收入支出总表
- 格式:doc
- 大小:199.27 KB
- 文档页数:9
表一:收入支出决算总表
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
—1—
表二:收入决算表
—2—
:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
—3—
表四:财政拨款收入支出决算总表
—4—
注:本表反映部门年度
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
—5—
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
—6—
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
—7—
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
百色市总工会没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入,也没安排支出,故本表无数据”
—8—
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
百色市总工会没有政府性基金预算财政拨款经费收入,也没安排支出,故本表无数据”
—9—
—10—。
收入支出决算总表公开01表部门:河北省张家口市涿鹿县广播电视台金额单位:万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1833.55一、一般公共服务支出300.00 其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.00二、上级补助收入30.00三、国防支出320.00三、事业收入40.00四、公共安全支出330.00四、经营收入50.00五、教育支出340.00五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出350.00六、其他收入790.21七、文化体育与传媒支出36882.908八、社会保障和就业支出370.009九、医疗卫生与计划生育支出380.0010十、节能环保支出390.0011十一、城乡社区支出400.0012十二、农林水支出410.0013十三、交通运输支出420.0014十四、资源勘探信息等支出430.0015十五、商业服务业等支出440.0016十六、金融支出450.0017十七、援助其他地区支出460.0018十八、国土海洋气象等支出470.0019十九、住房保障支出480.0020二十、粮油物资储备支出490.0021二十一、其他支出500.00本年收入合计22923.75本年支出合计51882.90用事业基金弥补收支差额230.00结余分配520.00年初结转和结余240.00 其中:提取职工福利基金530.00 其中:项目支出结转和结余250.00 转入事业基金540.00— 1 —收入决算表公开02表—2.%d —支出决算表公开03表— 3.%d —财政拨款收入支出决算总表公开04表部门:河北省张家口市涿鹿县广播电视台金额单位:万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1833.55一、一般公共服务支出280.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.003三、国防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.000.005五、教育支出320.000.000.006六、科学技术支出330.000.000.007七、文化体育与传媒支出34792.70792.700.008八、社会保障和就业支出350.000.000.009九、医疗卫生与计划生育支出360.000.000.0010十、节能环保支出370.000.000.0011十一、城乡社区支出380.000.000.0012十二、农林水支出390.000.000.0013十三、交通运输支出400.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商业服务业等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地区支出440.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出460.000.000.0020二十、粮油物资储备支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.000.000.00本年收入合计22833.55本年支出合计49792.70792.700.00年初财政拨款结转和结余230.00年末财政拨款结转和结余5040.8540.850.00— 4 —一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开05表2.本表批复到项级科目。
收入支出决算总表公开01表预算单位:中共河南省长垣县委员会单位:万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 314.65 一、一般公共服务支出14 304.48二、上级补助收入 2 二、外交支出15三、事业收入 3 三、国防支出16四、经营收入 4 四、公共安全支出17五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出18六、其他收入 6 六、科学技术支出197 八、社会保障与就业支出20 7.088 九、医疗与计划生育支出21 10.94本年收入合计9 314.65 本年支出合计22 322.5 用事业基金弥补收支差额10 结余分配23年初结转和结余11 31.75 年末结转和结余24 23.9012 25合计13 346.40 合计26 346.4 注:本表反映预算单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
- 5 -收入决算表公开02表预算单位:单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次 1 2 3 4 5 6 7合计314.65 314.65201 一般公共服务支出298.21 298.2120131 党委办公(厅)室及相关机构事务298.21 298.212013101行政运行292.21 292.21 2013102一般行政管理事务 6 62080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.08 7.082100501行政单位医疗9.36 9.36 注:本表反映预算单位本年度取得的各项收入情况。
- 6 -支出决算总表公开03表预算单位:单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次 1 2 3 4 5 6 合计322.50 316.50 6201 一般公共服务支出304.48 298.48 620131 党委办公(厅)室及相关机构事务304.48 298.48 62013101 行政运行298.48 298.482013102 一般行政管理事务6 62080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.08 7.082100501 行政单位医疗10.94 10.94 注:本表反映预算单位本年度取得的各项支出情况。
收入支出决算总表公开01表单位:万元安排的政府投资项目资金2,238.94万元,按照现行财政管理要求,编制的2014年预算不包括此金额;(2)下属事业单位市气象服务中心为差额事业单位,取得的经营服务收入按“收支两条线”管理先全额上缴(2014年实际上缴财政专户7,678.31万元),经市财政部门审批后2014年年中追加超收返还项目预算706万元;2.其他收入1,019.64万元,包括:上年结转政府采购预算967.52万元,非同级财政部门拨入行业专项经费52.13万元;3.本年支出合计比本年收入合计多12.98万元的原因是:本年水电专线费扣款是根据上月扣款数通过申请财政直接支付到托收账户扣款,12月存在实际扣款支出数超过申请数需要由代扣账户垫支的情况;4.本表反映的年度总支出12,546.42万元大于年度预算数的原因是由于以上说明的第1个方面所述两点原因及增人增资追加预算所致。
收入决算表公开02表单位:万元支出决算表公开03表注:本表反映部门本年度各项支出情况。
说明:本表反映的年度总支出12,546.42万元大于年度预算数的原因:(1)根据市发改委下达计划安排的政府投资项目资金2,238.94万元,按照现行财政管理要求,编制的2014年预算不包括此金额(2)下属事业单位市气象服务中心为差额事业单位,取得的经营服务收入按“收支两条线”管理先全额上缴,经市财政部门审批后2014年年中追加超收返还项目预算706万元;(3)年度增人增资追加预算。
财政拨款收入支出决算总表公开04表单位:万元一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位:万元部门:深圳市气象局1栏=(2+3)栏。
公开07表说明:本表财政拨款总支出数11,506.91万元大于年度预算数的原因:1.其他国土资源事务支出2,238.94万元为市发改委安排的政府投资项目资金,按照现行财政管理要求,编制的2014年预算不包括此金额;2.下属事业单位市气象服务中心为差额事业单位,取得的经营服务收入按“收支两条线”管理先全额上缴,项目支出差额部分未列入年初预算内,经市财政部门审批后2014年年中追加超收返还项目预算706万元;3.年度增人增资追加预算。
公司年度收入支出汇总表
本表格为公司2021年度的收入支出情况汇总,分别列出了公司在不同方面的收支情况,包括财务收入、业务收入、日常支出、员工福利等。
收入方面,公司今年总收入为500万人民币,其中财务收入占比较大,为200万人民币,业务收入为250万人民币,其他收入为50万人民币。
支出方面,公司今年总支出为400万人民币,其中日常支出占比较大,为200万人民币,员工福利为100万人民币,其他支出为100万人民币。
总体来看,公司今年盈利为100万人民币,业务收入占比较高,但财务收入也有很大的贡献。
公司日常支出较高,但员工福利也得到了很好的保障,公司财务状况稳定。
注:以上数据仅供参考,具体数据以公司内部财务报表为准。
- 1 -。
收入支出决算总表财决公开01表2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 1 —收入决算表财决公开1_1表2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
—2.%d —支出决算表财决公开1_2表2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 3.%d —财政拨款收入支出决算表财决公开2表2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 4 —一般公共预算财政拨款支出决算表财决公开3表— 5.%d —一般公共预算财政拨款支出决算明细表一一般公共预算财政拨款支出决算明细表财决公开3_1表— 13.%d —一般公共预算财政拨款基本支出决算表财决公开3_2表— 6 —一般公共预算财政拨款项目支出决算表财决公开3_3表2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 5.%d —一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表财决公开3_4表— %d —政府性基金预算财政拨款收入支出决算表财决公开4表2.如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
—7.%d —政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表财决公开4_1表注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2.决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
4.如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。
— %d —国有资本经营预算支出决算表财决公开5表注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
收入支出决算总表公开01表收入决算表公开02表支出决算总表公开03表财政拨款收入支出决算总表公开04表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门:单位:万元一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表鹤壁市山城区农业局2015年部门决算公开一、部门基本情况(一)部门机构设置及职能鹤壁市山城区农业局内设7个职能科室,包括办公室及6个事业单位。
所属事业单位分别是山城区农业局农技推广站、河南省农业广播电视学校鹤壁市山城区分校、山城区农村经济管理站、山城区农产品质量安全监测检验中心、山城区粮食监督检查执法大队、山城区农村能源环境保护管理站。
主要职责是:1.贯彻执行农业基本政策,稳定和完善农村基本经营制度;拟定全区农村、农业中长期发展规划,经批准后组织实施。
2.指导农业、农业产业化经营企业、乡镇企业结构的合理调整,农业资源的合理配置和产品品质的改善;提出农村富余劳动力转移规划并组织实施;起草我区农业政策、规章和办法,指导全区农业法制体系建设;提出全区有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议。
协调农业产业化经营企业与有关部门的关系。
3.拟定农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;指导、监督减轻农民负担和土地使用权流转工作;配合有关部门对农业产业化经营企业的产品质量、计量、标准进行指导、监督和管理,总结和推广农业产业化经营企业发展和改革的经验。
4.预测并发布主要农产品及农业生产资料供求情况等农业信息,指导全区农业信息化体系建设;按照国家的产业政策和行业发展规划,引导全区农业产业化经营企业的产业、产品结构调整,提高产品质量和经营管理水平。
5.拟定全区农业科技、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策,协调农科教结合工作,实施科教兴农战略;组织协调农业技术推广项目的筛选和实施;指导农业教育和农业职业技能开发工作。
收入支出决算总表公开01表部门:单位:万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入1610.09 一、一般公共服务支出14644.09二、上级补助收入2二、外交支出15 3.00三、事业收入3三、国防支出16四、经营收入4四、公共安全支出17五、附属单位上缴收入5五、教育支出18六、其他收入6六、科学技术支出197 (20)821本年收入合计9本年支出合计22用事业基金弥补收支差额10 结余分配23年初结转和结余11610.09 年末结转和结余24644.091225总计13总计26注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表公开02表部门:单位:万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计630.09 630.09204公共安全支出599.00599.0020406司法599.00599.002040601 行政运行405.00405.002040604 基层司法业务 2.00 2.002040605 普法宣传 5.00 5.002040607 法律援助127.00127.002040610 社区矫正10.0010.002040699 其他司法支出50.0050.00208社会保障和就业支出 3.30 3.3020805行政事业单位离退休 3.30 3.302080501 归口管理的行政单位离退休 3.30 3.30210医疗卫生与计划生育支出0.590.5921011行政事业单位医疗0.590.59注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
收入决算表公开03表部门:单位:万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计630.09 433.09 197.00 204公共安全支出599.00405.00194.0020406司法599.00405.00194.002040601 行政运行405.00405.002040604 基层司法业务 2.00 2.002040605 普法宣传 5.00 5.002040607 法律援助127.00127.002040610 社区矫正10.0010.002040699 其他司法支出50.0050.00208社会保障和就业支出 3.30 3.3020805行政事业单位离退休 3.30 3.302080501 归口管理的行政单位离退休 3.30 3.30210医疗卫生与计划生育支出0.590.5921011行政事业单位医疗0.590.59注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
附表1
收入支出决算总表
公开01表
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
附表2
收入决算表
公开02表
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
附表3
支出决算表
公开03表
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
附表4
财政拨款收入支出决算表
公开04表
附表5
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
附表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附表6
附表6
附表6
附表6
其他
附表6
附表6
公开06表
附表7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
附表8
财政专户管理资金收入支出决算表
公开08表
附件9
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。
“三公”经费相关统计数同此口径。
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
表
公开09表
结转结余资金安排的实际支出。
“。