部门日常公用经费预算分配明细表
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附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表1)
部门财政拨款收支总表
单位:万元
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表2)
一般公共预算支出表
单位:万元
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表3)
一般公共预算基本支出表
单位:万元
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表4)
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表5)
政府性基金预算支出表
单位:万元
注:此项无指标
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表6)
部门收支总表
单位:万元
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表7)
部门收入总表
单位:万元
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表8)
部门支出总表
单位:万元。
部门费用支出表汇总为了更好地管理和控制部门的经费支出,我们制作了一份部门费用支出表汇总,以便清晰地了解各项费用的情况。
以下是该支出表的详细内容:1. 人员费用:- 包括员工工资、福利、奖金和津贴等。
这些费用是我们最大的支出之一,因为我们重视员工的福利和激励措施,以保持团队的稳定和工作效率。
2. 办公室租金:- 包括办公场所的租金和相关的设施维护费用。
我们努力为团队提供一个舒适和高效的工作环境,因此租金是我们不可避免的开支之一。
3. 采购费用:- 包括采购办公用品、设备和技术设备等。
这些费用是为了满足团队正常运作所需的资源,以提高工作效率和生产力。
4. 市场推广费用:- 包括广告、宣传和市场推广活动的费用。
我们意识到市场推广对于企业的发展至关重要,因此投入一定的经费来提升品牌知名度和市场份额。
5. 培训和发展费用:- 包括员工培训、教育和职业发展的费用。
我们重视员工的专业能力和职业发展,因此不断投入资源来提升员工的技能和知识水平。
6. 会议和活动费用:- 包括组织会议、研讨会和团建活动的费用。
这些活动有助于促进团队合作和沟通,提高团队的凝聚力和工作效率。
7. 差旅费用:- 包括员工出差的交通、住宿和餐饮费用。
由于业务需要,员工可能需要频繁出差,因此我们提供必要的经费支持。
8. 其他费用:- 包括各种其他费用,如办公用品维护、保险费用和法律顾问费用等。
这些费用是为了保障公司的正常运营和风险管理。
通过制作部门费用支出表汇总,我们可以清晰地了解各项费用的情况,从而更好地管理和控制预算。
同时,我们也可以通过对比和分析支出表,找到节省费用和提高效率的方法,以实现更好的财务管理和部门运营。
一、经费总额
根据2023年下达的预算,我国的公用经费总额达到6000亿元,与上年相比增长7%,其中:
1.国家预算总额:5000亿元
2.地方预算总额:1000亿元
二、国家预算分配
根据2023年下达的预算,国家预算共分为7部分:
1.民生类支出:1650亿元;
2.基础设施建设支出:1000亿元;
3.重点科研项目支出:800亿元;
4.国防军备支出:650亿元;
5.社会保障支出:600亿元;
6.环境保护支出:400亿元;
7.有关政府部门经费支出:200亿元。
三、地方预算分配
根据2023年下达的预算
1.民生类支出:280亿元;
2.公共基础设施建设支出:400亿元;
3.环境保护支出:100亿元;
4.重点社会事业支出:180亿元;
5.其他支凂:140亿元。
四、经费使用
2023年的公用经费将用于支持国家决策部署、实施经济社会发展战略、促进重大项目建设、改善民生、保障基本公共服务和保障安全和社会稳定等。
2009年度部门日常公用经费预算分配明细表30 体育部公务费5.31万元(电话费0.51 ,交通费0.05,办公费4,差旅费0.75)。
业务费15.68万元(教学、行政管理机动费5.68,体育设施购置及维护10)。
专项经费21.8万元(校运会及体育文化节16.8,省大运会专训5)。
42.79 高松龄31 口腔医学院公务费 3.66万元(电话费0.61,交通费0.2,办公费1.72 ,差旅费1.13 )。
业务费30.17万元(教学、行政管理机动费5.17,09年老师工资补助费25)。
专项经费22.44万元(教学质量工程21.5,学生实习差旅费0.94[实习费教务处负责])。
56.27 闫福华32 海外教育学院海外教育学院开办费50 50 陈江33 医疗保健医疗保障业务费200万元(二级保健医疗费188万元,教职工体检12)。
200 各部门34 机动经费项目公务费279万元(校领导掌握机动费69,学校接待费50,上街校区教工交通费160)。
专项经费1100万元(实验室建设和新专业建设机动费500,临时出国费100,学校机动费500)。
1379分管校领导合计日常公用经费支出8297.75万元,重点建设高校专项经费支出650万元,校级学生活动经费支出26万。
8973.75总有一天你会渐渐明白,对自己笑的人不一定是真爱,对方表面的伪善是为博取信赖,暗里他可能会伺机将你伤害。
总有一天你会渐渐明白,不是所有人都对你心门敞开,即使你用善良和真心对待,有的人依然会悄悄将你出卖。
总有一天你会渐渐明白,哪怕你拿到了幸福的号码牌,命运之神也不一定对你温柔相待,你的余生仍有可能会被忧伤覆盖。
总有一天你会渐渐明白,人世间每个人都会有孽缘和无奈,有的人不值得你为他付出和慷慨,命中注定的灾祸你想躲也躲不开。
总有一天你会渐渐明白,不管你在人群中出不出彩,不管你对生活认真抑或懈怠,该来的一切总是会因你而来。
总有一天你会渐渐明白,人生总有预料不到的惊喜和意外,纵然你处在绝望的谷底和天台,转身就有可能看到晴天驱走阴霾。
部门月度经费预算表1.引言本文档旨在为部门的月度经费预算做出详细的规划和安排。
通过对各项开支的准确估计和适当的调整,确保经费能够合理地使用和分配,提高经费利用效率,为部门的正常运营和发展提供有力支持。
2.预算目标2.1提供各项员工福利和培训的资金支持。
2.2支出办公设备和维护的相关费用。
2.3微型费用和差旅费的统筹使用。
2.4开展市场推广和宣传的相关费用。
2.5其他未列明的支出。
3.经费预算分类3.1员工福利及培训为员工提供良好的工作环境和福利待遇是部门的优先考虑。
预计每月员工福利及培训费用为xxxx元。
3.2办公设备及维护办公设备和维护是保证部门日常工作顺利进行的重要保障。
预计每月办公设备及维护费用为xxxx元。
3.3微型费用及差旅费用微型费用和差旅费用是部门运转过程中不可或缺的开支。
预计每月微型费用和差旅费用为xxxx元。
3.4市场推广及宣传市场推广和宣传是扩大部门影响力和业务范围的重要手段。
预计每月市场推广及宣传费用为xxxx元。
3.5其他费用其他费用是难以具体归类的支出,可能包括部门突发事件应急费用等。
预计每月其他费用为xxxx元。
4.预算执行监控机制4.1预算执行根据各项具体预算的要求和经费使用情况,及时安排预算的执行,确保各项开支按照计划进行。
4.2预算调整根据部门的实际情况和变化,对预算进行适当调整。
在确保正常运营的前提下,为部门的发展提供更加有力的支持。
4.3预算监控设立专门的预算监控机制,定期对预算执行情况进行核查和分析。
对于超出预算或未使用完的经费,及时进行调整和安排,以确保预算能够更好地服务于部门的需求。
5.结论本月度经费预算表旨在为部门的日常运营和发展提供参考依据。
通过对各项开支的合理规划和监控,确保经费的有效使用和合理分配,提高经费利用效率。
希望本预算表能够为部门的工作提供有力支持,以保证部门的迅速发展和持续壮大。
一、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
注:三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。
其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
二、“三公”经费安排情况说明
2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 32.85 万元,比上年减少1.2 万元,下降3.5 %,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。
其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 24 万元
(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 24 万元),比上年减少1 万元,下降4 %,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支;公务接待费8.85 万元,比上年减少0.2 万元,下降2.21 %,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。
部门财政拨款收支总表
单位:万元
一般公共预算支出表
单位:万元
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表3-1)
一般公共预算基本支出表
单位:万元
一般公共预算基本支出表(表3-2)
单位:万元
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表4)
一般公共预算“三公”经费支出表
简、依法依规、节俭办事、标准控制”的原则。
一般公共预算“三公”经费的增加,是因为非税收入的减少,原来由非税收入开支的“三公”经费改由一般公共预算经费开支。
政府性基金预算支出表
单位:万元
部门收支总表
单位:万元
部门收入总表
单位:万元
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表8)
部门支出总表
单位:万元。