财务及资产管理制度
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财务及资产管理制度
(1) 经费支出实行单位法人审批制,单据必须由经办人、审核人、负责人签字后方能支付,未经单位法人代表签批的单据,财务人员一律不得擅自列支。
(2) 凡属个人借用公款不论数额多少,必须由站长批准。领用公物属于个人(私用)遗失的,要照价赔还,因属共用本人保管不慎丢失的个人负责70%,损坏的要交还实物并说明问题。
(3) 严格执行财经纪律,会计和出纳实行管账不管钱原则,坚持现金收支两条线,要按时结账,做到日清月结。收款和付款手续由财务人员办理,从源头上杜绝漏洞的发生。
(4) 日常办公用品,设备购置和维修等项目由站领导提出建议,经单位站务会议讨论决定后,由财务统一购置供应。
(5) 财务人员在收付业务过程中要有认真负责的态度,杜绝假币流入,并负其后果。
(6) 领导签批的单据若有不符合规定的财务人员要及时提出建议,不准无故拖延或不办;因长期下乡蹲点或跨月出差、开会的,最多不会超过一个月,超时间的,一律不予报销。
(7) 公共财物由财务室造册建档,由财务人员统一管理。领导和干部职工借用的公物必须经财务人员登记,不得人为损害,遗失自负。配备给领导和职工使用各种器具,调离或退休时,必须在一个月内交还财务室。
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2010年01月01日