企业通用全面预算表格模板
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销售预算(表一)
预计现金收入计算表(表二)
生产预算(表三)
直接材料采购预算(乙产品)(表五)
预计现金支出计算表(表六)
直接人工预算(表七)
制造费用预算(表八)
预计现金支出计算表(表九)
产品成本预算(甲产品)(表十)
产品成本预算(乙产品)(表十一)
期末存货预算(表十二)
销售费用预算(表十三)
管理费用预算(表十四)
单位:元
销售费用预计现金支出计算表(表十五)
现金预算(表十六)
预计损益表(表十七)
××年度单位:元
预计资产负债表(表十八)
预计财务状况变动表(表十九)
全年客房营收预测明细表
制表人:。
销售预算(表一)
注:公司可以根据公司产品种类分别列示,分别计算各自的销售收入,企业可以根据公司的销售情况按照月份来细化到各月份的财务预算,本表以季度表示。
预计现金收入计算表(表二)
注:期初应收账款为上年度未收回的销售款项,公司可以根据销
售政策来确定,1季度销售额中有多少比例当月收回、2季度收回比例、3季度收回比例、4季度收回比例;2季度销售额单季度收回比例、3季度收回比例、4季度收回比例、下年度第一季度收回比例。
各季度销售额依次计算收现额。
生产预算(表三)
注:需求量一般以公司接到客户订单和期初存货为依据
直接材料采购预算(甲产品)(表四)单位:千克
直接材料采购预算(乙产品)(表五)
预计现金支出计算表(表六)
直接人工预算(表七)
制造费用预算(表八)
预计现金支出计算表(表九)
产品成本预算(甲产品)(表十)
产品成本预算(乙产品)(表十一)
期末存货预算(表十二)
销售费用预算(表十三)
管理费用预算(表十四)
销售费用预计现金支出计算表(表十五)
现金预算(表十六)
预计损益表(表十七)
预计资产负债表(表十八)
预计财务状况变动表(表十九)。
企业通用全面预算表格模板表1: 20 X 4年利润预测分析表
表2:20X 4年总预算指标方案表
编制单位:A公司单位:人民币元
表3经营预算总表
表4.1部门预算分解表
编制单位:公司营销部20 XX年度单位:万元
表4.2部门预算分解表
编制单位:公司生产部20 XX年度单位:万元
表4.3部门预算分解表
表4.4部门预算分解表
表4.5部门预算分解表
XX
表4.6部门预算分解表
XX
表4.7门店预算分解表
表6:部门岗位人员定编表部门:
表7 :薪酬预算表
表&投资预算指标表
编制单位:A元
表9 :投资预算表
编制单位:A公司A门店单位:元
表10:投资现金流量分析表
编制单位:A公司单位:元
表11 :原材料米购预算表
表12:生产预算表
编制单位:元
表13:预算利润表
表14:年度现金流量预算表
编制单位:20 XX年度单位:元
表15:年度预算资产负债表
编制单位:20 XX年12月31日单位:元
表17 :预算完成比例分析表
编制单位:A公司20 XX年X月单位:元
表18 :现金流量差异分析表XX X
表19:终端竞争力分析表
编制单位:A公司20 XX年X月单位:元
表20:销售同比/环比增减表编制单位:
XX X
表22:月度预算分解表
编制单位:A公司X部门20 XX年X月单位:元
表24:月度现金流量预算表
编制单位:A 公司 20 单位:元
XX 年X 月。
公司企业预算表格模板目录表1:年度利润预测分析表 (3)表2:年度总预算指标方案表 (3)表3:经营预算总表 (4)表4.1 部门预算分解表: 公司营销部 (5)表4.2 部门预算分解表: 公司生产部 (6)表4.3 部门预算分解表: 公司采购部 (7)表4.4 部门预算分解表: 公司财务部 (8)表4.5 部门预算分解表: 公司人力资源部 (9)表4.6 部门预算分解表: 公司总经理办公室 (10)表4.7 门店预算分解表 (11)表5:A公司基本薪酬等级表 (12)表6:部门岗位人员定编表 (13)表7:薪酬预算表 (13)表8:投资预算指标表 (14)表9:投资预算表 (15)表10:投资现金流量分析表 (16)表11:原材料采购预算表 (16)表12:生产预算表 (16)表13:预算利润表 (17)表14:年度现金流量预算表 (18)表15:年度预算资产负债表 (19)表16:年度预算资本结构表 (20)表17:预算完成比例分析表 (20)表18:现金流量差异分析表 (21)附表1:销售现金回款账期分析表 (21)附表2:销售现金回款品类分析表 (21)附表3:付现采购账期分析表 (22)附表4:付现采购品类分析表 (22)表19:终端竞争力分析表 (22)表20:销售同比/环比增减表 (23)表21:月预算差异对照分析表 (23)表22:月度预算分解表 (24)表23:月度预算执行表 (26)表24:月度现金流量预算表 (28)表1: 20XX年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20XX年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元编制单位:A公司单位:万元表4.3部门预算分解表表4.7门店预算分解表编制单位:A店20X8年度单位:元表5: A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表表11:原材料采购预算表表12:生产预算表编制单位:20XX年度单位:元编制单位:单位:元表14:年度现金流量预算编制单位:单位:表16:年度预算资本结构表编制单位:A公司20XX年X月表18:现金流量差异分析表编制单位:A 公司单位:元 编制单位:A 公20XX 年X 月单位:元表17:预算完成比例分析表19:终端竞争力分析表表20:销售同比/环比增减表编制单位:A公司20XX年X月单位:元单位:元表22:月度预算分解表编制单位:A公司X部门20XX年X月单位:元表23:月度预算执行表编制单位:A公司X部门20XX年X月单位:元编制单位:A公司单位:元。
企业通用全面预算表格模板表1:20×4年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元表3经营预算总表编制单位:A公司 20×4年度单位:万元表4.1部门预算分解表编制单位:公司营销部 20××年度单位:万元表4.2部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表4.3部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表4.4部门预算分解表编制单位:公司财务部 20××年度单位:万元表4.5部门预算分解表编制单位:公司人力资源部 20××年度单位:万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元表4.7门店预算分解表编制单位:A店 20×4年度单位:元表5:A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表部门:表7:薪酬预算表表8:投资预算指标表编制单位:A公司(门店)单位:元表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位:A公司单位:元表11:原材料采购预算表编制单位:A公司采购部单位:元部门经理签名:财务部经理签名:填表人签名:表12:生产预算表表13:预算利润表编制单位: 20××年度单位:元表14:年度现金流量预算表编制单位: 20××年度单位:元表15:年度预算资产负债表编制单位: 20××年12月31日单位:元表16:年度预算资本结构表表17:预算完成比例分析表表18:现金流量差异分析表附表1:销售现金回款账期分析表附表2:销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表附表4:付现采购品类分析表表19:终端竞争力分析表。
企业通用全面预算表格模板表1:20×4年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元表3经营预算总表编制单位:A公司 20×4年度单位:万元表4.1部门预算分解表编制单位:公司营销部 20××年度单位:万元表4.2部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表4.3部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表4.4部门预算分解表编制单位:公司财务部 20××年度单位:万元表4.5部门预算分解表编制单位:公司人力资源部 20××年度单位:万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元表4.7门店预算分解表编制单位:A店 20×4年度单位:元表5:A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表部门:表7:薪酬预算表表8:投资预算指标表编制单位:A公司(门店)单位:元表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位:A公司单位:元表11:原材料采购预算表编制单位:A公司采购部单位:元部门经理签名:财务部经理签名:填表人签名:表12:生产预算表表13:预算利润表编制单位: 20××年度单位:元表14:年度现金流量预算表编制单位: 20××年度单位:元表15:年度预算资产负债表编制单位: 20××年12月31日单位:元表16:年度预算资本结构表表17:预算完成比例分析表表18:现金流量差异分析表附表1:销售现金回款账期分析表附表2:销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表附表4:付现采购品类分析表表19:终端竞争力分析表表20:销售同比/环比增减表。
企业通用全面预算表格模板表1:20×4年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元表3经营预算总表编制单位:A公司 20×4年度单位:万元理费用表4.1部门预算分解表编制单位:公司营销部 20××年度单位:万元表4.2部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表4.3部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表4.4部门预算分解表编制单位:公司财务部 20××年度单位:万元表4.5部门预算分解表编制单位:公司人力资源部 20××年度单位:万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元店算解制位:店×4度位:表5:A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表部门:表8:投资预算指标表编制单位:A公司(门店)单位:元表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位:A公司单位:元表12:生产预算表表13:预算利润表编制单位: 20××年度单位:元表14:年度现金流量预算表编制单位: 20××年度单位:元表15:年度预算资产负债表编制单位: 20××年12月31日单位:元表16:年度预算资本结构表表18:现金流量差异分析表表19:终端竞争力分析表 表21:月预算差异对照分析表 编制单位:A 公司×部门 20××年×月 单位:元附表2:销售现金回款品类分析表。
销售预算(表一)
单位:元
预计现金收入计算表(表二)
单位:元
生产预算(表三)
直接材料采购预算(乙产品)(表五)
单位:千克
预计现金支出计算表(表六)
单位:元
直接人工预算(表七)
单位:元
甲产品
制造费用预算(表八)
单位:元
预计现金支出计算表(表九)
预计生产量(件)
820
单位产品工时定额 3
(工时) 3 直接人工工时总数 (工时) 2460
单位工时工资率
4
预计直接人工成本 Q QM
J 乙 jAy-j- 9840 总额 1020 3 3060 4 12240
产品成本预算(甲产品)(表十)
计划产量:4040件
产品成本预算(乙产品)(表十一)
计划产量:3025件
期末存货预算(表十二)
单位:元
销售费用预算(表十三)
单位:元
管理费用预算(表十四)
单位:元
销售费用预计现金支出计算表(表十五)
单位:元
现金预算(表十六)
单位:元
预计损益表(表十七)
XX年度单位:元
预计资产负债表(表十八)
XX年度12月31日单位:元
预计财务状况变动表(表十九)
XX年度单位:元。
销售预算(表一)
注:公司可以根据公司产品种类分别列示,分别计算各自的销售收入,企业可以根据公司的销售情况按照月份来细化到各月份的财务预算,本表以季度表示。
预计现金收入计算表(表二)
单位:元
注:期初应收账款为上年度未收回的销售款项,公司可以根据销售政策来确定,1季度销售额中有多少比例当月收回、2季度收回比例、3季度收回比例、4季度收回比例;2季度销售额单季度收回比例、3季度收回比例、4季度收回比例、下年度第一季度收回比例。
各季度销售额依次计算收现额。
生产预算(表三)
单位:件
注:需求量一般以公司接到客户订单和期初存货为依据
直接材料采购预算(甲产品)(表四)单位:千克
直接材料采购预算(乙产品)(表五)单位:千克
预计现金支出计算表(表六)
单位:元
直接人工预算(表七)单位:元
制造费用预算(表八)
单位:元
预计现金支出计算表(表九)
单位:元
产品成本预算(甲产品)(表十)计划产量:4040件
产品成本预算(乙产品)(表十一)计划产量:3025件
期末存货预算(表十二)
单位:元
销售费用预算(表十三)
单位:元
管理费用预算(表十四)
单位:元
销售费用预计现金支出计算表(表十五)
单位:元
现金预算(表十六)单位:元
预计损益表(表十七)
××年度单位:元
预计资产负债表(表十八)
××年度12月31日单位:元
预计财务状况变动表(表十九)
××年度
单位:元。
企业通用全面预算表格 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】企业通用全面预算表格模板表1:20×4年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元表3经营预算总表编制单位:A公司 20×4年度单位:万元编制单位:公司营销部 20××年度单位:万元编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元编制单位:公司财务部 20××年度单位:万元编制单位:公司人力资源部 20××年度单位:万元编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元表门店预算分解表编制单位:A店 20×4年度单位:元表5:A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表部门:表7:薪酬预算表表8:投资预算指标表编制单位:A公司(门店)单位:元表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位:A公司单位:元表11:原材料采购预算表编制单位:A公司采购部单位:元部门经理签名:财务部经理签名:填表人签名:表12:生产预算表编制单位:A公司生产部单位:元表13:预算利润表编制单位: 20××年度单位:元编制单位: 20××年度单位:元表15:年度预算资产负债表编制单位: 20××年12月31日单位:元表17:预算完成比例分析表表18:现金流量差异分析表附表1:销售现金回款账期分析表附表2:销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表附表4:付现采购品类分析表表19:终端竞争力分析表。
企业通用全面预算表格模板表1:20×4年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元表3经营预算总表编制单位:A公司 20×4年度单位:万元表部门预算分解表编制单位:公司营销部 20××年度单位:万元表部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表部门预算分解表编制单位:公司财务部 20××年度单位:万元表部门预算分解表编制单位:公司人力资源部 20××年度单位:万元表部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元表门店预算分解表编制单位:A店 20×4年度单位:元表5:A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表部门:表8:投资预算指标表编制单位:A公司(门店)单位:元表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位:A公司单位:元表11:原材料采购预算表编制单位:A公司采购部单位:元部门经理签名:财务部经理签名:填表人签名:表12:生产预算表编制单位:A公司生产部单位:元表13:预算利润表编制单位: 20××年度单位:元表14:年度现金流量预算表编制单位: 20××年度单位:元表15:年度预算资产负债表编制单位: 20××年12月31日单位:元表16:年度预算资本结构表表17:预算完成比例分析表编制单位:A公司 20××年×月单位:元表18:现金流量差异分析表编制单位:A公司 20××年×月单位:元附表1:销售现金回款账期分析表附表2:销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表附表4:付现采购品类分析表端争分表月预编制单位:A公司×部门 20××年×月单位:元表22:月度预算分解表编制单位:A公司×部门 20××年×月单位:元表23:月度预算执行表编制单位:A公司×部门 20××年×月单位:元表24:月度现金流量预算表编制单位:A公司 20××年×月单位:元。
企业通用全面预算表格模板
表1:20×4年利润预测分析表
单位:人民币元公司编制单位:A
表2:20×4年总预算指标方案表
单位:人民币元公司编制单位:A
1
表3经营预算总表
修理费差旅费
福利费车辆费
2
费管用理办公费.
印刷费
招待费
电话费
培训费
会议费
租赁费
不
物业费
可
开办费
控
折旧费
费
保险费
用
其他费
合计
工资总额
财务费用
专项费用
营业利润
加:投资收益
利润总额
表4.1部门预算分解表
编制单位:公司营销部20××年度单位:万元
合计占收入%下半年季度月月项目月1232金额
营业收入
营业成本
营业税金及附加
营业毛利
办公费
3
表4.2部门预算分解表20××年度单位:万元编制单位:公司生产部
下半季4
表 4.3部门预算分解表
编制单位:公司采购部20××年度单位:万元
合计占收下半年季度月月月12项目32%入金额5
部门预算分解表4.4表
编制单位:公司财务部20××年度单位:万元占收合计
项目月12月下半年季度3月2
金额入%营业收入基准指标
营业税金及附加
办公费
差旅费
修理费
可
6 控
费
管.
用用福利费
印刷费招待费电话费培训费会议费租赁费不物业费可开办费控折旧费
费保险费
用
其他费用
合计
财务部工资
财务费用
营业利润
加:投资收益
财务部利润
表4.5部门预算分解表
编制单位:公司人力资源部20××年度单位:万元
合计占收下半年2月项目3月季度1月2金额入%营业收入基准指标
办公费
差旅费
修理费
可
福利费
控
印刷费
费
7 用管
理
费.
招待费
电话费
培训费
会议费
租赁费
不
物业费
可
开办费
控
折旧费
费
保险费
用
其他费用
合计
人力资源部工资
人力资源部利润
表4.6部门预算分解表
下半
8
可物业费
开办费控折旧费费用保险费
其他费用
合计
总经理办公室工资
专项费用
总经理办公室利润
4.7表门店预算分解表年度单位:元20×4店编制单位:A
9
公司基本薪酬等级表5:A表
绩薪分
表6:部门岗位人员定编表
10
表7:薪酬预算表
11
表8:投资预算指标表单位:元公司(门店)A编制单位:
12
表9:投资预算表
单位:元公司A门店编制单位:A
%
13
10:投资现金流量分析表表单位:元编制单位:A公司
填表人签名:财务部经理签名:部门经理签名:
表12:生产预算表
14
公司生产部单位:元编制单位:A
表13:预算利润表
单位:元20××年度编制单位:
15
表14:年度现金流量预算表
单位:元编制单位:20××年度
16
:年度预算资产负债表15表
17
16:年度预算资本结构表表
18
表17:预算完成比例分析表
完比
19
表:终端竞争力分析表19
20
单位:元20××年×月A公司编制单位:
……
21
合计
22
23.
24
25.
合
26
27。