点了个套餐,不管饭店做菜的成本怎么变,你就给那么多钱。
这种情况下,你得特别小心合同里的税务条款。
如果在合同执行过程中,有了一些税务政策的变化,你是按照老政策还是新政策来呢?这就像你点了个套餐,结果饭店说食材涨价了,那这个税到底怎么算呢?可不能稀里糊涂的。
单价合同就像去菜市场买菜,按斤称,每个项目的单价定好了,最后总价根据实际的工程量来算。
这里面要是工程量计算不准确,税务方面也容易出问题。
成本加酬金合同呢,就像是你请了个厨师,给他买菜的钱再加上一点报酬。
这里面成本的核算可就非常关键了,算错了成本,税务也就跟着乱套了。
那怎么来管理这些风险呢?这就需要我们像精明的商人一样。
在签订建筑合同之前,得好好研究一下税务法规。
这不是让你成为税务专家,但是你得知道个大概吧。
就像你要去一个新地方旅游,你得知道当地的一些基本规矩一样。
你不能合同都签了,才发现里面有一些条款是和税务法规相悖的。
那可真是自己给自己挖坑,还跳得挺欢。
还有啊,合同里关于税务责任的划分一定要明确。
这就像两个人合伙做生意,谁负责什么得清清楚楚。
是甲方承担所有的税务,还是乙方承担,或者是按照一定的比例分担。
要是这事儿不明确,到时候出了税务问题,就像两个合伙人互相推诿责任,那能有好结果吗?在建筑合同执行的过程中,要随时关注税务政策的变化。
税务风险管控合同管理学习总结《税务风险管控合同管理学习总结:为企业系好“安全带”》嘿呀,最近学了税务风险管控合同管理,可真是让我大开眼界!这感觉就像是给企业找了个超级保镖,帮咱把风险都挡在外面啦。
一开始接触的时候,我还想着,合同管理不就是看看字、签签字嘛,能有多大事儿。
结果学了之后才发现,这里面的门道可多了去了。
原来一个小小的合同条款,都可能隐藏着大大的税务风险。
就像隐藏在文字里的小怪兽,一不小心就会蹦出来咬企业一口。
比如说吧,有些合同对税务责任的划分模模糊糊的,到时候真出了问题,企业和合作方可能就开始踢皮球啦,争来争去谁也不想当那个背锅侠。
这时候要是没学好怎么管理,那可就傻眼咯。
我觉得学习这个就像是学武功秘籍一样,每一招每一式都得记牢咯。
咱得看清合同里的弯弯绕绕,找到那些可能埋雷的地方,提前给它拆咯。
这就跟工兵排雷似的,得小心翼翼,还得眼尖心细。
而且啊,学了这个之后,我跟别人谈合同都感觉自己特有底气。
以前就知道傻乎乎地签,现在我会拎着“税务风险大宝剑”,把那些不合理的条款都挑出来,然后跟对方好好掰扯掰扯。
嘿,那感觉,倍儿爽!通过学习,我还深刻体会到了未雨绸缪的重要性。
要是等风险来了再去管,那可就晚了。
得像老司机一样,提前看好路况,避免掉坑里。
把合同管理好了,就相当于给企业的发展之路铺上了平坦的柏油路,一路畅通无阻。
总之啊,这税务风险管控合同管理可不是闹着玩的,那是企业的重要“安全带”。
咱得当个好学生,好好学,好好用,让企业在商海沉浮中稳稳当当的。
不然等出了问题再后悔,那可来不及咯。
现在的我呀,可算知道了合同里的大学问,以后一定要好好发挥所学,让咱企业远离风险,开足马力向前冲!。
税务顾问服务协议4篇篇1税务顾问服务协议甲方:________________(以下简称“甲方”)乙方:________________(以下简称“乙方”)甲乙双方在平等、自愿和互利的基础上,经友好协商达成如下协议:第一条服务内容1.1 乙方须为甲方提供税务咨询服务,并就甲方提出的涉税问题,进行解答和提供建议。
1.2 乙方须依法合规从事税务顾问服务,确保服务质量和效果。
1.3 乙方可根据甲方要求,提供税务筹划方案,协助甲方进行税务风险管理。
1.4 乙方应积极协助甲方履行税务报告工作,确保税务合规性。
第二条服务方式2.1 服务地点:乙方可以通过电话、邮件、在线会议等方式,为甲方提供税务咨询服务。
2.2 服务时间:乙方承诺在双方协商确定的时间内为甲方提供服务,若需要延期或调整,应提前告知甲方。
2.3 服务费用:服务费用由甲方支付,具体数额、支付方式双方另行约定。
第三条保密义务3.1 乙方应对甲方提供的涉税信息和资料保密,未经甲方书面同意,不得向第三方透露。
3.2 乙方应保护甲方的商业秘密,不得利用服务中获悉的信息违反法律规定或损害甲方的利益。
3.3 若因乙方违反保密义务导致甲方损失的,乙方应承担赔偿责任。
第四条服务质量保证4.1 乙方应具备相关税务法规和政策的知识和经验,确保提供的服务准确、及时和有效。
4.2 乙方应对甲方提出的问题进行专业分析和妥善处理,保证服务质量。
4.3 乙方应对服务过程中发现的税务问题及时向甲方报告,并提供解决方案。
第五条违约责任5.1 若乙方未按照本协议约定提供服务或服务质量不符合要求的,应承担违约责任,并根据实际情况给予适当补偿。
5.2 若因乙方故意或过失导致甲方受到税务处罚或诉讼损失的,乙方应承担相应法律责任并赔偿甲方全部损失。
第六条协议变更本协议经乙方签字确认生效,如需变更,须经甲乙双方协商一致,并签署书面协议。
第七条协议解除7.1 协议有效期满,乙方完成服务后,本协议自动解除。
税务顾问服务协议书的范本6篇篇1甲方(客户):___________________________乙方(税务顾问单位):_________________________鉴于甲方是一家依法注册的企业,对税务问题高度重视并希望获得专业的税务顾问服务;乙方拥有丰富的税务实践经验及专业知识,愿为甲方提供高质量的税务咨询服务。
为此,双方经友好协商,达成以下税务顾问服务协议:一、服务内容乙方为甲方提供以下税务顾问服务:1. 提供日常税务咨询,解答甲方日常经营中的涉税问题。
2. 为甲方提供税收优惠政策咨询,帮助甲方合理享受税收优惠政策。
3. 编制甲方年度税务筹划方案,优化税务结构,降低税负成本。
4. 对甲方经营中的重大经济合同进行税务风险评估,并提供相应税务意见。
5. 及时向甲方传达最新的税收政策法规,提供税收法规更新解读。
6. 根据甲方需求,协助处理涉税事务,包括但不限于税务审计、税务争议等。
二、服务期限本协议自签订之日起生效,有效期为______年。
期满后,如双方均有意愿继续合作,可续签本协议。
三、服务费用1. 乙方为甲方提供税务顾问服务的费用为人民币______元/年。
2. 甲方应于本协议签订后10个工作日内支付服务费用至乙方指定账户。
3. 如甲方需乙方提供超出本协议范围的服务,双方应另行商定服务费用及支付方式。
四、双方责任与义务1. 甲方应如实提供与税务咨询相关的资料,确保资料的真实性和完整性。
2. 乙方应根据本协议为甲方提供高质量的税务顾问服务,确保服务的专业性和及时性。
3. 乙方应对甲方的商业秘密进行保密,未经甲方同意,不得泄露甲方的商业秘密。
4. 双方应共同遵守本协议的各项约定,如一方违约,应承担相应的违约责任。
五、协议的变更与解除1. 本协议如需变更,应经双方协商一致,并书面修改或补充。
2. 本协议在以下情况下可以解除:(1)双方协商一致解除;(2)一方违反本协议约定,经催告后仍未改正的,另一方有权解除协议;(3)因不可抗力致使本协议无法继续履行的,双方均可解除协议。