2019年某公司公司年度经营计划参考模板
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最新(工作计划)之2019年公司年度经营计划书公司20xx年度谋划规划篇一一、预期目的年度谋划规划事情是一项超前的专项事情,应完成以下预期目的:(一)出台公司谋划的整体计划.包孕:全年度公司谋划规划、全年度公司整体财政估算、谋划团队绩效治理计划.这些整体计划,将划定公司整体的谋划目的、关头步伐、财政估算和谋划团队的绩效治理设施,详细事情结果体现在以下文件上:1、《xx公司年度谋划进展规划(xxxx)》2、《xx公司年度财政估算规划(xxxxx)》3、《谋划团队目的治理责任书(xxxx)》(二)出台年度计划的配套计划.包孕与上述整体计划相配套的,运营、贩卖、研发、推销、创造、人力资本等各专项行径规划和部分绩效治理、员工薪酬治理计划,以支撑整体计划,详细事情的结果体现在以下文件上:1、《产物运营年度行径规划和绩效治理设施(xxxx)》2、《市场贩卖年度行径规划和绩效治理设施(xxxx)》3、《产物研发年度行径规划和绩效治理设施(xxxx)》4、《推销治理年度行径规划和绩效治理设施(xxxx)》5、《创造治理年度行径规划和绩效治理设施(xxxx)》6、《人力资本治理年度行径规划和绩效治理设施(xxxx)》7、《年度人力规范设置规划(xxxx)》8、《年度野生本钱总量规划(xxxx)》9、《员工薪酬治理基础划定规矩(xxxx)》(三)哺育谋划机制和治理才能.经由过程对立的年度规划编制举止,所有介入职员应熟习、控制年度谋划计划的编制要领、步调及其技术,认为往后每一年的年度规划事情打好根底;年度规划编制事情完成后,应收拾整顿、构成并出台《年度谋划规划编制和施行治理标准》,将规划编制、规划施行、施行检验和改良管二、构造治理年度谋划规划是一项跨部门、跨畛域的谋划事情,需求集体聪明,也需求民主和集合进程.为杀青预期目的,全部事情规划的实行,由总裁办对立构造,财政中央和各部门根据合作落实.组长:副组长:成员:三、事情内容、步调与时间表xxxx年度谋划规划及其配套计划的编制事情,按以下基础步调和时间表举行:1、贩卖展望:运营/贩卖中央依据第四季度条约和定单情形,展望xxxx年和xxxx 年整年的产物销售量、贩卖支出,提出《xxxx-xxxx市场贩卖展望和目的规划》草案.(xxx10月20日前)2、财政展望:财政中央依据运营和贩卖部分的展望,测算xxxx整年公司贩卖支出、本钱和利润,并预先列出各项本钱的根底数据,提出《xxxx年度关头财政目标展望呈报》.(xxx10月25日前实现)3、贩卖规划:运营和贩卖中央肯定20xx年度贩卖目的、杀青目的的关头步伐和所需的财政用度、人力编制和野生本钱等资本需要,提出《产物运营年度行径规划和绩效治理设施(xxxx)》草案、《市场贩卖年度行径规划和绩效治理设施(xxxx)》草案(不含绩效治理部份).(xxx11月1日前实现)4、研发规划:研发中央依据贩卖需乞降市场谍报,肯定研发产品线、关头步伐、所需的财政用度、人力设置和野生本钱等资本需要,提出《产物研发年度行径规划和绩效治理计划(xxxx)》草案(不含绩效治理部份).(xxx11月5日前实现)5、提供规划:依据贩卖规划和研发规划,推销和创造部分研讨肯定完成贩卖目的的关头目的、关头步伐和所需财政用度、人力编制和野生本钱的资本需要,提出《推销治理年度行径规划和绩效治理设施(xxxx)》草案、《创造治理年度行径规划和绩效治理设施(xxxx)》草案(不含绩效治理部份).(xxx11月10日前实现)6、资本规划:人力资源部依据各部门的人力编制和野生本钱需要,汇总、肯定年度谋划目的的规范人力设置、野生本钱操纵总量,提出《年度人力规范设置规划(xxxx)》草案、《年度野生本钱总量规划(xxxx)》草案.(xxx11月14日前实现)7、财政估算:财政中央在上述各项规划和财政用度需要的基础上,举行财政需要的预先检察,编制杀青谋划目的的三套财政估算计划(盈亏均衡、义务目标值和争夺目标值),提出《xx公司年度财政估算规划(xxxx)》草案.(xxx11月21日前实现)8、整体计划:总裁办依据计谋目标和各专项行径规划,汇总编制并提交《xx公司年度谋划计划书》草案、《谋划团队目的治理责任书》草案.(xxx11月25日前实现)9、团队初审:总裁办构造谋划团队初次会审集会,首要检察专项行径规划和公司财政估算的一致性、可行性,同时检察《xx公司年度谋划计划书》草案、《谋划团队目的治理责任书》草案的整体性和可行性.(xxx11月28日前实现)10、计划美满:各部门依据谋划团队初审看法,根据合作,修正美满各项草案,增补专项行径规划的绩效治理部份,以与《xx公司年度谋划计划书》、《xx公司年度财政估算规划》和《谋划团队目的治理责任书》坚持谐和.同时,人力资源部编制综合性的《员工薪酬治理基础划定规矩(xxxx)》.(谋划团队,12月5日前实现)11、团队核定:总裁办构造谋划团队举行终审,首要检察整体计划、配套计划之间的一致性、协调性和各项计划的可行性.(谋划团队,12月10日前)12、宣布施行:所有计划经由再订正后,至迟于12月20日宣布,xxxx年1月1日起施行.(谋划团队,总裁办,12月20日前)13、创建机制:总裁办依据全部年度规划的编制、检察进程,编制并出台《年度谋划规划编制与施行治理标准》.(总裁办,12月30日前)上述内容和步调,是基础的事情内容和基础的事情步调,实践施行过程当中可以作响应的调解,然则,实现时候只可提早不得延后和过期.四、专项行径规划的首要内容根据上述合作,各部门编制的专项行径规划,应包孕但不限于以下内容:1、xxxx年度事情的扼要回首2、xxxx年谋划环境阐发(上风、挑衅、机遇和要挟)3、xxxx年行径目的及其细分目的4、xxxx年关头行径和步伐公司20xx年度谋划规划篇二为了使xx物业治理办事无限公司的全局计谋与总公司的进展慎密同步,配合打造拥有xx特点的企业品牌,制造高质高效的企业效益,依据公司董事要乞降各项目实践情形,无关20XX年度的谋划治理事情,现拟定如下“四抓好、两建立”详细规划.一、抓好现场治理,优化办事品质1、依据今朝状态,前台办事、地区治理、绿化治理、干净治理、培修功课、财政用度追收等方面的轨制与流程还没有构成标准系统,必需连续整合与再造,并分手整理成专项指示文件,当真贯彻实行.该项事情于20XX年3月尾前分手实现.2、统统环抱“标准和优质”开展事情,强化规划后行,对各主管以上职员严峻按《议事日程》请求,逐日、每周、每个月实现响应的规划事情,并请求实现好响应使命,防止事情的盲目性.3、按品质目的请求,周全抓好办事品质系统运转治理事情,当真采集和点评各小区涌现的种种典范案例,严峻请求各管理处做好日检、周报等事情,每个月活期构造和召开办事品质评价集会,起劲改良和进步团体办事品质;保持月度物业综合查抄,对小区各项整治改良事情,明确主次义务部分(人)并抓好现场跟进、考证和反馈,防止管理上的真空.4、周全整理各小区长时间乱停乱放、并且不缴纳用度的车辆,重点整治xx居第三、第四、第五期的摩托车,先强化停放到指定地位,然再施行免费.在施行整理前,先制订有明确、可行的步伐,尽可能下降抵触的激化,保护小区治理秩序失常.该项事情于20XX年3月尾前周全放开.5、各管理处实施分区治理、增强监视,义务到人.对各区域的设置装备摆设办法、干净卫生等治理,均明确操纵责任人(清洁工)和监视责任人(物业助理),将相干事情职员的相片、职务和联络德律风在各楼宇信息栏顶上举行公示,以便业主与外部的相同和辨认.该项事情在20XX年4月尾前实行.6、抓好物业验收接管和移交事情,增强纵横向相同谐和,妥当解决业主种种赞扬和工程遗留题目,确保公司营业失常开展.7、严峻执行装修申报项目的考核审批轨制,增强现场巡视事情,根绝种种乱倒乱放、乱搭乱建等违规征象,保护各小区物业表面的对立与齐备,确保小区物业的保值与贬值,“交楼事情流程图”、“装修手续办理流程图”、“客户赞扬处置流程图”,以KT板挂方式精细制造,并于各小区管理处大厅举行公示,按章操纵.该项事情于20XX 年4月尾前实现.8、抓好各现场治理的同时,建立好各方面台帐,包孕各保安岗亭事情记载台帐、干净日检工作台帐、设置装备摆设办法管理台帐、市政管道疏浚规划台帐、喷泉溪流干净台帐、治理职员巡岗工作台帐等,以便追溯核对.9、强化保安治理事情,严峻按各岗亭事情描绘操纵好各外来车辆和外来职员进入小区,根绝各治安案件产生,确保治安环境精良.10、在各小区管理处和主出入口正当地位,配置显然的办事事情意见箱,在治理办事上,接收公司各部门和泛博业主的监视.该项事情于20XX年4月尾前实行.二、抓好培训、审核和赏罚事情、进步员工综合素养1、美满培训规划,保持开展营业培训事情,内容包孕“轨制和流程培训”,“物管常识培训”、“种种应知应会培训”、“规矩礼节培训”、“物管政策法例培训”等,团体培训规划拟定于20XX年3月尾前实现,对员工整年的培训课时请求不小25小时.对管理层的职员,依据营业拓展需求可约请相干治理专家到公司培训,也能够外派运送培训.2、依据分歧部分事情性子,尽可能以标准量化规范,制订响应的“赏罚细则”和“绩效审核规范”.该项事情于20XX年5月尾前实现.3、对员工绩效审核考期为每半年度一次,经由过程公道、公道、地下的准绳举行审核,经由过程审核效果,体现出员工的代价,对优异和进步前辈的员工适量奖励和鼓励;对个体落伍和末位的员工,经由过程再次培训仍不及格的,实施镌汰处置.拟定于20XX年6月至7月中旬实现本年度的xx次审核事情.三、抓好宣扬宣导事情创建回访轨制,树立业主精良决心信念1、按民族传统民俗国度的法定节日谐和做好社区文明举止宣扬事情营建精良的社区文明空气包孕“五一”、“中秋?国庆”、“圣诞除夕”、“春节?元宵尽力帮忙公司做好种种贩卖举止举行活期向业主宣扬相干的物业治理政策法例,让物业治理的概念及认识深刻民气倡议业主踊跃介入小区治理经由过程互动构成精良相互监视场合排场配合保护小区精良环境经由过程《xx资讯》和信息宣扬平台充沛发扬宣导感化.在各小区内尽可能下降种种违章违规行动,从而促成小区两个野蛮设置装备摆设康健进展,树立xx社区精良抽象增强与业主精良相同瓜葛创建精良的回访轨制依据各板块事情性子,设定种种回访征询内容实施预定上门访问当真听取客户珍贵看法,并做好汇总和阐发,将回访效果作为专题钻研内容.在20XX年一季度开端请求各管理处每季度回访已入住的业主,不得小于30%.对业主提出题目必须按划定的时效实时答复,不断地进步业主的满意度,树立业主精良决心信念.四、抓好本钱操纵实施开源撙节1、厉行勤俭从点滴做起,从20XX年3月份开端,将公司部份经常使用的表格印刷位,待4—5月份各部门轨制及表格再次完善后经常使用的印刷表格周全落实到位尽可能下降办公用度付出.2、各部门所需的办公用品用度,须按规划定量定额做好调配勤俭水电动力操纵好各小区大众水电用度付出,对各小区大众水电表,做好定量定额核算发明题目实时清查缘故原由根绝种种浪掷征象平常发扬手艺感化,想尽统统节能设施勤俭动力,如xx 部份路灯能够实施设施照明,在20XX年度xx大众水电付出力图在20XX年度总支出基础上降低10%~15鼎力大举开展创收事情,加大用度追缴力度用度收缴高下,作为权衡项目司理、主任谋划治理才能规范之一.在20XX年度,将各小区摩托车停放免费作为创收事情重点.尤其是xx居第三、四、五期泊车免费力图在20XX年度中创收达5万元填补谋划缺乏部份平常培修保护种种资料本钱应用严峻操纵,在选料用料方面按优质优价、货比三家施行培修项目抉择和经费应用做到合情正当根绝种种不该有的开销浪掷征象充沛应用人力资本,因岗没人操纵好人力本钱根绝资本浪掷,在用人尽可能应用复合型人材操纵完成“一职多能结果.如:一个维修工,既能实现水电方面事情实现烧焊方面事情如许既能进步事情服从防止资本多余浪掷,达到相得益目标.7、对各小区20XX年度谋划进出非凡情形影响下,务求控制在估算范围内建立康健治理机构,做好各小区业委会成立筹办和选举事情1、xx华庭和xx花圃今朝尽管正处于开辟建设中,但大部分物业托付应用快要有两年之久,至今该两个小区的业委会还没有降生依据行业进展和政策指示请求应当成立业委会(越早越好),以便公司往后在管理上充沛应用构造气力国度建设部建立树模小区明确划定,没有成立业委会室庐小区(大厦),不得申报列入天下都会物业治理树模小区称呼评比是以,打造企业品牌,成立构造机构颇有需要的.该项事情筹办抉择到正式成立法例失常请求为半年以上,该两个小区业委会构造机构拟定于20XX年6—7月份正式降生.2、xx居第首届业委会从20XX年6月成立普通情况下,任届为2年.鉴于今朝构造机构个体成员,责任心、公益心较差以至拒交管理费多年,影响较差底子不符合前提到场构造机构,也不胜任业委会委员事情以是构造的换届改组有着非常需要惟独康健治理机构能力保护失常场合排场促成推进小区康健进展.xx居第二届业委会拟定于20XX年10月份选举降生建立市级树模称呼,打造松软品牌根底1、知名度高、影响力大的品牌企业,无不看重抽象的塑造.品牌的企业非但表现在于它的诚信气力首要的是体现在它的美誉度,而美誉度必须由响应的殊荣称呼支持.为打造xx 物业治理办事品牌促成推进公司楼宇贩卖事情制造更高的经济效益勉力将公司营业做强做大标准外部治理,优化办事品质,创建物树模称呼,有着非常需要惟独经由过程市级树模能力走上省级树模惟独经由过程省级树模能力走上国家级树模队列.xx 华庭拟定于20XX年6月份开端投入建立市级树模申报,20XX年12月争夺经由过程综合验收和考评增强与市建设局房地产开辟单元相同联络控制行业信息静态,便于开展建立事情经由过程营业相同,加深公司和房地产行政主管部分亲近瓜葛当局部分印象中,加深对xx物管的定位经由过程荣获市级树模称呼慢慢扩充xx物管的影响力,在中山物管领域中起首失掉当局偕行和社会的认可.以上规划,当否?敬请公司下级考核指示.公司20xx年度谋划规划篇三一、2xxxx谋划目标当真扫视公司谋划上风优势刚强和弱项(SWOT)的基础上,公司进展计谋中央以后行业合作情势趋向作出基础研判,将xxxx谋划目标确定为灵巧计谋赢市场扩充范围气力增强治理保利润谋划目标是公司阶段性谋划指示思维;各单位、各部门和各级干部的各项谋划治理举止包孕政策制定轨制设想平常治理,都必须一直环抱谋划目标睁开、贯彻施行.二、xxxx谋划目的焦点谋划目的xxxx年,公司焦点谋划目的是:年度贩卖支出2600万元,增长率%,保底贩卖支出万元;年度税后利润万元,增长率%,税后利润率%,资产回报率%,保底利润万元焦点谋划目的中,利润可以或许反应公司谋划品质仅有目标,也是评估审核谋划团队焦点贩卖目的细分贩卖目的细分计较单元:万元,人民币)上述贩卖目的分化,按《xxxx年度贩卖目的分解表施行(附件首要谋划计谋(一)市场计谋完成贩卖支出的大幅度增进扩充市场覆盖面扩充本质客户群,进而大幅晋升定单幸免抉择是以,公司将20xx年确定为“市场拓展年”,投入伟大资金开辟市场进展客户争夺定单.对此采用以下步伐:1.全公司必需以市场为导向贩卖为龙头开展谋划治理举止.公司制定相干政策鼓动勉励全部员工介入营销事情.2.销售部必需整合各项资本,在xxxx采用统统步伐集合精神做好客户海内经销商开辟、签约事情.3.海内市场应以“强势推动倏地霸占计谋争夺天下闻名的塔机厂家进展永远客户鼎力大举进展偶合器渠道经销商,应以“稳步进展过度调解计谋进展直营市场制订修正加倍正当美满贩卖鼓励步伐赏罚轨制产物计谋市场计谋需求产物计谋价钱计谋的强力支持支撑.xxxx年公司团体产物计谋是:在确保质量的基础上设想、选材价钱一直环抱客户需要,以客户需要起点和归属点,以适销对路准绳下降产物利润晋升整体销量完成利润总量最大化.为此采用以下步伐开辟连带产物,如塔机起升机构、PTK加长变幅、JH08、JH02加速大功率高转速偶合器的研发,尽快出样机产物霸占市场先机加快风电用减速机的研发试制.(三)品牌与招商计谋品牌产物营销的催化剂和拉动力经由十余年谋划曾经成为行业上风品牌拥有较强的号召力;在市场上和消费群拥有精良的美誉度是以,xxxx年,公司必需调集品牌资本区别目的客户群,综合应用网络及经销商渠道集合气力向市场推行“禹成”品牌.为此响应步伐以下:1,应以“禹成”为主打品牌,以展会、经销商年会手法鼎力大举开展渠道设置装备摆设举止增强网络设置装备摆设,细分产物市场争夺让更多的经销商、用户懂得“禹成”品牌抉择“禹成”品牌相信“禹成”品牌完成目的保证步伐出产资本保证1.理顺出产流程进步外协单元加工才能客岁出产构造产能缺乏咱们举行出产流程革新出产规划前置提早向毛坯厂家下达规划实时落实到货时候此外加大外协单元的产能提早确认每一个加工单元每周产能最初依据公司及外协单元的产量肯定每个月出产规划监视实行.2.出产作为二线部分理当成为贩卖坚毅后援必需一直环抱客户请求而非出产请求运行必需根据一线部分产物计谋计划实践订单需要构造设想开辟、物料推销产物出产质量操纵等各项出产治理举止增强出产构造的优化经由过程出产贩卖堆栈无效慎密连接,使销售与出产的流程顺畅堆栈出产的账目做到逐日同步荡涤构成简明倏地、有序出产连续起劲.3.定时托付及格产物,始终是出产治理的不容置疑焦点使命出产部应订立适合质量目的采用适合操纵步伐适合质量本钱贩卖一线定时供应及格产物进步品质认识出产天天早会偏重夸大出产品质认识品质是靠做的,不是靠检的,这是咱们常常提到的一句话.对新员工实施质检全程监视,不允许成品涌现关于品质题目做到但凡有人担任,凡事有章可循,凡事有人监视,凡事有据可查”.4.出产本钱特别是资料本钱操纵,将是磨练出产部各级干部关头地点必需参加各级干部重要议事日程必需异常手法降服和消化各类跌价要素下降资料推销本钱为突破口晋升出产速率晋升单元时候产量接纳计件计酬体式格局为基本点动员野生本钱、能耗本钱等在内的各项产物本钱下降,使主营营业资料本钱控制在之内进步员工平安认识增强设置装备摆设羁系活期做好起重机器等特种设置装备摆设检讨巡视.越是出产任务重的情况下,越要增强平安教导平安监视天天向员工贯注平安出产理念.截止月尾产生平安变乱然则5月份2次变乱惹起咱们极大看重增强操纵规程的培训进步员工平安认识.(二)人力资本保证办事支撑指示”是人力资本治理永恒目标保证一、二线部分的后勤提供,构建系统、理顺治理指示焦点部分改良人力资本治理,是综合部xxxx年的三大使命.为此必需如下四个方面做好人力资本治理事情:1.加速人材引进:以《xxxx年人力设置规范规划根底加速新增职员关头地位的引进散失人力增补,确保一、二线用人需要创建职员镌汰人材贮备机制规划,在xxxx 年2月3日前镌汰职员全数镌汰终了贮备人材全数引进到位.2.增强教导锻炼创建培训系统素养培训焦点,对公司员工和渠道经销商举行体系的培训晋升员工分工火伴的职业谋划素养.3.创建正当调配系统:建立起对外拥有竞争性、对内拥有公平性、对员工拥有鼓励包孕员工薪资、福利盈利在内调配系统;并在执行中不断地加以检验美满.4.创建正当的绩效治理系统根据规划步调、可量化继续准绳,由人力资本总监牵头目的治理根底,建立起事情绩效治理系统根据分级治理、分层审核准绳,xxxx年3月5起,总经理对公司谋划团队实行审核;至迟于xxxx年12月3日中央对中层干部部分下层干部功课执行审核;绩效治理必需调配系统联动奉行,以确保目的治理确切落实.(三)综合治理保证市场合作加重幸免手艺壁垒表现,客户势必加倍存眷系统认证等技术性步伐;公司将xxxx界说成为将来3—5年谋划进展奠基根底治理根底年”,高效顺畅治理是公司焦点竞争力的一个焦点.1.由综合部主导调集表里资本,自xxxx年3月5日起,公司推展“建构治理系统加强公司体质举止,用6个月时候,建立起包孕营销治理出产治理手艺治理质量治理、经济治理等在内的顺畅的、高效治理系统治理系统的建构必需以“理顺头绪晋升服从目的注意先进性与实战性、阶段性与前瞻性无机连系,为必要时系统认证打好根底.2.根据分权治理准绳谋划团队成员担任鼎力大举推动治理团队设置装备摆设主干部队设置装备摆设谋划目的落实检验事情财政资本保证xxxx年,公司将为一线部分供应上风财政资本告白、人力用度、收益调配等各项投入上向一线歪斜.与此同时,财务部必需以下几个方面加大监测和监控力度:1.主导本钱下降举止:在设定本钱下降目的的基础上财政职员必需更多地“走出去间接介入市场调研构造各类专项举止帮忙指示相干部分下降本钱.2.健全财政监测系统:财务部必需踊跃介入“建构治理系统加强治理体质举止,理顺、健全财政监测系统构造治理保证1.由董事长(总经理担任谋划团队签订目的谋划责任书》,明确义务中央目的义务响。
公司年度经营计划模板一、引言在现代商业环境中,每个公司都需要为自己的经营行动制定明确的目标和计划。
制定年度经营计划是为了在未来的一年内确保公司的可持续发展。
本文将为您提供一份公司年度经营计划模板,以帮助您制定适合自己公司的计划。
二、目标设定1. 公司愿景和使命在这一部分,确保明确表达公司的愿景和使命,这是公司建立年度经营计划的基础。
2. 长期目标列出公司在未来三到五年内想要实现的长期目标。
这些目标应该是明确、可衡量的,以便能够对计划执行进行跟踪和评估。
3. 年度目标根据公司的长期目标,设定年度目标。
年度目标应该是具体、可量化的,以便于每个部门和员工能够清楚地了解他们的责任和任务。
三、市场分析1. 宏观环境描述当前所处的宏观经济环境、政治环境、社会环境和技术环境等因素。
并分析对公司经营的潜在影响。
2. 竞争分析分析竞争对手的市场地位、产品和服务优势以及市场份额。
找出与公司相似的企业并评估其优势和劣势。
3. 潜在机会和威胁着重分析市场的潜在机会和威胁。
例如,新的市场趋势、新兴技术或政策变化等。
为了在年度计划中能够充分利用机会和应对威胁,公司需要对其进行全面评估。
四、策略和计划1. 市场定位和目标客户群定义公司在目标市场中的定位,选择针对哪些客户群体,并确定如何满足他们的需求。
2. 产品和服务详细描述公司提供的产品和服务,包括其特点、优势和定价策略。
以确保公司产品和服务的独特性和竞争优势。
3. 销售和营销策略列出公司的销售和营销策略,包括渠道选择、促销策略、市场推广计划等。
4. 运营和生产计划描述公司的运营和生产计划,包括生产能力、生产流程优化、采购计划等。
确保公司能够高效运作以满足市场需求。
5. 人力资源策略确定公司的人力资源需求,包括员工招聘、培训发展、员工福利等策略。
为公司的人力资源管理制定明确的目标和计划。
6. 财务计划制定财务目标和计划,包括销售预测、利润预测、成本控制措施等。
确保公司的财务状况健康,并为未来的投资和发展提供支持。
年度经营工作计划样本今年我们经营公司新一届领导班子,愿在局领导的正确领导和指挥下,鼓足干劲,努力完成局领导交给我们的任务,做好我们的本职工作,特制定工作计划如下:一.总计划今年计划总收入____万元,计划支出____万元,实现经济效益____万元。
在计划经济收入中有以下几项收入:(1)宾馆计划收入____万元(2)旅游船只收入____万元(3)上坝收费____万元(4)绿化收入____万元(5)房屋出租收入____万元(6)果园收入____万元(7)劳务输出收入____万元总计收入____万元计划支出费用有以下几项:(1)工资支出总额为____万元(2)提取三金____万元(3)劳动保险____万元(4)劳动保护____万元(5)电话费____万元(6)差旅费____万元(7)办公费____万元(8)折旧及摊消____万元(9)税金____万元(10)招待费____万元总计划支出为35.75二.总计划的详细说明和工作部署1.金湖宾馆为了鼓励整个经营公司的全体员工具有竞争意识,对金湖宾馆准备向公司全体员工竞标承包,在现有状态下,标底为____万元人民币。
若局里作出计划,对宾馆投资,进行一定程度的改造,或填补一些用品、设备及线路改造的情况下,标底为____万元人民币。
首先,我们先开一个全体员工参加的动员大会,让全体员工看清当前充满竞争的形式,让全体员工具有竞争意识,发挥他们的潜力。
这也是我们今年降低标底的最大目的,让承租者看到希望,让承租者尝到成功的喜悦,让承租者能够看到成功的结果。
以此为目的,逐渐让集体职工能够自己管理自己,自己壮大自己,将来能够完完全全地独立起来。
如公司内部没有人承租金湖宾馆,我们再对管理局内全体职工招标租赁。
如全局职工也没有人承租,最后就对社会招标,用社会的力量来管理金湖宾馆。
宾馆承租的边缘条件是必须带____名全民职工,____名大集体职工,这____名职工的所有费用由宾馆承担。
2019年公司经营计划报告XX是新的开始,随着中国经济的迅猛发展以及公司规模的日益壮大,增强公司市场竞争力和业内影响力,最终实现公司全年经济指标(XX万工程签约额)是今年业务部工作的主要指导思想,所以,我们作为业务部门的主要负责人,如何顺应公司的发展潮流?如何完成今年的任务?如何制度化经营管理业务部门?实现这些目标需要投入的工作热情以及更加精细的个人工作计划。
1、开拓公司业务部经过历次变迁,XX年最终确定总监模式,这使得业务部业务水平得以增强,但相对来看开拓力度就有所滞后,这个点应该在XX年的业务工作中需要重点改善,即时掌握第一手信息,是决定业务的成败的主要因素之一。
再者,没有敏锐的市场洞察力,就容易丧失目标,迷失方向,市场地位也得不到提升,一直是跟随市场步伐,而不是结合自身实力去引导市场走向。
“内外结合”是改善此现象的一项计划,所谓“内”,一、就是增加信息搜索人员(2人),有一定的市场销售经验,能作到对公司重点服务的行业掌握第一手信息资料的水平。
通过建立如金融、政府、外资企业等系统的工程档案。
从而使业务部信息真正能作到点到面的控制水平。
二、把项目信息分成重点项目及一般项目两大类,技术部门的配合力度也可由级别的不同而不同,这样工程项目就能够分主次,以便集中优势争取重点项目的成功率。
这样分类首先能够避免因为频繁的投标,成功比率不高影响技术部的军心,其次又能够使业务部门不至于感到有信息公司不重视,从而丧失搜索信息的信心。
业务大多情况下是广种薄收的,这就开始指“外”,一、充分利用网络,现在已经进入信息时代,而公司本来就是从事信息产业,但XX年对网络重视不够,甚至发生了没有自己的网站导致项目无法跟进的情况。
建立公司网站刻不容缓;再有就是利用网络搜索信息,开拓业务视角,积极参与,有些网络招标项目机会是均等的。
二、利用业内人士提供的信息,XX年就有一些成功的例子,这种资源是非常宝贵的,也是需要重点维系的,增强沟通与联系,使之成为一种制度一种习惯。
2019公司年度工作计划范文由于工作竞争激烈,为了满足社会的生产力,不得不提高工作效率,与此同时工作的步伐就加快了,为了使步伐的加快不影响正常的秩序,这时就得提出一种计划。
下面我们来看看2019公司年度工作计划范文,欢迎阅读借鉴。
2019公司年度工作计划范文1今年以来,公司在董事会的领导下,经过全体员工的努力,各项工作进行了全面铺开,“xx”品牌得到了社会的初步认同。
总体上说,成绩较为喜人。
为使公司各项工作上一个新台阶,在新的年度里,公司将抓好“一个中心”、搞好“两个建立”、做到“三个调整”、进行“四个充实”、着力“五个推行”。
以下是本公司的年度工作计划:一、工作中的不足之处:1、整体产能已大幅度上升,达到1200~1400万每月,人均生产产值现在虽然达到万/人,但离生产目标还是有一定距离,比福建的人均产值还是有差距,这偏离了我们总部的优势,在绩效提高方面,我们的努力还是不够,需要来年认真分析,合理调配,充分利用。
让效率提高赶上酒店行业水平,超越自我。
2、生产车间人员的技术能力相对较弱,从二次升级技术考核来看,整体水平不高。
很多人员对生产的品质不明了,盲目操作,不良现象不知道如何去避免,品质更不知道如何去改善;对安全认识不够,不知道如何去防范,不知道怎样才是安全操作,对自己防护意识不清楚。
看不习惯图纸,对公司的生产工艺不熟悉。
依靠自己原有的经验或自己固有的理念去生产。
无法把握品质,生产的效率也无法提高。
新年里,要大力开展培训。
3、生产能力不均衡。
木工前段的生产一直无法满足后段油漆。
今年来虽然有外协来补充些白身,但还是不能满足,后段的生产空虚也形成的空耗现象,木工原来四个组,扩充了一个组的能力,可是前段备料,细作等部门的产能也制约了木工的前进步伐,在11月,12月进行了双班调整,依然无法让油漆线满负荷生产,因此造成后段生产没有发挥应有的潜能。
此生产瓶颈一直没有得到有效的解决;4、各项考核制度推进力度不够,特别是今年推行的组长考核制度,已经取得了一定成效,但并没有预计的成效好,主要是各部门的沟通配合方面不够,部分人的思想观念没有改变,一些人自我意识影响了考核的正常进行,考核工作已退出了原有的作用,使制度已产生消极影响,今后需在思想上进行教育,在工作中强制要求。
企业年度经营计划6篇第1篇示例:企业年度经营计划一、经营环境分析2019年,是我国改革开放40周年,也是全面建成小康社会收官之年。
回顾过去一年,国内外形势错综复杂,经济全球化深入发展,国际贸易和投资自由化便利化不断推进,庞大的市场潜力和旺盛的消费需求,为我国经济发展提供了有利条件。
但国际经济环境充满不确定性、不稳定性,国内经济发展也面临一系列新情况、新问题、新挑战。
在这种背景下,我们企业要认真分析经营环境,制定科学的年度经营计划,抢抓机遇,迎接挑战,为实现企业发展目标提供有力支撑。
二、2019年度经营计划1. 企业发展目标:明确企业发展目标,根据市场需求和发展趋势,合理确定年度经营目标,全面提高企业整体竞争力。
2. 营销策略:根据市场调研情况,制定营销策略,提高品牌知名度和市场份额。
加大力度拓展新市场,巩固老市场,完成销售目标。
3. 产品创新:加大产品研发力度,不断提升产品质量和技术含量,增加新产品线,以满足不同客户需求,提升产品竞争力。
4. 成本控制:强化成本管理,提高生产效率,降低生产成本,提高企业盈利水平。
5. 人才培养:注重人才培养和队伍建设,提升员工综合素质和技能水平,激发员工创造力,增强企业内生动力。
6. 财务管理:加强资金管理和风险防范,合理安排资金运作,确保企业经营资金安全,降低经营风险。
7. 客户服务:不断完善客户服务体系,提高服务质量,创造良好的客户口碑,加强客户关系维护,提升客户满意度。
8. 安全生产:加强安全生产管理,做好安全生产工作,确保员工生命财产安全,维护企业形象。
三、实施方案1. 确立年度经营目标:召开企业年度经营计划会议,明确企业发展目标和细化到部门的经营目标,确保每个员工都心知肚明。
6. 加强资金管理:建立严谨的财务管理制度,完善资金管理流程,加强对资金的合理运作,提高资金使用效率。
8. 安全生产管理:落实各项安全生产管理责任,加强员工安全教育培训,提高员工安全防范意识。
最新公司发展年度工作计划模板2019年是公司发展的关键一年,本部门将紧紧围绕公司发展战略及经营目标开展工作,团结努力,履行职责,确保人力需求、人力培训、制度维护、薪酬激励、后勤保障等各个方面能满足公司经营发展需求,为实现公司2019年度目标尽职尽责。
1、健全和完善公司各项制度及工作标准⑴根据公司发展需求,适时修改和优化公司管理制度,使公司制度更加合理规范,为公司“法治”打下基础。
⑵根据各部门实际运营状况,制定和完善公司运营流程,使各部门沟通更加顺畅,程序更加规范。
⑶根据原有的岗位职责,结合公司各部门的实际情况,重新修改各部门的岗位职责。
使职责清晰,责任明确。
2.深挖招聘渠道,满足人力需求。
⑴根据公司岗位编制及岗位缺编需求,制定公司年度招聘需求。
根据招聘需求,确定招聘渠道,执行招聘政策及招聘程序,为公司招录到合适的人力及人才。
⑵根据2019年度招聘经验,营业员招聘这块坚持走广场现场招聘形式,辅以海报宣传张贴和广场外招聘横幅悬挂,坚持每周五个工作日在广场外现场招聘。
⑶自聘员工招辞趋于稳定,缺编不大,网站招聘进一步优化,保留江西人才人事网和抚州招聘网。
⑷做好2019年年度招聘费用预算,降低日常招聘宣传费用和网站招聘费用。
⑸与营运部门沟通,搭建离职员工面谈平台,切实了解员工离职原因,分析并加以改进,降低员工流失率,稳定营业员队伍。
3.加强培训管理工作,构建培训体系。
⑴如未能招聘到适合的培训专员,2019年培训工作由崔主管负责兼任培训专员,实施2019年度培训计划。
⑵根据公司实际状况及公司发展战略需要,制定2019年度培训计划,并组织实施。
⑶与外部培训机构联络,2019年度拟将公司管理人员送往专业机构或大型知名百货企业参加培训,主要课程是商务礼仪、销售技能及服务理念这三大块,提高管理人员综合素质。
⑷内部培训工作主要由培训专员开展,辅以各部门主管。
继续开展视频培训学习,2019年度每个部门根据实际工作情况,每周安排一次两个小时的课程。
本文部分内容来自网络整理所得,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即予以删除!公司2019年度经营计划书(模板)新公司的计划书篇一:一个新公司的运营计划书一、年的经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项(SWOT)的基础上,公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将年的经营方针确定为:灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。
经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。
二、年的经营目标(一)核心经营目标年,公司的核心经营目标是:年度销售收入6500万元,增长率93%,保底销售收入5000万元;年度税后利润780万元,增长率338%,税后利润率12%,资产回报率20%,保底利润360万元。
在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。
(二)销售目标细分销售目标细分表(计算单位:万元,人民币)上述销售目标的分解,按《年度销售目标分解表》执行(附件)。
三、主要经营策略(一)市场策略要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群,进而大幅提升订单量,是必然选择。
因此,公司将年确定为“市场拓展年”,投入巨大投资开拓市场,发展客户、争取订单。
对此,应采取下列措施:1.全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。
公司制订相关政策,鼓励全体员工参与营销工作。
2.国际贸易中心和中国区营销中心必须整合各项资源,在年上半年,采取一切措施,集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。
3.海外市场的主攻方向是北美洲和俄罗斯市场,并以“发展中东客户,继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。
4.国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略,集中力量发展渠道经销商(计划66家,力争120家),应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。
公司年度经营计划模板(精选13篇)公司年度经营计划模板篇1一、方针目标:为贯彻公司“围绕市场、解放思想、适度调整、稳妥求进、高质低耗、创收增效”的精神,使公司内部竞争机制与市场竞争机结合。
根据公司目前实际状况,必须制定先进合理科学的管理制度,向程度化、正规化的发展,实行全员全过程的指标考核与将扣,使公司员工人人有责任,个个有指标,严格考核与奖惩及全生产过程的协接监督,达到上道工序为下道工序负责的目的;严格执行岗位定员,以岗定资,实行高额浮动工资的制度,迫使公司干部员工在危机感和责任感中勇挑重担,争完指标,为全面完成XX年各项经济指标而共同奋斗。
二、工资分配原则:以吨丝工资为基础,公司员工一律接受指标考核,执行以岗定资,以质计件,以产计酬,多劳多得的原则。
三、奖金分配与挂钩:1、公司全员奖金一律与一、二车间的三大指标挂钩,(满负荷生产情况下)取一、二车间定岗人员平均奖金的平均值去计算。
产量低于2.8吨(25天),非缫丝人员一律不与三大指标挂钩,超产奖仅缫丝工享受(超产奖基本工资不浮动)。
2、整理车间的奖金除按内部指标挂钩外,与一车间定岗人员的平均奖金去计算;厂丝复整组的工资、奖金除按内部指标挂钩外,与二车间的产量、消耗挂钩,并按二车间定岗人员的平均值去计算。
3、锅炉车间设安全奖,人均(除软化工)20元。
4、各车间主任、副主任的奖金按车间人均奖金200、150%去计算。
5、学徒期改为两个月,生活费补助标准仍执行原规定。
缫丝一、二车间、整理车间新增学徒工,根据个人缫作技术,提前上岗者,可套入计件工资计算,徒工工资由公司负担;锅炉、综合、煮茧、打包新增人员,实习期为半月,徒工工资由车间负担;非生产性新增人员,实习期为半月,工资由公司负担。
四、协接与监督原则:实行全员全过程的质量监督考核,并履行签字手续,上道工序为下道工序负责,下道工序有权对上道工序流入下道工序的半成品进行按标准验收与反馈,对于不符合标准的半成品有权拒收,并按程序报请职能部门(生产科、检验室)进行仲裁,按标准实施奖惩。
公司年度经营计划参考模板范文(精选10篇)第1篇: 公司年度经营计划参考模板一、目标概述:协调处理好劳资双方关系,合理控制企业人员流动比率,是人力资源部门的基础性工作之一。
在以往的人事工作中,此项工作一直未纳入目标,也未进行规范性的操作。
xx年,人力资源部将把此工作作为考核本部门工作是否达到工作质量标准的项目之一。
人员流动控制年度目标:正式员工(不含试用期内因试用不合格或不适应工作而离职人员)年流动争取控制在10%以内,保证不超过15%;劳资关系的协调处理目标:完善公司合同体系,除《劳动合同》外,与相关部门一些职位职员签定配套的《保密合同》《廉洁合同》《培训合同》等,熟悉劳动法规,尽可能避免劳资关系纠纷。
争取做每一个离职员工没有较大怨言和遗憾。
树立公司良好的形象。
二、具体实施方案:1、xx年元月31日前完成《劳动合同》《保密合同》《廉洁合同》《培训合同》的修订、起草、完善工作。
2、xx年全年度保证与涉及相关工作的每一位员工签定上述合同。
并严格按合同执行。
3、为有效控制人员流动,只有首先严格用人关。
人力资源部在xx年将对人员招聘工作进行进一步规范管理。
一是严格审查预聘人员的资历,不仅对个人工作能力进行测评,还要对忠诚度、诚信资质、品行进行综合考查。
二是任何部门需要人员都必须经人力资源部面试和审查,任何人任何部门不得擅自招聘人员和仅和人力资源部打个招呼、办个手续就自行安排工作。
人力资源部还会及时地掌握员工思想动态,做好员工思想工作,有效预防员工的不正常流动。
三、实施目标需注意事项:1、劳资关系的处理是一个比较敏感的工作,它既牵涉到企业的整体利益,也关系到每个员工的切身利益。
劳资双方是相辅相承的关系,既有共同利益,又有相互需求的差距,是矛盾中统一的合作关系。
人力资源部必须从公司根本利益出发,尽可能为员工争取合理合法的权益。
只有站在一个客观公正的立场上,才能协调好劳资双方的关系。
避免因过多考虑公司方利益而导致员工的不满,也不能因迁就员工的要求让公司利益受损。
年度经营计划书第一部分现状分析一、公司现状综述1.前三年利润趋势利润说明:2.前三年产量趋势产量说明:3.前三年销售收入趋势销售收入说明:二、营销管理分析1、产品分析例表2-1:产品明细表例图2-2:产品销量占总销售量份额例图2-3:各产品销售额占总销售额份额2、价格分析(1)外部价格情况(2)公司销售价格与市场价格对比情况例图2-4:主要产品平均销售价格与市场价格对比(3) 公司各产品价利空间对比分析3、渠道分析(1)现有客户情况表(2)客户份额分析例图2-5:客户市场销售份额(3)潜在客户分析表2-3:潜在客户信息4、销售促进分析(见表2-4)表2-4:销售促进统计表5、销售管理分析(1) 销售人员变化情况及对市场的影响6、营销分析总结三、生产管理分析1、原材料供应图3-1:主要原料应商份额表图3-2:原料供应商产品合格率对比2.原材料供应对生产的影响分析例图3-3:生产计划未完成原因对比3.设备现状分析(1)设备维修保养统计表3-7:维修保养费用对比(2)设备生产能力分析表3-8:设备生产能力分析(3)闲置设备说明4、质量管理分析(1)原料供应与产品质量的关系(2)设备与产品质量的关系表:年产品质量损失统计(3)、人力因素与质量的关系:表:年人为质量事故统计5、生产分析总结四、财务管理分析1、三年财务数据分析2、保本点分析(1)、保本价格分析(2)、保本产量分析3、设备技术改造投资分析五、人力资源管理分析(1)人员状况(数据来源于工厂花名册)图5-1:中层以上人员学历状况图5-2:中层以下人员学历状况(2)人员流失情况见表4-1表4-1:上年人员流失情况表六、综合管理分析1、制度建设分析2、综合管理分析总结第二部分年市场需求分析市场需求分析(1)外部市场供需情况(2)已开发客户需求情况第三部分年度经营管理目标一、财务目标1.产量:年产量目标/月产分解表2.销售收入:年目标X万元/月目标分解表3.利润:年目标X万元/月目标分解表4.应收帐款达成率:年目标X万元/月目标分解表5.经营净现金流:年目标X万元/月目标分解表6.费用预算:年目标X万元/月目标分解表二、内部管理目标1.全年质量指标控制目标:出厂产品合格率达X%2.全年各类产品成品率X%3.客户服务满意度三、客户目标①争取到X家以上新客户合作,新客户销售X吨/年,销售额X万元。
2019年公司年度工作计划4篇为使公司能有计划地开展各项内外工作,做到有条不紊,特制定本。
一、XX年度工作的指导思想坚定不移地贯彻执行党在物业管理方面的政策、法规、着力抓好公司的内外部管理,积极参与“同建同治”,创建文明和谐小区,打造物业小区亮点,坚持“文明、和谐、健康、发展”的小区建设理念,谋求公司的长足发展。
二、加强公司内部管理,完善各项1、完善公司的劳动管理、财务管理、维修资金使用管理、档案管理制度。
2、用制度管好人,用好人,做到在制度面前人人平等,提倡“认仁为贤”反对“认人为亲”。
三、搭架子、建班子、明确职责1、搭好公司、管理部、财务部、安防部、项目部、管理处、客服中心的机构架子。
2、选定各部、处、中心的主要负责人,形成至上而下的管理链。
3、明确董事长到客服中心主任的各自工作职责,做到分工合作,职责分明。
四、加强员工队伍建设,提高全员职工的思想业务素质1、新招员工必须按招聘条件择优录用。
2、新招员工实行一星期的岗前培训,岗前培训合格转入试用期,试用合格正式录用,签订劳动合同。
3、每月对员工进行一次专业技能培训;每季度进行一次法律、法规、消防知识的培训;年度进行一次综合性培训。
4、择优选送员工外出参观学习、培训。
五、夯实基础、打造亮点、取信业主、长足发展1、坚持“以诚待人、取信于人、时时想人、处处为人”的服务理念,一切以业主的利益为重。
2、坚持“以人为本”的做事理念,关心、爱护公司的每一位员工,不断提高和改善职工的工资、福利待遇,激发全员职工的工作热忱,增强公司的凝聚力。
XX年,公司员工总数增加到24人:(保安10人、保洁8人、维修电工1人、管理人员5人);工资福利人平每月1800元。
3、做好电梯、门禁、化粪池、排污管道、墙体渗漏、监控等设备设施的维护维修和改造工作。
XX年,公司计划上述费用列支7万元。
4、加强公共照明、用水、消防用水的管理以及设备设施的维修维护管理,节能降耗。
XX年,公司计划上述费用列支4.5万元。
2019公司年度工作计划范文公司年度工作计划范文一1、全年工作指导思想公司2019年度工作总体指导思想是:以党的十x大以及关于“xx”规划的建议精神为指导,贯彻落实科学发展观,贯彻“以人为本”的经营管理理念,大力实施人才战略,加大人才培养力度,建立公司科学的内部管理机制,着力进行信息化建设,努力完成公司制定的各项年度工作目标,走以质量管理和风险控制为中心的集约化经营管理发展道路,抓住公司资质成功升甲级的机遇,实现公司的跨越式发展。
2、工作目标根据公司战略发展规划的要求,制定2019年度以下各项工作目标:2.1、业务收入目标和利润2019年度公司的收入目标为480万元,其中成都总部完成业务收入考核目标为300万元,宜宾分公司完成业务收入考核目标为180万元,力争全年实现目标利润48万元。
(此项工作目标由总部经理层和分公司经理层负责)2.2、公司团队、文化建设目标公司在2019年度将继续加强建设“诚信为本、敬业奉献、团结创新、自强不息”的企业文化精神和“沟通、尊重、诚信、卓越”的企业文化核心价值观,以建设并稳定一支业务精湛、职业道德良好的管理团队和员工队伍。
建立、健全公司组织机构设置,形成董事会领导下的总经理负责制,实现管理决策层与经营执行层的分离,逐步完善法人治理结构。
建立、健全三级复核制度,设立技术总工程师。
部门设置更加合理,总部设立综合管理部(含人事、行政)、监察室、总工办、造价咨询一、二部、跟踪审计项目部、双流县财政投资咨询项目部、司法鉴定部等职能机构。
加强分支机构的团队建设和管理,条件成熟时在其他地、市、州增设分支机构。
(此项工作由经理层负责)2.3、人才发展目标建设并稳定一支骨干队伍,不仅可以提高执业质量,提高并更有效的完善分工体系建设,形成指挥有效的团队组织架构,而且也是打造公司品牌的有效工具。
在本年度公司员工的绩效评价考核制度、休假制度和文娱生活要进一步完善,并逐步提高员工的工资、福利待遇。
2019年公司经营计划筑美装饰年经营计划书———经营部●编制:●审核:●审批:2019目录第一章:经营范围…………………………………….3.第二章:市场空间……………………………………第三章:市场现状……………………………………第四章:市场预测……………………………………第五章:计划指标…………………………………….3. .3. .3. .4.第一章:经营范围室内外装修工程,幕墙工程,土建工程,安装工程…第二章:市场空间近年来,咸阳装修市场显现出来的种种迹象表明,市场细分和体现差异竞争及规模效应制胜的非常时期,咸阳的装修公司如何在新一轮的发展周期立于不败之地,将取决于各自的战略、理念、产品、服务和品牌。
对于我公司今后的发展趋势来说,我们必须以创立品牌为发展理念,创造一个和谐的发展空间,制造一个良好的发展氛围,让大家都在这个平台上自由的发挥,待发展壮大后可拓展周边城市市场。
第三章:市场现状众人周知的“西咸一体化,关中一线西带”的逐步建设,将进一步带动渭河以南的地产市场开发。
咸阳的规划发展,沿渭河东西发展,西边高新开发区和东边化工区的土地资源将越来越会受到市场的追捧。
同时,由于东西大型国企相对集中,一些高品质的楼盘也会在这一地区出现,然而建设离不开的必备条件是装修。
第四章:市场预测:根据对咸阳市场调查,目前,商业开发面积饱和,而中小户型类大众精品装修供应方面却明显不足。
所以,建筑市场的要求在一定程度上指出了我公司在发展中必须考虑到运营结构调整的问题,需逐步加大中低档精品内装的范围。
第五章:计划指标第一节:问题分析:本计划在对咸阳装修市场进行了初步的了解,并与公司樊总就企业发展前景进行沟通之后,归纳总结我公司目前所存在以下问题:1、对如何拓展市场、如何有效提升工程质量和提高产值方面正在寻求有效的方式方法,缺少探讨和实施。
2、市场定位不明晰,工程的质量、后期的服务、与客户要求不相匹配。
3、2019年底面临部分尾款、进度款无法正常进账。
公司经营2019年工作计划公司经营20xx年工作计划一:20XX年是我公司长期规划的起始之年,我们应发挥优势,抢抓市场机遇,在机遇与挑战并存的形势下,我们必须要练好内功,以科学发展观统领各项工作,以××县加快城镇化建设、中卫美利工业园区的跨越式发展、银川商业街改造为契机,以经济效益最大化和可持续发展为目标,以理性经营、科学决策、细化管理、服务至上为经营理念,全面提升公司综合实力的总体目标。
一、量化目标管理。
按照公司五年发展规划和当年工作计划,20XX年主要经济指标和经营成果将在20XX年基础上稳步全面提升。
计划完成监理产值500万元,计划成本万元,计划利润万元。
监理费回收率70%。
(一)中卫项目部。
1、经济指标(1)宁夏锦城建设集团已开工建设6万平米,监理取费9.5元/平米,管理费估算元,人工费估算元,办公费估算元,业务招待费估算元,交通费估算元,实现利润元。
(2)美利工业园区(3)银川众一集团计划6月份山水城开工建设6万平米,监理取费计划18元/平米,管理费估算元,人工费估算元,办公费估算元,业务招待费估算元,交通费估算元,实现利润元。
2、人员计划:以精干高效为原则,2月底计划锦城进场4人、美利工业园区进场X人。
6月初计划山水城进场5人。
后续工程按进度计划陆续进场。
3、培训计划:周五例会安排半小时学习;二月开复工准备工作;三月质量通病防治;四月平法图集及其砼结构;五月安全监理;六月雨季监理事项;七月砌体结构;八月分户验收;九月监理资料;十月冬施;十一月停工注意事项。
4、监理业务范围拓展计划:锦城二期;中卫保障性住房。
(二)银川项目部。
(三)彭阳项目部。
(四)计划完成监理产值500万元,计划成本万元,计划利润万元。
监理费回收率70%;工质量合格率100%;全年无重大安全事故。
二、组织管理。
(一)建章立制,筹建监理公司初步形成。
1、以公司五年发展规划为框架,建立公司组织结构,优化配备管理层,以项目部实施扁平化管理。
企业年度工作计范文一、总体目标本企业的总体目标是在市场竞争激烈的环境中保持稳健发展。
在2019年,我们将努力实现以下目标:1、销售额增长10%以上,提高市场份额。
2、提高产品品质,降低产品成本,提高盈利能力。
3、推动企业数字化转型,提高企业的竞争力。
4、加强人力资源管理,提高员工满意度和忠诚度。
二、营销计划1、开拓新市场。
通过市场调研,确定新的目标市场,加大对这些市场的开发力度,争取获得更多的订单。
2、提升产品品牌。
加大对产品品牌的推广力度,树立公司品牌形象,提高消费者认知度和忠诚度。
3、加大对销售团队的培训力度。
强化销售团队的专业素养和销售技能,提升销售业绩。
三、生产计划1、提高产品品质。
通过技术改进和品质管理,提高产品品质,降低产品次品率,提高产品合格率。
2、优化生产流程。
通过对生产流程的优化,减少生产周期,降低生产成本,提高生产效率。
3、推动智能制造。
推动企业的数字化转型,引进智能生产设备和软件系统,提高生产自动化水平。
四、财务计划1、控制成本。
通过采购流程的优化和供应商谈判等方式,降低进项成本,提高利润率。
2、提高管理效率。
通过财务软件的应用,优化财务流程,提高管理效率,降低管理成本。
3、加强资金管理。
加强对资金的管理和监控,提高资金使用效率。
五、人力资源计划1、加大员工培训力度。
通过对员工的培训,提高员工的专业素养和工作技能,提高员工的工作效率。
2、提高员工福利。
通过改善员工福利,提高员工的满意度和忠诚度,降低员工流失率。
3、加强企业文化建设。
通过举办各种文体活动和会议,加强员工之间的交流和团队合作,提高员工的凝聚力和战斗力。
六、风险管理计划1、加强政策法规的学习与宣传。
通过对相关政策法规的学习和宣传,使员工对相关法规有更深刻的认识,降低企业运营风险。
2、规避市场风险。
通过分析市场发展趋势和竞争对手的动态,及时调整营销策略,规避市场风险。
3、监控财务风险。
加强对财务情况的监控,及时发现并解决存在的财务问题。
一九年年度工作计划怎么写一、总体工作目标一九年是我公司发展的关键之年,我们将继续坚持以市场需求为导向,以提升产品质量和品牌形象为核心,以加强企业管理和技术创新为重点,全力推进各项工作,实现公司整体发展目标。
具体目标如下:1. 销售目标:实现年度销售额2000万元,同比增长20%。
2. 技术目标:完成新产品研发2项,持续提升产品质量和技术水平。
3. 品牌目标:加强品牌宣传推广,提升品牌知名度和市场份额。
4. 管理目标:优化企业内部管理流程,提高企业经营效率和管理水平。
5. 创新目标:加强技术创新和成果转化,提高企业核心竞争力。
二、市场营销计划1. 产品推广:扩大产品覆盖面,加大产品宣传推广力度,提高产品知名度和市场占有率。
2. 客户管理:建立健全客户关系管理体系,保持与现有客户的良好合作关系,积极拓展新客户。
3. 销售渠道:优化销售渠道,拓展新的销售渠道,提高产品市场渗透率。
4. 市场调研:加强市场调研工作,研究市场需求和竞争对手情况,及时调整营销策略。
三、技术研发计划1. 新产品研发:加大对新产品研发投入,提高新产品研发成功率,满足市场需求。
2. 技术创新:加强技术创新力度,不断提高产品质量和技术水平。
3. 产品改进:加强对现有产品的改进和升级,提高产品竞争力和市场占有率。
4. 技术培训:加强员工技术培训,提高员工综合素质和技能水平。
四、品牌形象建设计划1. 品牌推广:加大品牌宣传力度,提高品牌知名度和美誉度。
2. 品牌保护:加强品牌管理和维护,保护企业形象和品牌权益。
3. 品牌升级:不断提升品牌形象和产品品质,树立高端品牌形象。
五、管理体系建设计划1. 内部管理:优化企业内部管理流程,提高管理效率和执行力。
2. 绩效考核:建立完善的绩效考核体系,激励员工积极性和工作热情。
3. 信息化建设:加强信息化建设,提高企业信息化水平,提高管理决策效率。
4. 人才队伍:加强员工培训和团队建设,建立高效稳定的管理团队。
年度经营计划书
第一部分现状分析
一、公司现状综述
1.前三年利润趋势
利润说明:
2.前三年产量趋势
产量说明:
3.前三年销售收入趋势
销售收入说明:
二、营销管理分析
1、产品分析
例表2-1:产品明细表
例图2-2:产品销量占总销售量份额
例图2-3:各产品销售额占总销售额份额
2、价格分析
(1)外部价格情况
(2)公司销售价格与市场价格对比情况
例图2-4:主要产品平均销售价格与市场价格对比(3) 公司各产品价利空间对比分析
3、渠道分析
(1)现有客户情况表
(2)客户份额分析
例图2-5:客户市场销售份额
(3)潜在客户分析
表2-3:潜在客户信息
4、销售促进分析(见表2-4)
表2-4:销售促进统计表
5、销售管理分析
(1) 销售人员变化情况及对市场的影响
6、营销分析总结
三、生产管理分析
1、原材料供应
图3-1:主要原料应商份额表
图3-2:原料供应商产品合格率对比
2.原材料供应对生产的影响分析
例图3-3:生产计划未完成原因对比
3.设备现状分析
(1)设备维修保养统计
表3-7:维修保养费用对比
(2)设备生产能力分析
表3-8:设备生产能力分析
(3)闲置设备说明
4、质量管理分析
(1)原料供应与产品质量的关系
(2)设备与产品质量的关系
表:年产品质量损失统计
(3)、人力因素与质量的关系:
表:年人为质量事故统计
5、生产分析总结
四、财务管理分析
1、三年财务数据分析
2、保本点分析
(1)、保本价格分析
(2)、保本产量分析
3、设备技术改造投资分析
五、人力资源管理分析
(1)人员状况(数据来源于工厂花名册)图5-1:中层以上人员学历状况
图5-2:中层以下人员学历状况(2)人员流失情况见表4-1
表4-1:上年人员流失情况表
六、综合管理分析
1、制度建设分析
2、综合管理分析总结
第二部分年市场需求分析
市场需求分析
(1)外部市场供需情况
(2)已开发客户需求情况
第三部分年度经营管理目标
一、财务目标
1.产量:年产量目标/月产分解表
2.销售收入:年目标X万元/月目标分解表
3.利润:年目标X万元/月目标分解表
4.应收帐款达成率:年目标X万元/月目标分解表
5.经营净现金流:年目标X万元/月目标分解表
6.费用预算:年目标X万元/月目标分解表
二、内部管理目标
1.全年质量指标控制目标:出厂产品合格率达X%
2.全年各类产品成品率X%
3.客户服务满意度
三、客户目标
①争取到X家以上新客户合作,新客户销售X吨/年,销售额X万元。
四、团队建设管理目标
1.新工岗前培训率X%并存档,技能培训(轮岗、多岗技能培训)培训率X%并存档,生产员工操作技能合格率达X%。
2.员工流失率控制在X%以内。
3.核心员工保有率X%以上,管理后备人才储备率X%以上
第四部分年度经营计划及举措
一、市场营销计划及举措
1、销售目标分解
年销售综合汇总表(详见附表6)
根据历年来销售状况,结合近期市场需求变化制定:2、产品策略及举措
(包括新产品开发,设备技术改造等)
3、价格策略及举措
(1)、定价目标。
(2)、确定需求。
(3)、估计成本。
(4)、定价方法。
4、渠道策略及举措
(1)、渠道规划。
(2)、客户价格体系与返利政策。
(3)、老客户订单续签及扩展计划
(4)、细分市场新客户开发计划。
目标客户1 :
目标客户2:
目标客户3:
5、销售促进计划及举措
销售促进统计表
6、销售管理计划
二、生产计划及举措
1、排产计划
具体措施:
1)全年工作日X天
2)人员配备计划
3)设备配备计划
2、能耗计划及管理举措
①用电管理计划
用水管理计划
②管理举措
3、设备计划及管理举措
1)购置计划
2)维护保养计划。
3)备品备件计划。
4)提高设备利用率管理举措
A、设备维护与保养
B、设备故障统计与分析
C、大修计划
5)设备故障紧急维修方案
6)设备状态标识
7)提高设备利用率的措施
4、库存管理(种类与措施)
5、对产品合格率的控制
6、对生产成本的控制措施
7、提高劳动生产率措施
三、质量管理计划及举措
1、试验检验计划
2、提高产品合格率的计划和举措
3、质量体系建设工作计划
四、采购计划及举措
1、原材料采购计划
2、原材料库存计划
五、固定资产投资管理计划及举措
1、固定资产更新
2、技术改造
六、人力资源计划及举措
1、年度人力资源需求分析及招聘计划
2、年度薪酬福利计划及举措
3、年度考核激励计划及举措
4、年度培训开发计划及举措
七、管理提升及制度建设举措
1、各部门组织结构与岗位职责完善计划。
2、管理制度、流程、表单的持续完善计划及举措。
3、公司发展战略、企业文化、管理制度的宣贯与执行计划及举措。
八、其他计划及举措
安全计划及措施
第五部分年度财务预算
一、销售预算
附样表
年度销售收入预算分解表
编制单位:单位:元编号:
年度销售收入预算分类明细表
编制单位:单位:元编号:
注:1、由办事处编制草案;
2、销售预算可以分解到每个月、每个业务人员。
二、生产预算
附表:(吨、米)
年度生产预算分解表
编制单位:编号:
三、生产成本预算
详见附表:
年度生产成本预算汇总表
编制部门:单位:元编号:
年度生产成本预算分解表
部门:产量:单位:元编号:
四、费用预算
详见附表
年度管理费用分类预算明细表
编制单位:单位:元编号:
年度管理费用预算分解明细表
编制单位:单位:元编号:
注:各公司将管理费用预算分解到列入管理费用支出的各个部门。
年度经营(销售)费用分类预算表
编制单位:单位:元编号:
注:分各销售大区(办事处)填制
年度销售费用预算分解明细表
编制单位:单位:元编号:
注:各公司要将预算分解到各个部门、各个办事处。
五、采购预算
详见附表
年度原材料分类预算明细表
编制单位:单位:元编号:
年度辅助材料分类预算明细表
编制单位:单位:元编号:
年度动力、维修配件等成本分类
预算明细表
编制单位:单位:元编号:
年度采购预算分解明细表
编制单位:单位:元编号:
六、固定资产投资预算
详见附表
年度固定资产投资预算
编制部门:单位:元编号:
七、其它预算
1、人力成本预算(详见附表)
年度薪酬费用预算汇总表
编制单位:单位:元编号:
注:各公司分部门列清
年度薪酬费用预算明细表
部门:单位:元编号:
注:各公司分所属部门编制
2、固定资产折旧预算(详见附表)
年度固定资产折旧预算汇总表
编制部门:单位:元编号:
年度固定资产折旧预算明细表
部门:单位:元编号:
注:各公司区分资产使用部门编制。
3、其它业务利润预算(详见附表)
年度其他业务利润预算
编制单位:单位:元编号:
4、补贴收入预算(详见附表)
年度补贴收入预算
编制单位:单位:元编号:
注:分项目编制
5、税金预算(详见附表)
年度税金预算明细表
编制单位:单位:元
八、预计资产负债表
(详见附表)
按资产负债表格式编写(略)
九、预计损益(利润)
(详见附表)
编制单位:单位:元编号:
十、预计现金流量表
(详见附表)
编制单位:单位:元编号:主表02
年度资金筹集预算明细表
编制单位:单位:元编号:
年度现金流量预算分解表
编制单位:编号:单位:元
年度购置预算明细表
编制单位:编号:
附表清单: 附表1:近三年主要经营指标统计表
附表2:产品信息统计表
附表3:供应商信息表
附表4:设备信息表
附表5:客户信息统计表
附件6:年销售目标
附表7:11年生产计划表
附表8:实验数据汇总
附表9:保本产量及保本价格测算
附表10:预算表汇总
一、销售预算
二、生产预算
三、生产成本预算
四、费用预算
五、采购预算
六、投资预算
七、其它预算
1、人力成本预算
2、固定资产折旧预算
3、其它业务利润预算
4、补贴收入预算
5、税金预算
八、预计资产负债表
九、预计损益(利润)
十、预计现金流量表。