科研经费自查整改报告

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科研经费自查整改报告

一、自查基本情况

二、自查发现的问题

1、未能及时对科研经费使用情况进行统计分析。在财务管理上,未能及时提交科研项目的结算报告,并对科研项目的使用情况进行统计分析。

2、审核流程中的报销单据存在缺失。报销单据应按照规定的格式以及所定义的报账清单准备。但是实际报账时发现报销单据存在缺失。

3、审核流程中存在对金额的不规范处理。在审核流程中,未能规范对金额的结算,存在超支以及非规范的支出行为。

三、自查整改措施

1、加强对科研经费使用情况分析的管理,及时提交科研项目的结算报告,并对经费使用情况进行统计分析,从而更加客观的了解本单位各项经费使用情况。

2、加强报销单据的准备工作,要求报销单据按照规定的格式以及报账清单进行准备,以求报账工作更加规范化。

3、强化金额结算管理。