采购作业流程
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采购作业的基本流程1.确认需求在采购之前应先确定买哪些物料,买多少,何时买,由谁决定等。
2.需求说明确认需求之后,对需求的细节,如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等,均加以明确说明,以便使来源选择及价格谈判等作业能顺利进行。
3.选择可能的供应来源根据需求说明在原有供应商中选择成绩良好的厂商,通知其报价,或以登报公告等方式公开征求。
在选择供应商时,企业应考虑的主要因素有:(1)价格。
物美价廉的商品是每个企业都想获得的。
相对于其他因素,虽然价格并不是最重要的,但比较各个供应商提供的价格连同各种折扣是选择供应商不可或缺的一个重要指标。
(2)质量。
商品质量也是一个十分重要的选择供应商的影响因素。
商品质量的选择应根据企业实际情况而定,并不是质量最好的就是最适应的,应力求用最低的价格买到最适合本企业质量要求的产品。
(3)服务。
服务也是一个很重要的选择供应商的影响因素。
如更换次品、指导设备使用、修理设备等,类似这样的一些服务在采购某些项目时,可能会在选择过程中起到关键作用。
(4)位置。
供应商所处的位置对送货时问、运输成本、紧急订货与加急服务的回应时间都有影响。
在当地购买有助于发展地区经济,易于形成社区信誉以及良好的售后服务。
(5)供应商库存政策。
如果供应商的库存政策要求自己随时持有备件库存,那么拥有安全库存将有助于设备突发故障的解决。
(6)柔性。
那些愿意且能够回应需求改变、接受设计改变等要求的供应商应予以重点考虑。
4.适宜价格的决定决定可能的供应商后进行价格谈判。
5.订单安排价格谈妥后,应办理订货签约手续。
订单和合约均属于具有法律效力的书面文件,对买卖双方的要求、权利及义务必须予以说明。
6.订单追踪与稽核签约订货后,为求销售厂商如期、如质、如量交货,应依据合约规定,督促厂商按规定交货,并予以严格验收入库。
7.核对发票厂商交货验收合格后,随即开具发票。
要求付清货款时,对于发票的内容是否正确,应先经采购部门核对后财务部门才能办理付款。
采购业务流程及管理制度采购业务流程及管理制度第一条采购部门的划分 1.消费原材料采购:由采购部门负责办理。
2.日常办公用品采购:由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3.对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第二条采购作业方式一般情况,采购部门依材料使用及采购特性,选择以下一种最有利的'方式进展采购:1.集中方案采购:凡具有共同性的材料,须以集中方案办理采购较为有利,采购前,先通知请购部门依方案提出请购,采购部门集中办理采购。
2.长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定供给厂商,议定长期供给价格,批准后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意,不得私自变更、交换现有面辅材料供给商;如有更合适供给商而需要交换原供给商的,采购部必须提交书面变更供给商陈述材料,获得书面批准前方可变更。
4.询价、议价完毕后,需公司主管领导书面同意方可定价,否那么公司不予认可价格;由此引起后果由责任人负全责。
5.采购作业合同签订由公司指定或受权委派专人负责,否那么视为无效。
6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知有关部门以便参考,假如有变更时,应立即修正。
采购作业处理第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进展整理并经过深化调查分析后,以或其他联络方式向供给厂商议价。
(二)但凡最低采购量超过请购量的,采购经办人员在议价后,应在请购单中注明,经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,需精选三家以上的供给商进展产品的书面比价,经分析后进展议价,议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门〔消费部、总经理办〕以联络的紧急采购情况,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。
采购的一般作业流程
采购的一般作业流程包括以下几个步骤:
1. 收集信息:确定所需采购的物品或服务,并了解市场上的供应情况。
2. 询价:向潜在的供应商发送询价单,以获取他们的报价和产品规格等信息。
3. 比价:比较不同供应商的报价,以确保获得最优的价格和质量。
4. 议价:与选定的供应商进行谈判,以达成最终的合同条款。
5. 评估:评估供应商的能力和信誉,以确保他们能够按时交付高质量的产品或服务。
6. 索样:要求供应商提供样品,以便进一步评估和确认。
7. 决定:根据上述评估和谈判结果,决定与哪个供应商进行合作。
8. 请购:向财务部门提交采购申请,以获得批准和资金支持。
9. 订购:向选定的供应商下达采购订单,并确认交货时间和付款方式等细节。
10. 协调与沟通:在整个采购过程中,与内部和外部相关人员进行有效的协
调和沟通,以确保顺利完成采购任务。
11. 催交:确保供应商按时交货,并在必要时进行催促。
12. 进货验收:对收到的货物进行验收,确保其符合要求和规格。
13. 整理付款:核对发票和付款明细,确保准确无误后进行付款。
以上是采购的一般作业流程,具体操作可能因企业、行业和采购物品的不同而有所差异。
采购⼊库作业流程标准操作程序⼀、各部门、各岗位职责权限1.仓库质检员:负责物品的接收,检验,清点,⼊库(待检区),登录账⽬。
2.采购:负责提前通知仓库供应商送货时间,货到时与仓库⼀起接收。
负责来料过程中异常情况的协调与处理⼯作。
3.质检部:负责来料时的检验指导和复检⼯作,对来料的质量进⾏把关和控制。
⼆、作业程序1供应商送货1.1采购员要求供应商按照本公司要求正确填写规范,完整,清晰的《送货单》,或《销售凭单》,供应商送货⼈员持单与物品到本公司交货。
1.2仓库⼈员严格认真核对《送货单》与本公司的《采购订单》(ERP中)是否相符,不相符则要求有关⼈员进⾏纠正,直⾄搞清楚后⽅可收货,将货放置待检区,分期送货的要在《⼊库单》上⽤明显字样注明。
1.3核单有误,若为供应商原因,要求供应商进⾏纠正,若为本公司⼈员的原因,则要求相关⼈员进⾏纠正,直⾄完全清晰后,对物品进⾏数量和质量进⾏清点与检验。
1.4按照本公司的《采购订单》上列明的物品信息核对单与实物是否⼀致,有误时,通知相关的采购⼈员进⾏确认,若物品不符合本公司的采购要求和质量要求,⽴即要求供应商纠正,退货或换货。
退货时要求供应商出具《退货单》,在相关联的《送货单》注明冲抵的原始单据号。
1.5若核对⽆误,仓库⼈员对物品进⾏细致的清点,并检验物品的质量,发现异常或不清楚时,⽴即通知质检部进⾏复检,原材料类、纸箱类为必须复检货品。
若⽆误,仓库⼈员则办理⼊库⼿续。
2.本公司采购⼈员⾃提物品(不提倡⾃提,特殊情况除外)2.1本公司采购⼈员持《采购订单》到供应商处⾃提货物时,现场核对《采购订单》与供应商出具的《销售清单》或《销售出库单》所列明的信息是否⼀致。
若不⼀致,则必须问明原因,必要时,打电话回公司进⾏确认,直⾄清楚明⽩。
2.2核对单据信息⽆误后,对物品按照本公司规定的验收标准,进⾏仔细认真严格的检验。
2.3在检验过程中,如果发现物品的编码及质量不符合本公司的采购指令,或者不符合本公司的检验标准,当场要求供应商予以调换,直到合格。
采购的一般作业流程一、需求确认与分析在采购的一般作业流程中,首先需要进行需求确认与分析。
采购部门与需求方进行沟通,了解具体的采购需求、数量、质量要求、交付时间等信息。
通过与需求方的有效沟通,确保采购部门对需求的准确理解。
二、供应商选择与评估在确定采购需求后,采购部门需要进行供应商选择与评估。
根据需求方要求,采购部门对潜在供应商进行筛选,并进行供应商的信誉评估、产品质量评估、价格比较等。
通过评估,选择合适的供应商进行后续的合作。
三、编制采购计划在确定供应商后,采购部门需要编制采购计划。
采购计划包括采购物品的具体信息、数量、预算、交付时间等。
采购部门需要根据需求方的要求,合理安排采购计划,确保供应与需求的匹配。
四、采购订单的发出与确认采购部门根据采购计划,向供应商发出采购订单。
采购订单包括采购物品的详细信息、数量、价格、交付时间等。
供应商收到采购订单后,进行确认,并回复采购部门确认订单的接受与否。
五、供货与验收供应商按照采购订单的要求,按时供货。
采购部门接收到货物后,进行验收。
验收包括对货物的数量、质量、规格等方面进行检查,确保货物符合采购要求。
六、支付与结算采购部门在验收合格后,根据采购订单的约定进行支付与结算。
支付款项给供应商,并与供应商进行结算,确保供应商得到应有的报酬。
七、供应商绩效评估在采购完成后,采购部门进行供应商的绩效评估。
评估供应商在交货准时性、产品质量、售后服务等方面的表现。
根据评估结果,对供应商进行奖惩,并为以后的采购工作提供参考。
八、采购记录与归档采购部门在整个采购过程中需要做好采购记录与归档工作。
记录包括采购需求、供应商选择、采购计划、采购订单、验收记录等。
通过归档,方便后续的查询与参考。
以上就是采购的一般作业流程。
在实际工作中,每个环节都需要严格执行,确保采购工作的顺利进行,满足需求方的要求。
同时,也需要不断优化流程,提高采购效率与质量,为企业的发展提供有力支持。
采购作业的基本流程采购作业流程就是详细论述采购部门职责或任务的运营指南,是采购管理中最重要的部分之一,是采购活动具体执行的标准。
小编给大家整理了关于采购作业的基本流程,希望你们喜欢!采购作业的基本工作流程1.确认需求在采购之前应先确定买哪些物料,买多少,何时买,由谁决定等。
2.需求说明确认需求之后,对需求的细节,如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等,均加以明确说明,以便使来源选择及价格谈判等作业能顺利进行。
3.选择可能的供应来源根据需求说明在原有供应商中选择成绩良好的厂商,通知其报价,或以登报公告等方式公开征求。
在选择供应商时,企业应考虑的主要因素有:(1)价格。
物美价廉的商品是每个企业都想获得的。
相对于其他因素,虽然价格并不是最重要的,但比较各个供应商提供的价格连同各种折扣是选择供应商不可或缺的一个重要指标。
(2)质量。
商品质量也是一个十分重要的选择供应商的影响因素。
商品质量的选择应根据企业实际情况而定,并不是质量最好的就是最适应的,应力求用最低的价格买到最适合本企业质量要求的产品。
(3)服务。
服务也是一个很重要的选择供应商的影响因素。
如更换次品、指导设备使用、修理设备等,类似这样的一些服务在采购某些项目时,可能会在选择过程中起到关键作用。
(4)位置。
供应商所处的位置对送货时问、运输成本、紧急订货与加急服务的回应时间都有影响。
在当地购买有助于发展地区经济,易于形成社区信誉以及良好的售后服务。
(5)供应商库存政策。
如果供应商的库存政策要求自己随时持有备件库存,那么拥有安全库存将有助于设备突发故障的解决。
(6)柔性。
那些愿意且能够回应需求改变、接受设计改变等要求的供应商应予以重点考虑。
4.适宜价格的决定决定可能的供应商后进行价格谈判。
5.订单安排价格谈妥后,应办理订货签约手续。
订单和合约均属于具有法律效力的书面文件,对买卖双方的要求、权利及义务必须予以说明。
6.订单追踪与稽核签约订货后,为求销售厂商如期、如质、如量交货,应依据合约规定,督促厂商按规定交货,并予以严格验收入库。
采购作业的基本流程综述采购作业的起点是拟定采购订单说明书,详细描述企业的要求,接着是按订单说明书的要求来选择供货商,与供货商就采购合同进行谈判,达成协议后,发出订购单,一项采购作业基本完成。
一、拟定订单说明书⑴功能规格说明功能规格说明即物料必须满足企业需求。
使用功能规格说明的优点如下:*潜在的供应商不会被埋没;*新技术及采购人员不熟悉的技术会被使用。
*最主要的是可以以此创建一个标准,所有的概念都将以它为标准进行评价。
⑵详尽的技术规范指物料的技术性能与特征。
通常被详细地绘制在技术图纸和用来监控供应商的活动的行动计划中。
为避免规范过细导致说明太多,操作起来困难而效率低下,我建议你采用有如下内容的订单说明书:①质量标准:描述物料如何交付(是否有质量证书)和物料要满足什么技术规范和标准。
②物流标准:说明需要的数量和交货时间。
③维修要求:描述物料如何由供应商进行维修和服务,将来是否需要供应备件。
④法律和环境要求:决定了物料和生产两方面都必须服从健康、安全和环境法规。
⑤目标预算:说明了在什么样的财务限制内,可能发现由未来的供应商提出的解决方案。
总之,通过拟定订单说明书,目的在于:*确定明确的功能、技术、物流和维修说明书。
*防止只使用供应商或某一品牌产品的规范说明——保持在供应商选择的可能性上的开放。
*将被核准的规格的改变,用明确的程序记录在案。
*确定一个明确的样品检查程序。
*确定一个明确的方法使得买卖双方能够检查产品质量。
*(如果可能)确定一个总成本分析或计算方法,用于评估。
二、选择供应商步骤如下:*决定外购的方法。
*供应商资格认定和确定投标人名单。
*为报价申请和收到的标书分析做准备。
*评价供应商。
以订单说明书为基础,总结提出报价的供应商应该满足的资格预审要求。
将那些显示可能从事此项报价的供应商列入初始竞标者名单。
确认三~五个向其询价。
收到报价单后,采购部门应该出具供应商选择建议书,它包括:A 选择某一供应商的决定;B 优先的评级方案;C 优先被考虑的报价单等。
采购作业流程生效日期:2019-11-8 版本:A/0说明:1.该流程/制度归口管理部门为采购部,负责维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理。
2.在运行过程中遇到运作不畅等情况时,请通知英时达老师。
3.与变革前文件有冲突时,一律依本文件执行。
文件更改一览表版本更改内容简述更改日期更改人评审栏公司\部门财务部销售部稽核部技术部品管部仓储部计划物控部采购部会签宁波英时达企管项目负责人宁波信凯工贸有限公司副总经理采购作业流程生效日期:2019-11-8版本:A/0采购作业流程图序号流程 责任部门 责任人 相关表单 作业内容1计划物控部/其他使用部门相关人员《请购单》计划物控部请购生产原辅料(在ERP 软件中请购);使用部门请购刀具、量具、工装夹具等;行政人事请购办公用品。
2总经办 副总经理《请购单》 生产原辅料由计划物控部报请副总经理审批后递交采购部,刀具、量具、工装夹具等物料由所需部门报请副总经理批准后递交采购部;办公用品由行政人事部按月报请副总经理批准后递交采购部。
3 采购部 采购员 《采购单》、《采购合同》 采购员制定《采购单》、《采购合同》。
4财务部采购部王总 采购员《采购单》、《采购合同》 物品价值1000元以内采购订单或采购合同,由采购员审批,物品价值一千元以上采购订单或采购合同,由财务王总审批。
5 采购部 采购员《采购单》、《采购合同》、《物料采购进度跟踪表》 采购员将经批准确认的《采购单》或《采购合同》下达给供应商,编入《物料采购进度跟踪表》跟催,如有更改须书面通知供应商。
6仓库品管部 相关人员《进料检验报告》 仓管员确认来料数量是否有误,品管员检验生产原辅料。
7仓库仓管员《进料检验报告》仓管员凭品管部《进料检验报告》结果,收料入仓,并登卡、入账。
8采购部财务部采购员 财务会计《进料检验报告》、《采购单》采购员每月底将《入库单》和供应商发票递交财务部,财务会计核实《入库单》和《采购单》、《采购合同》内容,审查采购与供应商的发票,将采购金额列入应付款项目。
成品采购入库作业流程1.目的为了保证成品采购进货入库准确及时地完成;2.范围与成品仓采购入库有关的部门和行为3.职责3.1加工厂负责《装箱单》的提供和正版样衣的提供,生产跟单落实跟进;3.2成品仓库负责回货验收和入库处理;3.3生产部负责采购进货入库货品的质量检验和提供质检报告;3.4财务部负责加工厂货款的结算。
4.流程说明:4.1生产下单:4.1.1生产部经理依据销售部确认的《当季采购商品计划数量汇总表》给加工厂下投产生产计划单,并把《投产货品资料汇总表》给到财务(或仓库)系统资料录入人员;4.1.2系统资料录入人员把投产货品资料及时录入到系统商品信息中心,并通知财务人员复核投产货品资料上的相关内容是否准确:如供应商信息、成品货号、颜色、价格信息等;4.1.3投产货品资料经复核确认无误后由生产文员依据生产计划排单数据录入讯尔系统生产《采购订单》,要求《采购订单》按供应商(即加工厂)分类录入明细款、颜色、数量等,确认无误后(由财务人员审核《采购订单》,以作为仓库采购进货收货的依据。
4.2供应商组织生产,并安排产成品回货4.2.1我司生产跟单下加工厂查货确认产成品品质合格后安排加工厂送货入仓;4.2.2加工厂安排产成品回货,随货附送《装箱单》、QC签名确认的《产成品质检报告》与原版样衣,并把以上所有单据与样衣放在1号箱(或包)内,并在运输外包装的包面上清楚标注“内有详单”字样;4.2.3加工厂按我司要求装箱、打包货品,以保证产成品回货安全、快捷到达我司并且易于收货;加工厂在货品发运后第一时间传真货运单一份给我司生产跟单,并电话知会到货情况;4.3到货通知生产跟单接收到加工厂送货信息后提前知会仓库负责人产成品到货情况,以便仓库提前做好预收货入库安排;4.4接收回货,点收大数:4.4.1货运人员持《运输单》把《采购订单》产成品送货至我司仓库;4.4.2成品仓主管对来货运输件数进行清点确认,并在《运输单》上签收,要求签收《运输单》时清楚标注实收运输件数、收货人、收货日期等;成品仓主管同时第一时间知会相关人员(生产跟单与商品专员等)加工厂产成品回货情况(如用工作qq、微信截图发送进货单据与数据报表信息)。
采购作业流程
采购作业流程是指企业在运营中进行物资和服务采购的一系列操作和流程安排。
下面是一个典型的采购作业流程:
1. 需求确认:根据企业的经营需求和产品规划,确定需要采购的物资和服务类型、数量及规格要求。
2. 采购计划编制:采购部门根据需求确认,编制采购计划,包括采购物资清单、预算、采购时间和交付要求等。
3. 供应商选择:根据采购计划,采购部门评估现有供应商和市场情况,选择合适的供应商,与供应商进行沟通和谈判,签订供应合同。
4. 采购订单生成:采购部门根据选择的供应商,生成采购订单,明确物资数量、单价、交货时间和付款方式等细节,并发送给供应商。
5. 采购合同签订:根据采购订单,供应商和采购单位签署采购合同,明确双方的权利和义务,确保采购过程的合法性和合规性。
6. 物资采购与送货:供应商按照采购订单的要求,采购物资并进行送货。
采购部门对物资进行验收,确认数量、质量和规格是否符合合同要求。
7. 付款和结算:采购部门根据合同约定进行货款支付和结算,
并将付款记录保存,确保采购资金的有效管理。
8. 供应商绩效评估:采购部门对供应商的供货质量、交货准时性、售后服务等进行评估,并综合评分,合理选择和管理供应商,提供参考意见和改进措施。
9. 报表统计与分析:采购部门根据采购活动的数据和信息,进行报表统计和分析,定期向上级汇报采购情况,并提供决策支持。
10. 采购档案管理:采购部门对采购活动的相关文件和记录进
行整理和归档,保留相关数据和资料,以备审计和业务验证。
11. 采购流程优化:采购部门根据实际情况和运营需要,不断
优化采购流程,提高采购效率和准确性,降低采购成本和风险。
以上是一个典型的采购作业流程,每个企业的实际流程可能有所不同,需要根据实际情况进行调整和优化。
有效的采购作业流程能够确保物资和服务的及时供应,降低采购成本,提高企业的竞争力和经营效益。