02文件分发回收记录表
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申请发放理由文件和资料管理程序□新文件发行□更改换发说明:□遗失补发□破损换发□其它发放部门数量(份) 领用文件(签名) 领用日期旧文件回收(签名) 回收日期总经理1副总经理1管理者代表1行政人事1生产部1品管部1生产部(采购) 1生产部(仓库) 1业务部(业务) 1技术部1备注生效日期人事部和文控共用一套文件2022.12.05申请发放理由质量记录管理程序□新文件发行□更改换发□遗失补发□破损换发□其它说明:发放部门数量(份) 领用文件(签名) 领用日期旧文件回收(签名) 回收日期总经理1副总经理1管理者代表1行政人事1生产部1品管部1生产部(采购) 1生产部(仓库) 1业务部(业务) 1技术部1备注生效日期人事部和文控共用一套文件2022.12.05申请发放理由供应/外包商评价程序□新文件发行□更改换发□遗失补发□破损换发□其它说明:发放部门数量(份) 领用文件(签名) 领用日期旧文件回收(签名) 回收日期总经理1副总经理1管理者代表1行政人事1生产部1品管部1生产部(采购) 1生产部(仓库) 1业务部(业务) 1技术部1备注生效日期人事部和文控共用一套文件2022.12.05申请发放理由顾客满意度评价程序□新文件发行□更改换发□遗失补发□破损换发□其它说明:发放部门数量(份) 领用文件(签名) 领用日期旧文件回收(签名) 回收日期总经理1副总经理1管理者代表1行政人事1生产部1品管部1生产部(采购) 1生产部(仓库) 1业务部(业务) 1技术部1备注生效日期人事部和文控共用一套文件2022.12.05NO.申请发放理由发放部门总经理副总经理管理者代表行政人事生产部品管部生产部(采购) 生产部(仓库) 业务部(业务) 技术部内部质量体系审核管理程序□新文件发行□更改换发说明:数量(份) 领用文件(签名)1111111111□遗失补发领用日期□破损换发□其它旧文件回收(签名) 回收日期备注生效日期人事部和文控共用一套文件2022.12.05申请发放理由不合格品管理程序□新文件发行□更改换发□遗失补发□破损换发□其它说明:发放部门数量(份) 领用文件(签名) 领用日期旧文件回收(签名) 回收日期总经理1副总经理1管理者代表1行政人事1生产部1品管部1生产部(采购) 1生产部(仓库) 1业务部(业务) 1技术部1备注生效日期人事部和文控共用一套文件2022.12.05申请发放理由纠正和预防措施管理程序□新文件发行□更改换发□遗失补发□破损换发□其它说明:发放部门数量(份) 领用文件(签名) 领用日期旧文件回收(签名) 回收日期总经理1副总经理1管理者代表1行政人事1生产部1品管部1生产部(采购) 1生产部(仓库) 1业务部(业务) 1技术部1备注生效日期人事部和文控共用一份文件. 2022.12.05。
受控文件清单
文件更改申请单
一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.
文件销毁申请单
记录清单
管理评审报告
审核(管理者代表): 批准:
年度培训计划
培训记录表
设施报废单
定单确认表
合格供方名录
监视测量设备台帐
编制: 日期:
顾客满意度调查表
填表人: 年月日
年度内审计划
审核实施计划
不符合报告
内审不符合项分布表
内审报告
进货物资验证单
3、企业能出具检测结果者,验证d.、e、f项合格,则g项填合格,否填不合格。
4、如供方(或委托方)提供a、b、c项之一者,并经企业验证d、f项通过,即视为合格。
5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回。
不合格品报告单
纠正预防措施表
外部投诉处理报告表
MZFL /JL-42
环境适用法律法规和其他要求清单
职业健康安全适用法律法规和其他要求清单
环境因素清单
编制:审核:批准:
年月日年月日年月日
环境因素评价表
重大环境因素清单
可望施加影响的环境因素清单
危险源辨识评价表
辨识人:年月日
重大危险源清单
环保设备表
信息交流记录表
废弃物处理统计表
填表:负责人:年月日
环境、职业健康安全运行检查记录
注:公司本部每季检查一次
应急预案演练记录
合规性评价记录
环境□/安全□管理目标及控制方案表
对相关方施加环境影响通知
对相关方施加环境影响记录表。
编号:D02-4.2受控文件清单编号:D03-4.2文件审批表编号:D04-4.2文件修改申请编号:D05-4.2编号:D06-4.2编号:D07-4.2技术标准登记表编号:D09-4.2质量记录清单编号:D10-4.2质量策划实施情况检查表编号:D11-5.4管理评审计划编号:D12-5.6管理评审通知单编号:D13-5.6管理评审报告编号:D14-5.6编号:D15-6.2编号:D16-6.2年度培训计划编号:D17-6.2职工花名册编号:D18-6.2设施管理卡编号:D19-6.3 序号:生产设施一览表编号:D20-6.3设施报废单编号:D21-6.3 序号:产品要求评审表编号:D22-7.2□初次审核□修订(原评审表号:)序号:定单确认表编号:D23-7.2 序号:供方评定记录表编号:D24-7.4 序号:合格供方名录编号:D25-7.4采购计划编号:D26-7.4 序号:采购要求单编号:D27-7.4 序号:采购单编号:D28-7.4 序号:领料单物料标识卡编号:D30-7.5 序号:物资发放卡顾客财产问题反馈表编号:D32-7.5 序号:编号:D33-7.6 序号:编号:D34-7.6计量校准计划编号:D35-7.6顾客满意度查表编号:D36-8.2 序号:编号:D37-8.2编号:D38-8.2 序号:审核组组长:组员:日期:第页共页1、审核目的:2、审核依据:GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:20003、审核覆盖产品:4、审核时间:年月日至年月日首次会议时间:月日时分末次会议时间:月日时分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。
6、审核安排:内审检查表编号:D39-8.2 共页第页审核员:不合格报告编号:D40-8.2 序号:内部体系审核报告(可另附纸叙述)编号:D41-8.2 序号:内审首、末次会议签到表编号:D42-8.2 时间:地点:不合格项分布表编号:D43-8.2 序号:进货验证记录。
受控/外来文件清单文件更改申请单文件评审表记录清单环境因素调查表环境因素清单环境因素评价表重要环境因素清单危险源辨识清单职业健康安全危险源登记表职业健康安全风险评价表重大职业健康安全风险及其控制措施一览表编制:审批:法律法规与其他要求清单管理方案信息交流表培训申请表年度培训计划表人力资源/专业技术人员能力确定台帐培训有效性评价表培训档案B—21 编号:机械设备台帐B—22 编号:重要设备履历表施工设备维修保养记录设备/设施购置申请表审核:批准:设施验收表设备/设施报废申请表招标书/标书/合同评审记录工程要求更改/评审表合同交底记录表交底部门:接收部门:日期:日期:合格供方名录供方业绩评定表供方调查表物资采购计划表编制/日期:审批/日安全检查记录安全检查隐患整改通知单顾客意见处理报告B—59 编号:应急计划演练记录施工工程顾客/相关方满意度调查表B—75 编号:调查人:日期:竣工工程顾客/相关方满意度调查表B—76 编号:调查人/日期重点施加影响相关方一览表年度内审计划内部审核实施计划日期:年月日日期:年月日内审检查记录表B—81 编号:不符合项报告B—82 编号:不符合项分布表B—83 编号:不符合项分布表B—83 续篇编号:内部审核首(末)次会议签到联合管理体系内部审核报告联合管理体系内部审核报告B—84续编号:纠正和预防措施处置单B—87 编号:联合管理体系持续改进记录表B—88 编号:。
文件发放、回收记录编号:JL/YC 4.2.3-01序号:文件借阅、复制记录表部门受控文件清单编号:JL/YC 4.2.3-03序号:文件更改申请编号:JL/YC 4.2.3-04序号:文件销毁申请编号:JL/YC 4.2.3-05序号:外来文件清单文件发放审批表质量记录清单认证有效性调查企业现场审核提纲质量目标分解表编号:JL/YC 5.4.1-01序号:页脚内容认证有效性调查企业现场审核提纲页脚内容管理评审计划编号:JL/YC 5.6-01序号:管理评审通知单管理评审报告_____年度培训计划编号:JL/YC 6.2-01序号:培训记录表培训申请单岗位技能、业绩考评表编号:JL/YC 6.2-04序号:员工培训档案编号:JL/YC 6.2-05序号:设施配置申请单设施一览表设施日常保养项目表编号:JL/YC 6.3-04序号:注:保养后,用“V”表示日保,“∆”为周保、“X”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划执行部门:编号:JL/YC 6.3-05设施检修单编号: JL/YC 6.3-06设施使用部门: 序号:设施报废单编号: JL/YC 6.3-07使用部门: 序号:工作环境检查记录表风险分析—预期用途/目的的特征表编号:JL/YC 6.4-01序号:公司名称:产品名称:风险分析——已知或可预见的危害表产品要求评审表编号JL/YC 7.2-01□初次评审□修订(原评审号: ) 序号:顾客电话记录编号:JL/YC 7.2-02序号:定单确认表编号:JL/YC 7.2-03序号:编号:JL/YC 7.2-04序号:销售合同样本(编号:JL/YC 7.2-05)医疗器械销售合同合同编号:签订地点:签订时间:采购人(甲方):供应商(乙方):根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及项目(项目编号:SCTC-2012-007的《招标文件》、乙方的《投标文件》及第4包《中标通知书》),甲、乙双方同意签订本合同。
文件发放回收记录背景在企业或组织中,文件发放和回收是常见的日常操作。
一般情况下,这些文件可能是重要的合同文件、项目文档、财务报表等等。
因此,为了更好地管理这些文件,并防止出现丢失等不必要的情况,我们需要建立一个文件发放回收记录。
目的使用文件发放回收记录可以简化文件的管理过程。
通常情况下,该记录将包含有以下信息:•文件名称:记录文件的名称,以及编号和版本信息,以便管理人员快速定位到所需的文件。
•文件接收人:记录文件交付的接收人,以及该人接收文件的时间和日期。
•文件归还人:记录文件被归还的人,以及该人归还文件的时间和日期。
•文件状态:标记文件在流通过程中的状态,如“发放中”、“归还中”、“已归还”等等。
这些信息对于管理人员而言非常有用,可以随时查询文件的位置和状态,以及发挥更好的协调作用。
使用场景文件发放回收记录可以应用于多种场景中。
以下是几个常见的场景:合作项目在合作项目中,团队成员可能会拥有多个重要文件。
但是,如果没有良好的文件管理系统,很容易出现文件丢失、重复发放等问题。
通过使用文件发放回收记录,团队成员可以更加透明地管理文件,避免出现不必要的疏失。
人力资源管理在人力资源管理中,需要对员工的文件进行管理。
例如,员工在招聘过程中可能会提供多个文件,如简历、学历证书等。
使用文件发放回收记录,可以更有效地管理这些文件并减少忘记某些文件的机会。
财务管理在财务管理中,会存在大量的财务文件,如凭证、收据、报销单等。
这些文件可能在不同的部门、不同的人员之间传递。
如果没有文件发放回收记录,可能会导致这些文件遗失或延误。
使用文件发放回收记录,用户可以更好地追踪文件的状态,并在需要时进行调整。
安全保密在某些非常重要的文件传输场景中,需要进行严格的保密。
使用文件发放回收记录,可以与安全和保密策略相结合,确保文件的安全性和保密性。
如何创建文件发放回收记录创建文件发放回收记录的过程通常可以分为以下几个步骤:步骤1:确定要记录的文件首先,需要确定要记录的文件名称,编号和版本信息等。
文件发放回收记录表文件名称:制度建设基本规定编号:XZ-4.2.3-03 文件编号:XZ/G-01-2008 NO:文件发放回收记录表文件发放回收记录表文件名称:玻纤产品发货的有关规定编号:XZ-4.2.3-03 文件编号:BQ/J-21-2007 NO:文件发放回收记录表文件名称:不合格品报告编号:XZ-4.2.3-03 文件编号:PG-8.3-02 ______ NO:01文件发放回收记录表文件名称:铁塔包装、标识和运输规定编号:XZ-4.2.3-03 文件编号:SJ/G-15-2006 NO:01文件发放回收记录表文件名称:玻璃纤维电缆导管生产车间劳保用品管理规定编号:XZ-4.2.3-03 文件编号:BQ/G-03-2006 NO:01文件发放回收记录表文件名称:生活区管理规定图书室管理规定编号:XZ-4.2.3-03 文件编号:XZ/G-13-2006 XZ/G-14-2006 NO:02文件发放回收记录表文件名称:保安工作细则保安工作考核细则编号:XZ-4.2.3-03 文件编号:XZ/G-11-2006 XZ/G-12-2006 NO:03文件发放回收记录表文件名称:试验设备操作规程编号:XZ-4.2.3-03 文件编号:PG/J-03-2002 NO:04文件发放回收记录表文件名称:质量手册编号:XZ-4.2.3-03 文件编号:Q/CD-ZS-2002 NO:05文件发放回收记录表文件名称:质量方针、质量目标考核管理办法编号:XZ-4.2.3-03 文件编号:PG/G-01-2002 NO:06文件发放回收记录表文件名称:各级各类人员的质量职责与权限编号:XZ-4.2.3-03 文件编号:Q/CD-5.5.1-2002 NO:07文件发放回收记录表文件名称:岗位任职要求编号:XZ-4.2.3-03 文件编号:XZ/G-01-2002 NO:08文件发放回收记录表文件名称:各级各类人员的质量职责与权限编号:XZ-4.2.3-03 文件编号:Q/CD-5.5.1-2002 NO:09文件发放回收记录表文件名称:易燃易爆物品管理制度编号:XZ-4.2.3-03 文件编号:SJ/G-12-2003 NO:文件发放回收记录表文件名称:控制程序文件编号:XZ-4.2.3-03 文件编号:见附页NO:11文件发放回收记录表文件名称:质量方针、质量目标考核管理办法编号:XZ-4.2.3-03 文件编号:PG/G-01-2002 NO:016文件发放回收记录表文件名称:设备安全操作规程编号:XZ-4.2.3-03 文件编号:SJ/G-02-2002 NO:017文件发放回收记录表文件名称:WE-600B型液压式万能试验机操作规程编号:XZ-4.2.3-03 文件编号:PG/J-03-2002 (附于试验操作规程后) NO:文件发放回收记录表文件名称:金属拉伸试验方法编号:XZ-4.2.3-03 文件编号:GB228-87 NO:文件发放回收记录表文件名称:国标文件编号:XZ-4.2.3-03 文件编号:见附页NO:文件发放回收记录表文件名称:钢结构工程施工及验收规范编号:XZ-4.2.3-03 文件编号:GB50205-95 NO:文件发放回收记录表文件名称:质量手册封面及0.7 编号:XZ-4.2.3-03 文件编号:Q/CD-ZS-2002 NO:文件发放回收记录表文件名称:钢材物理试验取样规程编号:XZ-4.2.3-03 文件编号:PG/J-03-2002 附件2 NO:文件发放回收记录表文件名称:SJ/G-5-2003 编号:XZ-4.2.3-03 文件编号:铁塔放样资料保存管理规定NO:文件发放回收记录表文件名称:SJ/G-08-2003 编号:XZ-4.2.3-03 文件编号:产品放行规定NO:文件发放回收记录表文件名称:见清单编号:XZ-4.2.3-03 文件编号:见清单NO:文件发放回收记录表文件名称:见清单编号:XZ-4.2.3-03 文件编号:见清单NO:文件发放回收记录表文件名称:紧固件机械性能紧定螺钉编号:XZ-4.2.3-03 文件编号:GB/T 3098.3-2000 NO:文件发放回收记录表文件名称:工艺管理制度和考核办法编号:XZ-4.2.3-03 文件编号:SJ/G-10-2003 NO:文件发放回收记录表文件名称:编号:XZ-4.2.3-03 文件编号:NO:文件发放回收记录表文件名称:铁塔加工有关的工艺规定编号:XZ-4.2.3-03 文件编号:SJ/G-13-2004 NO:文件发放回收记录表文件名称:质量方针、质量目标考核管理办法编号:XZ-4.2.3-03 文件编号:PG/G-01-2004 NO:文件发放回收记录表文件名称:玻璃纤维电缆导管工序操作指导书编号:XZ-4.2.3-03 文件编号:BQ/J-02-2003 NO:文件发放回收记录表文件名称:工艺过程和操作规程(车螺纹) 编号:XZ-4.2.3-03 文件编号:SJ/J-015-2003 NO:文件发放回收记录表文件名称:冲孔模尖隙选用表编号:XZ-4.2.3-03 文件编号:SJ/J-014-2003 NO:文件发放回收记录表文件名称:见附页编号:XZ-4.2.3-03 文件编号:BQ/J01-05-2003 NO:文件发放回收记录表文件名称:铁塔生产工艺流程图编号:XZ-4.2.3-03 文件编号:SJ/J-00-2002 NO:文件发放回收记录表文件名称:金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法编号:XZ-4.2.3-03 文件编号:GB/T 13912-02、GB/T197-03、GB/T5267.2-02NO:文件发放回收记录表文件名称:1。
版本:C 表格编号:CMS-04-42403
文件发放/回收记录表
编号:(年份-月份-流水号)文件名称文件编号
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发放记录回收记录
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秦皇岛市XX医学系统有限公司
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