内部审计工作开展情况调查表模版
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内部审计调查问卷一. 基本情况1. 单位名称:(请加盖单位或部门公章)地址:邮编:2. 你的单位性质?行政机关事业单位国有企业民营企业中外合资外商独资乡镇企业其它,请说明3. 你单位主要(主营)业务所属的行业?4. 你单位注册登记在(省、自治区、直辖市),是(否)为上市公司?在国内上市时间,地点,在国外上市时间,地点,发行的股票为股?5. 你单位的员工总数是多少?少于100100-9991000-24992500-49995000-999910000-2499925000-4999950000或更多6. 请简单介绍你单位的基本情况(成立的时间、背景、主营业务、规模、资产总额、年销售额、利润总额等)。
二. 内部审计组织建设1. 你单位内部审计机构名称?成立时间?2. 内部审计机构负责人姓名电话内部审计机构对外了解人姓名电话3. 内部审计机构在单位中的设置情况?独立的职能部门与纪检监察合署办公设在财务部门与人事部门合署办公审计中心其它,请说明4. 内部审计部门在单位中的隶属关系?(可多选)董事会或审计委员会监事会总经理副总经理纪委书记总会计师其它,请说明5. 你单位内部审计机构的管理体制设置和隶属关系需要进行哪些方面的改革?6. 你单位下属机构共家?其中,设置内部审计机构家?7. 你单位根据哪些规定来进行内部审计工作?监督部门制定的规定或规范公司章程单位内部审计规定8. 你单位(本级及所属单位)从事内部审计工作的人数是名?其中,专职人员名,兼职名。
9. 在你单位的内部审计人员中:会计师人审计师人经济师人工程师人高级会计师人高级审计师人高级经济师人高级工程师人注册内部审计师(CIA)人注册会计师(CPA)人内部审计人员岗位资格证书人其它,请说明10. 在你单位内部审计人员中:博士人硕士人本科人大专人其它人11. 你单位的内部审计人员在参加最高教育时所学的专业:经济学法学理学工学管理学其它,请说明12. 你单位从事内部审计工作年限1至5年人5至10年人10至20年人20年以上人13. 你单位对内部审计人员最低学历要求?大专本科研究生其它,请说明三. 内部审计工作情况1. 你单位开展审计工作一般属于?事后审计以事后审计为主,部分业务前移到事中审计事后、事中、事前审计同时做其它,请说明2. 你单位开展审计工作的主要模式是?账项基础审计制度基础审计风险导向审计多种方法交叉使用3. 你单位的内部审计机构经常开展的审计项目(可多选)?财务审计经济责任审计效益审计内部控制与风险管理审计投资审计专项审计(调查)其它,请说明4. 2005年,你单位共完成审计项目个?其中:财务审计个效益审计个经济责任审计个基本建设审计个内部控制与风险管理审计个专项审计(调查)个其它个5. 2005年,你单位共查出损失浪费金额万元增加效益万元发现大案要案线索件提出建议意见被采纳条向司法机关移送案件件建议给予行政处分人移送司法机关处理人财务决算审签个6. 内部审计的工作业绩是(否)在4. 5两项的内容中得到充分反映,如否,还应有何内容要反映(请列举)。
内部审计机构及内部审计人员情况调查表年月日
一、单位及内部审计机构基本情况
单位性质(在相应栏目上“?”)单位名称(加盖公章) 行政事业企业金融其他单位地址邮编
联系电话电子邮箱单位内部审计内审机构机构名称联系方式
姓名联系电话内审机构分管内审机构负责领导及职务人姓名及电话
独立设置单位首长
设在财务部门分管领导内部审计机构设内部审计机构隶属设在纪检监察部置情况(在相应关系(在相应条目后部门领导门条目后“?”) 打“?”)设在董(监)事会董(监)事会
与其它部门合置其他
二、内部审计工作人员情况
专职( )人硕士及以上( )人
兼职()人本科( )人内部审计工作人内部审计工作人
员共( )人员学历情况取得内审岗位资格证( )人大专( )人
取得CIA证书( )人高中及以下( )人
高级职称( )人审计专业()人
中级职称( )人会计专业()人内部审计工作人初级职称( )人内部审计工作人计算机专业()人员职称(资格)员职称情况高级职称( )人工程专业( )人情况
注册会计师( )人其他专业( )人
其他专业资格( )人
三、内部审计工作情况单位是否建立了内部审计制度,
建立的主要有哪些,
领导重视不够?
机构设置不合理?
审计环境不理想 ?
编制不够?
在日常内部审计工作中
审计人员专业技能缺乏 ? 遇到的主要难题有哪些(在相应条目后“?”) 审计人员配备不足?审计经费不足?
外出学习机会不多?
其它,请说明
对全省内部审计工作有什么建议和意见,。
内部审核资料
(年)
1.年度内审计划
2.内审实施计划
3.内审检查记录表
4.不符合项报告(包括纠正措施及验证)
5.不符合项分布表
6.内审报告
7.首、末次会议签到表
编号:JL-8.2.2-01 No:2012-01
编制/时间:组长/2012.5.8 审批/时间:管代/2012.5.8
编号:JL -8.2.2-02 No:2012-01
编制/日期: 组长/5.10 审批/日期:管代/5.10
审核检查表01
审核检查表02
审核检查表03
审核检查04
审核检查表05
审核检查表06
不符合报告
编号:JL -8.2.2-04 No:211-01
不符合报告
编号:JL -8.2.2-04 No:2012-02
不合格项分布表
编号JL -8.2.2-05 No:2012-01
编制/日期:???/2012.5.18 审核/日期:???/2012.5.18
内部审核报告
编号:JL-8.2.2-05 No:2012-01
内审首次会议签到表
编号:JL-5.5.3-8.2.2 No:2012-01
内审末次会议签到表
编号:JL-5.5.3-8.2.2 No:2012-01
(注:可编辑下载,若有不当之处,请指正,谢谢!)。
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尊敬的受访者:您好!为了全面了解我国企业内部审计的现状,提高内部审计工作水平,我们特制定此问卷。
本问卷采取匿名方式,所有信息仅用于统计分析,请您根据实际情况认真填写。
感谢您的支持与配合!一、基本信息1. 公司名称:(请填写公司全称)2. 所属行业:(请选择)A. 制造业B. 服务业C. 交通运输业D. 批发零售业E. 其他(请注明:_________)3. 公司规模:(请选择)A. 小型(员工人数少于100人)B. 中型(员工人数100-500人)C. 大型(员工人数500人以上)4. 您在公司的职位:(请选择)A. 高级管理人员B. 中级管理人员C. 一般员工D. 内部审计人员二、内部审计组织架构5. 公司是否设立内部审计部门?(请选择)A. 是B. 否6. 内部审计部门在组织架构中的层级:(请选择)A. 独立部门B. 属于财务部门C. 属于行政部门D. 属于其他部门7. 内部审计部门的人员编制:(请选择)A. 1-5人B. 6-10人C. 11-20人D. 20人以上三、内部审计工作内容8. 内部审计部门主要负责哪些工作?(可多选)A. 风险评估B. 内部控制C. 合规性审查D. 财务审计E. 专项审计F. 其他(请注明:_________)9. 内部审计部门在过去一年内进行了多少次审计?(请选择)A. 1-5次B. 6-10次C. 11-20次D. 20次以上10. 内部审计部门在审计过程中遇到的主要困难有哪些?(可多选)A. 审计范围过广B. 审计时间不足C. 审计人员专业能力不足D. 审计对象配合度不高E. 其他(请注明:_________)四、内部审计工作效果11. 内部审计部门在提高公司内部控制水平方面取得的效果如何?(请选择)A. 很好B. 较好C. 一般D. 较差E. 很差12. 内部审计部门在发现和防范公司风险方面取得的效果如何?(请选择)A. 很好B. 较好C. 一般D. 较差E. 很差13. 内部审计部门在提高公司经济效益方面取得的效果如何?(请选择)A. 很好B. 较好C. 一般D. 较差E. 很差五、其他14. 您认为内部审计部门在公司发展中的作用是什么?(请选择)A. 保障公司合规经营B. 提高公司内部控制水平C. 发现和防范公司风险D. 提高公司经济效益E. 其他(请注明:_________)15. 您对公司内部审计工作的建议和意见:(请简要描述)感谢您的参与!祝您工作顺利!。
Q3/8.2.2—03 审核检查表编号:
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尊敬的受访者:您好!为了全面了解我单位内部审计工作的现状,提高审计质量,优化审计流程,我们特开展本次内审调查。
您的宝贵意见将对我们改进工作具有重要意义。
本问卷采取匿名方式,所有信息仅用于内部分析,请您放心填写。
感谢您的支持与配合!一、基本信息1. 您所在部门:□ 财务部门□ 人力资源部门□ 生产部门□ 销售部门□ 技术部门□ 其他部门2. 您的职务:□ 部门经理□ 科室负责人□ 一般员工□ 其他二、内部审计认知3. 您认为内部审计的主要职责是什么?□ 监督检查公司财务状况□ 防范和化解财务风险□ 优化公司内部控制□ 促进公司合规经营□ 其他4. 您认为内部审计对公司的发展有何作用?□ 提高公司经营效益□ 降低经营风险□ 保障公司资产安全□ 提升公司管理水平□ 其他5. 您是否了解内部审计的相关法律法规和标准?□ 非常了解□ 较了解□ 一般了解□ 不了解□ 其他三、内部审计工作评价6. 您认为我单位内部审计工作的总体情况如何?□ 非常满意□ 满意□ 一般□ 不满意□ 非常不满意7. 您认为内部审计工作的主要优势有哪些?□ 审计人员专业素质高□ 审计流程规范□ 审计结果客观公正□ 审计效率高□ 其他8. 您认为内部审计工作的主要不足有哪些?□ 审计范围有限□ 审计周期过长□ 审计人员缺乏专业培训□ 审计成果转化率低□ 其他四、内部审计建议9. 您认为如何提高内部审计工作的质量和效率?□ 加强审计人员培训□ 优化审计流程□ 完善内部控制制度□ 增加审计投入□ 其他10. 您认为如何加强内部审计与其他部门的沟通与合作?□ 定期召开内部审计工作会议□ 加强内部审计与其他部门的交流□ 建立内部审计信息共享平台□ 加强内部审计成果的推广应用□ 其他11. 您认为如何提高内部审计成果的转化率?□ 加强审计成果的宣传□ 建立审计成果应用激励机制□ 提高审计成果的质量□ 加强审计成果与其他部门的对接□ 其他感谢您在百忙之中抽出时间填写这份问卷。
尊敬的建行员工:您好!为了全面了解我行内部审计工作的现状,进一步完善内审体系,提高审计质量,现开展此次问卷调查。
您的宝贵意见将对我行内审工作的发展起到重要指导作用。
本问卷采取匿名方式,所有信息仅用于统计分析,请您放心填写。
感谢您的支持与配合!一、基本信息1. 您的部门:□ 总行部门□ 分行部门□ 支行部门□ 其他(请注明:________)2. 您的岗位:□ 内部审计人员□ 管理层□ 一般员工二、内审工作环境与资源3. 您认为我行内部审计工作的环境如何?□ 非常好□ 较好□一般□ 较差□ 非常差4. 您认为我行内部审计部门的人员配备是否充足?□ 充足□ 较充足□ 一般□ 较不充足□ 不充足5. 您认为我行内部审计部门的技术设备是否先进?□ 非常先进□ 较先进□ 一般□ 较落后□ 落后6. 您认为我行内部审计部门与其他部门的沟通协作情况如何?□ 非常好□ 较好□ 一般□ 较差□ 非常差三、内审工作流程与方法7. 您认为我行内部审计工作的流程是否规范?□ 非常规范□ 较规范□ 一般□ 较不规范□ 非常不规范8. 您认为我行内部审计部门在审计过程中是否严格执行审计程序?□ 非常严格□ 较严格□ 一般□ 较不严格□ 非常不严格9. 您认为我行内部审计部门在审计过程中是否采用科学合理的审计方法?□ 非常合理□ 较合理□ 一般□ 较不合理□ 非常不合理10. 您认为我行内部审计部门在审计过程中是否注重风险导向?□ 非常注重□ 较注重□ 一般□ 较不注重□ 非常不注重四、内审工作成果与应用11. 您认为我行内部审计部门在发现和纠正问题方面的成果如何?□ 非常显著□ 较显著□ 一般□ 较不明显□ 非常不明显12. 您认为我行内部审计部门提出的改进建议是否得到有效应用?□ 非常有效□ 较有效□ 一般□ 较无效□ 非常无效五、其他建议13. 您对我行内部审计工作有哪些意见和建议?感谢您抽出宝贵时间参与本次问卷调查!祝您工作顺利!(注:本问卷采取匿名方式,所有信息仅用于统计分析,请您放心填写。
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