差旅费用报销表
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注意事宜:
1、保证提供的发票真实有效性;
2、长途公共交通费实报实销;
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准,须为当时当地发生票据;
4、餐补票据,不强求是否为当时票据;
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间,不能超过当地最高标准,须为当时当地发生票据;
6、所提供票据超过报销额,需在上面注明“实报金额”;
7、每张报销单粘贴顺序为:长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补;
8、在小票据后面符一张粘贴单,以防票据丢失;
9、填写金额四舍五入至角位行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XX
附单据 张
xxxxxxxxxxx公司
差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日 单位:元。
差旅费报销标准表格差旅费报销标准表格是公司对员工差旅费用进行报销的标准化管理工具,有效规范了差旅费用的使用和报销流程,有利于节约公司成本,提高管理效率。
以下是差旅费报销标准表格的具体内容及相关说明:1. 出差人员信息。
填写出差人员的姓名、部门、职务、联系方式等基本信息,以便于报销流程的顺利进行和后续的沟通联系。
2. 出差任务。
填写出差任务的具体内容和时间,包括出差地点、出差目的、出差时间等,以便于核实出差的合理性和必要性。
3. 交通费。
交通费包括往返交通费用和出差期间的交通费用,如飞机票、火车票、汽车租赁费、出租车费等,填写详细的费用明细和相关票据。
4. 住宿费。
住宿费用包括出差期间的住宿费用,如酒店住宿费、旅馆住宿费等,填写详细的费用明细和相关票据。
5. 餐饮费。
餐饮费用包括出差期间的餐饮费用,如早餐、午餐、晚餐等,填写详细的费用明细和相关票据。
6. 通讯费。
通讯费用包括出差期间的通讯费用,如手机费、上网费、传真费用等,填写详细的费用明细和相关票据。
7. 其他费用。
其他费用包括出差期间的其他费用,如会务费、杂费等,填写详细的费用明细和相关票据。
8. 报销金额。
根据填写的各项费用明细和相关票据,计算出差旅费用的总金额,以便于后续的报销审核和财务支付。
9. 出差人员意见。
出差人员对差旅费用报销的意见和说明,如特殊情况说明、费用合理性说明等。
10. 部门审批。
部门负责人对差旅费用报销的审批意见和签字,以确保差旅费用的合理性和必要性。
11. 财务审核。
公司财务部门对差旅费用报销的审核意见和签字,以确保差旅费用的合规性和真实性。
12. 财务支付。
公司财务部门对差旅费用报销的支付意见和签字,以确保差旅费用的及时支付和财务流程的完整性。
差旅费报销标准表格的建立和使用,对于规范公司的差旅费用管理和报销流程具有重要意义。
通过严格执行差旅费报销标准表格,可以有效控制差旅费用的合理性和必要性,防止差旅费用的滥用和浪费,提高公司的管理效率和财务透明度。
差旅费报销申请表实用范本申请人信息:
姓名:
部门:
职务:
联系电话:
出差概况:
出差地点:
出差目的:
出差时间:自年月日至年月日(共天)交通费用:
交通工具:(请选择适用项)
☐飞机☐火车☐汽车☐其他(请注明) __________
出差行程及费用明细:
出发地目的地起止时间费用明细__________ __________ __________ __________
__________ __________ __________ __________
__________ __________ __________ __________
__________ __________ __________ __________
住宿费用:
酒店名称:
入住时间:自年月日至年月日(共天)费用明细:
餐饮费用:
费用明细:
其他费用:
费用明细:
费用总计:
交通费用总计:
住宿费用总计:
餐饮费用总计:
其他费用总计:
费用总计:
费用报销方式:
☐转账☐支票☐现金
收款人信息:
姓名:
银行名称:
开户行名称:
银行账号:
申请人签名:日期:审批人签名:日期:。
出差报销明细表
差旅费报销明细表单位:元人员编号出差人部门职位出差地点/事由出差日期
01 02 03 04 05 交通费明细表单据编号单据日期起始时间出发地点目的地出差个人工作内容交通工具金额01 02 03 04 05 交通费小计0.00住宿费明细表单据编
号单据日期入住日期入住天数宾馆地址宾馆名称单价/天总金额每天标准备注01 0.00 02 0.00 03 0.00 04 0.00 05 0.00 住宿费小计0.00 出差补助明细表出差
天数单据数量(张)补贴标准(元/天)金额备注第1天第2天第3天第4天第5
天出差补贴小计0.00 市内交通明细表单据编号单据日期费用明细金额备注01 02 03 04 05 市内交通费用小计0.00 招待费明细表单据编号单据日期费用明细金额
备注01 02 03 04 05 招待费用小计0.00 其它费用明细表单据编号单据日期费用明细金额备注01 02 03 04 05 其它费用小计0.00 本次差旅费合计0.00 注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索出差报销明细表。
注意事宜:
1、保证提供的发票真实有效性;
2、长途公共交通费实报实销;
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准,须为当时当地发生票据;
4、餐补票据,不强求是否为当时票据;
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间,不能超过当地最高标准,须为当时当地发生票据;
6、所提供票据超过报销额,需在上面注明“实报金额”;
7、每张报销单粘贴顺序为:长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补;8、在小票据后面符一张粘贴单,以防票据丢失;9、填写金额四舍五入至角位
行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XX
附单据
张
xxxxxxxxxxx公司差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日 单位:元。
差旅报销单范文模板员工差旅费用的报销单差旅报销单范文模板—员工差旅费用报销单
报销人信息:
姓名:
职位:
员工编号:
部门:
报销明细:
出差时间:
出差目的地:
交通费用:
住宿费用:
伙食费用:
其他费用:
总计:
报销人备注:
(在此处填写报销事由、原因以及其他需要说明的情况)
审核人意见:
审核结果:
审核意见:
注意事项:
1.本报销单必须填写完整、准确、合规,缺失或不准确的信息将无
法审核通过;
2.报销人务必仔细核对填写的各项数据,一旦审核通过,不得随意
更改;
3.所有费用必须有票据证明,不得随意虚报或篡改发票信息;
4.审核结果为不通过的,报销人需及时了解原因并进行修改;
5.审核结果为通过的,财务将在7个工作日内将费用打入员工指定
的银行账户。
以上是差旅报销单的范文模板,希望能对您填写报销单时有所帮助。
请在填写报销单时认真核对并按照要求填写,以便您的费用能够及时
得到审核通过并得到报销。
祝您工作愉快!。
出国差旅费报销标准表一、差旅费报销范围。
出国差旅费报销标准表适用于公司员工因工作需要出国出差,产生的差旅费用报销。
差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与出差相关的费用。
二、交通费。
1. 飞机票,经济舱标准,原则上不得超过全价经济舱价格。
2. 火车票,硬座或硬卧标准。
3. 出租车、地铁、公交车费用,按实际发生费用报销,需提供有效发票或行程单。
4. 租车费用,根据实际情况报销,需提供租车合同和发票。
三、住宿费。
1. 酒店住宿费,根据公司规定标准报销,需提供有效发票。
2. 公司宿舍或合作方提供的住宿费用,按实际发生费用报销,需提供相关证明文件。
四、餐饮费。
1. 国内餐饮费,按公司规定标准报销,需提供餐厅发票或消费清单。
2. 国外餐饮费,根据所在地消费水平报销,需提供有效发票或消费清单。
五、通讯费。
1. 国内通讯费,按公司规定标准报销,需提供通讯费用清单或发票。
2. 国际长途费,根据实际情况报销,需提供通讯费用清单或发票。
六、其他费用。
1. 会议费,如参加会议需要支付注册费用,可根据实际情况报销,需提供相关证明文件。
2. 签证费,根据实际情况报销,需提供签证费用发票或收据。
3. 其他费用,如机场税、保险费等,根据实际情况报销,需提供相关证明文件。
七、报销流程。
1. 出差结束后,员工需在规定时间内将差旅费用报销申请表和相关费用凭证提交至财务部门。
2. 财务部门将审核通过的差旅费用在规定时间内报销给员工。
八、注意事项。
1. 差旅费用报销需符合公司相关规定,不得超出标准。
2. 差旅费用报销申请需提供真实有效的费用凭证,不得虚假报销。
3. 财务部门有权对差旅费用报销申请进行审核,如发现违规行为将追究责任。
以上为出国差旅费报销标准表,希望各位员工在出差期间能够合理使用费用,严格按照公司规定进行报销,共同维护公司财务秩序。