部门招待费用管理制度
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接待费用管理制度第一章总则第一条目的和适用范围1.本制度的目的是规范企业接待费用的管理和使用,确保接待活动的合理性、合规性和透亮度。
2.本制度适用于本企业全部员工、部门和项目组。
第二条定义1.接待费用:指为了实现内外部沟通、促进业务发展、提升企业形象等目的,使用在活动、宴请、接待、沟通等方面所发生的费用。
2.接待对象:指参加接待活动的人员,包含内部员工、外部客户、供应商、合作伙伴等。
第二章接待申请与审批第三条接待申请1.接待活动的发起人应提前提交书面接待费用申请,包含接待活动时间、地方、内容、预算等信息。
2.接待费用申请应由接待活动的直接负责人填写,并附上相关支持料子,如预算、接待对象名单等。
第四条接待费用审批1.接待费用申请应依照层级审批原则,由直接负责人提出并经上级领导审批。
2.审批时应依据接待活动的合理性、必需性、合规性和预算合理性等因素进行综合评估和决策。
3.接待费用申请经上级领导审批通过后方可进行接待活动。
第三章接待范围和标准第五条接待范围1.接待活动的范围包含但不限于业务洽谈、合作沟通、客户探望、内部沟通、员工培训、庆祝活动等。
2.接待活动应与企业经营范围和业务需求相关,符合公司形象和业务目标。
第六条接待标准1.接待费用应合理、适度,不得超出预算限额。
具体限额由财务部门依据企业规模和经济情形确定,并在组织内公布。
2.接待活动所涉及的费用应尽可能明细化,并依照合理、合规的采购渠道进行采购。
3.接待费用应依照相关税务规定进行纳税申报,并保管相关凭证和发票。
第四章接待记录和报销第七条接待记录1.接待活动的直接负责人应及时记录接待活动的基本情况,包含活动时间、地方、接待对象、费用明细等。
2.接待记录应由直接负责人和参加人员签字确认,并保管在企业接待记录档案中。
第八条接待报销1.接待费用应由接待活动的直接负责人进行报销申请,提交报销申请表和相关费用凭证,如发票、明细账单等。
2.财务部门应对接待费用的报销申请进行审核,确保接待费用的合规性和真实性。
招待费管理制度为切实加强机关招待费管理,节减支出,严禁公款大吃大喝,杜绝奢侈浪费等现象发生,促进机关党风廉政建设深入开展,根据《区委办、区政府办关于区直行政事业单位来客接待管理____》(新办文[____]号)精神,结合我局实际,特制定本制度。
一、科室招待费实行总额控制、指标管理、结余结转下年使用的制度。
各科室年度招待费限额根据各科室业务量大小,结合各科室近三年招待费支出平均数额,并根据需要调整核定(不含大型会议费用),具体总额每年年初由局长办公会研究确定。
总额一经确定,不得随意突破。
在有上级补助业务费收入来源的情况下,科室招待费指标不足的,经局长批准,可在上级业务费补助收入的____%以内支出。
超指标支出的,不得增加下年度基数;经费支出当年有结余的,可结转下年度继续使用,不调减科室下年度基数。
办公室根据科室招待费指标限额,逐月考核,集中报帐,定期公布。
二、接待范围。
招待费管理制度(2)是指为了规范和控制企业在公务活动、商务会议、合作洽谈等场合中所产生的招待费用支出,制定的一套管理政策和流程。
以下是一个招待费管理制度的示例:1. 负责人:确定一个专门负责招待费管理的责任人,负责监督和执行招待费管理制度。
2. 使用范围:明确招待费的适用范围,包括公务活动、商务会议、合作洽谈等。
3. 预算控制:制定年度招待费预算,对招待费用进行合理控制和分配。
4. 标准定额:制定招待费的标准定额,包括用餐标准、住宿标准、交通标准等。
根据不同的场合和职务层级,设定对应的标准。
5. 审批程序:明确招待费支出的审批程序,包括申请、审批、报销等环节。
对于高额招待费支出,需要进行额外的审批程序。
6. 支付方式:规定招待费的支付方式,建议使用企业账户支付,避免个人垫付和报销。
7. 发票要求:要求对招待费支出必须提供合法有效的发票和相关明细,方便审计和核查。
8. 监督检查:建立监督检查机制,对招待费支出进行定期抽查和审计,确保招待费的合规和合理性。
公司业务招待费管理制度范文第一章总则为规范公司的业务招待费管理,提高资金使用效益,加强内部控制,保护公司利益,特制定本制度。
第二章规定范围本制度适用于公司各部门及相关工作人员的业务招待费管理。
第三章定义1. 业务招待费:指公司用于客户、合作伙伴等相关方招待和接待的费用。
2. 招待对象:指客户、合作伙伴等相关方,需要接待和招待的对象。
3. 招待标准:指各类业务招待费使用的具体标准。
第四章招待费预算1. 每个部门负责编制年度招待费预算,并报经公司财务部门审批。
2. 预算中应详细列示各类招待对象、招待场合、预计招待费用等信息。
第五章招待费申请与批准1. 招待费需要提前申请,并得到相关领导或财务部门的批准。
2. 招待费申请应包括招待对象、招待场合、预计招待费用等信息。
3. 根据公司相关规定,招待费超过一定金额的申请需报经公司领导层审批。
第六章招待形式和标准1. 招待形式可以是餐饮、娱乐、礼品赠送等,但必须合理、合法、适度。
2. 招待标准应根据招待对象的身份、地位、需求等因素来确定,但不得超出预算范围。
3. 各部门在招待服务提供商选择上应合理比价,确保费用的合理性。
第七章招待费报销1. 招待费报销需提供相关发票、账单等有效凭证,并填写相关报销单据,报经财务部门审核后方可报销。
2. 财务部门应按照相关规定核实招待费发生情况,并做好相关记录和报表。
第八章招待费使用监督1. 公司财务部门应建立招待费使用监督制度,定期对各部门的招待费使用情况进行检查和核对。
2. 未经批准或超出预算的招待费使用情况,将视情况进行严肃处理。
第九章违规处理对违反本制度规定的行为,公司将按照相关规定进行处理,包括但不限于警告、记过、降级、辞退等处理方式。
第十章附则公司财务部门应根据公司需要,不定期对本制度进行修订和完善。
以上为公司业务招待费管理制度的范本,希望对您有所帮助。
公司业务招待费管理制度范文(2)是指公司为了规范和控制业务招待费用,明确招待对象、费用标准和审批流程等,制定的一系列规定和措施。
业务招待费用管理制度模版第一章总则第一条为规范和统一公司业务招待费用的管理和使用,提高招待活动的效益和质量,根据公司相关规定及国家法律法规,制定本制度。
第二条业务招待费用是指为了开展业务活动、提高业务合作伙伴满意度及建立良好业务关系,按照一定的规则,向外借款单位、外协单位、业务伙伴等企事业单位支付的一种交际费用。
第三条本制度适用于全体公司员工,包括但不限于行政、财务、人力资源等部门人员。
第四条公司推行尽量简化行政流程、提高绩效控制、营造文明、整洁、节约的良好环境并形成一个高效、诚信、勤勉、务实的组织。
第五条公司将按照国家相关政策以及本制度的规定进行业务招待费用的报销、审批和管理。
第二章费用报销第六条业务招待费用包括但不限于招待餐费、招待车费、招待住宿费、招待礼品费和招待活动费用等。
第七条公司要求员工在支出业务招待费用前,必须先行报销,取得费用使用支出记录凭证,如发票、收据、结算单等。
第八条员工必须保持费用报销材料的真实、准确和规范,不得虚报、冒领、错报、重复报销等。
第九条费用报销材料必须按公司规定的格式和要求填写,并附有必要的签字和批准意见。
第十条费用报销材料应当在事发后的3个工作日内报销,并交由相关人员审核和审批。
第三章费用审批第十一条公司对于业务招待费用的审批分为预算审批和使用费用审批两个环节。
第十二条针对大额业务招待费用,员工需要提前向所在部门申请预算审批,并提供详细的使用计划和预算报告。
第十三条预算审批需要经过所在部门负责人和财务部门的审核,核定预算后方可进行具体的招待活动。
第十四条使用费用审批需要员工事后提交相关的报销单据和费用使用情况报告,并经过部门负责人和财务部门的审批通过后,方可获得报销。
第十五条公司要求在报销前,员工必须先行审批,未经审批的费用将不予报销。
第四章费用管理第十六条公司要求员工在使用业务招待费用时,要合理安排,注重节约,不得滥用和浪费。
第十七条公司对于业务招待费用的使用情况进行定期或不定期的核查和审计,对于有违规行为的人员,将按公司相关规定进行处罚和追责。
一、目的为加强行政单位财务管理,规范招待费开支,提高资金使用效益,根据国家有关法律法规和财务制度,结合我单位实际情况,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我单位各级部门和全体员工。
三、定义招待费是指我单位为执行公务或开展业务活动,按照规定开支的接待费用。
四、开支范围1. 用餐费:包括接待对象在接待地发生的交通费、用餐费和住宿费。
2. 茶歇费:包括接待对象在接待地发生的茶歇费用。
3. 礼品费:包括向接待对象赠送的礼品费用。
五、开支标准1. 用餐费:根据接待对象的职务、级别和实际工作需要,按照规定的标准执行。
2. 茶歇费:根据接待对象的职务、级别和实际工作需要,按照规定的标准执行。
3. 礼品费:根据接待对象的职务、级别和实际工作需要,按照规定的标准执行。
六、审批程序1. 用餐费、茶歇费:各部门、中心在集团安排用餐须报总经理批准,并提前将用餐通知书送交办公室,由办公室统一安排。
用餐通知书要列明来客单位、时间、标准、人数。
2. 礼品费:各部门、中心在安排礼品时,需填写《礼品购置申请表》,经部门负责人审核,总经理批准后方可购置。
七、核算与结算1. 所有招待费用,接待部门须及时报批,办理结算。
2. 对不符合手续、不按规定办理的,一切费用由接待人承担。
八、监督检查1. 财务部门负责对招待费用进行核算和监督,确保招待费用合规、合理。
2. 各部门、中心要加强对招待费用的管理,确保招待费用支出符合规定。
3. 对违反本制度的行为,将依照相关规定追究责任。
九、附则1. 本制度由财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
公司招待费管理制度及各项表格第一章总则第一条为规范公司招待费的管理和使用,提高公司经营管理水平,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各分支机构的招待费支出。
第三条公司招待费管理应遵循合理、节约、透明的原则,确保招待费用的合理使用。
第二章招待费范围和标准第四条招待费包括以下范围:(一)业务招待费:指为开拓市场、维护客户关系、促进业务合作等目的所发生的接待费用。
(二)会议招待费:指为举办会议、研讨会、培训等所发生的接待费用。
(三)其他招待费:指因公司其他业务需要所发生的招待费用。
第五条招待费标准:(一)业务招待费:1. 国内接待:根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。
2. 国际接待:根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。
(二)会议招待费:1. 会议场地租赁费用:根据会议规模、场地设施等因素确定租赁费用。
2. 会议餐饮费用:根据参会人数、餐饮标准等因素确定餐饮费用。
3. 会议住宿费用:根据参会人员、住宿标准等因素确定住宿费用。
(三)其他招待费:根据实际情况和公司规定确定招待费用标准。
第三章招待费申请和审批第六条各部门、分支机构需要使用招待费时,应填写《招待费申请单》,并附上相关证明材料。
第七条招待费申请单应包括以下内容:(一)申请部门和申请人。
(二)接待对象、接待目的。
(三)接待时间、地点、规模。
(四)预计费用和费用明细。
(五)其他相关说明。
第八条招待费申请单应由申请部门负责人审批,超过一定金额的招待费申请单应由公司总经理审批。
第四章招待费报销和审核第九条招待费报销应提供以下材料:(一)招待费申请单。
(二)接待费用明细单。
(三)发票、收据等财务凭证。
(四)其他相关证明材料。
第十条招待费报销应由财务部门审核,审核内容包括:(一)招待费申请单是否经过审批。
(二)接待费用明细单是否与申请单相符。
(三)发票、收据等财务凭证是否真实、合法。
(四)其他相关证明材料是否齐全。
公司业务招待费管理制度一、背景和目的在现代商务社会中,业务招待费是企业开展业务活动的重要组成部分。
良好的业务招待费管理制度能够规范企业的业务招待行为,提高招待的效率和质量,有效控制招待费用,保证公司的财务健康和业务发展。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工,在执行公司业务招待行为时必须遵守。
三、定义和分类1. 业务招待费:指公司为了开展业务活动而发生的招待费用,包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、礼品费等。
2. 外部招待:指公司招待行为针对的对象是外部人员,如客户、合作伙伴等。
3. 内部招待:指公司招待行为针对的对象是公司内部的员工。
四、招待标准和原则1. 合理性:招待活动应当合理、必要且符合公司的战略目标和业务需要。
2. 公平性:招待活动应当公平对待所有相关人员,在遵守法律法规的前提下不偏袒某一个人员或组织。
3. 礼仪性:招待活动应当符合社会公德和商业礼仪,不违背公司的形象和价值观。
4. 经济性:招待活动应当注重节约,合理控制费用,避免浪费和奢靡现象。
五、招待程序和准备工作1. 招待人员应当提前进行计划,并与上级领导进行沟通和确认。
2. 招待人员应当了解招待对象的喜好和禁忌,并根据实际情况准备相应的招待项目和礼品。
3. 招待人员应当在招待前提前与招待对象确认具体安排,确保招待活动的顺利进行。
六、招待费用报销和审批1. 招待费用报销必须符合公司的财务制度和相关政策,且有合法有效的票据和支持文件。
2. 招待费用报销需要经过严格的审批流程,包括部门经理审批、财务部门审批等。
3. 招待费用报销应当及时进行,不得超过规定的报销时间限制。
七、责任和处罚1. 招待人员必须遵守公司的业务招待费管理制度,如有违规行为将承担相应的责任和处罚。
2. 招待人员如果发生违规行为导致公司损失的,将承担相应的责任赔偿。
3. 对于严重违规行为的招待人员,公司有权采取纪律处分或终止劳动合同等措施。
八、监督和改进1. 公司内部设立业务招待费管理监督机构,负责对业务招待费的管理和监督。
第一章总则第一条为加强公司招待费管理,规范招待行为,合理控制招待费用,提高资金使用效益,根据国家有关法律法规及公司财务管理制度,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有部门和员工。
第二章招待费使用原则第三条招待费的使用应遵循以下原则:1. 必要性原则:招待活动必须符合公司业务发展的需要,不得超出业务范畴。
2. 合理性原则:招待费用应控制在合理范围内,不得铺张浪费。
3. 节约性原则:提倡节约,反对浪费,充分利用现有资源。
4. 透明性原则:招待费用使用情况应公开透明,接受监督。
第三章招待费范围第四条招待费主要用于以下范围:1. 业务招待:接待客户、合作伙伴、政府部门、行业协会等单位的领导或工作人员。
2. 商务宴请:邀请客户、合作伙伴、政府部门、行业协会等单位的领导或工作人员参加的宴请。
3. 礼品赠送:在业务洽谈、庆典活动等场合赠送的礼品。
4. 其他必要的招待活动:经公司领导批准的其他招待活动。
第四章招待费标准第五条招待费标准如下:1. 业务招待:根据接待对象、接待目的等因素,合理确定招待标准。
2. 商务宴请:根据宴请人数、档次等因素,合理确定宴请标准。
3. 礼品赠送:根据礼品种类、价值等因素,合理确定赠送标准。
第五章招待费报销第六条招待费用报销程序如下:1. 事前审批:举办招待活动前,需填写《招待费用申请表》,经部门负责人审批后报财务部门备案。
2. 事后报销:招待活动结束后,经办人需及时提供相关凭证,包括发票、收据、菜单等,向财务部门申请报销。
3. 报销审核:财务部门对报销申请进行审核,确保费用合理、合规。
第六章监督与考核第七条公司设立招待费用监督小组,负责监督招待费用使用情况。
第八条对违反本制度规定的行为,公司将视情节轻重给予相应处罚。
第七章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度,公司旨在规范招待费用管理,提高资金使用效益,树立良好的企业形象。
各部门和员工应严格遵守本制度,共同维护公司的利益。
公司业务招待费管理制度第一章总则为了规范公司业务招待费的使用与管理,确保企业财务收支的合理性和合规性,提高业务招待的效果和价值,特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司所有部门和员工,包括内部员工、外部合作伙伴和客户。
第三章政策目标1. 合理利用资源,确保招待目的和效果实现;2. 控制费用支出,提高财务效益;3. 严格遵守国家和公司的相关法规和政策;4. 保持公司形象和声誉;5. 简化招待费用申报和审批程序,提高效率。
第四章申请和审批1. 招待费用需提前提交招待费用申请表,明确招待的目的、费用预算、参与人员和招待时间等;2. 申请表需经过一级主管部门的审批,根据招待活动的规模不同,须经过财务部门和总经理的审批;3. 一次招待费用超过人民币1,000元的,需由董事会审批。
第五章招待费用管理1. 招待费用的种类包括但不限于:餐饮费、交通费、住宿费、礼品费和活动费等;2. 招待费用的标准应符合所在地的市场行情和公司的财务政策;3. 招待费用的支付应采用公司统一的支付方式,并要求开具发票;4. 招待费用的报销必须提供相关的凭证和报销单据,并填写完整的报销申请表;5. 对于个人消费,不可将个人消费作为招待费用报销。
第六章国内招待1. 针对客户招待,应明确招待场所、时间和预算,告知客户我公司所负担费用的范围;2. 针对合作伙伴的招待,需明确招待人员和活动内容,确保招待目的的实现;3. 针对员工招待,应合理控制预算,确保招待效果和员工满意度。
第七章国际招待1. 国际招待需提前编制详细的招待计划,包括活动安排、时间表和费用预算等;2. 国际招待费用的汇率应以国际结算的汇率为准,严禁私自调整或使用非官方的汇率;3. 国际招待需遵守当地的法律和规定,尊重当地的习俗和风俗,维护公司形象和声誉;4. 国际招待需确保招待活动的目的和效果实现,与对方建立良好的业务关系。
第八章绩效考核1. 招待费用的使用和管理将纳入员工的绩效考核指标中,并与员工的绩效考核挂钩;2. 违反招待费用管理制度的,将受到相应的纪律处分,并承担可能引发的经济和法律责任。
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总则:
一.根据公司实情,结合行业特点,针对呼叫中心事业部招待客户费用制定如下办法:
1.招待费是指公司为业务经营的需要而支付的各种交际应酬费,列入管理费用帐户。
2.招待费的使用遵循勤俭节约、效能优先的原则,能免则免,能省则省。
3.招待费的使用只限于招待客户用餐、娱乐、购买礼物,不得挪作他用。
管理细则:
一.招待费一定要先申请后使用,即使在特殊情况也要电话申请事后必须补办手续,否则财务部有权拒绝报销。
二.凡没有完善手续而发生的招待费用一律自理。
三.招待客户时,严格控制陪餐人数,一般情况下,陪餐人员只限于主管领导、部门负责人以及直接业务人员。
陪餐人数一般不能超过来客人数。
四.招待费用根据项目金额来划分:
项目金额3W以下无招待费用,如需要招待经费需经总经理审批;
项目金额3W到10W为500元招待费;
项目金额10W到30W为1000元招待费;
项目金额30W到50W为2000元招待费;
项目金额在50W以上将根据实际情况来确定招待费用;
五.在项目跟进中所涉及的礼物和回扣都需经过总经理审批。
六.因招待费属纯利润支出项目,因此招待费用将作为业绩提成和绩效考核的评判标准之一。
附则:
1.违反本规定者所用招待费一律自理,不予报销。
2.违反规定之情节恶劣者,除业务招待费不予报销外,将对主要招待人员给
与一定的行政和经济处罚。