2017年后勤财务经费预算执行情况报告
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2017年后勤财务经费预算执行情况报告
2017年度后保处按照学校要求,顺利完成了各项后勤保障服务工作,后勤保卫处是保障教学、培训、科研顺利进行,满足师生生活需求的基础性、保障性、服务性工作的主要部门。
后保处既承担着服务的职能,又担负着管理的职能,各项服务与管理工作,涉及大量资金运行和调控,秉赋了重要的经济属性。
2017年,后保处严格执行国家、总署及学校财经政策,加强财务管理,严肃财经纪律,建立健全财务管理制度,现将涉及后勤财务工作的内容进行报告。
一、2017年后保处预算安排整体情况
2017年,学校预算共安排5050.1万元,2017年全年调整追加预算14万元,预算合计为5064.1万元,共有项目27个,其中:常规经费3443.1万元,共有项目23个(其中教职工体检与部门基金两项未安排预算,列支学校总账),占后保处总预算经费68.1%;专项经费1647万元,共有项目4个(均为中央财政专项),占后保处总预算经费31.9%。
二、2017年后保处经费预算支出整体情况
2017年后保处经费预算安排5064.1万元,全年实际支出4963.6万元(包含水电费等多项费用超支,按实结算),预算完成率为98%。
从2017年预算执行情况看:1.常规经费预算完成率为98%,其中,人员经费预算完成率为99.2%;2.专项经费预
算完成率为87.9%。
三、2017年后保处常规经费预算支出情况
2017年常规经费预算安排3443.1万元,1-12月实际支出3513.2万元,超支70.1万元,预算完成率为102%。
物业修缮服务:用于物业修缮服务的主要经费总体执行情况正常。
两项常规的“办公设备修购费” 和“房屋维修费”,年初分别安排预算135万元和70万元,实际支出分别为134.6万元和69.5万元,两项经费预算执行率99.5%;“教学教辅设施运行保障费”全年安排经费127.25万元,经费全部使用完毕,预算执行率100%。
能源消耗:“水电费”年初预算安排410万元,实际支出454.8万元,同比上年实际支出435万元增涨4.5%;“锅炉燃油费”年初预算安排165万元,实际支出204.4万元,实际支出同比上年185万元增涨10.4%。
上述两项共超出预算支付84.2万元。
后勤保障管理:保障管理类费用总体执行情况正常,各项费用均无明显结余或超支,其中,“东区客房运作费”年初安排预算62万元,后经“后保处机动经费”调整追加3万元,实际支出63.7万元,经费略有结余;另有“部门基金”2.3万支出,列支学校总账。
安保经费:安保经费总体执行情况正常,预算金额原为25万元,因消防年度检测,由“后保处机动经费”调整追加11万元,实际支出36万元,预算执行完毕。
交通服务:车辆经费年初预算安排130万元,实际支出129.7万元,预算完成率99.7%,年内未发生资金的追加调整,较好地完成了车辆经费作为“三公经费”节支增效的要求。
医疗保障:“医药费”年初预算安排285万元,实际支出289.7万元,超支4.7万元,整体较上年减少0.8万元;“教职工体检费”年初未安排预算数,2017年实际支出40.2万元,列支学校总账,其中,由“后保处机动经费”追加调整6万元;“爱卫会经费”等其余相关医疗保障经费执行情况正常。
人员经费:“安保人员工资”全年预算数255万元,该金额为全年安保人员服务费总额,实际支出254.5万元,结余约0.5万元,预算完成率99.8%;“后保处劳务工工资和绩效”本年度预算数1348万元,实际支出1335.8万元,结余12.2万元,预算完成率99.1%。
四、2017年后保处专项经费预算支出情况
2017年后保处专项经费预算1647万元,实际支出1448.5万元,预算完成率为87.9%。
专项预算主要为2017年后保处实施中央财政工程项目共3个,市教委财政专项共1个,其中“运动场地大修(一期)”为2017-2018跨年度项目,预算将于2019年全部完成。
2018年5月25日。