一般工业固体废物规范化管理体系评分表
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广东省工业危险废物产生单位规范化管理指标及评分表
检查时间:年月日时至年月日时
单位/地址:广州悦能环保技术有限公司
法定代表人:被调查人姓名:
检查人员:姓名/单位:姓名/单位:姓名/单位:
主持检查人员:姓名:执法证件号:
记录员:姓名:执法证件号:
注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。
2.检查人员要填写检查记录并签字。
3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。
4.标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“1”,不达标计“-1”;其余项目达标的计“2”,基本达标计“1”,不达标计“0”。
5.备注栏可对检查情况进行简要记录。
6.对产生单位,未自行利用处置危险废物的,对相关栏目以达标计。
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7。
“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估指标
为贯彻落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规,按照《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》有关要求,加强危险废物污染防治,巩固和深化危险废物规范化环境管理工作成效,进一步推动各级地方政府和相关部门落实危险废物监管职责,强化危险废物监管和利用处置能力,现在我局网站危险废物规范化管理栏目转发《“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估指标》,促进工业危险废物产生单位和危险废物经营单位落实各项法律制度和相关标准规范,全面提升危险废物规范化环境管理水平,有效防控危险废物环境风险。
危险废物规范化环境管理评估指标(工业危险废物产生单位)
危险废物规范化环境管理评估指标(危险废物经营单位)。
附件1表1 危险废物规范化环境管理评估指标(适用于市级生态环境主管部门,县级可参照执行)- 1 -- 2 -- 3 -- 5 -表2 危险废物规范化环境管理评估指标- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14 -表3 危险废物规范化环境管理评估指标(危险废物经营单位)- 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -附件2被抽查单位评估情况记录表- 26 -附件3危险废物规范化环境管理评估年度工作总结要求工作总结报告应包括以下内容:1.工作组织实施情况和自评打分情况,包括评估范围和内容、部门和岗位职责分工、违法企业惩罚情况、主要工作过程、时间进度、完成情况等。
2.危险废物环境监管能力建设情况,包括危险废物环境管理信息化应用情况,源头严防、过程严管、后果严惩监管体系建设情况,加强监管人员和企业人员培训情况等。
3.危险废物利用处置能力保障情况,包括提升危险废物集中处置基础保障能力,保障危险废物和医疗废物应急处置等。
4.产废单位和经营单位危险废物规范化环境管理情况。
5.加分情况和扣分情况(提供相关证明材料)。
6.取得的主要经验和发现的主要问题。
7.推进危险废物规范化环境管理的建议。
8.附件:被抽查单位评估情况记录表(见附件2),不达标和基本达标企业规范化环境管理评估结果汇总表,不达标企业存在的问题及其处理情况等。
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附3-1:
工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
检查时间:年月日时至年月日时
单位/地址:
法定代表人:被调查人姓名:
检查人员:姓名/单位:姓名/单位:姓名/单位
主持检查人员:姓名:执法证件号:
记录员:姓名:执法证件号:
注:1、检查组应该至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。
2、检查人员要填写检查记录并签字。
3、对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要检查原始凭证。
4、标注“*”的应重点检查,达标的计“2”,基
本达标计“1”,不达标计“-1”;其余项目达标的计“2”,基本达标计“1”,不达标的计“0”。
5、备注栏可对
检查情况进行简要记录。
6、对产生单位,未自行利用处置危险废物的,对相关栏目以达标计。
一般工业固体废物规范化管理档案怎么做?包括哪些材料?产废单位应切实承担起一般工业固体废物管理的主体责任,严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和本通知明确的有关要求,落实岗位职责,形成责任人明确、权责清晰的组织领导体系,建立健全一般工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度,做到内部管理严格、转移处置规范、管理台账清晰。
01 建立台账产废单位应结合建设项目环境影响评价、排污许可等文件和自身实际运营情况,从生产工艺、污染治理、事故应急、设备检修、场地清理、原辅材料、产品库存等各方面全面梳理明确一般工业固体废物的产生情况、理化特性和利用处置情况,科学制定覆盖一般工业固体废物所有种类的年度管理计划,并建立一般工业固体废物规范化管理档案(具体参见附件1)。
按国家有关规定建立一般工业固体废物管理台账,如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息,实现工业固体废物全过程、可追溯、可查询。
管理台账应由专人管理,防止遗失,保存期限不少于5年。
对可能具有危险特性的一般工业固体废物应根据《关于加强危废鉴别工作的通知》(环办固体函〔2021〕419号)等有关规定组织开展鉴别,鉴别报告纳入环境管理档案。
02 贮存设施产废单位应当按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599)等有关标准规范要求建设一般工业固体废物贮存设施,落实防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求,按固废类别进行分类贮存,禁止将一般工业固体废物投放到生活垃圾收集设施,禁止将不符合豁免条件的危险废物等混入到一般工业固体废物收集贮存设施。
贮存设施应在显著位置张贴符合《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2)要求的环境保护图形标志,并注明相应固废类别。
03 利用处置产废单位应当按照“宜用则用、全程管控”的原则,根据经济、技术条件对一般工业固体废物进行综合利用。
综合利用过程应遵守生态环境法律法规,符合固体废物污染环境防治技术标准,使用固体废物综合利用产物应当符合国家规定的用途、标准,严禁以利用名义非法转移、倾倒一般工业固体废物。
RBA(原EICC)废物处置单位评估表(最新最全面)1. 背景RBA(原EICC)是全球范围内的公益组织,致力于推动可持续发展和环境责任。
该组织关注废物处理对环境的影响,以及各废物处置单位在此方面的表现。
为了全面评估废物处置单位的环境责任,制定了本评估表。
2. 目的本评估表的目的是帮助RBA(原EICC)对废物处置单位进行评估,以衡量其在环境责任方面的表现。
通过评估,可以为相关方提供参考,促使废物处理行业实现可持续发展。
3. 评估内容本评估表涵盖了以下几个方面的评估内容:3.1 环境管理系统- 废物处置单位是否建立了有效的环境管理系统?- 环境管理系统是否符合相关法律法规和标准要求?- 废物处置单位是否定期进行环境管理方面的培训和更新?3.2 废物处理流程- 废物处理流程是否符合环保要求?- 废物处理是否采用了适当的技术和设备?- 废物处理是否进行监控和检测?3.3 废物处置产生的环境影响- 废物处置对环境的影响有哪些?- 废物处置单位是否对环境影响进行评估和管控?- 废物处置单位是否采取了相应的环境保护措施?3.4 废物处置单位的持续改进- 废物处置单位是否建立了持续改进机制?- 废物处置单位是否对过去的环境事故进行总结和教训?- 废物处置单位是否定期进行环境绩效评估和外部审核?4. 评估程序评估程序包括以下几个主要步骤:1. 收集废物处置单位的相关信息和文件;2. 进行现场访查,了解废物处理实际情况;3. 评估废物处置单位的环境管理系统;4. 评估废物处理流程及设备;5. 评估废物处置单位的环境影响;6. 评估废物处置单位的持续改进机制;7. 撰写评估报告。
5. 结论根据对废物处置单位的评估,可以得出以下结论:- 废物处置单位的环境责任表现较好,符合相关要求;- 废物处置单位的环境责任表现一般,存在一些问题需要改进;- 废物处置单位的环境责任表现较差,亟需改进。
6. 建议根据评估结果,提出以下改进建议:- 建议废物处置单位进一步优化环境管理系统,确保其有效实施;- 建议废物处置单位采用更先进的废物处理技术和设备;- 建议废物处置单位加强环境影响评估和管控;- 建议废物处置单位加强持续改进机制,总结以往的环境事故教训。
附件1工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表1. 有获得环保部门批准的转移计划。
得 2分。
2. 未获得环保部门批准,擅自转移危险废物。
得 0分。
注:需报批转移计划指跨设区市、跨省的转移,设区 市市内转移不需报批,该项不适用。
1. 根据实际转移的危险废物,按照《危险废物转移联单管理办法》如实填写、运行危险废物转移联单。
得4 分。
2. 联单填写不规范,存在两处及以下错填、漏填等情况。
得2分。
3. 对未执行一车一联单、联单未按规定交付相应单位、未按照实际转移情况填写联单、联单为非所在地设区市环保部门发放及联单填写存在错填、漏填在两处以有获得环保部门批准的转移计划。
按照实际转移的危险 废物,如实填写危险 废物转移联单。
每年年初进行本年度危险 废物的申请报批工作, 并对 相关资料进行留存建档。
负 责将危险废物转移给有资 质的单位,不得随意转移。
按照废触媒、高沸物、废离 子膜树脂、废试剂、废矿物 油、废污泥、废含镍催化剂 实际每转移一车的危险废 物,填写一份转移联单,以 地磅单数据为准,如实填写 危险废物转移联单,并保证 转移联单数据和日期与现资料检查(查看批准的转移计划)、 现场询问所在地县级以上环保部门资料检查(现场查看转移联单,并结 合环评文件、台账 记录等材料进行核 对)场拉运记录台帐保持一致。
(填写时需字体工整,单位 齐全、属性准确。
不得错填和漏填;1.近五年内危险废物转移联单保存齐全,数据与申报 登记等材料数据一致。
得1分。
注:往年度此项检查已扣分的,核查其他年度情况, 不重复扣分。
截止检查日期前的危2.联单保存不齐全或数据与申报登记等材料数据不一 11.转移联单保存齐全。
险废物转移联单齐全。
致。
得0分。
车间危险废物台帐记录和 磅单、污申报登记表和危险 废物转移联单保存完整。
资料检查(查看联 单,可与申报登记数据核对)上。
得0分。
注:若当地实行电子转移联单,企业如实、规范地填写电子转移联单也视为符合要求,得 4分。