各项费用支出预算表(表格模板、doc格式)
- 格式:doc
- 大小:26.50 KB
- 文档页数:1
公司费用支出汇总表模板
以下是一个简单的公司费用支出汇总表格模板。
说明:
1.支出类别:列出公司的主要支出类别,例如员工薪酬、租金和物业、办公用品和设备折旧、市场推广和广告、差旅和交通以及其他运营费用。
2.2021年和2022年:列出截至某一时间点(例如本表格中的X月)的支出金额。
这些数据通常来自公司的财务报告或预算。
3.增长率:计算每个支出类别的增长率,例如员工薪酬从XXX,XXX增长到XXX,XXX,增长率是+X%。
这可以帮助您了解哪些支出类别在增加,以及增加的幅度。
4.总计:列出所有支出类别的总计金额,以及总计金额的增长率。
这可以帮助您了解公司总支出的概况。
全年费用支出表
全年费用支出表是记录企业一年内各项费用支出情况
的表格,为企业财务管理和决策提供重要依据。
以下是一个全年费用支出表的示例,供参考。
项目支出金额(元)占比(%)
工资支出100000030%
原材料采购80000024%
房租水电费50000015%
3000009%营销推广费
用
2000006%办公设备购
置
2000006%其他杂费支
出
总计3000000100%
这个表格详细列出了企业一年内的各项费用支出情况,包括工资支出、原材料采购、房租水电费、营销推广费用、办公设备购置和其他杂费支出等。
每个项目的支出金额和占比都清晰地展示在表格中,方便企业进行财务管理和决策分析。
在填写表格时,可以根据企业实际情况进行调整和补充。
例如,如果企业还有其他重要费用支出项目,可以添加相应的行并填写支出金额和占比。
同时,表格中的数据应该根据实际情况进行统计和计算,确保准确性和可靠性。
此外,全年费用支出表还可以根据需要扩展和细化。
例如,可以将工资支出细化为员工工资、社保等具体项目,将原材料采购细化为不同种类原材料的具体支出情况等。
通过细化表格,可以更全面地了解企业各项费用支出的具体情况,为财务管理和决策提供更准确的数据支持。
项目支出预算明细表项目名称:工程修缮类项目单位:万元(保留六位小数点)项目支出预算明细表项目名称:前期费类项目单位:万元(保留六位小数点)注:1.填报下一预算年度之后年度的大型项目前期费用(如计划于2009年实施某大型活动,其前期费项目需于2007年申报,批复后2008年执行)项目支出预算明细表项目名称:购置类——新购车辆购置单位:万元(保留六位小数点)说明:1 申报项目需填报项目单位车辆编制号,车辆实有数等情况。
2支出经济分类科目填报:政府采购价、购置税填报“其他资本性支出”中的“交通工具购置”,保险填报“交通费”中的“机动车保险费”。
项目支出预算明细表项目名称:购置类——更新车辆购置单位:万元(保留六位小数点)说明:1 项目申报时需说明被更新车辆情况,被更新车辆必须为公务用车专用系统中已有车辆,并填报被更新车辆的车号。
2支出经济分类科目填报:政府采购价、购置税填报“其他资本性支出”中的“交通工具购置”,保险填报“交通费”中的“机动车保险费”。
项目支出预算明细表项目名称:购置类——其他购置单位:万元(保留六位小数点)注:1预算申请数=采购价×采购数量。
2 各项目管理人员只能对明细项目的单价和数量进行修改,总金额系统自动计算生成。
项目支出预算明细表项目名称:信息系统改造类项目单位:万元(保留六位小数点)项目支出预算明细表项目名称:大型会议类项目单位:万元(保留六位小数点)说明:直接会议费按照规定的人均限额标准和参会人数进行申报,会议定点单位执行的标准以政府采购招标结果为准。
项目支出预算明细表项目名称:大型活动类项目单位:万元(保留六位小数点)项目支出预算明细表项目名称:一次性印刷类项目单位:万元(保留六位小数点)项目支出预算明细表项目名称:政策性补助项目单位:万元(保留六位小数点)说明:1 此项目填报按政策有明确标准,以资金的形式直接补助道具体个人、单位或事务的项目,其中以商品或服务等形式补助的项目依项目的性质在购置类等其它项目类别中填报。
经费预算表模板以下是经费预算表的模板,供您参考:经费预算表项目名称:_____________________________时间范围:_____________________________序号 | 费用项目 | 预算金额(单位:人民币) | 实际金额(单位:人民币) | 备注----|----------|------------------|------------------|----1 | | | |2 | | | |3 | | | |4 | | | |5 | | | |6 | | | |7 | | | |8 | | | |9 | | | |10 | | | |11 | | | |12 | | | |13 | | | |14 | | | |15 | | | |总计金额:_____________________________(单位:人民币)说明:1. 请根据项目的具体需求,填写相应的费用项目。
2. 预算金额为根据项目需求和实际情况预估的费用数额。
3. 实际金额为实际执行过程中产生的费用数额,填写实际操作时产生的具体金额。
4. 备注栏可用于记录与每项费用相关的详细信息或解释。
5. 总计金额为所有费用项目的预算金额或实际金额之和。
温馨提示:在填写经费预算表时,请确保数据的准确性和完整性,并根据具体情况合理安排预算金额。
及时记录实际金额并与预算金额进行对比,以便及时调整经费使用策略。
请根据实际情况填写以上经费预算表,如有疑问或需要进一步的指导,请随时与我们联系。
祝您的项目顺利进行!。
项目支出资金预算表模板项目名称: ________________________________ 资金来源:1.政府拨款:-中央政府拨款: ______________________-地方政府拨款: ______________________2.捐赠资金:-企业捐赠: ______________________-个人捐赠: ______________________3.其他资金来源:- ______________________- ______________________支出项目:1.人员支出:-工资和福利: ______________________-培训和教育: ______________________-招聘和培训: ______________________2.办公设备及用品:-电脑及软件: ______________________-打印机和复印机: ______________________ -办公家具: ______________________3.采购物资:-原材料采购: ______________________-产品采购: ______________________-服务采购: ______________________4.租赁费用:-租金: ______________________-水电费: ______________________-物业管理费: ______________________5.营销和宣传费用:-广告费: ______________________-市场推广费: ______________________-宣传品费: ______________________6.研究与开发费用:-研发人员支出: ______________________ -实验设备及耗材: ______________________ -研究报告费用: ______________________ 7.活动及会议费用:-活动策划费用: ______________________ -会议场地租金: ______________________ -宴会及餐饮费用: ______________________8.税费及保险费用:-税金: ______________________-保险费: ______________________-企业所得税: ______________________9.其他支出:-慈善捐款: ______________________-维护费用: ______________________-其他费用: ______________________总支出预算: ______________________预算备注:1.预算编制依据具体项目工作计划,对项目需要支出的各项费用进行详细核算;2.预算编制应符合财务管理制度和会计核算要求;3.应结合项目工作计划,着眼长远,理性确定项目支出。
预算实际差额差异率排名¥39,900.00¥42,300.00¥2,400.00 6.02%1¥36,900.00¥35,100.00¥-1,800.00-4.88%2¥25,400.00¥27,200.00¥1,800.007.09%3¥6,900.00¥6,400.00¥-500.00-7.25%6¥17,900.00¥18,900.00¥1,000.00 5.59%4¥16,800.00¥17,900.00¥1,100.00 6.55%5¥143,800.00¥147,800.00¥4,000.002.78%费用项目类别差异率费用类别6费用类别4合计费用类别3说明:正数代表超出,自动显示红色;若为负数,自动显示绿色。
各项支出费用统计分析表(自动生成)费用类别1超出/低于总预算费用类别5费用类别2金额 财务管理工具——预算管理支出费用预算及执行控制图表(自动统计,颜色醒目提示)说明:本工具主要用于统计分析某一项目各项支出费用的预算及实际支出情况。
主要功能:各项目及各类别费用预算与实际支出差异分析、总预算与支出差异分析,适合各种财务费用分析。
超出预算以红色预警,预算内则显示绿色。
(使用方法:请先在下方支出明细表右侧填入项目分类名称,然后再在明细表中依次填入财务数据及明细,其中两个表的类别都可以通过下拉菜单填入,上方统计分析及图表为自动生成。
¥4,0002.78%费用类别5,费用类别6, ¥17,900.00, 12%实际¥42,300.00¥35,100.00¥27,200.00¥6,400.00¥18,900.00¥17,900.00-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%¥0.00¥5,000.00¥10,000.00¥15,000.00¥20,000.00¥25,000.00¥30,000.00¥35,000.00¥40,000.00¥45,000.00费用类别1费用类别2费用类别3费用类别4费用类别5费用类别6实际预算差异率版权所有:北京未名潮管理顾问有限公司。