货款对账确认书(公司模板)
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款项对账确认书范本一、背景介绍款项对账确认书是指在商业交易中,当双方之间存在交易款项的结算与核对时,一方向对方发出的确认书。
此确认书是双方之间的共同认可,用以确认双方之间款项的准确性和对账结果的一致性。
二、确认款项的目的款项对账确认书的主要目的是确保交易双方的资金流转的准确性和及时性。
通过确认款项,双方可以确保交易款项的准确到账,避免出现资金错账和延误等问题。
三、确认款项的步骤确认款项的步骤可以分为以下几个详细步骤:1. 双方对账双方应按照约定的对账周期,对交易款项进行核对。
核对的内容包括交易金额、交易时间、交易单号等信息。
2. 编写确认书对账结果一致后,由一方编写确认书,确认款项的准确性。
确认书必须明确列出交易款项的相关信息,如金额、时间、付款方、收款方等。
3. 签署确认书经过编写确认书后,双方进行签署确认。
签署确认书的方式可以是电子签名、盖章或签字等形式。
4. 归档存储完成确认书的签署后,双方应将确认书进行归档存储。
归档存储过程中要确保文件的安全性,以免文件丢失或被篡改。
四、款项对账确认书的作用款项对账确认书在商业交易中具有以下几个作用:1. 确保款项准确到账通过款项对账确认书,双方可以确认交易款项的准确到账,避免资金错账和延误等问题。
2. 解决纠纷如果出现款项不符或其他争议情况,款项对账确认书可以作为证据,帮助解决纠纷。
3. 建立信任款项对账确认书可以提高交易双方的信任度,确保交易的顺利进行。
五、总结款项对账确认书是商业交易中非常重要的一环,确保交易款项的准确性和及时性。
对于交易双方来说,及时进行款项的对账以及签署确认书,能够维护双方的权益,提高交易的效率。
同时,对款项对账确认书的存档和归档也是非常关键的,以保障文件的安全性和可追溯性。
在商业交易中,任何一方都应重视款项对账确认书的使用,以确保交易的可靠性和顺利进行。
财务对账确认函格式范文(精选6篇)致:XX医药有限公司首先,感谢贵单位对XXX公司的大力支持。
为加强财务管理,规范经营,按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求,现询证本公司与贵单位往来账款:下列数据出自本公司财务账簿(含未开发票部分),请核对,如与贵公司记录相符,请在本函“数据记录无误”处盖章证明,如有差异,请在本函“数据记录不符”处列明差异明细及原因(不够填写时可另附),盖章后交我公司业务员或邮寄到XXX公司财务部为盼。
电话:------传真:邮编:------------址:--------------------------1、本公司与贵公司往来账款余额如下:项目截止日期贵公司欠本公司备注应收账款小写(金额)大写(金额)xxxxxxx 公司经办人:年月日2、贵公司核对情况:数据记录无误:财务电话:单位(公章或财务章)日期:数据记录不符:财务电话:单位(公章或财务章)日期:截至年月日,贵单位在我公司货款余额为:¥元,人民币大写金额:。
另截至上述时间,贵单位在我公司押金余额合计金额为:¥元,人民币大写金额:。
押金明细如下:1)经营保证金,计元(大写:人民币元整)。
2)销量保证金,计元(大写:人民币元整)。
3)终端建设押金,计元(大写:人民币元整)。
4)乱价保证金,计元(大写:人民币元整)。
5)其他押金,计元(大写:人民币元整)。
请确认后签字盖章。
日期:确认方(签字/盖章)日期:致:_____________________________为保持双方业务往来账目清晰,确认贵公司与本公司2016年6月1日为止的债权债务余额进行求证,求证的结果作为下一步合作的依据;下列数据出自本公司账簿记录,现予以核实,如与贵公司记录相符,请在本函下端“数据证明无误”处签章证明;如有不符,请在“数据不符”处列明不符金额。
望贵公司认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内,并于2016年7月1日前,以最便捷的方式传送给我公司。
对账确认书
经双方对账,(身份证号码/组织机构代码:),确认尚欠供货人(名字/名称)自年月日至年月日期间张送货单/销售单(单据编号分别为:,第一联由确认人保存,第二联由供货人保存),所涉货款共计¥元(大写人民币)。
本人承诺于年月日之前付清所欠货款;逾期不还,供货人有权自对账确认之日按千分之五每日计取违约金。
若因确认人违约致使供货人采取诉讼方式实现债权的,由此产生的诉讼费、律师费、差旅费、保全费等为实现债权的一切费用由确认人承担。
确认人:
年月日
第1页共1页。
对账确认函范本
[你的公司名称及地址]
日期:[日期]
[银行名称及地址]
收件人:账户部
尊敬的负责人:
我们是[你的公司名称],特此致函确认我公司与贵行的账户相关事宜。
在此,我们提供以下账户信息以供核对:
账户名称:[你的公司名称]
账号:[你的公司账号]
开户行:[你的公司开户银行]
账户类型:[账户类型,如一般账户/基本存款账户等]
币种:[账户币种]
我们要求贵行与我公司核对以下内容,请您尽快回复以确认准确性:
1. 我公司账户余额是否与我公司记录的余额一致?
2. 我公司近期的存款与提款交易是否与贵行的记录相符?
3. 我公司账户的利息是否正确计算并入账?
如果上述事项有任何不符之处,请贵行提供详细的账户交易明细及解释,并尽快调整账户,确保账户准确无误。
我们希望能保持良好的合作关系,并进一步加强贵行与我公司的金融业务合作。
如有需要,我们随时愿意前来银行与贵行有关人员进行进一步沟通和讨论。
请将回复函发送至下方地址,或通过电子邮件发送至[你的公司邮箱]以确保及时收悉。
[你的公司名称]
[你的公司地址]
联系人:[你的姓名]
联系电话:[你的电话号码]
电子邮箱:[你的邮箱]
谢谢您的合作与支持,期待您尽快回复。
真诚地,
[你的姓名]
[你的职位]
[你的公司名称]。
货款确认及付款协议书范本甲方(卖方):____________________乙方(买方):____________________鉴于甲方为乙方提供货物,乙方同意支付相应货款,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就货款确认及付款事宜达成如下协议:第一条货款确认1.1 甲方已向乙方提供以下货物:___________________。
1.2 乙方确认收到上述货物,并对货物的质量、数量、规格等无异议。
1.3 双方确认,乙方应支付给甲方的货款总额为人民币(大写)___________________元(¥___________________)。
第二条付款方式及期限2.1 乙方同意按照以下方式向甲方支付货款:(1)首期付款:乙方应于本协议签订之日起___________________日内支付货款总额的___________________%,即人民币(大写)___________________元(¥___________________)。
(2)余款支付:乙方应于货物交付之日起___________________日内支付剩余货款,即人民币(大写)___________________元(¥___________________)。
2.2 乙方应将货款支付至甲方指定的以下账户:开户行:___________________;账户名:___________________;账号:___________________。
第三条违约责任3.1 如乙方未按本协议第二条规定的期限支付货款,每逾期一日,应向甲方支付逾期货款金额___________________%的违约金。
3.2 如甲方未按本协议第一条规定的货物交付给乙方,甲方应承担由此给乙方造成的一切损失。
第四条争议解决4.1 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第五条其他5.1 本协议自双方签字盖章之日起生效。
公司货款结算合同模板范本甲方:(公司名称)地址:法定代表人:电话:传真:乙方:(公司名称)地址:法定代表人:电话:传真:鉴于双方为达成共同经济利益并建立友好合作关系,特订立本合同。
第一条合同目的为明确甲方与乙方之间的货款结算方式及相关责任与义务,特订立本合同。
第二条货款结算方式1. 甲方与乙方确认,乙方应按照双方合同约定的报价出售商品,并严格按照甲方的要求提供货物的数量、质量和交付期限,并提交相关的结算单据。
2. 乙方应将货款结算账户信息告知甲方,以方便甲方按时支付货款。
3. 货款结算方式:甲方应于收到乙方所提供的结算单据之日起十个工作日内将货款支付至乙方指定的账户。
第三条结算单据1. 乙方应在每笔交易完成后及时向甲方提供包括货物清单、发票、提单等相应结算单据。
2. 结算单据应符合国家相关法律法规的规定,且内容真实有效。
第四条货款支付1. 甲方应在接到乙方提供的结算单据后的十个工作日内将货款支付至乙方指定的结算账户。
2. 付款方式:甲方向乙方支付货款时,应将银行流水单据等支付凭证发给乙方确认。
3. 货款支付时间:双方一致确认的货款支付日期为结算日起第十个工作日。
第五条货款发票1. 乙方应向甲方提供开具合法有效的货款发票,甲方在确认无误后予以报销。
2. 货款发票应按照税法规定的开具方式及时送达给甲方。
3. 发票的报销金额应与货款结算的金额一致。
第六条违约责任1. 任何一方对合同的违约行为都应按照国家相关法律法规承担相应的民事责任。
2. 若一方因故不能按时支付货款或提供结算单据,应向另一方承担违约责任。
第七条争议解决1. 双方如因本合同产生的一切争议,应友好协商解决;若协商不成,应将争议提交至双方约定的仲裁机构仲裁。
第八条其他事项1. 本合同未尽事宜,由双方协商解决,并签署补充协议。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):日期:日期:以上为公司货款结算合同范本,甲乙双方应如实履行各自的义务并维护合同的有效性。
清户供货商对账确认书模版第一篇:清户供货商对账确认书模版清户供货商对账确认书合同编号:供货商编号:甲方:乙方:公司名称:公司名称:地址:地址:法定代表人:委托代理人:法定代表人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:甲、乙双方签订的《商品采购合同》,合同号,现双方就该合同项下账目核对及结算事宜,双方基于自愿、公平的原则达成如下协议:一、本确认书确认的债权债务期间为年月日至年月日,双方对该期间之前的债权债务无异议。
二、甲方在未扣除本条约定的全部款项前应付乙方的货款为人民币(大写)元。
乙方同意甲方在应付乙方货款中扣除包括(但不限于):ⅰ 《补充协议》中约定的甲方全部应收款项人民币(大写)元和ⅱ 《补充协议》未明确约定或者超出《补充协议》约定标准的全部扣款人民币(大写)元。
三、甲、乙双方共同确认,扣除以上双方确认的乙方应向甲方支付的款项外,甲方应付乙方货款人民币(大写)元或确认乙方应付甲方人民币(大写)元。
四、确认上述应付款后,发生顾客退货及因商品质量问题产生的顾客赔偿款,乙方同意甲方将货物退给乙方,同时应从上述应付款中扣除退货及赔偿金额,或者将退货及赔偿金额添加至乙方应付甲方款项中。
五、本确认书所依据的相关财务数据为甲方系统自动生成,乙方认可甲方系统数据的真实性。
六、本协议签署180天内,如发生客户退货,甲、乙双方对客户退货金额对账以确认最终应付款项。
本协议签署180天后,乙方按最终对账确认金额开具发票给甲方,甲方支付给乙方经双方确认的应付款项,如乙方应付货款不足以抵扣时,乙方应在签订本确认书之日起7日内开具相应负数发票并退还货款。
七、本协议未尽事宜双方另行协商。
八、本协议一式贰份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
九、本协议内容为双方真实意思之表示,经双方盖章(公章或合同专用章)后生效。
甲方:乙方:公司名称:公司名称:法定代表人(或授权代理人):法定代表人(或授权代理人):年月日年月日第二篇:开户清户开户流程邮储开户业务共分为8种:单折一折一卡单卡整存整取整存整取特种定活两便通知存款零存整取单折开户流程客户填写“个人结算账户开户申请表”→联网核查→检查单据并清点现金→活期开户010101→依次输入户名、证件号码、开户金额存折印刷号→两次刷磁→打印活折首页→打印“个人结算账户开户申请表”→加盖章戳→交予客户一折一卡开户流程客户填写“个人结算账户开户申请表”→联网核查→检查单据并清点现金→活期开户010101→依次输入户名、证件号码、开户金额存折印刷号→两次刷磁→打印活折首页→打印“个人结算账户开户申请表”→加盖章戳→自动转入有折卡申请界面→打印活折首页→打印通用凭证→加盖章戳单卡开户流程客户填写“个人结算账户开户申请表”→联网核查→检查单据并清点现金→020220进入绿卡通申请界面→依次输入户名、证件号码、开户金额→打印凭条→加盖章戳→将卡交予客户整存整取开户流程客户填写“个人储蓄账户开户申请表”→联网核查→检查单据并清点现金→定期开户010201→依次输入户名、证件号码、开户金额、存期、存折印刷号→打印存单→打印申请表→加盖章戳→将存单交予客户整存整取特种开户流程客户填写“个人储蓄账户开户申请表”→联网核查→检查单据并清点现金→定期开户010201→依次输入户名、证件号码、开户金额、存期、存折印刷号→综合授权→打印凭单、申请表→加盖章戳→将存单交予客户定活两便开户流程客户填写“个人储蓄账户开户申请表”→联网核查→检查单据并清点现金→定活开户010401→依次输入户名、证件号码、开户金额、存折印刷号→打印存单→打印申请表→加盖章戳→将存单交予客户通知存款开户流程客户填写“个人储蓄账户开户申请表”→联网核查→检查单据并清点现金→通知存款开户010501→依次输入户名、证件号码、开户金额、存折印刷号→打印存单→打印申请表→加盖章戳→将存单交予客户零存整取开户流程客户填写“个人储蓄账户开户申请表”→联网核查→检查单据并清点现金→定期开户010201→储种(定期零整)→依次输入户名、证件号码、开户金额、存期、存折印刷号→打印存单→打印申请表→加盖章戳→将存单交予客户清户流程单折清户流程检验存折真伪→活期销户010104→依次输入存折印刷号、余额→打印存折利息清单→加盖章戳→将存折内页及利息清单、现金交予客户备注:金额在5万元以上的单折清户业务,客户需提供实名证件,并进行联网核查。
货款对账合同范本甲方(卖方):_____________________乙方(买方):_____________________鉴于甲方与乙方之间就货物交易达成一致,为明确双方权利义务,确保交易的顺利进行,特订立本货款对账合同。
第一条货物描述1. 货物名称:_____________________2. 规格型号:_____________________3. 数量:_____________________4. 单价:_____________________5. 总价:_____________________6. 交货日期:_____________________7. 交货地点:_____________________8. 质量标准:_____________________9. 包装要求:_____________________第二条付款方式1. 预付款:乙方应在合同签订之日起____天内支付合同总价的____%作为预付款。
2. 余款支付:乙方应在收到甲方货物并验收合格后____天内支付剩余货款。
第三条货物验收1. 乙方应在收到货物后____天内完成验收,如有异议,应在验收期内书面通知甲方。
2. 如货物存在质量问题,甲方应在收到乙方通知后____天内予以更换或维修。
第四条违约责任1. 如甲方未能按时交货,应向乙方支付违约金,违约金为迟交货物总价的____%。
2. 如乙方未能按时支付货款,应向甲方支付违约金,违约金为未支付货款金额的____%。
第五条合同变更与解除1. 合同一经签订,未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更或解除。
2. 如遇不可抗力因素导致合同无法履行,双方可协商解除合同。
第六条争议解决双方因履行本合同发生争议,应通过协商解决;协商不成时,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他约定1. 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
货款对账合同范本甲方(卖方):______________________乙方(买方):_____________________鉴于甲方与乙方就货物买卖事宜达成一致,为确保双方货款结算的准确性和及时性,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,特订立本货款对账合同范本。
第一条货款对账1.1 双方同意,乙方应在收到甲方货物后的____天内完成货款对账。
1.2 对账内容包括但不限于货物数量、规格、单价、总价、交货日期、交货地点等。
1.3 对账方式为书面形式,乙方应将对账单以书面形式提交给甲方,并由甲方确认无误后签字盖章。
第二条货款支付2.1 乙方应根据双方确认的对账单金额,在对账完成后的____天内支付货款。
2.2 货款支付方式为:银行转账/支票/现金等(具体支付方式由双方协商确定)。
2.3 乙方应将货款支付至甲方指定的银行账户。
第三条违约责任3.1 若乙方未按约定时间完成对账或支付货款,应向甲方支付违约金,违约金按逾期货款金额的____%计算。
3.2 若甲方提供的货物与对账单不符,甲方应承担相应责任,并赔偿乙方因此造成的损失。
第四条争议解决4.1 本合同在履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决。
4.2 若协商不成,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第五条其他5.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
5.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(签字/盖章):______________________乙方(签字/盖章):_____________________签订日期:____年____月____日。
货款对账协议书甲方(卖方):_____________________地址:____________________________法定代表人:_____________________联系电话:_________________________乙方(买方):_____________________地址:____________________________法定代表人:_____________________联系电话:_________________________鉴于甲方与乙方之间存在货物买卖关系,为确保双方货款结算的准确性和及时性,经双方协商一致,特订立本货款对账协议书。
第一条货款结算方式1.1 双方同意按照以下方式进行货款结算:(1) 货到付款:货物交付乙方后,乙方应在收到货物之日起____天内支付全部货款。
(2) 预付款:乙方应在合同签订之日起____天内支付____%的预付款,余款在货物交付后____天内支付。
第二条货款支付方式2.1 乙方应通过以下方式支付货款:(1) 银行转账:乙方应将货款转账至甲方指定的银行账户。
(2) 支票支付:乙方应向甲方开具有效支票,支票金额应与货款金额相符。
第三条对账程序3.1 双方应于每月____日前完成上月货款的对账工作。
3.2 对账过程中,双方应提供相应的货物交付凭证、发票等文件,以确保对账的准确性。
3.3 对账完成后,双方应在对账单上签字盖章,确认货款金额无误。
第四条逾期支付责任4.1 若乙方未按本协议约定的时间支付货款,应按未付款项的____%支付违约金。
4.2 甲方有权要求乙方支付逾期货款,并有权暂停供货直至乙方支付完毕。
第五条争议解决5.1 本协议在履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成时,任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第六条其他6.1 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
6.2 本协议自双方签字盖章之日起生效。
货款对账协议书一、协议目的本协议旨在确保双方在货款交易过程中能够准确对账,保证交易的公平和透明,并建立起长期稳定的合作关系。
二、协议内容1.货款确认方式双方约定通过以下方式对货款进行确认:–采用电子对账单进行对账,由买方向卖方提供对账单,并在每月底之前向卖方发送货款支付确认函;–卖方在收到买方的支付确认函后,应在3个工作日内向买方确认货款情况,并提供对账回复。
双方对于确认的货款金额应保持一致,如出现金额不一致的情况,双方应立即沟通协商解决。
2.对账时间双方约定每月的1号为对账日,买方应在每月底之前提供上个月的货款对账单。
对账单应包含以下内容:–货款交易日期;–商品名称、规格、数量和单价;–货款支付方式;–货款支付金额;–其他相关附加费用等。
卖方应在收到对账单后的3个工作日内进行核对,并向买方回复确认情况。
3.货款支付方式双方约定采用以下货款支付方式:–电子支付方式:买方向卖方的指定银行账户转账支付;–纸质支付方式:买方向卖方支付宝、微信等第三方支付平台转账支付。
双方应在合作前商定具体的支付方式,并在合作过程中保持支付信息的准确性。
4.争议解决方式对于在对账过程中产生的争议,双方应首先通过友好协商的方式解决。
如协商未果,双方同意将争议提交至所在法院诉讼解决。
三、协议生效本协议自双方签字或盖章之日起生效。
双方保证在货款交易过程中遵守本协议的约定,确保货款对账的准确性和公正性。
甲方(买方): __________________(签字或盖章)日期:__________________乙方(卖方): __________________(签字或盖章)日期:__________________四、附则本协议的未尽事宜由双方共同商定并作为本协议的补充部分。
本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
注意:本文档仅作参考,具体协议内容需根据实际情况进行修改。
货款对账合同模板这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!货款对账合同模板甲方:乙方:鉴于甲方为乙方提供货物或服务,现双方为明确货款支付与对账事宜,经友好协商,特订立本合同,以共同遵守。
第一条 货款支付1.1 甲方应在每月5日前向乙方支付上月货款。
1.2 甲方支付货款时,应提供相关发票及付款凭证。
1.3 乙方应在每月7日前向甲方出具上月货款对账单,对账单应包括货物名称、数量、单价、金额等内容。
第二条 对账2.1 双方应于每月10日前完成上月货款的对账工作。
2.2 对账过程中,如发现对账单与甲方付款凭证不符,双方应共同查明原因,及时纠正。
2.3 对账结束后,双方应签署对账确认函,确认对账结果。
第三条 违约责任3.1 甲方未按约定时间支付货款的,应向乙方支付滞纳金,滞纳金比例为逾期付款金额的0.5%。
3.2 乙方未按约定时间出具对账单的,应向甲方支付违约金,违约金比例为逾期出具对账单金额的0.5%。
第四条 争议解决4.1 双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
4.2 如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第五条 其他约定5.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为一年。
5.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:____年____月____日这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!。
对账函
XXXXX公司:
承蒙贵公司在业务上对我公司的支持与厚爱,在此谨致以真诚的谢意,本公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对。
如与贵公司记录相符,请在本函下端“数据证明无误”处签字证明;如有不符,请在“数据不符及需加说明事项”处详为指正。
本公司谨此对贵公司表示谢意。
截止2012年3月12日,贵单位欠我公司货款:¥938998.34元,承兑汇票利息:¥105921.66元,合计:1044920.00(人民币壹佰零肆万肆仟玖佰贰拾元整)。
(发函单位盖章)
日期:2012年3月12日
仍请及时函复为盼。
深圳市XXX公司
2012年3月12日。
货款对账合同范本
甲方(单位名称):____________________
法定代表人:____________________
地址:____________________
联系方式:____________________
乙方(单位名称):____________________
法定代表人:____________________
地址:____________________
联系方式:____________________
一、对账范围
本次对账涵盖双方自____年__月__日至____年__月__日期间的所有货款往来。
二、对账内容
包括但不限于订单信息、货物交付情况、货款金额、付款情况等。
三、对账方式
[具体对账方式,如面对面核对、邮件核对等]
四、对账时间
双方应在____年__月__日前完成本次对账工作。
五、争议解决
如在对账过程中出现争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、违约责任
若一方未按照本合同的约定进行对账或提供虚假信息,应承担违约责任,向对方支付违约金____元,并赔偿对方因此遭受的损失。
七、其他条款
1. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
2. 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):__________________
法定代表人(签字):________________
日期:____年__月__日
乙方(盖章):__________________
法定代表人(签字):________________ 日期:____年__月__日。