备件物资验收标准
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金属材料、备品备件验收、保管制度金属材料、备品备件验收、保管制度是一套科学规范的管理系统,旨在确保金属材料和备品备件的质量和数量符合要求,并保障其安全保管和有效利用。
这些制度的建立和执行对于企事业单位的运转和资产管理十分重要。
本文将围绕金属材料、备品备件验收和保管制度展开,对其背景、内容和重要性进行详细探讨。
一、背景金属材料和备品备件是企事业单位生产和运营的重要资源,对于保障企业的正常运作和福利具有至关重要的作用。
然而,金属材料和备品备件的质量和数量往往受到供应商或供应链管理的影响,如果没有一套严格的验收和保管制度,就很难确保这些资产符合要求、不被盗失或浪费。
因此,建立科学规范的金属材料和备品备件验收、保管制度成为了企事业单位管理的必然选择。
二、内容1.金属材料验收制度金属材料验收制度主要包括以下内容:(1)验收前的准备工作:包括验收计划的制定、相关人员的培训和准备验收仪器设备等。
(2)验收标准和方法:根据不同的金属材料种类和用途,制定相应的验收标准和方法,确保金属材料的质量符合要求。
(3)验收程序:包括验收申请、样品采集、实验室测试、验收评审、验收单据的填写等环节。
(4)验收记录和报告:对于每次金属材料验收,都应记录相关信息,并及时编制验收报告,以备后续的追溯和管理。
2.备品备件验收制度备品备件验收制度主要包括以下内容:(1)验收标准和方法:不同种类的备品备件有不同的验收标准和方法,包括外观检查、功能检测、技术参数等。
(2)验收程序:包括备件到货的登记、验收测试、验货员签署等环节。
(3)验收记录和报告:对于每次备品备件验收,都应记录相关信息,并及时编制验收报告,以备后续的追溯和管理。
3.保管制度保管制度主要包括以下内容:(1)保管责任人的设定:明确保管责任人的职责和权限,确保其能够合理、高效地管理金属材料和备品备件。
(2)存储环境和设施:确保存放金属材料和备品备件的仓库环境符合要求,安全、干燥、通风且温度适宜。
备件验收管理办法备件验收管理办法一、前言为了保障企业生产运营的正常进行,及节约企业经济成本,备件管理是企业制定物资管理控制措施的重要方面。
原则上,备件管理应包括备件采购、备件入库、备件领用、备件使用、备件库存、备件报废等方面。
本文将重点介绍备件验收管理办法。
二、备件验收流程备件验收一般包括3个环节:物理验收、数量验收和质量验收。
1、物理验收物理验收是根据采购订单要求确认所货的品名、型号、规格是否与实物相符。
具体步骤如下:(1)对于备件的主要功能和用途需求要有充分的了解和掌握,对备件的相关技术参数规格有基础的认识。
(2)备件到货时应确认所收货物是否与采购订单内容一致,包括型号、规格、数量、质量等方面的要求是否满足。
(3)将货物存放于指定的存放区域,并采取必要的保护措施,保证备件不因条件不好而损坏。
(4)在货物上贴上标识,如型号、规格、数量等基本信息。
2、数量验收数量验收是根据采购订单的要求确认货物的数量是否与实物相符。
具体步骤如下:(1)验收时,应根据采购订单及合同对货物进行逐项对照核对。
(2)对于难以直接核对的物品,如线缆、电线等,应转质量部门进行测试。
(3)对于与采购订单不符的备件,应及时通知供应商更改并再次进行验收。
(4)验收合格的备件,应在相关备件管理系统中填写备件信息,并将其正式入库。
3、质量验收质量验收是根据采购订单要求进行检验和确认,以保证备件质量符合企业要求。
具体步骤如下:(1)质量验收前,要准备好验收工具和设备,并根据检验标准进行检验。
例如:水平尺、千分尺、显微镜等。
(2)根据验收标准对产品进行逐项的测试,验收合格的备件加以分类,可参考选择等级与执行标准。
(3)对于验收合格的备件,应在合同或采购订单要求的日期前刷启封日期印章,再次校对型号、规格、数量等信息。
(4)对于质量不合格的备件,应退回给供应商,同时向其提出质量整改要求,酌情考虑追究法律责任。
三、备件验收管理措施为了加强备件验收管理,确保采购备件符合企业要求和标准,我们应该按照以下要求进行管理实施:1、制定备件验收规程根据公司的制度及管理要求,制定一套完善的备件验收规程,明确备件验收的基本要求和流程,规范备件的验收操作。
备品备件验收管理办法一、引言备品备件是企业生产和运营中必需的物资之一,对于确保设备正常运转、生产不受阻碍具有重要意义。
备品备件验收是企业做好备品备件管理的关键环节之一。
本文将介绍备品备件验收管理办法,以确保备品备件的质量和数量符合要求,提高企业生产运营效率。
二、备品备件验收的目的备品备件验收的目的在于保证备品备件的质量和规格是否符合相关要求,确保备品备件能够长期可靠地使用,并且数量满足企业的需求。
通过严格的验收,可以减少因备品备件质量问题造成的设备故障和停工,提高设备的可靠性和稳定性。
三、备品备件验收的程序1. 提前准备在备品备件到货前,需要提前准备验收所需的相关文件、仪器设备和验收标准。
包括备品备件验收单、验收标准、量具及测量工具等。
2. 到货检查备品备件到货后,首先进行外观检查。
检查包装是否完好,有无破损、变形、湿润等情况。
同时核对随货文件是否齐全,并检查备品备件的标识是否清晰。
3. 定性验收定性验收主要是对备品备件的质量进行初步判断。
根据备品备件的特性和要求,比较其是否符合标准规定的性能指标、技术参数等。
可以采取抽样检验的方式,根据一定的抽样方案,对备品备件进行测试、测量和检查。
4. 定量验收定量验收是对备品备件的数量进行核对。
根据备品备件的订货数量和入库数量,进行核实,防止备品备件数量与实际情况不符。
5. 记录和统计验收过程中需要详细记录备品备件的信息,包括到货日期、供应商信息、质量情况、数量等内容。
并进行统计分析,以便于后期备品备件质量的评估和统计分析。
6. 不合格处理如果备品备件在验收过程中出现不合格的情况,需要及时通知供应商,并协商解决方案。
可以要求供应商退换货或进行修理,直到备品备件符合要求为止。
四、备品备件验收的注意事项1. 确保验收人员具备相应的专业知识和技能,对备品备件的性能和特点有清楚的了解。
2. 验收过程中应严格按照要求进行操作,确保验收结果准确可靠。
3. 保证备品备件的验收环境干净整洁,并保持一定的温湿度条件,以避免影响备品备件的质量。
备件验收管理办法是指对于机械设备等设备的备件进行验收的管理规定和措施。
下面是一份备件验收管理办法的示例:一、总则1.1 本办法的目的是规范备件的验收工作,确保备件质量,并提高设备的可靠性和运行效率。
1.2 本办法适用于公司内各项目组、部门、车间等单位对备件的验收工作。
二、备件验收的程序2.1 备件验收的流程包括备件购买、备件接收、备件检验和备件入库等环节。
2.2 备件购买时,项目组、部门等单位应根据设备要求、技术规范、质量标准等要求选择供应商,并制定采购计划和采购合同。
2.3 备件接收时,接收人员应在供应商发货前到场验收,并进行初始化检查,确保备件完好无损。
2.4 备件检验时,验收人员应根据备件的质量标准和技术要求,对备件进行全面的检查和测试,确保备件符合验收标准。
2.5 备件入库时,验收人员应填写备件验收单,包括备件的名称、规格、数量、质量状况等信息,并将备件送到指定的库房进行入库。
三、备件验收的要求3.1 备件的质量标准应符合国家相关法律法规的要求,并符合机械设备的技术规范、质量标准等要求。
3.2 备件的外观应完好无损,无明显的变形、划痕、腐蚀等缺陷。
3.3 备件的尺寸应符合技术要求,配件应齐全,并能正常拆装和装配。
3.4 备件的功能应正常,性能指标应符合技术要求,能满足设备的运行和使用要求。
3.5 备件的数量应与采购合同和采购订单一致,不得有缺失或超额供货情况。
四、备件验收的责任4.1 项目组、部门等单位应指定专人负责备件的购买、接收、检验和入库工作,并做好相应的记录和报告。
4.2 供应商应按照合同要求提供备件,保证备件的质量和数量,并提供相应的质量证明和检验报告。
4.3 验收人员应具备相应的专业知识和技能,熟悉备件的技术要求和质量标准,并进行相应的培训和考核。
五、备件验收的文件和记录5.1 备件验收应编制备件验收单,并进行相应的记录和报告。
5.2 备件接收人员应在验收单中填写备件的名称、规格、数量、质量状况等信息,并签字确认。
第1篇第一章总则第一条为加强备件管理,确保备件质量,提高备件使用效率,保障生产设备的正常运行,特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有备件的到货验收工作。
第三条备件到货验收应遵循以下原则:1. 严格按合同规定验收;2. 依据国家相关标准和规定进行验收;3. 确保验收过程公开、公正、公平;4. 验收记录完整、准确。
第二章验收组织与职责第四条成立备件到货验收小组,负责备件到货验收工作。
第五条验收小组由以下人员组成:1. 采购部门代表:负责采购合同的审核和验收工作的监督;2. 仓库保管员:负责备件的实际接收和保管;3. 技术部门代表:负责备件的技术验收;4. 质量管理部门代表:负责备件的质量验收。
第六条各成员职责:1. 采购部门代表:审核采购合同,监督验收过程,确保合同条款得到执行;2. 仓库保管员:负责备件的接收、清点、记录,确保备件数量和质量;3. 技术部门代表:负责备件的技术性能检验,确保备件符合技术要求;4. 质量管理部门代表:负责备件的质量检验,确保备件符合质量标准。
第三章验收程序第七条备件到货验收程序:1. 审核合同:验收小组首先审核采购合同,确认合同内容与实际到货情况相符;2. 审核随货文件:验收小组审核随货文件,包括装箱单、质量保证书、合格证等,确保文件齐全、有效;3. 外观检查:验收小组对备件进行外观检查,确认备件无损坏、锈蚀、变形等异常情况;4. 数量核对:验收小组核对备件数量,确保与合同规定一致;5. 技术检验:技术部门代表对备件进行技术性能检验,确保备件符合技术要求;6. 质量检验:质量管理部门代表对备件进行质量检验,确保备件符合质量标准;7. 验收记录:验收小组填写验收记录,记录验收结果和存在问题;8. 验收报告:验收小组编写验收报告,提交给采购部门、技术部门和质量管理部门。
第四章验收标准第八条备件验收标准:1. 合同规定:以采购合同中的规定为准;2. 国家标准:以国家相关标准为准;3. 行业标准:以行业标准为准;4. 产品说明书:以产品说明书为准。
采购部物资验收标准规定一、引言随着公司业务的不断发展,采购部门承担着日益繁重的物资采购任务。
为了确保所采购的物资质量符合公司要求,提高工作效率,特制定本采购部物资验收标准规定。
该标准规定了物资验收的具体要求和程序,以确保物资的合格性和有效性。
二、验收范围1. 本验收标准适用于所有从供应商采购的物资,包括设备、原材料、备件等。
2. 对于特殊性质的物资,如化学药品、危险品等,需按照特定的验收规程执行。
三、验收要求1. 外观检查- 检查物资的包装是否完好,并确认包装标识与实际物资相符。
- 检查物资的外观是否存在划痕、变形等现象。
- 检查物资的密封性能,避免出现泄漏或渗透的情况。
2. 数量确认- 根据收货单或采购单的记录,确认所收到的物资数量是否与采购数量一致。
- 如有差异,及时与供应商联系,并记录相关信息。
3. 技术参数检查- 根据采购合同及技术规格书,确认物资的技术参数是否符合要求。
- 对于需要进行测试的物资,按规定的方法和标准进行测试,并记录测试结果。
四、验收程序1. 开箱验货- 当物资送到公司时,验收人员应立即开箱检查。
- 对外包装完好的物资,按照规定的验收要求进行检查。
- 对于外包装破损或有异样的物资,应当立即拍照并与供应商联系解决。
2. 记录信息- 在验收过程中,验收人员应当详细记录相关信息,包括物资名称、数量、外观状况等。
- 对于存在问题的物资,应当记录问题描述,并及时通知相关部门和供应商。
3. 判定合格性- 验收人员根据所采购物资的验收要求,判定其合格性。
- 对于不合格的物资,应当按公司采购管理制度进行处理。
五、偏差处理1. 当验收物资与采购要求存在偏差时,采购部门应及时与供应商进行沟通,解决问题。
2. 在解决问题期间,采购部门应暂时存放物资,并及时通知相关部门。
六、验收结果处理1. 合格物资- 验收合格的物资,采购部门应将其送至仓库储存。
- 对于特殊物资,如化学药品,应当按照相关规定进行储存和管理。
进厂备品备件验收管理制度一、引言进厂备品备件是企业正常运营所必需的物资,对于保障生产和设备的稳定运行具有重要意义。
为了规范进厂备品备件的验收,提高管理效率和减少资源浪费,制定本《进厂备品备件验收管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司各部门、各工作岗位在进厂备品备件验收过程中的操作和管理。
三、验收要求1. 验收人员要具备一定的专业技能和知识,了解所验收备品备件的性能和要求。
2. 验收过程中,要严格按照验收标准进行操作,保证验收结果的客观准确性。
3. 验收时要统一使用企业规定的验收表格,将验收结果详细记录。
4. 验收结果应以验收表格上的签名为准,确保责任明晰。
四、验收流程1. 申请验收(1) 需要进厂备品备件的相关部门,在选择备品备件之前,应填写《备品备件验收申请表》,并注明所需备品备件的品名、规格、数量等详细信息。
(2) 验收申请表应提交给相应的主管部门,由主管部门审核并确认。
2. 备品备件选择(1) 主管部门根据申请情况,指定专人从合格供应商中选择备品备件。
(2) 选择的备品备件应符合技术要求,质量可靠,价格合理,并及时向申请部门反馈结果。
3. 验收准备(1) 申请部门根据选择的备品备件,填写《备品备件验收准备表》,明确备品备件的到货时间和相关注意事项。
(2) 验收准备表应发送给供应商,并告知供应商备品备件验收的具体时间和地点。
4. 备品备件到货(1) 供应商按照约定时间和地点送达备品备件,并提供相应的货运单据。
(2) 申请部门人员在备品备件到货后,及时进行外观检查和数量核对,确保备品备件的完整性和准确性。
5. 技术验收(1) 技术人员根据备品备件的技术要求,进行性能及参数的验证,确保备品备件符合要求。
(2) 技术验收合格后,填写《备品备件验收技术报告》,将验收结果反馈给申请部门和主管部门。
6. 财务验收(1) 财务部门根据备品备件的价格和质量要求,进行财务核对。
(2) 核对无误后,填写《备品备件验收财务报告》,将验收结果反馈给申请部门和主管部门。
仪表自动化备品备件的验收程序(一)开验收1、检查备件的装箱单据、说明书及其他的相关资料,对照确认各项资料齐全后方可验收。
2、检查备件的数量、规格型号等与所提报内容相符,若有不符,应与采购部门沟通了解情况,对该备件进行处理,如退货或更换等。
3、验收的备件需要具备生产许可证、出厂合格证、检验合格证。
(二)具体验准1、计量器具验收标准1.1、外观检查:尺身平滑,刀口光滑,组装件齐全,紧固螺钉齐全,指示刻度均匀清晰,零位准确,精度标识、产品编号清晰,铅封完整无损。
1.2、复检验收标准:每次检验入库量的100%,按检定规程要求,用标准检验器具检定,符合相关检定规程规定的精度要求。
2、热电偶、热电阻2.1、外观检查:保护套管管壁厚度、耐磨涂层、长度符合计划规格,热电偶芯、热电阻芯封装形式、直径及接线盘符合计划规格变送器量程符合计划要求。
2.2、复检验收标准:每次抽检数量为到货数量30%,按检定规程要求,用标准校验台检定,同标准热电偶及热电阻比对,线性符合标准,热电偶误差在5C之内,热电阻误差在1C之内,如有不合格产品增加抽检比例。
3、压力变送器验收标准3.1、外观检查:仪表外壳完好无损,精度等级符合技术要求接线端子完好无损,显示屏完好无损。
3.2、复检验收标准:在检验台用气泵检测,压力显示值及电流输出与标准压力校验仪相比误差小于+1%,手操器设置各项功能正。
4、数显表验收标准4.1、外观检查:仪表外壳完好无损,仪表面板按键灵敏,精度等级符合技术要求,接线端子完好无损,显示屏完好无损。
4.2、复检验收标准:仪表用标准信号源检测,显示值及电流输出值与标准值相比误差在1%之内,仪表各项设置功能正常。
5、称重仪表验收标准5.1、外观检查:仪表外壳完好无损,仪表面板按键灵敏,精度等级符合技术要求,接线端子完好无损,显示屏完好无损。
5.2、复检验收标准:仪表接通电源自检正常,各项设置功能正常,用标准信号源测试各项功能正常,显示值及输出值与标准值相比误差在士1%之内。
备品备件及物资验收标准1 范围1.1、本标准规定了备品备件及物资验收的标准、要求;1.2、本标准适用于*****部。
2 职责与权限2.1、*****部负责对备品备件及物资验收工作的监督、指导;2.2、*****部*****组负责备品备件及物资的验收工作;2.3、*****部*****科负责备品备件及物资的接收、入库及保管工作。
3 验收依据商务合同、图纸、技术协议和国家相关标准。
4 验收范围4.1、设备及其备品、备件:通用备件、专用备件、工艺件、汽车备件、进口备件;4.2、电气、仪器仪表:电气设备、电子元件、电器元件、仪器、线缆、仪表;4.3、物资类:钢材、建材、标准工具、五金、油品等。
5 验收标准5.1、合同:所有到货的备品备件及物资,必须有合同订单,无合同订单不予接受。
资料不全(无合格证、说明书、认证卡等)、规格与合同不符、质量低劣或已积压的备品备件及物资,拒绝验收,并做好记录,进入商务处理流程;5.1.1、招标确定供货厂家后,商务合同必须写明备件名称、品牌、生产厂家和技术参数。
5.1.2、合同上拟定的备品备件及物资的备件名称、品牌、生产厂家和技术参数,必须与招标定标后的备件名称、品牌、生产厂家和技术参数保持一致,否则不予以接收入库。
5.2、数量及重量:质检员和库管员必须按照随货清单核对零件编号并清点数量,确保准确无误,对于一些贵重物品(如铜件等)需核实重量;5.3、包装检查:产品包装完整、无破损、潮湿、污染。
包装上的产品名称、型号规格、数量应与订货要求一致;5.4、开箱检查:产品型号规格与外包装应一致,装箱单、合格证和/或有关检验数据应齐全正确,外观应清洁无破损,外壳、支架、附件、等应无磕碰、裂纹、破损、油垢、锈蚀等,有上列现象之一,且情况严重的,应拒收退回;5.5、外观检查:所有零件应打开外包装仔细检查其本身有无磨损、裂痕和残缺等;对于带漆零件应检查有无掉漆等现象;总成零件应检查其配套附件是否齐全并完好无损;5.5.1、电子元件:电子元件表面光滑、色泽均匀、不得有裂纹、气泡、凹坑、变形、破损现象。
选矿厂设备、备品、配件验收制度一、目的为确保选矿厂设备、备品、配件的质量符合生产要求,提高生产效率和设备运行可靠性,特制定本验收制度。
二、适用范围本制度适用于选矿厂设备、备品、配件的采购、验收、存储、使用及维护等全过程。
三、职责分工1. 采购部门负责设备、备品、配件的采购工作,确保采购的产品符合技术要求。
2. 技术部门负责提供设备、备品、配件的技术参数、性能指标等资料,协助采购部门进行供应商评估。
3. 仓储部门负责设备、备品、配件的存储、发放及管理工作。
4. 设备管理部门负责设备、备品、配件的验收、安装、调试及维护工作。
5. 质量检验部门负责对设备、备品、配件进行质量检验,确保产品符合质量要求。
四、验收流程1. 采购部门根据生产需求和技术部门提供的技术参数,选择合适的供应商,签订采购合同。
2. 供应商按照合同要求生产设备、备品、配件,并出具产品合格证明。
3. 设备、备品、配件到达选矿厂后,由采购部门通知设备管理部门进行验收。
4. 设备管理部门根据技术部门提供的技术参数和质量检验部门的检测报告,对设备、备品、配件进行外观检查、性能测试和功能验证。
5. 验收合格后,设备管理部门填写验收报告,报采购部门和技术部门备案。
6. 仓储部门根据验收报告和生产需求,合理安排设备、备品、配件的存储和发放。
五、验收标准1. 设备、备品、配件应符合国家、行业标准和合同约定的技术参数、性能指标。
2. 设备、备品、配件的外观应无明显缺陷,如划痕、变形、锈蚀等。
3. 设备、备品、配件的功能应正常,能满足生产需求。
4. 设备、备品、配件的包装应完好,标识清晰,便于识别和追溯。
六、验收方法1. 外观检查:通过目视检查设备、备品、配件的外观,判断是否存在明显缺陷。
2. 性能测试:按照技术参数要求,对设备、备品、配件进行性能测试,验证其功能是否正常。
3. 功能验证:在实际生产环境中,对设备、备品、配件进行功能验证,确保其能满足生产需求。
备品备件及物资验收标准
1 范围
1.1、本标准规定了备品备件及物资验收的标准、要求;
1.2、本标准适用于*****部。
2 职责与权限
2.1、*****部负责对备品备件及物资验收工作的监督、指导;
2.2、*****部*****组负责备品备件及物资的验收工作;
2.3、*****部*****科负责备品备件及物资的接收、入库及保管工作。
3 验收依据
商务合同、图纸、技术协议和国家相关标准。
4 验收范围
4.1、设备及其备品、备件:通用备件、专用备件、工艺件、汽车备件、进口备件;
4.2、电气、仪器仪表:电气设备、电子元件、电器元件、仪器、线缆、仪表;
4.3、物资类:钢材、建材、标准工具、五金、油品等。
5 验收标准
5.1、合同:所有到货的备品备件及物资,必须有合同订单,无合同订单不予接受。
资料不全(无合格证、说明书、认证卡等)、规格与合同不符、质量低劣或已积压的备品备件及物资,拒绝验收,并做好记录,进入商务处理流程;
5.1.1、招标确定供货厂家后,商务合同必须写明备件名称、品牌、生产厂家和技术参数。
5.1.2、合同上拟定的备品备件及物资的备件名称、品牌、生产厂家和技术参数,必须与招标定标后的备件名称、品牌、生产厂家和技术参数保持一致,否则不予以接收入库。
5.2、数量及重量:质检员和库管员必须按照随货清单核对零件编号并清点数量,确保准确无误,对于一些贵重物品(如铜件等)需核实重量;
5.3、包装检查:产品包装完整、无破损、潮湿、污染。
包装上的产品名称、型号规格、数量应与订货要求一致;
5.4、开箱检查:产品型号规格与外包装应一致,装箱单、合格证和/或有关检验数据应齐全正确,外观应清洁无破损,外壳、支架、附件、等应无磕碰、裂纹、破损、油垢、锈蚀等,有上列现象之一,且情况严重的,应拒收退回;
5.5、外观检查:所有零件应打开外包装仔细检查其本身有无磨损、裂痕和残缺等;对于带漆零件应检查有无掉漆等现象;总成零件应检查其配套附件是否齐全并完好无损;
5.5.1、电子元件:电子元件表面光滑、色泽均匀、不得有裂纹、气泡、凹坑、变形、破损现象。
线路板板面清洁干净,无氧化生锈,无裂痕,无弯曲变形,边缘无毛刺飞边,切口整齐,铜皮不能翘起或起泡、无短路、开路及多余连线,焊盘位置及丝印标识清晰正确,引线牢固,无脱落;
5.5.2、机械零配件:外观无裂纹和裂槽、毛刺、折裂、压伤、碰伤、杂点、变形、针孔、连焊、包焊、漏焊、虚焊、焊接不均、凹陷、砂孔、抛缺块等,按要求倒角,镀层光泽均匀,无斑纹、锈迹;
5.5.3、橡胶产品:有无杂质、凹陷、缺胶、气泡、裂口、划伤、缺口、缩边、老化、厚薄不均、包胶、粘接不良、分层、毛刺、变形、过度修边,表面是否光滑,是否有拉毛现象等;
5.5.4、平皮带、齿形带等带类:切口边缘是否齐整、有无毛刺,是否有豁口、擦伤、划伤、过度修边、异味、颜色均匀等;
5.5.5、阀门、电机、泵等标准件:外观有无磕碰、变形、锈蚀、裂纹、凹坑、缺口,表面是否光滑、按要求倒角、镀层光泽均匀、无斑纹等。
5.6、尺寸及材质:毛坯件的表面质量,主要加工尺寸必须逐件检查,抽查率要达到50%以上,在二次加工过程中,要随时跟踪检查毛坯件内部质量;
5.6.1、****、****等工艺件主要尺寸必须检查,主要成份(如镍含量等)必须按照合同要求成份通过手持式合金分析仪进行检验;非标件、成品件按图纸要求进行检查验收;
5.6.2、对有特殊材料要求的、使用在特殊部位的备品备件,除需生产厂家提供的材质报告外,还需按照合同要求通过手持式合金分析仪进行检验或通过其他方式进行材质化验。
5.7、标准件及成套设备:标准件及供货商不提供图纸的备件,必须有供货方提供的合格证明;
5.7.1、对有特殊要求的设备备件(如锅炉、压力容器、起重设
备等特种设备),必须有生产厂家或质量技术监督部门提供的材质证明、检验证明、质保书等相关证明材料;
5.7.2、整体设备验收以合格证、说明书、图纸、技术协议等技术资料及随时机配件为主,外观能检查到的部位必须进行检查;
5.7.3、高强度螺栓、定位、导向等精度要求高的备件,必须有厂家的检测报告,并抽检硬度、材质等,必要时委托相关检化验部门检验,并出具检测报告。
5.8、油品的检验实行抽检化验,抽检比例25:1,即25桶及以下的取一个化验油样,25~50桶的取两个化验油样,依次类推,油品不同批次入库的必须分别抽检化验;
5.8.1、液压油、润滑油入库检验指标:粘度、倾点、闪点、酸值、抗泡沫性、粘度指数、极压抗磨性、氧化安定性、抗乳化性;
5.8.2、润滑脂入库检验指标:锥入度、滴点、机械安定性、抗乳化性、极压抗磨性、氧化安定性。
5.9、单批备件抽样率:5件以内必须逐件检查,5件—20件抽检率不小于50%;20件—100件抽检率不少于25%,100件以上的抽检率不少于10%,重要备件及供货单位初次供给的备件要加大抽检力度。
同批备件抽检不合格的,必须全部检查。
6 附则
6.1、本规定自****年*月*日起试行;
6.2、本规定由****部负责解释,修订完善。
****部
****/**/**。