风险评价记录表
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危险源辨识与风险评价记录表单位:广西五建审批人:胡小冬填表人:张强强 2016年4月21日 NO:1序号活动/工序/部位作业项目危险源形成原因可能导致的事故应采取的控制措施LEC值法重大危险备注L值E值C值D值是否1施工准备临时用电乱搭乱设用电线路,未按规定设漏电保护器触电火灾1、机械必须做到“一机一闸一漏一箱一锁”并符合标准要求;2、接、拆电源应由专业电工操作;3、漏电开关等必须灵敏有效;4、现场电缆线布设规范;5、雨天严禁露天电焊作业;6、制订重大事故应急救援预案。
3 6 7 126 √2 临近高压线施工防护不到位、接触损坏电线触电火灾1、作专项施工方案;2、搭设楠竹防护棚;3、对操作工人进行详细针对性的安全技术交底;4、制订重大事故应急救援预案。
0.56 40 120 √专业资料学习参考3场地平整违章作业车辆伤害1、土方设备必须由专人按安全技术操作规程操作,持证上岗;2、施工人员不得擅自进入铲车等机械的操作范围;3、设专人指挥。
1 6 7 42 √4 搭建临时设施违章作业物体打击机械伤害1、操作人员按规定穿戴个人防护用品;2、施工人员严格按安全技术操作规程操作;3、现场设专人统一指挥协调;4、划出施工警戒区,并加设围栏,无关人员不得入内。
3 6 3 54 √5 材料机械进场吊装违章作业机械伤害物体打击1、吊装时应把吊物捆绑牢固;2、信号工及吊装司机必须持证上岗,密切配合,严格遵守“十不吊”规定;3、被吊物严禁从人上方通过,人员严禁在被吊物下方停留;4、经常检查吊索具,并且保持安全有效;5、遇6级以上强风、大雨、大雾等天气严禁吊物;6、严格遵守操作规程,按规定穿戴劳保用品。
1 6 7 42 √6 进场安全教育未严格按规定内容教育多种伤害所有进场施工人员必须按规定的内容进行安全技术教育,并经考试合格。
3 6 3 54 √专业资料学习参考危险源辨识与风险评价记录表单位:广西五建审批人:填表人: 2016年4月21日 NO:2序号活动/工序/部位作业项目危险源形成原因可能导致的事故应采取的控制措施LEC值法重大危险备注L值E值C值D值是否7施工准备特殊工艺人员培训作业人员培训效果不好多种伤害特种作业人员必须经有技术教育培训发证资质的单位培训、考试,成绩合格,持证上岗。
保密风险评估记录表1. 项目信息
- 项目名称:
- 项目负责人:
- 评估日期:
2. 风险评估
3. 评估结果
根据风险评估,综合考虑风险的可能性和影响程度,该项目的保密风险评估结果为:
- 高风险:信息泄露风险、外部攻击风险、法律合规风险
- 中风险:不当使用风险、物理访问风险、供应商管理风险
4. 风险管理建议
根据评估结果,提出以下保密风险管理建议:
1. 加强访问权限控制,使用加密技术保护敏感信息。
2. 对项目成员进行培训,加强对操作规范和道德要求的宣传。
3. 配置防火墙、入侵检测系统以及安全漏洞扫描工具,加强网络安全。
4. 设置严格的访问控制,加强监控和巡检。
5. 遵守相关法律法规,并建立内部监督和审核机制。
6. 选择正规可信赖的供应商,签订保密协议并加强监管。
5. 审查和更新
经过审核,本保密风险评估记录表将根据需要进行更新和调整。
6. 签署
评估人员:
日期:。
加油站风险评价记录表一、基本信息1. 加油站名称:__________2. 加油站地址:__________3. 加油站类型:__________4. 加油站规模:__________5. 经营单位:__________6. 评价日期:__________二、评价依据1. 相关法律法规:__________2. 标准规范:__________3. 加油站设计文件:__________4. 加油站运营记录:__________5. 相关研究__________三、评价内容1. 安全生产风险(1)火灾风险:__________(2)爆炸风险:__________(3)泄漏风险:__________(4)中毒风险:__________(5)电气风险:__________(6)机械风险:__________ 2. 环境保护风险(1)土壤污染:__________(2)水体污染:__________(3)大气污染:__________(4)噪音污染:__________ 3. 财产安全风险(1)盗窃风险:__________(2)破坏风险:__________(3)自然灾害风险:__________4. 人员安全风险(1)员工伤亡风险:__________(2)顾客伤亡风险:__________(3)交通事故风险:__________5. 经营管理风险(1)市场风险:__________(2)财务风险:__________(3)合同风险:__________(4)合规风险:__________四、风险分析1. 风险识别:根据评价内容,识别加油站存在的各类风险。
2. 风险评估:对识别出的风险进行评估,分析其可能导致的后果、发生概率及影响程度。
3. 风险排序:根据风险评估结果,对风险进行排序,确定优先级别。
五、风险应对措施1. 安全生产风险应对措施:(1)火灾风险:加强消防设施设备检查,确保消防通道畅通,提高员工消防意识。
风险评价记录表药品经营过程风险评价序号:001经营环节风险因素产生原因风险后果风险控制风险分析风险评估风险值(严重性*发生可能性)风险等级采购环节供货方资质审核、产品资质审核、销售人员资质审核1.未审核;2.资质过期;3.审核不到位。
购入假药或劣药。
1.确立企业“进、储、销”的计算机信息管理系统,未经审核,系统不能确认企业为合格供应商;资质过期,系统自动报警;非授权人员不能在系统内审批;2.对审核人员加强药品购进管理制度、首营企业和首营品种审核制度及相关程序的培训;3.通过年度药品质量进货评审,对质量信誉不好的企业不购进其供应产品。
1.人为因素影响较大;2.系统可控。
风险较高,企业提供虚假证明文件;销售人员挂靠企业或未经授权代理其它企业产品或冒充药品的产品。
15.5(5.0*3.1)高药品经营过程风险评价序号:002经营环节风险因素产生原因风险后果风险控制风险分析风险评估风险值(严重性*发生可能性)风险等级采购环节供货方销售人员资质审核1.未审核;2.审核不到位。
购入假药或劣药。
1.通过计算机信息管理系统,对供货方销售人员进行管理,委托书过期、未经备案的人员不能发生业务1.人为因素影响较大;2.系统可控。
与未经备案人员或委托书过期的人员发生业务往来,容易发生假药及劣药的购进18.4(4.6*4.0)高药品经营过程风险评价序号:003经营环节风险因素产生原因风险后果风险控制风险分析风险评估风险值(严重性*发生几率)风险等级采购环节签订质量保证协议书内容质量保证协议内容不全购进药品发现问题。
企业与供货单位签订健全的质量保证协议书,其内容应当按照《药品经营质量管理规范》规定内容签订。
人为因素影响较大。
此环节为药品经营活动开始的环节,质量保证协议书内容不全,极易造成质量分歧,对企业造成损失。
2(2*1)低药品经营过程风险评价序号:004经营环节风险因素产生原因风险后果风险控制风险分析风险评估风险值(严重性*发生可能性)风险等级采购环节采购发票1.发票上的购、销单位名称及金额、品名与付款流向及金额、品名或财务账目内容不一致;2.《销售货物或者提供应税物清单》未加盖供货单位发票专用章。
临时设施设备设施风险评价记录表
(记录受控号)风险点:岗位:设备设施:№:
高处作业防护设施设备设施风险评价(SCL+LS)记录表
(记录受控号)风险点:岗位:设备设施:№:
塔式起重机设备设施风险评价(SCL+LS)记录表
(记录受控号)风险点:岗位:设备设施:№:
施工升降机设备设施风险评价(SCL+LS)记录表
(记录受控号)风险点:岗位:设备设施:№:
物料提升机设备设施风险评价(SCL+LS)记录表
(记录受控号)风险点:岗位:设备设施:№:
高处作业吊篮设备设施风险评价(SCL+LS)记录表
(记录受控号)风险点:岗位:设备设施:№:
模板支架设备设施风险评价(SCL+LS)记录表
(记录受控号)风险点:岗位:设备设施:№:
脚手架设备设施风险评价(SCL+LS)记录表
(记录受控号)风险点:岗位:设备设施:№:。
风险评估记录表1. 项目信息- 项目名称: [项目名称]- 项目负责人: [项目负责人]- 评估日期: [评估日期]2. 风险类型- 请根据以下风险类型勾选适用的选项:- [ ] 技术风险- [ ] 市场风险- [ ] 法律风险- [ ] 供应链风险- [ ] 财务风险- [ ] 管理风险- [ ] 环境风险- [ ] 安全风险- [ ] 其他 (请注明): [其他风险类型] 3. 风险描述和分析3.1 技术风险- [技术风险描述和分析]3.2 市场风险- [市场风险描述和分析]3.3 法律风险- [法律风险描述和分析]3.4 供应链风险- [供应链风险描述和分析]3.5 财务风险- [财务风险描述和分析]3.6 管理风险- [管理风险描述和分析]3.7 环境风险- [环境风险描述和分析]3.8 安全风险- [安全风险描述和分析]3.9 其他风险类型- [其他风险类型描述和分析]4. 风险评估结果- 请根据以下评估结果勾选适用的选项:- [ ] 低风险- [ ] 中风险- [ ] 高风险5. 风险评估结论- 根据对风险类型的评估和结果,给出风险评估的结论。
6. 风险管理计划- 结合风险评估的结果和结论,制定相应的风险管理计划,并描述计划中的具体措施和时间安排。
7. 风险评估记录编制人- 姓名: [编制人姓名]- 职务: [编制人职务]- 日期: [记录编制日期] 8. 风险评估记录审核人- 姓名: [审核人姓名]- 职务: [审核人职务]- 日期: [记录审核日期]。
CNAS-CL01-2023风险评估记录表
1. 背景
此风险评估记录表是为了评估CNAS-CL01-2023项目的潜在风险而创建的。
通过对项目中可能出现的风险进行识别和评估,我们能够制定相应的应对措施,以最大程度地减少项目失败的风险。
2. 风险识别
在项目中,我们识别到以下潜在风险:
- 技术风险:可能出现技术实施问题,导致项目无法按计划完成。
- 资源风险:由于缺乏必要的资源(人力、物力、财力等),项目无法顺利进行。
- 时间风险:项目进度可能延迟,导致无法按时完成项目。
- 成本风险:项目预算可能超出控制范围,导致成本超支。
3. 风险评估
我们对识别到的风险进行了评估,将其分为以下几个等级:
- 高风险:可能对项目整体进展产生严重影响。
- 中风险:可能对项目进展产生一定影响,但不会导致项目严重受阻。
- 低风险:可能对项目进展产生轻微影响,但不会导致项目受阻。
4. 风险应对
在面对各项风险时,我们采取了以下措施进行应对:
- 技术风险:增加技术人员的培训和支持,保证项目的技术实施能力。
- 资源风险:优化资源分配,确保项目所需资源的充足性。
- 时间风险:制定详细的项目计划和进度控制机制,确保项目按时完成。
- 成本风险:制定严格的成本控制策略,避免出现不可控的成本超支情况。
5. 结论
通过对CNAS-CL01-2023项目的风险评估,我们认识到项目面临的潜在风险,并采取相应的应对措施进行管理和控制。
我们将持续关注项目中的风险情况,保证项目按计划进行,并取得成功。
.物业(保洁)危险源辨识与风险评价表活动:保洁JL-91.序作业区活动号/ 作业项目53545556清洁作业575859606162时态状态危险源过现将正异紧去在来常常急公共场所使用无标√√识或标识不明显机械清洁作业不放√√警示牌带水作业电源裸露√√清洁试剂无标识√√易燃易暴清洁用品√√泄漏清洁作业粉尘污染√√清洁作业未佩戴手√√套未经培训使用机械√√清洁剂(化学药剂)√√未正确使用使用清洁工具产生√√可能导致的现有的控制事故措施清洁卫生管理规人身伤害程清洁卫生管理规人身伤害程清洁卫生管理规人身伤害程危险化学品管理人身伤害规定危险化学品管理人身伤害规定清洁卫生管理规人身伤害程劳动防护用品管人身伤害理规定人身伤害加强培训教育化学危险品管理人身伤害规定影响健康清洁卫生管理规直LEC 值法重大危险源接备注L E C D判是否断值值值值3319√3319√1616√16318√1616√36118√36118√36118√36118√36118√.危险源辨识与风险评价表JL-91.时态状态序危险源号过现将正异紧去在来常常急噪音63清洁设备使用不当√√误操作64清洁设备漏电√√65雪后清扫不及时√√保洁66雨天未放置标牌√√67粉尘作业未佩戴防√√护面罩68操作前未检修设备√√69不良天气违规操作√√70外墙清洗高空作业√√无保护71清洁电器类√√72清洁光滑作业面√√73清洁汽车道、车辆出√√入口可能导致的现有的控制事故措施程人身伤害加强培训教育人身伤害加强培训教育人身伤害清洁卫生管理规程人身伤害物业标识管理规程人身伤害劳动防护用品管理规定人身伤害加强培训教育人身伤害加强培训教育高空坠落,危险作业控制规摔伤程触电清洁卫生管理规程摔伤清洁卫生管理规程撞伤清洁卫生管理规程直LEC 值法重大危险源接备注L E C D判否是断值值值值36118√1616√3113√3113√36118√36118√3319√311545√16318√16318√0.56721√危险源辨识与风险评价表JL-91时态状态直LEC 值法重大危险源序作业区活动危险源可能导致的现有的控制接备注L E C D号/ 作业项目过现将正异紧事故措施判否是去在来常常急断值值值值78除草机使用划伤人√√人身伤害绿化管理规程3319√79药剂使用洒落到人√√人身伤害加强培训教育3319√身上80未做劳动防护√√人身伤害劳动防护用品管3319√理规定绿化养护作81绿化操作失误造成√√机械伤害绿化管理规程3319√伤害业82消杀区域未隔离√√人身伤害消杀管理规程3319√83废弃消杀药品流失√√人身伤害化学危险品管理3319√规定84消杀药品无标识√√人身伤害化学危险品管理3319√规定。
风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表
备: 1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估,表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系,除特别注明外,表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险,隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分,累计得分/总分*100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分,相应的评估要点按0分计入总分。
每一评估要点的分值扣完为
止。
3、标杆企业得分80分合格,一般企业得分60分合格。
4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况,并附带相关评估记录,严禁仅简单填写不符合。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况,应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
6、本评估标准最终解释权在山东省安监局工商贸处。
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