分层审核表 (第一层)
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工序名称:检查项目条款检查内容Check TopicNo.Check Item YES NO N/A 1.1是否有生产作业指导书1.2是否有检验指导书1.3是否有包装作业指导书2.1操作步骤是否与指导书一致2.2机台工艺是否与受控工艺要求一致2.3现场文件是否齐全2.4是否按要求做了外观及尺寸检验2.5是否进行了防错验证(如有防错需求)3.1设备工装模具是否与在生产零件要求一致3.2设备、工装、模具点检是否完成4.1计量器具是否充足、可用4.2计量器具保存是否完好,是否有损坏、生锈5.1所有物料是否有标识卡5.2不同质量、工艺状态物料是否放在指定的区域5.3原材料物料信息与生产订单中原料是否一致6.1调试产品是否及时清理,并记录数量6.2报废品是否及时标识及隔离放置并记录数量6.3返工品是否有返工通知单6.4可疑品是否及时确认7.1是否正确填写每班生产记录,记录是否清晰、整洁、完整7.2检验记录填写及时完整,并及时放到产品上7.3生产过程记录表是否填写及时完整8.1生产现场地面是否干净,无油污、水、杂物、垃圾等8.2现场垃圾是否及时处理8.3工作台面是否整齐干净并无与生产无关产品和私人物品8.4工作台周围、地面上不能有掉落的产品记录填写现场6S & 安全12345设备工装模具状态分层审核检查表(日)--领班S/N 备注各工序指导文件标准执行结果 2、如发现问题及时改进,如不能及时整改的记录在《分层审核问题改进计划表》中量具状态6S 可疑品状态生产场所:审核员:注:1、正常在“OK ”栏打√,异常在“NO ”栏打√,并备注栏描述,不适用在“N/A”栏打√678。
部长第1第2第3第4周3周3周3周31生产工位(包括返工)是否有作业标准书,作业标准书是否与实际生产的产品符合;2生产作业员是否按作业指导书的步骤进行操作;3作业后的质量确认方法、项目、内容、基准是否明确;5制程中实物的品质是否在按规定要求进行检查,是否将检测的数据如实的记录;6首未件和制程检验记录表是否按要求填写;7良品和不良品是否有明确的状态标识;8良品和不良品的周转容器是否放置在规定的区域;9工作区域地面是否整洁、物品摆放是否整齐;10生产线员工是否按规定进行穿着(工作服、工作帽、工作鞋等);11生产线出现不良品,组长是否及时作不良现状分析及处理;12设备和过程参数是否按时点检,是否符合受控设定的参数要求;13生产线是否有潜伏安全隐患,是否有物品占用通道和消防通道;14特殊岗位人员是否按规定配戴安全防护用品;15危险区域是否有标识、安全防护和警示;16工装治具是否有明确的标识以及放置在规定的位置内;17原辅材料是否按规定的位置放置;18现场地面是否杂乱无章;19各设备是否有漏油现象;20工序间是否有堆积现象及品质重大事故;21分层审核的问题是否准时整改完成;22顾客反馈的问题点是否在现场公布并及时更新;23过程审核的问题点是否按节点整改完成和有效;24管理看板中的内容是否定期更换;25各组月、周工作计划是否在定期开展;26现场检具、量具是否在有效期内使用;27主管是否定期与员工交流沟通;现场是否有小型会议场所;28主管是否对生产员工定期进行品质培训,特别是当发生顾客抱怨后;29当发生品质抱怨后生产现场的作业标准书等指导性文件是否及时更新;30顾客的反馈的问题点整改是否根据时间节点整改完成;31车间月度的工作计划是否按节点完成;32车间管理人员是否了解,车间的管理目标以及部门的经营指标;33公司成本降低改善项目担当者是否有续的在开展;实施结果众恒装配车间---审核项目验证结果并关闭验证人日期主管改善项目生产现场普遍问题项目NO 对策月度质量关注点说明: 1、审核后每个检查项可以有三个结果:“Y”代表没有发现差异;“N”代表发现了差异;“NC”代表发现了差异,审核期间纠正了。
年 月12345678910111213141516171819202122232425262728293031计划实际班长主管班长主管班长2班3班主管班长主管班长主管班长主管班长主管班长主管班长主管班长主管班长主管班长主管班长2班3班主管班长主管班长2班3班主管班长主管班长主管班长主管班长主管班长主管班长主管班长主管备注其他产品做到先进先出,标识线路清晰组织的所有层次是否进行了审核?分层审核中发现的问题是否采取了相应的反应措施1. 按下面的审核结果(4项选择),分别填入Y ,N ,NC ,或NA 。
小格会自动变绿,红,黄,或灰色。
Y:没有发现不符合.----N:发现不符合.----NC:发现了不符合,审核期间纠正了.----N/A:不适用. Rating: Y =Meets Standard N = Deviation found N/A = Not Applicable2. 班长 / 线长每班审核一次,每次填写当班的一小格;主管每周审核一次,每次填写审核当天的一小格。
5S 生产现场无杂物,通道通畅工具柜,周转箱,材料存放合理工装,备件,周转工具整洁,干净地面干净,无油污,杂物员工穿戴整齐,干净,操作规范技能矩阵是否更新?操作人员是否经过认证满足了工作岗位的要求,且有记录(岗位认证/培训)清洗过滤装置是否工作正常是否使用正确的标识?工作区域内的材料是否被明显识别?操作工位使用的文件,指导书是否是最新版本?特殊质量关注点所有过程检查是否按要求进行并记录(防错验证,检测记录,换型记录)检验结果是否按控制计划进行记录并存档,关键特性是否进行SPC 控制热处理工序,高温计是否正常工作?加热箱,轴承的磨损状态是否按要求点检?是否更新了PRR,出现的问题是否采取了相应的改进措施?机床程序更改及设定是否由特定人员管理,并保证有密码保护?LAYERED AUDIT CHECK SHEET 分层审核检查表审核项目工作规范材料规格型号是否与生产工艺要求一致设备,工装是否按要求点检产品是否有标识,自检首检记录是否完整检具是否完好,并与所生产产品要求一致产品表面是否符合工艺要求操作者是否遵守安全规定和佩戴个人防护装置。
分层审核检查表 表单编号:MP-B06-D12
版 本:E/1
实施日期:2022-06-20
审核等级: □ 第一层审核 □ 第二层审核 □ 第三层审核 □ 第四层审核
审核员所属部门职务审核时间 年/第 周
审核对象信息
本周顾客反馈问题落实情况:职位质量工程师班 次/工序号/
设备编号/产品名称/操作者/
序号审核内容审核结果问题描述完成情况
1是否有进货检验指导书并进行进货检验?是否有供应商自检报告?
2产品审核是否按计划进行?
3顾客抱怨是否及时处理并制定有效措施?
4是否定期登录B2B平台、PPQM系统并更新相关信息?
5退返件及索赔件是否及时处理(检测、分析、报告上传PPQM系统上)?报废产品是否做报废处理?
6量检具是否处于完好、受控状态(合格证)
7不合格品是否及时组织评审、统计,并记录?
8不良品(来料、在制品、退返件)是否及时处理?单独存放?
9OEM是否达到要求,超出指标的是否有分析?
10D件存档资料自审计划(每年至少1次)?是否已经按计划实施审核?
11是否有产品安全责任法方面培训,并有任命?是否实施产品安全(PSB)审核每年4次?
12供应商问题整改是否及时、有效
1316949证书是否过期?
1414001证书是否过期?
15
1、审核结果说明:Y-符合,N-不符合,C-已立即纠正,NA-不适用。
2、完成情况说明:全部完成图绿色、部分完成图黄色、拖期完成图红色。