结算资料审核表

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说明:
1、表中的复印件是指经确认后的复印件(若能提供原件更好),即由原件保管人或单位授权人与存档原件进行核对,核对无误后,在复印件上加盖“此件与原件相符”的校验章,并签名确认,一份复印件有多页的(如合同、补充协议等)还需加盖骑缝章;复印件必须清晰、完整,不得缺页。

2、所有资料均不允许使用涂改液、涂改带修改,只能采用划线方法修改,修改人需签名确认。

3、结算审核过程中,不允许出现只修改汇总数,而没有具体的修改过程的现象。

各子目凡单价、数量、计算结果有错的都要一一修正,将错误数据划掉,在旁边写上正确数据,并在有数据修改的页签名确认。

3、结算资料内容不得用铅笔书写,不允许采用打印签名。

4、结算资料若使用“环保纸”(已单面使用过的纸张),需将与结算无关的页面打“×”,以免引起审核人员误会。

5、以上结算资料一式四份,上述要求为“原件”的,一式四份当中必须有一份为原件。

成本合约部审核人:负责人:审核时间:。