收入支出决算总表
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编制单位:永城市中医院[单户表]
合计城市医院区级医院县级医院
栏次1234
一、上年结余1
(一)财政补助结转(余)2
(二)科教项目结转(余)3
(三)未弥补亏损4
二、收入总计512,763,283.0912,763,283.09
(一)财政补助收入62,917,486.002,917,486.00
(二)科教项目收入7
(三)医疗收入89,841,328.889,841,328.88
其中:药品收入95,816,751.705,816,751.70
(四)其他收入104,468.214,468.21
三、支出总计1113,000,161.1513,000,161.15
(一)医疗业务成本1212,553,912.1512,553,912.15
其中:药品费135,344,752.005,344,752.00
(二)财政项目补助支出14
(三)科教项目支出15
(四)管理费用16446,249.00446,249.00
(五)其他支出17
四、收支结余18-236,878.06-236,878.06
减:财政补助上缴19
减:财政补助结转(余)20
减:科教项目结转(余)21
五、结余分配22-236,878.06-236,878.06
加:事业基金弥补亏损23236,878.06236,878.06
减:提取职工福利基金24
减:转入事业基金25
六、年末未弥补亏损262017年医院收
(自动
总计
注:为体现总的收入支出金额,自动生成本表。项目行次
国卫财03附1表
金额单位:元
小计城市医院区级医院县级医院小计城市医院区级医院县级医院
56789101112
12,763,283.0912,763,283.09
2,917,486.002,917,486.00
9,841,328.889,841,328.88
5,816,751.705,816,751.70
4,468.214,468.21
13,000,161.1513,000,161.15
12,553,912.1512,553,912.15
编制单位:中共广西壮族自治区百色市那坡县直属机关工作委员会
项目行次年初预算数调整预算数
栏次12
一、财政拨款收入1942,400.001,298,841.46
其中:政府性基金预算财政拨款20.000.00
二、上级补助收入30.000.00
三、事业收入40.000.00
四、经营收入50.000.00
五、附属单位上缴收入60.000.00
六、其他收入70.000.00
8
9
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21
22
23
本年收入合计24942,400.001,298,841.46
用事业基金弥补收支差额250.000.00
年初结转和结余260.000.00
基本支出结转27——
项目支出结转和结余28——
经营结余29——
30
31
32
33
34
35
总计36942,400.001,298,841.46
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。收入收入支出决算总表2017年度
决算数项目(按功能分类)行次年初预算数调整预算数
3栏次45
1,298,841.46一、一般公共服务支出37942,400.00930,752.96
0.00二、外交支出380.000.00
0.00三、国防支出390.000.00
0.00四、公共安全支出400.000.00
0.00五、教育支出410.000.00
0.00六、科学技术支出420.000.00
0.00七、文化体育与传媒支出430.000.00
八、社会保障和就业支出440.00271,736.80
九、医疗卫生与计划生育支出450.0052,955.16
十、节能环保支出460.000.00
十一、城乡社区支出470.000.00
十二、农林水支出480.0018,000.00
十三、交通运输支出490.000.00
十四、资源勘探信息等支出500.000.00
十五、商业服务业等支出510.000.00
十六、金融支出520.000.00
十七、援助其他地区支出530.000.00
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表公开09表部门:玉溪市公安局交通警察支队单位:元项 目预算数决算统计数栏 次12一、“三公”经费支出1——(一)支出合计2133.37192.79 1.因公出国(境)费3 2.公务用车购置及运行维护费498.93188.17 (1)公务用车购置费5 (2)公务用车运行维护费698.93188.17 3.公务接待费734.444.62 (1)国内接待费8—4.62 其中:外事接待费9— (2)国(境)外接待费10—(二)相关统计数11—— 1.因公出国(境)团组数(个)12— 2.因公出国(境)人次数(人)13— 3.公务用车购置数(辆)14— 4.公务用车保有量(辆)15—49 5.国内公务接待批次(个)16—180 其中:外事接待批次(个)17— 6.国内公务接待人次(人)18—924 其中:外事接待人次(人)19— 7.国(境)外公务接待批次(个)20— 8.国(境)外公务接待人次(人)21—二、机关运行经费22—2,207.26(一)行政单位23—2,207.26(二)参照公务员法管理事业单位24—注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。 2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。行次
(完整)工会经费收支预算表
工会经费收支预算表
编制单位: (公章) (年度)报表日期: 年 月 日 单位:元
科 目
上年决算数 本年预算数 说明
编号 名 称
401 会费收入
402 拨缴经费收入
403 上级补助收入
40301 回拨补助
40302 专项补助
40303 超收补助
40304 帮扶补助
40305 送温暖补助
40306 救灾补助
40307 其他补助
404 政府补助收入
405 行政补助收入
406 事业收入
407 投资收益
408 其他收入
本年收入合计
501 职工活动支出
50101 职工教育费 (完整)工会经费收支预算表
50102 文体活动费
50103 宣传活动费
50104 其他活动费
502 维权支出
50201 劳动关系协调费
50202 劳动保护费
50203 法律援助费
50204 困难职工帮扶费
50205 送温暖费
50206 其他维权支出
503 业务支出
50301 培训费
50302 会议费
50303 外事费
50304 专项业务费
50305 其他业务费
504 行政支出
50401 工资福利支出
50402 商品和服务支出
50403 对个人和家庭的补助