结账后如何再次修改凭证
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发现以前年度账目凭证有问题,并且已经结转,如何对以前年度账目进行发现以前年度账目凭证有问题,并且已经结转,如何对以前年度账目进行1、涉及损益科目的调整,可以通过以前年度损益调整科目调整凭证,最后结转至利润分配-未分配利润科目,摘要注明调整×年×月×日,第×号凭证,后附情况说明。
2、不涉及损益类的科目,可以在本年度当前月份做一个调整分录,注明调整×年×月×日,第×号凭证,要有附件说明,经相关负责人签字确认。
以前年度账目凭证,已经装订了,后面发现凭证有问题,之后如何更正。
如果是补充附件,可以拆开重订,如果是帐目错了,只需现在更正调帐,不用拆。
请问如发现以前年度发票有问题该怎么处理?让经办人去找,找不回来就挂他个人欠款。
现在税务对假发票罚款非常高,一张5-50万元,如果真要被查出来,很麻烦发现以前年度的账簿有误,记帐凭证没错,怎么改明细帐页重新抄过但本年已经结账或决算时,发现以前年度有记错的账怎么办?本年已经结账或决算时,发现以前年度有记错的账,执行企业会计准则的,通过“以前年度损益调整”调整错误;如果执行小企业会计准则的,直接在发现错误的当期调整错误。
如上年12月结转成本时将2600的实际成本误记为3600,错误:借:主营业务成本 3600 贷:库存商品 3600 但本年已经结账或决算了,该这么办借:库存商品1000贷:以前年度损益调整1000借:以前年度损益调整1000贷:利润分配~未分配利润1000*(1-所得税税率)贷:应交税费~应交所得税1000*所得税税率以前年度账簿余额错误如何更正以前年度账簿余额错误如何更正——划线更正。
划线更正法是指用划红线注销原有错误记录,然后在错误记录的上方写上正确记录的方法。
会计核算中,用划线注销原有记录,以更正错误的一种方法。
适用范围编制的记账凭证没有错误,而是在登记账簿时发生错误,导致账簿记录的错误。
已审核的记账凭证如何修改
已审核的记账凭证修改如下所示:
正常做帐的顺序是:填制凭证---出纳签字---审核凭证---记帐---结帐。
其中出纳签字和审核凭证先后顺序无所谓。
结完帐后想修改凭证,其实就是上面的顺序的逆转:
取消结帐---取消记帐---取消审核---取消签字---进入填制凭证修改。
取消结帐步骤:进入期末处理---结帐后,选定要取消结帐的月份(应该有
字母Y标志),先按住ctrl和shift,再按F6按,提示输入主管口令,输入后
确定后,字母Y消失即取消结帐了。
注意:可以连续取消多月份结帐,即一直选中月份,一直按组合键即可。
但是不能跳月取消结帐。
取消记帐步骤:进入期末处理---对帐后,按住ctrl键,再按H,提示恢复
记帐前状态已被激活,点击确定,退出对帐对话框,进入凭证菜单,看到恢复记帐前状态子菜单,点击,选中恢复到月初,确认,输入主管口令,确定,即可取消记帐。
反复点击恢复记帐前状态菜单,即能取消多个月份的记帐状态。
取消审核和取消签字和正常审核、签字的过程基本一致,只不取消审核和签字。
已记账的凭证如何修改 记账就是把⼀个企事业单位或者个⼈家庭发⽣的所有经济业务运⽤⼀定的记账⽅法在账簿上记录。
那么凭证记账后要如何修改呢?以下是店铺为⼤家整理的已记账的凭证修改⽅法,希望你们喜欢。
已记账的凭证修改⽅法 1、取消结账:点击总账—期末—结账—选定最后⼀个已结账⽉份—ctrl+shift+f6—取消(注:多同时按⼏次,有提⽰!) 2、a取消记账:以“帐套主管”登陆企业应⽤平台,点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提⽰“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”。
b、再点击“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到⽉初状态”—“确定” 3、取消审核:以审核⼈⾝份进⼊“审核凭证”界⾯—点击“取消”。
4、修改凭证:点击填制凭证,然后查询—然后进⾏修改即可。
记账的主要规范要求1.登记账簿时,应按记账凭证⽇期、编号、经济业务内容摘要、⾦额等逐项记⼊账内。
应做到登记准确、及时、书写清楚。
2.为了使账簿记录保持清晰、耐久,便于会计账簿的保管,便于长期查考使⽤,禁⽌涂改。
记账时,应使⽤钢笔和碳素墨⽔、蓝⿊墨⽔书写,不得使⽤铅笔或圆球笔(银⾏的复写账簿除外)。
3.账簿中书写的⽂字和数字,应紧靠⾏格的底线书写,约占全⾏格的2/3或1/2,数字排列要均匀,⼤⼩数要对正。
这样,不仅可使数字得到清晰的反映,也便于改正记账错误。
4.登记完毕后,要在记账凭证上签名或盖章,并注明已登记的符号“√”(表⽰已经登记⼊账),以便检查记账有⽆遗漏或错误。
5.总账应根据记账凭证汇总表登记;⽇期、凭证号都应根据记账凭证汇总表填写,摘要栏除写“上年结算”及“承前页”外,应填写凭证汇总的起⽌号。
明细账应根据记账凭证登记,⽇期填写⽉⽇,如果同⼀⽉份有多笔业务,除第⼀、⼆笔外,以下各笔可⽤点点代替,但换页的第⼀、⼆笔必须填写。
凭证号栏与摘要栏按记账凭证号与摘要填写。
现⾦⽇记账应根据记账凭证逐笔登记。
银⾏存款⽇记账应根据⽀票存根或其他银⾏结算票据逐笔登记,“种类”项按银⾏结算种类填写,“号数”只填写⽀票的后四位数字。
用友T3软件结账后如何修改凭证。
用友软件若结账后发现凭证有错,需返回修改时,只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后,才能修改凭证。
(1)、取消结账
以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6 ,输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。
(2)、取消记账
A、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同时按下Ctrl+H ,提示“恢复记账前状态已被激活” →点确定→点退出
B、点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态”→选择某月份状态,例“2010年1月初”→点确定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。
(3)、取消审核
以审核权限的操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。
(4)、取消出纳签字
以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳取消签字→确定→退出
(5)、完成以上三个步骤后,即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。
(6)、凭证修改完成后,按正常的第3、第4、第5、第6步操作。