医院财务科总结与工作计划正式版
- 格式:docx
- 大小:35.38 KB
- 文档页数:7
医院财务工作总结及计划范文7篇第1篇示例:医院财务工作总结及计划医院财务工作是医疗机构管理中的一项重要工作,直接关系到医院的经济效益和可持续发展。
作为医院财务工作者,我们应当时刻把握财务状况,合理分配资源,确保医院的正常运转。
在过去的一年里,我们积极开展各项财务工作,取得了一定的成绩,也发现了一些问题,面对新的一年,我们要不断改进,努力提高工作效率和质量。
一、过去一年的工作总结在过去一年里,我们全面落实了财务制度,加强了内部控制,确保了财务数据的真实性和准确性。
我们按照预算执行,严格控制各项支出,做到了有条不紊地管理资金。
我们还加强了对医疗服务收入和医保费用的监督,有效防范了财务风险。
我们还定期对财务情况进行分析和评估,及时发现问题和进行调整,确保了财务状况的稳健性。
二、存在的问题和不足虽然我们在财务工作中取得了一些成绩,但也存在一些问题和不足。
我们在财务信息化建设方面仍有待加强,需要进一步提高财务系统的使用率和效率。
对于医保政策的变化和调整,我们应该更加及时地跟踪和了解,做好相应的应对措施。
我们在对医院各科室的财务管理工作中,还需进一步加强沟通和协调,提高各科室之间的配合度和效率。
三、未来一年的工作计划面对新的一年,我们要提出以下几点工作计划:1.加强财务信息化建设,提高财务系统的使用率和效率,减少人工操作带来的误差。
2.加强对医保政策的研究和学习,及时跟踪和了解政策的变化和调整,确保医院的医保费用能够得到合理报销。
3.加强对医院各科室的财务管理工作,加强沟通和协调,建立健全的财务管理制度,提高各科室之间的配合度和效率。
4.加强对财务风险的防范,建立健全的财务风险管理制度,做好财务数据的监督和评估工作,及时发现问题和进行处理。
5.加强对财务人员的培训和学习,提高财务人员的业务水平和素质,确保财务工作能够顺利进行。
在新的一年里,我们将继续努力,不断改进,全力以赴,确保医院的财务工作能够更好地为医疗服务提供支持,为医院的发展贡献力量。
财务科工作总结及工作计划5篇篇1在过去的一年里,财务科全体成员任劳任怨、齐心协力,圆满完成了年初制定的各项工作目标。
取得的成绩离不开科内每位成员的辛勤付出,也离不开科室良好的团队氛围和严谨的工作作风。
在领导的帮助和指导下,我们由不熟悉会计工作到慢慢熟悉,由最初的笨拙到现在的熟练操作,由不平衡的心态到平和的心态,我们一步步走来,一步步进步。
(一)团结协作,强化科室凝聚力财务科是一个团结协作、务实高效的科室。
科室成员之间配合默契,相互补台,在完成本职工作的同时,还兼顾其他科室和领导分配的任务。
大家不仅在工作上相互支持,而且在生活上互相关心,营造了和谐温馨的工作氛围。
(二)注重学习,提升业务水平财务科成员利用业余时间加强学习,注重提升个人业务水平。
有的参加国家开放大学学习,有的参加会计师考试,有的参加财政部门组织的培训等。
通过学习,大家的业务水平得到了显著提升,为完成本职工作奠定了坚实的基础。
(三)加强沟通,密切科室联系财务科与税务局、财政局等部门有着密切的联系。
为了更好地完成工作,我们注重加强与这些部门的沟通与联系,及时了解相关政策法规,确保财务工作的顺利进行。
此外,我们还积极配合其他科室的工作,提供必要的支持和协助。
二、工作计划在新的一年里,财务科将继续努力工作,以更加饱满的热情和精神面貌投入到工作中去。
根据年初制定的年度工作计划和目标任务,我们将继续加强学习、强化团结、注重沟通、提升业务水平。
具体来说:(一)加强学习,提升业务水平我们将继续参加国家开放大学学习和会计师考试等学习活动,提升个人业务水平。
同时,我们也将注重学习新知识、新技能,以适应不断变化的工作环境。
此外,我们还将加强与同行之间的交流与学习,取长补短,共同进步。
(二)强化团结,营造和谐氛围我们将继续加强科室成员之间的团结与协作意识培养工作开展情况总结。
通过集体活动、团队建设等活动形式营造和谐温馨的工作氛围激发大家的工作热情和积极性为科室的发展贡献力量。
2024年医院财务工作总结与计划范本总结:____年是医院财务工作中具有挑战性和变革的一年。
面对经济的不确定性和医疗行业的竞争压力,我们的财务团队努力工作,取得了一定的成绩。
以下是我们在____年取得的主要成绩和存在的问题,以及我们的下一步工作计划。
一、总结成绩:1.财务稳健:在过去一年里,我们的财务团队积极控制成本,确保了医院的财务稳定和健康发展。
通过合理预算和严格管控,我们成功实现了收入的增长,并在费用控制方面取得了突破。
2.信息化建设:我们致力于医院财务信息系统的建设和优化。
通过引进先进的财务管理软件和技术,我们提高了财务数据的准确性和及时性,加强了内部控制和风险管理。
3.合规运营:我们严格遵守财务相关法规和制度,保持了良好的账务纪律和合规运营。
这也得到了内外部审计的认可和好评。
4.人才培养:我们注重团队建设和人才培养。
通过培训和激励激励机制,我们的团队成员不断提升自身的专业素质和工作能力。
问题与挑战:尽管在____年取得了这些成绩,但我们面临着一些问题和挑战,需要进一步解决和应对。
1.数据分析能力有待提升:随着医院业务的复杂性和数据量的增加,我们的数据分析能力需要进一步提升,以支持业务决策和风险管理。
2.成本管控仍需加强:尽管我们取得了一定的成果,但在成本管控方面仍有进一步改进的空间。
我们需要深入分析成本结构,找到潜在的成本削减点,并采取相应的措施。
3.风险管理需要加强:面对医疗行业的变化和不确定性,我们需要加强风险管理,及时应对潜在的风险和挑战,确保医院的财务稳定和可持续发展。
计划:为了进一步提高财务工作的水平和效率,我们制定了以下计划:1.加强数据分析:我们将进一步引入先进的数据分析工具和技术,提升团队成员的数据分析能力。
通过深入分析财务数据,发现潜在的问题和机会,为管理层提供决策支持和战略建议。
2.优化成本管控:我们将继续优化成本管控体系,深入分析成本结构,找到潜在的成本削减点,并制定相应的措施和目标。
医院财务工作总结以及2024计划范文新年伊始,结合当前形势,将20某医院财务工作计划如下:一、顾全大局,服从领导,坚定目标不动摇财务预算,是通过院领导集体意见表决制订的,它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。
财务科全体人员要端正态度,积极发挥主观能动性,时刻坚持以公司大局为重,不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。
1、按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。
平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议,为医院领导决策当好参谋;2、积极争取政策。
积极利用行业政策,动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策,为医院谋取经济利益;3、深入研究税收政策,合理避税增效益。
新的一年里,全体财务人员工作计划明确,在工作中应加强税收政策法规的研究和学习,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理避税为医院增加效益;4、搞好电费清收核算,合理调度资金完成年度预算;5、搞好固定资产管理。
凡是资产都应该为企业带来效益。
20某年,我们应加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率。
二、治疗项目全面实习电脑化管理,在运行中发现问题,随时解决,逐步巩固、熟练,再逐个展开,稳步推进管理是生产力,是企业正常运行的保证,管理是提高企业核心竞争力的关键环节,建立创新的机制,必须靠管理来保证,管理对企业来说是永恒的。
为此,财务科将加强内部管理列入工作重点,即进一步加强财务管理,降低财务费用,控制生产成本,实行全面预算管理,合理安排,压缩不必要的或不急需的开支,做到全年生产、开支有预算,有计划,使资金得到有效合理的发挥效益。
三、明确责任,从严要求,积极抓好财务会计从业人员职业道德素质培训,提高服务水平财务科作为公司的一个对外窗口科室,我们将认真落实院里政策,提高服务水平,让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现,做到内让公司全体干群称心,外让社会各相关人员及部门满意。
财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务,每个岗位相互服务”的意识,切实抓好财务行风建设。
医院财务工作总结及计划范文9篇第1篇示例:医院财务工作总结及计划1. 业务工作总结过去一年,财务部门深入贯彻党中央、国务院和上级主管部门的相关政策法规,按照医院发展的实际情况,加强了内部管理和监督,做了大量的工作。
在财务核算方面,认真开展了财务核算工作;在资金管理方面,严格执行了资金管理办法,保证了医院资金的安全和高效利用;在成本管理方面,对医疗服务成本和管理费用进行了精细化管理,提高了经济效益。
有效控制了医院的财务风险,保障了医院的正常经营。
2. 工作中存在的问题在财务工作中,我们也面临着一些问题。
首先是人员不足,导致部分财务工作无法及时完成;其次是信息化水平有待提高,对于财务系统建设和信息化管理还需要加强;再次是财务核算存在一些不规范的地方,需要加强规范化管理,完善内部控制措施。
这些问题需要财务部门朝着更加规范、高效、透明的方向努力。
虽然我们在过去一年里取得了一些成绩,但也存在一些不足之处。
我们深知医院财务工作的重要性,我们将一如既往地努力工作,不断提高工作水平,更好地为医院的发展和服务大局作出应有的贡献。
财务工作不仅需要总结以往的工作,更需要未来的规划,下面就医院财务工作的计划进行阐述。
1. 人员建设首先我们要解决医院财务部门人员不足的问题,通过内部员工培训和外部人才引进等方式,加强财务团队建设,提高员工的专业素养和服务意识。
2. 信息化建设加强财务信息化采集和分析能力,提高信息化技术水平,推动财务管理的现代化和智能化,建设财务共享服务平台,为医院的管理和决策提供更加可靠的数据支持。
3. 财务风险管理加强财务风险管控,建立健全的内部控制机制,加强对财务数据的监控和分析,及时发现和纠正可能存在的风险和问题,全面提高财务管理水平。
4. 成本管理继续加强医疗服务成本和管理费用的详细管理,降低医院的整体成本,提高利润率,为医院的可持续发展创造更好的财务条件。
5. 绩效评价建立健全医院财务绩效评价体系,完善综合考核机制,提高医院员工的责任感和执行力,激励和保障医院财务团队的工作积极性,全面提升医院的财务管理水平和服务质量。
医院财务工作总结及计划范文6篇篇1一、引言本年度,我院财务工作紧紧围绕医院总体发展目标和任务,认真执行国家财政法规及财务制度,通过全体财务人员的共同努力,实现了财务工作的规范化、科学化管理,确保了医院经济运行的平稳有序。
在此,对过去一年的财务工作进行全面总结,并对未来的工作计划进行具体阐述。
二、过去一年工作回顾1. 财务管理工作概况过去一年,我院财务工作以“服务医疗主业,保障经济秩序”为宗旨,切实加强财务管理和预算控制,严格执行收支两条线,确保了医院资金的规范运作和高效利用。
2. 财务预算执行情况本年度财务预算得到严格执行,总收入和总支出均控制在预算范围内,预算执行率达到XX%以上。
其中,医疗收入、药品收入及其他业务收入均实现稳步增长。
3. 内部控制建设强化了内部控制体系,完善了财务审批流程,确保各项经济业务合法合规。
加强了内部审计工作,对重点领域和关键岗位进行定期审计,确保医院资产的安全完整。
4. 收费管理工作优化了收费流程,减少了患者等待时间,提高了患者满意度。
推行电子票据管理,实现了票据的实时查询和统计,提高了工作效率。
5. 成本核算与资产管理精细化了成本核算,加强了成本核算的准确性和及时性。
对医院资产进行全面盘点和清理,确保资产账实相符。
三、存在问题及原因分析1. 部分科室对财务预算执行重视不够,造成预算偏离。
2. 内部审批流程仍需进一步优化,以提高工作效率。
3. 部分收费项目更新不及时,导致收费出现误差。
4. 成本核算的精细化程度有待提高。
四、未来工作计划及目标1. 加强预算管理继续强化预算管理意识,确保各科室严格执行预算。
建立预算执行情况定期通报制度,对预算偏离情况及时进行调整。
2. 优化内部控制流程进一步简化内部审批流程,提高工作效率。
加强内部审计工作,确保内部控制的有效执行。
3. 提升收费管理水平及时更新收费项目,确保收费准确无误。
推行智能化收费管理,提高患者满意度。
4. 加强成本核算与资产管理继续推进成本核算的精细化,提高成本核算的准确性。
第1篇一、前言时光荏苒,转眼间又到了年终总结的时刻。
在过去的一年里,我国医疗行业在党的领导下,取得了显著的成果。
作为医院财务部门,我们始终秉持着“严谨、务实、创新、高效”的工作理念,为医院的稳定发展和各项事业提供了有力的经济保障。
现将本年度财务工作总结如下,并对明年工作计划进行展望。
二、201X年度财务工作总结1. 预算管理方面本年度,我们严格按照国家相关政策和医院总体工作目标,科学编制了年度财务预算。
通过精细化管理,预算执行率达到了95%以上,为医院各项业务的顺利开展提供了有力保障。
2. 资金管理方面(1)加强资金筹措:通过多渠道融资,成功筹集资金XX亿元,为医院基础设施建设、设备更新和科研创新提供了资金支持。
(2)优化资金结构:通过合理调配资金,降低了融资成本,提高了资金使用效率。
(3)加强资金监控:建立健全资金管理制度,加强对资金使用情况的监督,确保资金安全。
3. 成本控制方面(1)加强成本核算:对医院各项成本进行精细化管理,降低成本支出。
(2)优化成本结构:通过调整成本结构,提高医疗服务质量和效益。
(3)加强成本分析:定期对成本进行分析,找出成本控制的关键点,为管理层提供决策依据。
4. 会计核算方面(1)规范会计核算:严格按照国家会计制度和医院内部管理制度进行会计核算,确保会计信息的真实、准确、完整。
(2)加强会计队伍建设:通过培训、考核等方式,提高会计人员的业务水平和职业道德素质。
(3)提高会计信息化水平:推广应用财务软件,提高会计核算效率。
5. 税务管理方面(1)严格遵守国家税收政策:确保医院各项税收政策的落实,降低税收风险。
(2)加强税务申报管理:确保税务申报及时、准确,避免税务处罚。
(3)加强税务筹划:为医院提供合理的税务筹划方案,降低税收负担。
三、201X年度工作亮点1. 成功完成医院年度财务预算编制和执行工作。
2. 通过优化资金结构,降低融资成本,提高资金使用效率。
3. 加强成本控制,降低成本支出,提高医疗服务质量和效益。
医院财务工作总结及工作计划医院财务工作总结及工作计划一、工作目标和任务作为医院财务工作负责人,我的工作目标主要是确保医院财务工作稳健可靠,保证医院运转的资金充裕、合理分配、合法合规,并且提高财务管理效率,把财务管理变得更加科学化和智能化。
为实现这些目标,我的任务主要包括以下几个方面:1.建立和完善医院财务管理制度体系,制定财务管理规定,提高财务制度执行水平。
2.做好资金管理工作,控制资金使用风险,保障医院正常运转。
3.加强会计核算和财务报表管理,确保会计工作准确、及时、完整。
4.加强成本核算和费用控制,降低医疗成本,提高效益和竞争力。
5.加强税务管理,提高利润率和纳税合规度。
二、工作进展和完成情况在过去的一年里,我和我的团队付出了很多努力,在各项工作中取得了一些进展和成果。
首先是制度建设方面,我们制定了一系列的财务管理规定和工作流程,加强了各项制度的执行力度,全面提高了财务管理的效率和准确性。
第二是资金管理方面,我们加强了财务预算和资金调度,做到了全年各项业务资金需求的稳定满足,保持了急需资金的及时到位。
第三是会计核算和财务报表管理方面,我们对会计人员进行了培训,财务报表的准确性和及时性得到了保障。
第四是成本核算和费用控制,我们通过全面推行成本控制制度、标准化操作流程和统一材料管理等,全年实现了单位固定成本的有效降低。
第五是税务管理方面,我们严格遵守各项税收法规和税务政策,加强了税务筹划和管理,全年纳税合规度得到提升。
三、工作难点及问题在进行财务管理工作的过程中,还存在一些难点和问题。
主要有以下几个方面:1.医疗收入和成本核算系统有待进一步完善。
2.资金使用规范有待进一步加强,加强资金监管和使用风险控制。
3.财务制度执行力度可以进一步加强,确保实际操作和制度规定的一致性。
4.税务管理需要更好地结合实践情况,加强税收筹划。
5.财务人才队伍建设还需加强,提高财务人员的素质。
四、工作质量和压力医院财务工作是一项关键性工作,涉及到医院的运营和发展。
医院财务科工作总结与工作计划8篇第1篇示例:医院财务科工作总结与工作计划一、工作总结医院财务科作为医院管理的重要组成部分,承担着管理医院资金、收支、预算、会计以及统计工作的重要职责。
在过去的一年里,财务科在科室领导的带领下,认真履行职责,按照相关政策法规进行财务管理,确保了医院财务的稳健运行。
1.收支管理在过去一年里,财务科严格执行收支管理制度,确保了医院各项经费的合理使用和监督。
通过建立健全的财务管理制度和内部控制体系,确保了医院各项资金的合理使用,并及时报账。
对于医院的收入来源和支出情况进行了详细统计和分析,及时发现和解决了一些资金管理中存在的问题,确保了医院的资金安全。
2.预算管理财务科在过去一年里,制定了详细、全面的年度预算计划,并严格按照预算执行,确保了医院各项支出的合理性和合法性。
对预算执行进行了全程跟踪和监督,及时调整预算计划,最大程度地保障医院的经济效益。
3.会计核算财务科依法准确地记载了医院的各项经济业务,严格执行了国家会计准则和相关规定,确保了会计核算的准确性和完整性。
对会计信息进行了及时、准确的报送,为医院的管理提供了及时的决策依据。
4.税务管理财务科对医院的税务工作进行了细致的管理和筹划,及时了解了国家相关税收政策和法规,确保了医院的税收合规性,避免了不必要的税务风险。
5.风险管理财务科对医院的财务风险进行了有效的控制和防范,及时对一些潜在的财务风险进行了排查和整改,为医院的稳健发展提供了坚实的保障。
二、工作计划在新的一年里,财务科将继续致力于提高自身的管理水平和服务质量,为医院的发展贡献力量。
具体的工作计划如下:1.深化财务管理改革财务科将进一步加强内部管理制度的建设和完善,推动财务管理方式的创新和改革,提高财务管理的科学性和规范性,为医院的可持续发展提供坚实的财务保障。
财务科将继续加强会计核算工作,确保会计信息的准确和真实,及时报送相关财务报表,并密切关注会计信息的使用情况,为医院的管理和决策提供及时的财务信息。
医院财务工作总结及工作计划第1篇财务管理是医院构建的决定性因素,是实现医院管理科学化的基础前提。
随着医院卫生体制改革的不断深入,医院要以优质、高效、低耗的服务赢得医疗市场份额,建立一个标准化和全面的医院财务管理工作计划,具有十分重要的意义。
更新理财观念是市场经济形式下医院财务管理成功与否的基础。
1、首先要加强财务管理职能参与医院经营管理,财务管理是医院经济工作的核心。
医院的一切经营决策必须以财务预测和详细的财务分析及医院财务会计的核算数据作为基础和依据。
任何经营决策实施过程中都离不开合理的财务控制,因此医院财务管理必须从核算型向管理核算型转变,做好这种转变不是一句空话,要切实地抓好和完善以下三种职能。
、财务的参与职能医院的财务管理不能只在办公室算账,而应走出去,到医院的基层去,注意对医院重大经济活动的研究和分析,提高工作的科学性、前瞻性、预测性和可操作性,促进财务工作由核算型向管理型转变,在项目投资可行性研究阶段,要为领导的决策提供效益分析和可行性科学数据,及时提出建议和修改方案,总结财务管理过程中的经验及教训。
合理安排使用资金,建立医院大型项目。
设备购置的可行性论证和审批程序,切实保障医院各项经济活动的合法性、合理性和经济性。
、财务的控制职能财务控制是按照一定计划指标对医院的经济活动进行可行性的调节、监督、检查、纠正,以确保医院财务计划工作的实现。
财务控制是财务管理的一个重要方面和一种手段,贯穿于医院经济活动的整个过程,建立健全财务的内部控制职能,是保证医院资金使用的规模化、制度化、合理化的有力保障。
、财务的服务职能医院财务管理必需改变服务模式,要建立以增强服务意识、提高服务质量、强化管理、规范行为、改进服务、提高服务质量为目标的内部建设理念,这就要求财务人员主动为病人、职工、领导排忧解难,让病人满意、职工满意、让领导放心,要处理好财务与各部门的关系,用真心和热情换取工作的和谐与舒畅,用优良的服务做好医院财务管理工作。
医院财务工作总结以及2024计划新年度,医院方面将财务工作要求十分严格,而财务部门也将从:财务会计工作、价格管理方面、信息与统计方面和固定资产医疗设备方面入手。
下面是具体的工作计划:一、医院财务工作计划与目标管理1、在财务会计核算上完善收入,费用支出及退费以及代金券发放回收核算的各项制度,加强监督;完善利润预测,资金预算的准确性,形成预算体制下的财务运作及分析体系。
2、在管理会计核算上加强物流周转次数,有效控制资金利用率,实行物资安全库存量管理,科室限量备用及领用制度,提倡节约使用减少损耗,利用电脑信息系统建立安全库存量预警提示;加强进货成本的监督,完善进货(包括新产品、新物质)的报批程序及合同管理;加强各项售价(包括产品、物质)的报批程序及信息系统管理,制定最低售价的信息预警提示;加强广告费用的预算及执行的报批程序及合同管理,加强预决算的分析及有效广告投放如版面的合理分布等的统计分析体系,配合营销策划部提供有效的统计数据以供领导决策。
3、税收策划上配合领导的管理要求,做好本院在税收工作上的合理性安排,加强完善各项帐证管理,做好各项税种的预算及核算工作。
二、价格管理1、医院物资(包括假体材料)进货上加强合同管理体制,对新产品新物资严格把关,配合领导层对医院使用物资,销售产品结构合理开发等的决策提供准确的数据依据,对药品,零星的医用物资等实行不定期的价格询查制度。
2、营销策划部实现大小开支项目在统一预算报批的情况下执行,按项目开支明细核定价格进行报销核算。
3、对医院的各手术、治疗项目的收费价格按照部门提议,财务测算成本后报批的程序进行,并逐步完善电脑信息系统的最低限价录入,实现底价预警提示。
三、固定资产、医疗设备加强配合医院领导的决策,对固定资产的结构进行有效的分类、整理出重复可退出的设备进行清理,建立新增新建购置资产的审批制度,建立日常维修保养及定期检修制度,建立报废及转移资产的交接手续,对资产建卡建档的管理体制,确保资产的合理配量,高效运作。
医院财务科工作总结及工作目标9篇第1篇示例:医院财务科作为医院经营管理中至关重要的部门之一,负责着医院的财务监管、资金管理、成本控制等重要工作。
在过去的一年里,医院财务科在部门领导的带颲下,积极推动各项工作的落实,取得了一定的成绩,但同时也面临着一些挑战和问题。
本文将从工作总结和工作目标两个方面进行分析和探讨。
一、工作总结在过去的一年里,医院财务科全体员工团结一致,积极进取,努力工作,取得了以下成绩:1. 财务监管工作扎实。
财务科严格执行医院财务制度,认真落实财务管理和监督责任,确保各项财务活动合法合规。
有效监控医院各项指标,及时发现并解决财务风险,保障医院财务稳健运行。
2. 资金管理工作有序。
财务科根据医院的经营需要,科学合理进行资金调配,确保医院各项经济活动开展顺利。
精准把握资金流向,合理规划使用资金,确保医院资金的安全和高效利用。
3. 成本控制工作取得实质性进展。
财务科深入研究医院各类支出的构成和变动原因,制定科学合理的成本控制方案,大力压缩医院开支,提高医院财务绩效,确保医院经济效益稳步增长。
4. 财务数据分析及时准确。
财务科及时准确核算医院各项收支,编制出具有可操作性的财务报表,为医院领导层决策提供有力支持。
对各项财务数据进行深入分析,发现问题症结,提出改进意见,促进医院财务工作不断提高。
5. 与其他部门配合顺畅。
财务科积极与医院其他关联部门协调配合,共同解决财务风险和问题。
与院内各科室开展深入合作,推进医院整体财务工作不断优化,促进医院综合实力持续增强。
二、工作目标展望未来,医院财务科将继续扎实工作,团结一致,努力提高工作效率和水平,实现以下工作目标:1. 进一步强化财务监管。
加强内部审计和风险管理,进一步规范财务管理流程,提高财务监管的精准度和有效性,确保医院财务工作更加安全和可靠。
2. 提升资金管理水平。
加强资金使用的合理性和有效性,优化资金结构,推动医院资金管理更加科学和专业,提高资金的使用效率和收益率。
医院财务工作总结以及2024年计划在当前改革开放不断深化的大背景下,本年度全市经济保持稳健发展态势。
我院积极响应时代号召,深入推进医院内部改革,不断挖掘潜力,调整经营策略,扩大服务规模,从而进一步完善了内部经营机制。
我们始终坚持效益优先,以提升服务质量和效率为核心,强化管理,推动医院持续健康发展。
面对医疗市场竞争加剧,我院在门诊楼改建搬迁、交通不便等挑战下,全体领导与员工齐心协力,凭借精湛的医疗技术、先进的医疗设备、合理的收费标准以及温馨的医疗服务,赢得了广泛的社会认可,取得了显著的社会效益。
以下为本年度财务状况报告:一、成本费用分析本年度医院总成本费用为____万元,较上年度有所减少,具体情况如下:(1)药品及卫生材料消耗分别为____万元和____万元,较去年下降____万元和____万元。
药品收入达到____万元,与去年基本持平;医疗收入为____万元,较去年有所减少。
(2)工资奖金及社会保障费用为____万元,较上年度增加____万元,显示出一定的增长。
(3)能源费用支出为____万元,其中耗电____万度,用水____吨,水费____万元,较上年度增加____万元。
(4)房屋设备折旧费用为____万元,与上年度基本持平。
(5)其他各项费用包括电话费、差旅交通费、印刷复印费、办公用品及消耗品费、招待费、医疗废水监测证件年审费、宽带及医保卡使用费、软件服务费、门诊住院票据费、刷卡手续费、汽车加油保养保险养路费、垃圾清运费、工装及医用图书报刊费等,共计____万元。
(6)本年度提取董事长基金____万元,处理上年待摊费用____万元。
二、其他资金支出包括CT后续维护费、移机费、广告宣传及招牌制作费、设备维修及汽管安装保养改造费、医疗赔偿支出、上年度提成支付、房屋改造装修支出、防水处理改造工程费用以及新增设备投资等,共计____万元。
三、现金分析本年度账面现金及银行存款余额为____万元,除去定期存款____万元,实际可用货币资金为____万元。
第1篇一、前言随着我国医疗事业的快速发展,医院作为公共卫生服务体系的重要组成部分,肩负着保障人民群众健康的重要使命。
财务作为医院管理的核心环节,对医院的整体运营和发展起着至关重要的作用。
在过去的一年里,我院财务部门在院领导的正确领导下,全体财务人员共同努力,较好地完成了各项工作任务。
现将我院财务部门2022年度工作总结及2023年度工作计划汇报如下:二、2022年度工作总结(一)财务收支情况1. 收入情况:2022年,我院总收入达到3.5亿元,同比增长10%。
其中,医疗收入2.8亿元,药品收入0.6亿元,其他收入0.1亿元。
2. 支出情况:2022年,我院总支出为3.1亿元,同比增长8%。
其中,人员经费1.2亿元,医疗业务支出1亿元,药品及卫生材料支出0.6亿元,其他支出0.3亿元。
3. 结余情况:2022年,我院实现总收支结余4000万元,同比增长25%。
这主要得益于医院加强成本控制、提高运营效率以及积极拓展医疗业务。
(二)主要工作及成效1. 加强预算管理:严格执行医院预算管理制度,确保预算的合理性和科学性。
通过预算执行情况分析,及时调整预算,提高预算管理的有效性。
2. 规范财务核算:严格执行国家财务会计制度,加强会计核算和监督,确保财务数据的真实、准确、完整。
3. 强化成本控制:通过成本核算、成本分析等手段,加强成本控制,降低医院运营成本。
4. 优化资金管理:加强资金统筹调度,提高资金使用效率,确保医院资金安全。
5. 提升服务质量:加强财务人员业务培训,提高财务服务质量,为医院各部门提供高效、便捷的财务服务。
6. 积极参与医院改革:积极参与医院各项改革工作,为医院发展提供财务支持。
三、2023年度工作计划(一)总体目标以医院发展战略为导向,以提高财务管理水平为核心,以提升医院经济效益和社会效益为目标,确保医院财务工作持续健康发展。
(二)主要工作及措施1. 加强预算管理:继续严格执行医院预算管理制度,优化预算编制,提高预算执行效率。
20_年度医院财务运行情况良好,估计本年度总收入达 2.4 亿元、总收支结余达 1100 万元。
从这一收支结余结果看,医院自从药品政策、医疗价格政策、医保定额结算三大政策影响以来,第一年突破收支结余 1000 万元的大关,财务状况正处于稳步健康发展的趋势。
财务科在院务委员会和分管院长直接领导下,本年度较好地完成为了全年财务管理、会计核算、会计监督、绩效工资核算等各项工作。
为进一步做好 20_年度财务各项工作,现总结如下:一、 20_年度主要工作回顾1、做好资金科_行工作:做好资金科_行工作是财务科最重要的一项工作之一。
具体为:一是根据“轻、重、缓、急”的原则,科学合理安排资金,保障医疗活动日常正常运行,保障每月人员经费的按时发放;二是有约付款,对药品、卫生材料等对付款推迟 2-3 个月付款,一方面缓解医院支付压力,另一方在这空间期内根据银行理财产品特性,利用理财产品多为医院获取较好银行利息,为医院获得更好的收益;三是对于当月要支付的单位,与其友好商议,以银行一年期贷款率的利息贴付医院,从而使医院又获得较好的收益。
2、预算管理工作更趋于科学化:根据市财政局编制度文件精神和医院总体工作目标,分别采用 5 种预算编制方法编制医院年度收支预算和每月预算。
预算编制更趋于科学化、合理化,在整个医院经济运行中特殊是在控制支出费用中发挥了良好的作用。
总收支预算符合率达到预期的工作目标。
3、完成起草完善综合目标责任工作:医院综合目标责任方案实施细则自实施以来已有 3 个年头,很有必要作进一步的完善。
因此,院务委员会决定对医院综合目标责任制实施细则进行修改完善。
财务科根据院务委员会具体的要求,对开始执行的《医院综合目标实施方案细则》进行了进一步完善工作,该项工作已起草完毕,待医院院务委员会研究后付诸实施。
4、按三甲医院标准撰写财务报告:根据浙江省医院评审标准要求,撰写每季全面的财务与预算执行情况分析报告,针对增减原因深入的查找原因并加以分析,并提出相应的措施与建议供领导参考。
2024年医院财务科总结与工作计划例文医院财务科____年工作总结及工作计划一、工作总结1. ____年医院财务科在上一年度的工作中取得了一定的成绩,主要表现在以下几个方面:(1)财务管理稳定。
医院财务科在过去的一年中,加强了预算管理,完善了财务流程,确保了财务管理的规范性和稳定性。
(2)财务分析准确。
通过提供详细的财务数据分析报告,医院财务科帮助医院管理层及时了解财务状况,为决策提供了有力的支持。
(3)成本控制有效。
医院财务科积极参与了各项成本控制活动,通过优化流程、降低成本,实现了医院资源的有效利用和消耗的最小化。
(4)遵循法规规范。
医院财务科严格按照国家相关法规和财务规范进行操作,确保了财务工作的合规性和透明度。
二、工作计划1. 提高财务监管能力。
加强与其他部门的沟通和协作,深入了解各个部门的财务需求,建立起全面高效的财务监管体系。
(1)加强预算管理。
建立财务预算管理制度,做好预算编制、执行和监督工作,保证资源的合理配置和使用。
(2)完善内部控制措施。
加强内部控制机制建设,包括完善财务审批流程、编制财务管理制度等,确保内部业务流程的规范性和合规性。
(3)加强成本控制。
继续优化医院成本结构,通过加强采购管理、控制非必要开支等措施,保持医院经济效益的稳定增长。
2. 做好财务决策支持工作。
通过提供精准、及时的财务数据和分析报告,为医院管理层决策提供有力支持。
(1)建立财务数据分析平台。
通过引入先进的财务数据分析工具,收集、清理和分析财务数据,提供更直观、准确的财务分析报告。
(2)加强财务报告的及时性和准确性。
确保财务报表的及时编制和准确发布,及时反馈财务指标变化情况,提醒管理层关注财务风险。
(3)深入分析财务数据。
通过对财务数据的深入分析,发现问题,提出改进措施,为管理层提供科学、合理的决策建议。
3. 加强财务风险管理工作。
做好财务风险的识别、评估和控制,确保医院财务科在风险方面的专业能力。
(1)做好财务风险事项的监控。
医院财务科工作总结与工作计划6篇篇1一、工作总结在过去的一年里,医院财务科全体人员全力以赴,积极配合医院整体工作安排,努力践行重要思想,发扬严谨、务实、团结、奉献的优良传统,高标准、严要求,齐心协力做好医院财务工作。
(一)加强政治理论学习,提升思想觉悟财务科全体人员认真学习了相关法律法规,增强了自身的法律意识和法治观念,提升了思想觉悟。
同时,还积极参加了医院组织的各种政治学习活动,如主题教育、演讲比赛等,不仅提高了自身的政治素养,也为医院的稳定发展做出了积极贡献。
(二)加强业务学习,提升业务能力财务科全体人员深知业务学习的重要性,因此,在工作中不断加强业务学习,提升业务能力。
通过参加培训、自学等方式,不断学习新知识、新技能,为医院的财务管理提供了更加专业、更加高效的服务。
同时,还积极参加了医院组织的各种业务竞赛和活动,如财务知识竞赛、演讲比赛等,不仅提高了自身的业务水平,也为医院的繁荣发展做出了积极贡献。
(三)积极配合医院整体工作安排财务科全体人员积极配合医院整体工作安排,认真完成了医院交给的各项工作任务。
在医院的各项重大活动中,如大型手术、科研课题等,财务科都提供了有力的财务支持和保障。
同时,还积极参与医院的各项公益活动和社会活动,为医院的品牌形象和社会声誉做出了积极贡献。
二、工作计划在新的一年里,医院财务科将继续以重要思想为指导,发扬严谨、务实、团结、奉献的优良传统,高标准、严要求,齐心协力做好医院财务工作。
具体计划如下:(一)加强政治理论学习,提升思想觉悟财务科全体人员将继续加强政治理论学习,深入学习党的方针政策、法律法规和医院各项规章制度。
同时,还将积极参加医院组织的各种政治学习活动,如主题教育、演讲比赛等,不断提高自身的政治素养和思想觉悟。
(二)加强业务学习,提升业务能力财务科全体人员将继续加强业务学习,不断提升业务能力。
通过参加培训、自学等方式,不断学习新知识、新技能,为医院的财务管理提供更加专业、更加高效的服务。
Making a comprehensive plan from the target requirements and content, and carrying out activities to complete a certain item, are the guarantee of smooth implementation.医院财务科总结与工作计
划正式版
医院财务科总结与工作计划正式版
下载提示:此计划资料适用于对某个事项从目标要求、工作内容、方式方法及工作步骤等做出全面、具体而又明确安排的计划类文书,目的为完成某事项而进行的活动而制定,是能否顺利和成功实施的重要保障和依据。
文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。
人们又将迎来新的鸡年。
xx年度医院财务运行情况良好,瞬间鸡年又将过去。
预计本年度总收入达2.4亿元、总收支结余达1100万元。
从这一收支结余结果看,医院自从药品政策、医疗价格政策、医保定额结算三大政策影响以来,第一年突破收支结余1000万元的大关,财务状况正处于稳步健康发展的趋势。
财务科在院务委员会和分管院长直接领导下,本年度较好地完成了全年财务管理、会计核算、会计监督、绩效工资核算等各项工作。
为进一步做好20xx年度财务各项工作,现总结
一、20xx年度主要工作回顾
科学合理安排资金,1做好资金科学运行工作:做好资金科学运行工作是财务科最重要的一项工作之一。
具体为:一是根据“轻、重、缓、急”原则。
保证医疗活动日常正常运行,保证每月人员经费的按时发放;二是有约付款,对药品、卫生资料等应付款推迟2-3个月付款,一方面缓解医院支付压力,另一方在这空间期内根据银行理财产品特性,利用理财产品多为医院获取较好银行利息,为医院获得更好的收益;三是对于当月要支付的单位,与其友好协商,以银行一年期贷款率的利息贴付医院,从而使医院又获得较好的收益。
分别采用5种预算编制方法编制医院
年度收支预算和每月预算。
预算编制更趋于科学化、合理化,2预算管理工作更趋于科学化:根据市财政局编制度文件精神和医院总体工作目标。
整个医院经济运行中特别是控制支出费用中发挥了良好的作用。
总收支预算符合率达到预期的工作目标。
很有必要作进一步的完善。
因此,3完成起草完善综合目标责任工作:医院综合目标责任方案实施细则自实施以来已有3个年头。
院务委员会决定对医院综合目标责任制实施细则进行修改完善。
财务科根据院务委员会具体的要求,对开始执行的医院综合目标实施方案细则》进行了进一步完善工作,该项工作已起草完毕,待医
院院务委员会研究后付诸实施。
撰写每季全面的财务与预算执行情况分析演讲,4按三甲医院规范撰写财务演讲:根据浙江省医院评审规范要求。
针对增减原因深入的查找原因并加以分析,并提出相应的措施与建议供领导参考。
依据变化因素较大支出科目还进行了专题分析演讲。
如医院管理费用、百元卫材消耗专题分析演讲。
提出整改意见供领导决策作为依据。
所撰写的全面财务与预算分析演讲符合省医院评审规范要求。
进行会计核算与会计监督工作,5依据财政法规做好会计核算工作:根据《会计法》医院财务制度》医院会计制度》等法律法规和医院财务管理制度。
按上级主管
部门规定的要求完成全年会计核算工作任务。
根据财务科考核小组每季度考核结果看,使用会计科目正确率符合规定要求。
较好地完成全年所有货币资金收付出纳工作,6依据资金结算法规做好资金出纳工作:依据《现金管理暂行条例》银行结算制度》和医院财务管理制度。
根据财务科考核小组季度考核结果看,所料理资金收付手续的正确符合规定的要求。
计算资料翔实,7完成全年绩效工资核算和利息效益分析工作:依据医院分配方案完成全年全员绩效工资核算任务。
根据内控要求。
计算无误,符合管理目标要求。
每季度撰写《利息效益分析》演讲,从中找出管理中的缺乏之处,提出减少利
息支出的建议;编制核算科室同比收支结余对比分析演讲供领导院周会上通报,使核算科室心里有数,为核算科室进一步做好增收节支工作提供了翔实的信息。
——此位置可填写公司或团队名字——。