财务报销单标准表格—带尺寸.doc
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规格: 190MM*105MM一联式 宋体 黑色报销部门: 年 月 日附件共张出纳 复核 报销人规格: 190MM*105MM 一联式 宋体 黑色报销部门: 年 月 日 附件共张职 别部门会计签批 出差起止日期自日期 天数 机票费 月 日合 计注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在 2000 元以上需通过财务经理审批, 5000 元以上需总经理审批。
总计金额(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支元 补助元出纳 复核 报销人 规格: 180MM*96MM 一联式 宋体 黑色年 月 日 附件共张金 额(元)计注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000 元以上需通过财务经理审批, 5000 元以上需总经理审批.金额大写: 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款: 元 应退余款: 元部门会 计 签批部门 经 理 审核 备 注途合用日起至车船费市内交通费部门经理审核年 月 年 月 姓名姓 名起讫地点出差事由住宿费日止共补助其他小计出差 天出纳 复核 借款人 规格: 180MM *96MM一联式 宋体 黑色年 月 日 附件共张出纳 规格:180MM*96MM 复核 两联式(记帐、收据) 宋体 黑色领款人年 月 日 附件共张客户名称名 称收款项目金 仟 佰 额拾 元 单 价单位 数量 角 分万 付款部门付款事由借款金额 (大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 (小写)部门会计 签批注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款, (思达科门市、销售部)数额〉 5000 元、 >10000 元、 (轮胎门市) >20000元、〉40000 元、 (轮胎、铝圈销售部)〉40000 元、 〉100000 元分别需财务经理和总经理审批。
部门经理审核领 款 人借款部门借款事由借款金额 (大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 (小写部门会计 签批注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在 2000 元以上需通过财务经理审批, 10000 元以上需总经理审批。
规格:190MM*105MM 一联式宋体黑色
费用报销单
报销部门:年月日
附件共张
出纳复核报销人
规格:190MM*105MM 一联式宋体黑色
差旅费报销单
报销部门:年月日
附件共张
出纳复核报销人
规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色
借款审批单
年月日
附件共张
注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000元以上需通过财务经理审批,10000元以上需总经理审批。
出纳复核借款人
规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色
付款审批单
年月日
附件共张
出纳复核领款人
规格:180MM*96MM 两联式(记帐、收据)宋体黑色
收款收据单
年月日
附件共张
出纳复核收款人。
XX电器(XX)有限公司
部门主管: 经办人:
1.印刷要求
(1).纸张:70g/21CM×11.5CM
(2).纸张:一联(白)
(3).印制颜色:玫瑰红
(4).字体:宋体抬头“XX电器(XX)有限公司”18#粗,单据名称“费用报销明细表”14#。
(5).请印刷是表格适合纸张大小
2. 费用报销明细表填写说明
交通费部分:
(1).部门:报账的单位
(2).日期:外出时间
(3).上车站:搭公交车上车站点
(4)下车站:搭公交车下车站点
(5).交通工具:搭乘公交车的路线号,如华南城至盐田港车路线号”363”
(6).金额:乘车金额(按车票算)
误餐费部分:
(7).日期:外出时间
(8).出厂:外出人员出厂时间
(9)返厂:外出人员回厂时间
(10).地点:外出人员误餐用餐地点
(11).金额:在外用餐金额
电话费部分:
(12).日期:打电话的时间
(13).收话人:接听电话人
(14).金额:电话话费金额
(15).内容简要:通话的内容
其它部分:
(16).日期:事件发生日期
(17).支出项目:简要说明事件的内容
(18).金额:办理某项目的金额
(19).合计:报账金额总计,填写时大小写金额要一致,合计金额必须等于各明细金额之和。
规格: 190MM*105MM一联式宋体黑色费用报销单报销部门:年月日附件共张用途金额(元)备注部部门门会经计理合计签审批核注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在 2000 元以上需通过财务经理审批,5000 元以上需总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分原借款:元应退余款:元出纳复核报销人规格: 190MM*105MM一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门:年月日附件共张名姓名部门会计签批出差起止日期自年职别月日起至出差事由部门经理审核年月日止共天日期市内出差起讫地点天数机票费车船费住宿费其他小计月日交通费补助合计注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000 元以上需通过财务经理审批,5000 元以上需总经理审批。
总计金额(大写)万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人规格:180MM*96MM一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张借款部门借款人借款事由借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥部门会计部门经理审核签批注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000 元以上需通过财务经理审批,10000 元以上需总经理审批。
出纳复核借款人规格: 180MM*96MM一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张付款部门领款人付款事由借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥部门会计部门经理审核签批注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款,(思达科门市、销售部)数额>5000 元、 >10000 元、(轮胎门市)>20000 元、 >40000 元、(轮胎、铝圈销售部)>40000 元、>100000 元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人规格: 180MM*96MM两联式(记帐、收据)宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称金额名称单位数量单价万仟佰拾元角分收款项目合计(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥人民币出纳复核收款人。
费用报销单报销部门:年月日附件共张用途金额(元)备注部部门门会经计理签审合计批核注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000 元以上需通过财务经理审批,5000 元以上需总经理审批。
应退余款:金额大写:万仟佰拾元角分原借款:元元出纳复核报销人费用报销单报销部门:用途年金月额(元)日附件共张备注部部门门会经计理签审合计批核注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000 元以上需通过财务经理审批,5000 元以上需总经理审批。
应退余款:金额大写:万仟佰拾元角分原借款:元元出纳复核报销人规格: 180MM*96MM一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张借款部门借款人借款事由借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥部门会计签批部门经理审核注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000 元以上需通过财务经理审批,10000 元以上需总经理审批。
出纳复核借款人规格: 190MM*105MM一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门:年月日附件共张名姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费市内住宿费出差其他小计月日交通费补助合计注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000 元以上需通过财务经理审批,5000 元以上需总经理审批。
总计金额(大写)万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人规格: 180MM*96MM一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张付款部门领款人审批方式付款事由可先ECT借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥短信电话部门会计后签批部门经理审核签字。
注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款,(思达科门市、销售部)数额>5000元、>10000元、(轮胎门市)>20000元、 >40000 元、(轮胎、铝圈销售部)>40000 元、>100000 元分别需财务经理和总经理审批。
规格: 190MM*105MM一联式宋体黑色
费用报销单
报销部门:年月日附件共张
用途金额(元)
备
注
部部
门门
会经
计理
合计签审
批核注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在 2000 元以上需通过财务经理审批,5000 元以上需总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分原借款:元应退余款:元出纳复核报销人
规格: 190MM*105MM一联式宋体黑色
差旅费报销单
报销部门:年月日附件共张
名姓名部门会计
签批出差起止日
期自年职别
月日起至
出差事由
部门经理审核
年月日止共天
日期市内出差
起讫地点天数机票费车船费住宿费其他小计月日交通费补助
合计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000 元以上需通过财务经理审批,5000 元以上需总经理审批。
总计金额(大写)万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人
规格:180MM*96MM一联式宋体黑色
借款审批单
年月日附件共张借款部门借款人
借款事由
借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥
部门会计
部门经理审核
签批
注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000 元以上需通过财务经理审批,10000 元以上需总经理审批。
出纳复核借款人
规格: 180MM*96MM一联式宋体黑色
付款审批单
年月日附件共张付款部门领款人
付款事由
借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥
部门会计
部门经理审核
签批
注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款,(思达科门市、销售部)数额>5000 元、 >10000 元、(轮胎门市)>20000 元、 >40000 元、(轮胎、铝圈销售部)>40000 元、>100000 元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人
规格: 180MM*96MM两联式(记帐、收据)宋体黑色
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
金额
名称单位数量单价
万仟佰拾元角分收款项目
合计
(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥
人民币
出纳复核收款人。