物资采购及管理办法.
- 格式:doc
- 大小:17.50 KB
- 文档页数:6
物资采购计划管理办法第一章总则第一条为了规范物资采购计划的编制、报批和执行,提高物资采购工作效率和质量,制定本管理办法。
第二条本办法适用于各单位编制和实施物资采购计划的工作。
第三条物资采购计划是单位按照物资需求、采购计划预算和采购计划周期等,合理安排和组织采购工作的工作文件。
物资采购计划包括预算、年度计划、季度计划、月度计划等。
第四条采购计划编制工作是一个循环过程,应根据实际情况不断总结经验,改进工作方法,提高计划的科学性和准确性。
第五条物资采购计划应符合国家相关法规和政策,坚持公开、公平、公正的原则,做到合理安排、按需采购、高效执行。
第二章编制程序第六条编制物资采购计划应从年度计划开始,按季度、月度划分,并与预算编制相衔接。
第七条编制物资采购计划应征求有关部门和人员的意见,并通过部门会议等形式进行讨论。
第八条编制物资采购计划时应充分考虑前一阶段采购情况,及时调整计划。
第九条编制物资采购计划时应综合考虑供需情况、存货情况、资金情况及其他可行的因素。
第十条编制物资采购计划时应合理确定采购数量、品种和质量要求,并确保预算安排合理。
第三章报批程序第十一条物资采购计划报批程序应按照审批权限执行。
第十二条物资采购计划由单位相关部门编制后,应提交单位领导审批。
第十三条预算编制部门应审核物资采购计划的合理性和可行性,确保预算安排的正确性。
第十四条物资采购计划报批应及时,未报批前不得组织实施。
第四章执行程序第十五条物资采购计划执行应按照有关规定和程序进行,确保采购工作的顺利进行。
第十六条执行物资采购计划时应注重采购环节的各项管理要求,遵循采购程序和采购文化。
第十七条物资采购计划的执行应及时、准确,及时调整计划和执行措施,以适应实际需要。
第十八条采购人员对物资采购计划执行过程中的问题,应及时报告并采取相应措施,确保计划的顺利执行。
第五章审计与评估第十九条物资采购计划执行后,应进行审计和评估工作,总结经验,改进工作。
物资采购流程及管理办法一、引言物资采购是企业日常运营中不可或缺的环节,它涉及到企业的成本控制、供应链管理和风险控制等方面。
为了规范物资采购流程,提高采购效率,确保采购质量,制定一套科学合理的物资采购管理办法显得尤为重要。
本文将介绍物资采购的一般流程,并提出一些管理办法,以供参考。
二、物资采购流程物资采购流程一般包括需求确认、供应商选择、合同谈判、采购执行和验收等环节。
以下是具体的流程步骤:1. 需求确认在物资采购开始之前,首先需要明确企业的实际需求。
相关部门或项目组应提供清晰的采购需求说明书,包括物资种类、数量、质量要求、交付日期等信息。
采购部门根据需求说明书进行需求分析,并确定采购策略。
2. 供应商选择根据采购策略,采购部门将寻找潜在的供应商,并进行供应商评估和筛选。
评估指标可以包括供应商的信誉、交货能力、价格和服务质量等方面。
评审过程可以通过供应商问询、招标或邀请函形式进行。
3. 合同谈判在确认了供应商后,采购部门和供应商将进行合同谈判。
谈判的重点包括合同条款、价格、交货条件、质量标准、售后服务等方面。
双方达成一致后,将签订正式的采购合同,并确保合同的合法性和有效性。
4. 采购执行一旦合同签订,采购部门将开始采购执行阶段。
这一阶段包括订单下达、订购确认、供应商生产或采购、物资运输等环节。
采购部门需要与供应商进行沟通和协调,确保物资按时到达,并做好仓库管理。
5. 验收当物资到达后,采购部门将对物资进行验收。
验收的内容包括数量、质量和规格的检查等。
只有通过验收的物资才能入库,不合格的物资将要求供应商进行更换或返工。
三、物资采购管理办法为了确保物资采购流程的规范性和高效性,企业可以制定一些物资采购管理办法。
1. 制定采购流程和规章制度企业应建立健全的采购流程和规章制度,明确各个环节的职责和权限。
采购流程可以通过流程图的方式呈现,以便于理解和执行。
规章制度可以包括供应商资质认定、采购合同管理、供应商管理等内容。
物资采购管理办法第一章总则第一条为加强和规范公司物资采购管理,建立统一、规范的物资采购管理体系,保质保量、高效经济地为公司生产建设提供所需物资,依据《总部物资采购管理办法》、《总部一级采购物资授权集中采购实施办法》等相关规定,结合公司物资采购管理工作实际,制定本办法。
第二条本办法适用于公司及其所属分公司、全资子公司、控股法人公司的物资采购管理。
第三条本办法所称物资是指公司基建工程项目、固定资产投资和生产维修消耗所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件、工具、信息化设备产品等。
第四条本办法所称物资采购管理包括计划、采购、供应商、质量、价格、仓储、合同、结算、基础工作等全过程的管理、控制和监督。
第五条公司物资实行统一管理、集中采购、分级负责的管理体制。
第六条本办法所称采办单位专指经公司授权承担公司集中采购任务的二级单位。
第七条公司物资采购管理遵循以下原则:(一)服务生产经营,保障物资供给;(二)坚持集中采购,发挥规模优势;(三)实现降本增效,维护公司利益;(四)实施全面管理,确保集约受控。
第二章机构与职责第八条物资材料采购部是公司物资采购归口管理部门,履行以下主要职责:(一)贯彻落实集团公司物资采购与电子商务发展战略、管理规定和工作任务;(二)负责制定公司物资管理工作的发展规划、规章制度,并监督实施;(三)负责拟定公司各项物资管理指标,并对实施情况进行检查与考核;(四)负责转发集团公司一级采购物资管理目录,并动态发布公司统管二级采购物资管理目录;(五)负责采办单位集中采购方案和采购结果的审核与报批;(六)负责对二级单位物资计划、采购、供应商、质量、价格、仓储、合同、结算、基础工作等环节实施管理、监督、检查、指导和服务;(七)负责公司供应商及供应服务网络的管理;(八)负责集团公司物资采购管理信息系统的业务实施和推广应用;(九)负责收集、协调、处理公司物资集中采购实施过程中的有关问题。
第九条公司授权采办单位按业务分工承担一级采购物资(以下简称一级物资)、统管二级采购物资(以下简称统管二级物资)的集中采购和供应保障任务,接受物资材料采购部的业务指导、监督和管理。
物资采购管理细则(3篇)物资采购管理细则(精选3篇)物资采购管理细则篇1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营的持续稳定,依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购,辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,及时预测市场供应变化,确保质量过关,价格低廉,供货及时。
第七条推行合同管理制度,物资采购原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度,物资采购要货比三家,确保所采购物资价格低廉,质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后,采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续,具体要求如下:1、原粮入厂,由磅房办理入库手续,打印电子入库单,入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续,填制一式三联入库单,一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单,详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下:经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
国有企业物资采购管理办法一、引言为了规范国有企业物资采购管理,促进国有企业的健康发展,制定本办法。
二、适用范围本办法适用于所有国有企业的物资采购管理。
三、采购程序1.采购需求确认–国有企业根据实际需要,确定物资采购的具体需求。
–需求确认应经过相关部门和领导的审批。
2.编制采购计划–根据采购需求,制定详细的采购计划。
–采购计划应包括采购物资的种类、数量、质量要求、采购时间等信息。
3.开展采购活动–制定采购方案,明确采购方式。
–根据采购法规和规定,进行公开招标、邀请招标或询价等采购活动。
–采购活动应公平、公正、公开进行,确保采购结果的合理性。
4.评审供应商–对参与采购活动的供应商进行评审。
–评审应根据供应商的资质、口碑、价格等方面进行综合考虑。
5.签订合同–选定供应商后,与其签订合同。
–合同应明确供应商的责任、权利和义务,保证采购的顺利进行。
6.履约管理–监督供应商按照合同的约定履行义务,确保物资按时到达、质量合格。
–对供应商的履约情况进行评估,建立供应商评价制度。
四、采购管理1.采购台账–建立和维护物资采购台账,记录所有物资采购的相关信息。
–台账应包括采购项目名称、采购金额、供应商信息等内容。
2.采购合同管理–建立采购合同管理制度,确保合同的执行和履约。
–管理合同变更、终止等事项,确保采购过程的合规性。
3.采购费用控制–对采购过程中产生的费用进行控制和审查。
–遵循合理、节约的原则,控制采购费用的增长。
4.采购流程优化–针对采购活动中存在的问题,进行流程优化。
–简化审批程序、提高采购效率,降低采购成本。
五、监督和评估1.监督机制–建立物资采购的监督机制,确保采购活动的合规性和透明度。
–监督机构应及时发现和纠正采购中的违规行为。
2.采购结果评估–对采购结果进行评估,评价采购活动的效果和成本效益。
–根据评估结果,优化采购管理,并提出改进意见。
六、违规处理对于违反本办法和相关规定的行为,采取相应的纪律处分措施。
物资采购管理办法物资采购管理办法【精选10篇】采购制定如何制定?来看下吧。
在现实社会中,很多场合都离不了制度,制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
你所接触过的制度都是什么样子的呢下面是小编精心整理的物资采购管理办法,欢迎大家分享。
物资采购管理办法精选篇1一、职责部门:业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价,编制《合格供方名录》,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案。
2、负责制定采购计划,执行采购作业。
3、负责编制《采购物资分类明细表》。
4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类:1、重要物资:构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客严惩投诉的物资。
(一级)2、一般物资:构成最终产品非关键部分的物资,它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响,但可采取措施予以纠正的物资。
(二级)3、辅助物资,非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装材料等。
(三级)三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要,通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较,对同类的重要物资和一般物资,应同时选择几家合格的供方。
业务部负责建立并保存合格供方的质量记录,根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别,明确对供方的控制方式和程度。
2、对有多年业务往来的重要物资的供方,应提供充分的质量证明文件,适当时包括以下内容,以证实其质量保证能力:a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息(如供方其他用户对其产品质量的反馈);b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力;c、供方顾客满意程度;d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力(如堆栈件供应,维修服务等);e、其他方面,如履约能力有关的财务状况,价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方,除提供上述的书面证明材料外,还需经样品测试及批量试用,测试合格才能供货。
物资采购管理办法一、总则为了规范公司的物资采购活动,提高采购效率,降低采购成本,保证采购质量,满足公司生产经营的需要,特制定本管理办法。
本办法适用于公司所有物资的采购活动,包括原材料、零部件、设备、办公用品、劳保用品等。
二、采购职责分工1、采购部门采购部门是公司物资采购的主要责任部门,负责制定采购计划、寻找供应商、进行采购谈判、签订采购合同、组织物资验收等工作。
2、需求部门需求部门负责提出物资采购需求,并提供相关的技术要求和质量标准。
3、财务部门财务部门负责审核采购预算、支付采购款项,并对采购成本进行核算和控制。
4、质检部门质检部门负责对采购的物资进行质量检验,确保物资符合公司的质量要求。
三、采购计划管理1、需求部门应根据生产经营计划和实际需求,提前向采购部门提交物资采购申请,填写《物资采购申请表》,注明物资名称、规格型号、数量、需求时间等信息。
2、采购部门根据需求部门的采购申请,结合库存情况,制定采购计划。
采购计划应包括采购物资的名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间等内容。
3、采购计划应经过相关部门的审核和批准,确保采购计划的合理性和可行性。
四、供应商管理1、采购部门应建立供应商档案,对供应商的基本情况、资质证书、产品质量、价格、交货期、售后服务等进行记录和评价。
2、采购部门应定期对供应商进行评估和考核,根据评估结果,对供应商进行分类管理,分为优秀供应商、合格供应商和不合格供应商。
3、对于优秀供应商,采购部门应与其建立长期稳定的合作关系,优先采购其产品和服务;对于合格供应商,采购部门应与其保持正常的业务往来;对于不合格供应商,采购部门应停止与其合作。
五、采购方式1、公开招标对于采购金额较大、技术复杂、质量要求高的物资,应采用公开招标的方式进行采购。
采购部门应按照相关法律法规和公司规定,发布招标公告,组织开标、评标和定标等工作。
2、邀请招标对于采购金额较大、技术复杂、质量要求高,但供应商数量有限的物资,应采用邀请招标的方式进行采购。
物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化公司的物资采购管理工作,提高采购效率和质量,保障企业的正常运营,制定本制度。
第二条本制度适用于公司的各类物资采购活动。
第三条公司的物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则,确保国家和企业利益。
第四条公司的物资采购分为集中采购和非集中采购两种方式。
第二章采购组织与管理第五条公司设立采购部门或委托专业机构负责物资采购工作。
第六条采购部门负责制定物资采购计划和采购方案,组织实施采购活动,并拟定采购合同。
第七条采购部门应及时了解市场动态,收集供应商信息,建立供应商库,确保采购渠道畅通。
第八条采购部门应定期评估供应商,建立供应商绩效评价体系,评估供应商的信誉度和交货质量。
第九条采购部门应加强与其他部门的沟通和协调,明确采购需求,并及时提供技术规范和标准。
第十条通过采购信息化系统进行采购管理,确保采购的透明度和数据的准确性。
第三章采购流程与操作第十一条采购流程包括需求审批、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。
第十二条采购需求由各部门提出,采购部门进行审批,并建立采购计划。
第十三条采购部门根据采购计划,发布采购公告,并邀请符合条件的供应商参与投标或报价。
第十四条采购部门根据供应商的投标或报价,进行评审和比较,选择供应商,签订采购合同。
第十五条供应商交付物资后,采购部门进行验收,确保物资的数量、质量符合合同要求。
第十六条采购部门应建立物资采购档案,存档采购合同、发票、验收记录等相关文件。
第四章合同管理与执行第十七条采购合同是采购活动的重要组成部分,应明确物资的品种、数量、质量、价格等内容。
第十八条采购合同应在供应商选定后及时签订,签订双方应遵守合同约定的义务和责任。
第十九条采购部门应对采购合同进行监督和管理,确保合同的执行和履约。
第二十条采购部门应与供应商建立长期合作关系,加强沟通和协调,及时解决合同履行中的问题。
第二十一条若合同履行中发现供应商违约等情况,采购部门应及时采取补救措施,保护企业的合法权益。
物资采购管理办法第一章总则第一条目的为规范和统一组织内各类物资的采购行为,确保物资采购的合规性、公平性、公正性,提高物资采购的效率和质量,保障组织内各项工作的顺利进行,制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于所有组织内的物资采购活动。
第三条定义1. 物资采购:指组织为满足业务发展和运营需要,以购买方式获取各类物资的行为。
2. 采购需求方:指组织内有物资需求的各个部门或单位。
3. 采购人员:指负责组织和执行物资采购活动的专职或兼职人员。
4. 供应商:指向组织提供物资供应服务的合法机构或个人。
5. 采购合同:指采购人员和供应商之间就物资供应事宜达成的书面协议。
第四条采购原则物资采购活动应遵循以下原则:1. 公开透明原则:采购活动应公开、公平、公正,确保供应商的平等竞争机会。
2. 节约原则:采购人员应根据实际需要,选择性价比最优的供应商和物资,并注重降低采购成本。
3. 诚实信用原则:采购人员应遵守法律法规,诚实守信,严禁索取或接受供应商的财物或其他利益。
4. 高效便捷原则:采购活动应高效便捷,提高采购工作的效率和效果。
5. 网络化原则:采购活动应借助信息化技术手段,实现电子化、网络化管理和操作。
第二章采购流程第五条采购需求确认1. 采购需求方应提前向物资采购部门提出采购需求,并提供详细的物资采购计划。
2. 物资采购部门应对采购需求进行审核和确认,并组织起草采购方案。
第六条采购方案编制1. 采购方案应包括采购物资的名称、规格、数量和质量要求,采购时间表和预算等内容。
2. 采购方案应由物资采购部门编制,并征求采购需求方的意见。
第七条供应商选择1. 采购人员应按照规定的程序和方法,进行供应商的选择和评估。
2. 供应商的选择应包括供应商的信誉、业绩、质量管理能力等方面的考核。
第八条采购合同签订1. 采购人员应与被选取的供应商进行合同谈判,明确双方权益和责任。
2. 采购合同应明确采购物资的数量、价格、质量要求、交付方式和付款方式等内容。
物资的采购及管理办法规定一、采购流程1.需求评估:根据部门各项工作需要,进行物资需求评估,明确物资的种类、数量和质量要求。
2.编制采购计划:在需求评估的基础上,编制物资采购计划,包括物资的名称、规格、数量、采购方式、采购预算等。
3.发布采购公告:根据采购计划,及时发布采购公告,向符合条件的供应商进行公开招标或询价。
采购公告应包括采购物资的基本信息和要求,招标或询价的时间和地点,以及供应商提交报价的截止时间。
4.供应商资格审查:对符合条件的供应商进行资格审查,包括供应商的合法性、信誉度、质量管理体系等。
只有经过资格审查的供应商才能参与报价或投标。
5.报价或投标:供应商按照采购公告的要求,提交报价或投标文件。
报价或投标文件应包括供应商的基本信息、报价或投标的条件和要求、服务承诺等。
6.评审及中标结果公示:采购单位组织评审委员会对报价或投标文件进行评审,并确定中标供应商。
评审过程应公正、公平,中标结果应及时公示,以确保采购活动的透明和公正。
7.签订合同:采购单位与中标供应商进行合同谈判,签订正式采购合同。
合同应明确物资名称、数量、质量标准、交付时间、付款方式等内容。
8.物资验收:采购单位对采购的物资进行验收。
验收应根据合同约定的质量标准和数量要求进行,验收不合格的物资应及时返厂或退货。
二、供应商管理1.供应商资质管理:建立供应商信息库,对供应商进行资质管理。
供应商应提供合法有效的营业执照、注册资金证明等相关材料,并具备相应的生产能力和质量管理体系。
2.供应商评价:对供应商进行定期评价,评价内容包括供货质量、交货准时率、售后服务等方面。
评价结果可作为供应商绩效考核和续约的依据。
3.供应商培训:采购单位可针对某些特殊物资的供应商进行培训,提高其技术水平和服务能力,从而提升供应商的整体质量水平。
4.供应商退出机制:对于供应商不符合合同要求、服务质量较差或发生违约行为的,采购单位应及时采取相应的纠正措施,如通知整改、罚款、降低供应商等级等,严重情况下,可解除与供应商的合作关系。
物资采购及管理办法
一、总则
为加强物资的采购及管理,为使公司的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度。
二、管理体制
1、总公司设立集中采购办公室,由公司总经理直接监督与管理,全面负责总公司及各分公司的各类物资采购工作。
2、各分公司行政部为物资的管理部门。
三、管理办法
(一总公司采购办公室物资采购管理办法
1、采购办公室工作规划
(1 总结各分公司物资采购规律,每年 6月份、 12月份形成下半年、上半年物资《采购预算规划》 (采购表单 1 。
(2 根据物资采购市场状况, 搜集供应厂商信息及资料, 每年 6月份、 12月份分别对各供应厂商进货渠道、供应渠道、物流状况、价格、品质、交期、交量、接洽人等做出对比及评估,提交《供应商统计分析表》(采购表单 2 。
(3 每年 6月份、 12月份总公司将对采购办公室的各项采购合同档案进行抽查,提交《采购合同管理审核报告书》 (采购
表单 3 。
2、采购范围
采购物资按类别划分为 A 类、 B 类两类,此分类标准由总公司采购办公室统一制定,备案《采购分类标准》 , (采购表单 4 。
3、物资采购计划的编制与申请
(1 各分公司于每月 26日 14:00之前将月《采购审批单》 (采购表单 5 及《采购商品申请表》 (采购表单 6 以传真和邮件的形式及时报采购办公室审核,逾期不予受理。
(2 临时采购需填写《临时采购单》 (采购表单 7 , 未能当日转采购办公室审批,次日须及时补交。
(3 所有物资的采购均由各分公司执行副总及公司总经理签字审核,审核通过后采购办公室方可根据采购预算向财务部借款。
3、采购的实施
(1 采购办公室采购计划通过审核后,立刻开展多方询价、比价、议价,按照货比三家的原则,尽可能直接与厂家签定供货合同,降低采购成本。
(2 对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购
(3 采用统一规范的《采购合同》 (采购表单 8 , 严格按照采购流程执行采购合同,合同文本须经总经理审批。
(4 对于月计划性采购可直接入各分公司小库,非计划性采购
入总公司大库。
发票、原始凭证与实物相符方可办理入库手续,并建立《仓库管理台账》 (采购表单 9 。
(5 每月 2日之前采购办公室分别将物资送达各分公司库内, 由各分公司库管员根据实物及发票凭证填写《入库单》 (采购表单 10 对于不符合规格物资库管员有权拒绝接受。
4、物资的验收及报销
(1 采购办公室工作人员须对自己采购物资的价格和品质负责,尽量减少退货、换货等情况的发生。
(2 采购的物资因非质量问题需要调货、退货时,各分公司应自领取物资起三日之内填写《调 /退货单》 (采购表单 11 交采购办公室予以调货或退货。
(3 月采购结束后须一周之内持总经理审批后的费用报销单于财务部办理结算手续。
5、其他
(1 采购办公室应至少每季度对公司使用的各类物资价格及品质进行一次全面考察,及时同供应商调整价格。
(2 采购办公室必须对所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品登记归档并妥善保管,建立完整的供应商货品档案, 有人员变动时须将各表单工具完整列入移交。
(3 定期进行物资仓库的清点及盘点, 做到帐实相符、帐证 (原始凭证相符《进销存报表》 (采购表单 12 。
(4 采购办公室应负责跟进各协作厂商货款的及时签批支付事
宜,做好发票的保管核对工作。
(二分公司行政部物资管理办法
1、实物管理办法
(1 各分公司物资采购遵照各部门按需上报、行政部根据实际情况总量控制的原则进行统计汇总并上报执行副总审批, 经执行副总审批后上报总公司采购办公室。
(2 临时采购由使用部门填写《临时采购单》 (采购表单 7 经过本部门经理审核,行政部经理审核,上报执行副总审批后,报总公司采购办公室。
(3 临时采购根据采购物资的紧急情况,在总经理无法马上审批时,执行副总可通过电话在总经理同意后签字审批,采购结束后补办相关审批手序。
采购办公室须对每月的临时采购物资种类、规格、价格、事由进行单独统计,以总结临时采购发生规律。
(4 各部门每月 24日上报下月办公用品采购明细,经部门经理审核, 25日由行政部统一汇总,上报执行副总审批后于 26日下午 14:00之前将审批后《采购审批单》(采购表单 5 、《采购商品申请表》 (采购表单 6 以传真或邮件的形式报总公司采购办公室。
(5 各部门文员按照行政部下发的《各部门领取物资通知单》 (采购表单 13 中所列项目领用,并负责统计本部门办公
用品实际分配情况。
(6 库管员负责办公用品的出入库,于月末进行实物盘点后, 由库管员汇总并编制当月《进销存报表》 (采购表单 12 , 上报行政部经理并抄送财务部。
(7 库管员配合财务部进行一年 2次的办公用品的库盘点,盘点时间为每年的 6月和 12月,并提交《仓库盘点报告书》 (采购表单 14
(8 对盘盈,盘亏情况,报总经理批准后调整帐目;其中由于涉及库管员工作失误所造成的损失由其个人承担全部责任,同时提交《仓库盘亏责任书》 (采购表单 15 。
2、库房管理
A 、入库
(1 所有物资均应由库管员检验后方可入库。
(2 办理入库手续时,对照物资与相关单据所列的品名、型号、规格是否相符,不符合要求物资库管员有权拒绝接受。
(3 库管员物资入库后发现问题,应于 3日内反
馈采购办公室并填写《调 /退货单》 (采购表单 11 ,未及时报告处理的, 该物资视为合格。
(4 所有入库物资由库管员使用一式多联的《入库单》 (采购表单 10 造册登记。
B 、出库
(1 凡持各部门经理审批的《出库单》 (采购表单 16 可以领
吉林省成邦汽车贸易有限公司综合部料出库。
(2)供领双方在确认出库物资的品种,规格,数量和质量后,均应在一式多联的《出库单》(采购表单 16)上签字,各联分送有关部门。
(3)物资领取人于物资出库时发现问题,未及时当场处理的,该物资视为合格。
(4)(5)物资出库提运过程中,禁止物资领取人随意进入库房。
紧急事项见行政部经理审批的《出库单》(采购表单 16)。
A 类物资需由执行副总审批后方可领取。
C、保管(1)(2)(3)(4)(5)物资品种,规格,体积,重量等特征决定堆码方式及区位。
库房物资堆放整齐,平稳,分类清楚。
储物空间分区及编号,标示醒目,朝外,便于盘存和领取。
仓储物资出库应遵照先进先出原则堆放和提取。
库管员应加强对库房日常防火、防盗,防潮、防漏、防虫等工作,注意清洁卫生,定期实施安全检查。
(6)(7)库房严禁吸烟,非库房人员,未经同意,不准入内。
对盘点出的过期、变质不能使用物资应及时处理并分清责任。
(8)库管员岗位调动时,由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的物资清点。
6
吉林省成邦汽车贸易有限公司综合部附: 1、采购审批程序 2、采购办公室应定期向总经理提交的表单工具采购表单 1:《采购预算规划》采购表单 2:《供应商统计分析表》采购表单 3:《采购合同管理审核报告书》采购表单 4:《采购分类标准》采购表单 5:《采购审批单》采购表单 6:《采购商品申请表》采购表单 7:《临时采购单》采购表单 8:《采购合同》采购表单 9:《仓库管理台账》采购表单 10:《入库单》采购表单 11:《调/退货单》采购表单 12:《进
销存报表》采购表单 13:《各部门领取物资通知单》采购表单 14:《仓库盘点报告书》采购表单 15:《仓库盘亏责任书》采购表单 16:《出库单》 7。