公司采购订单格式
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公司采购订单范本【公司名称】采购订单订单编号:【订单编号】订单日期:【订单日期】供应商:【供应商名称】联系人:【联系人】联系方式:【联系方式】交货日期:【交货日期】付款方式:【付款方式】付款账期:【付款账期】配送方式:【配送方式】配送地址:【配送地址】一、采购商品清单:1. 商品名称:【商品名称】规格:【商品规格】单位:【商品单位】数量:【商品数量】单价:【商品单价】金额:【商品金额】2. 商品名称:【商品名称】规格:【商品规格】单位:【商品单位】数量:【商品数量】单价:【商品单价】金额:【商品金额】注:根据实际情况,可适当增加或删除采购商品清单。
二、交货要求:1. 供应商应按订单约定的交货日期将商品送达指定的配送地址。
2. 供应商必须确保所交付的商品质量符合相关法律法规和合同约定的标准。
三、验收标准:1. 商品外观应符合合同约定的标准,无破损、划痕等质量问题。
2. 商品的规格、数量应与订单一致。
3. 商品应符合相关法律法规和合同约定的质量要求。
四、付款方式及账期:1. 付款方式:【付款方式】2. 付款账期:【付款账期】3. 如有付款问题,请及时与供应商联系。
五、合同解释和争议解决:1. 本采购订单属于法律合同,由供应商和采购方共同遵守。
2. 对于合同履行过程中可能出现的争议,双方应友好协商解决。
若协商不成,可依法向有管辖权的法院提起诉讼。
【附件】:1. 【附件一】:供应商资质证明文件2. 【附件二】:合同文件3. 【附件三】:相关法律法规文件4. 【附件四】:验收报告【法律名词及注释】:1. 【法律名词一】:【注释】2. 【法律名词二】:【注释】3. 【法律名词三】:【注释】【执行困难及解决办法】:1. 在实际执行过程中,可能会遇到供应商交货延迟的情况。
解决办法:及时与供应商沟通,督促其按时交货。
2. 可能会出现商品质量不符合要求的情况。
解决办法:在验收时严格按照合同约定的标准进行检查,如发现问题及时与供应商协商处理。
采购订单格式1. 订单信息
- 订单编号:[编号]
- 订单日期:[日期]
- 供应商:[供应商名称]
- 联系人:[联系人姓名]
- 联系[联系电话]
2. 商品/服务信息
- 商品/服务名称:[名称]
- 数量:[数量]
- 单价:[单价]
- 总价:[总价]
3. 配送信息
- 送货地址:[地址]
- 送货日期:[日期]
- 送货时间:[时间]
4. 支付信息
- 支付方式:[支付方式]
- 要求:[要求]
5. 其他要求/备注
- [其他要求和备注]
6. 签字和日期
- 采购方签字:___________________ - 采购方日期:___________________ - 供应商签字:___________________ - 供应商日期:___________________
请根据具体的采购需求和公司要求,在此基础上进行必要的调整和修改。
这个简单而清晰的采购订单格式将有助于确保所有相关方对采购需求的一致理解,并为后续的采购流程提供有效的依据。
> 注意:此文档仅为示例,具体的采购订单格式可能受到企业和行业的要求和规定的影响,需要根据实际情况做出相应调整。
采购订单示例的实用范本尊敬的供应商,根据我们的讨论和一致的意见,我们将正式向贵公司发布以下采购订单。
本订单旨在明确双方的交易条款和条件,确保交易的顺利进行。
请仔细阅读以下内容,并确认您对本订单的接受。
订单信息:订单编号:PO-001订单日期:2022年1月1日交货日期:2022年1月31日付款方式:预付款送货地址:XX街道XX号,XX市,XX省,XX国家联系人:XXX联系方式:XXX1. 产品描述:产品名称:XXXX产品型号:XXXX数量:XXXX单价:XXXX合计金额:XXXX2. 交货细则:2.1 质量标准:所有产品必须符合国家和行业的相关质量要求和标准。
2.2 包装要求:产品必须进行适当的包装,以确保在运输过程中不受损坏,并便于存储和分拣。
2.3 发货日期:请按照订单中规定的交货日期准时发货。
2.4 运输方式:产品的运输方式由供应商自行选择,但必须保证产品的安全和及时送达。
3. 付款细则:3.1 预付款:请在订单确认后的三个工作日内,将合同总金额的30%作为预付款支付到指定账户。
3.2 尾款支付:在收到货物并验收合格后,我们将支付剩余款项。
3.3 发票要求:请在每笔付款后的五个工作日内,提供相应的发票以便我们进行财务核对。
4. 变更和取消:4.1 变更:在交货日期之前,如需对订单进行任何变更,请提前与我们沟通并取得共识。
4.2 取消:如需取消订单,请在交货日期之前及时通知我们,否则我们将保留采取法律行动的权利。
5. 违约责任:如果任何一方未能履行订单规定的条款和条件,对方有权终止合同,并要求违约方承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失和支付违约金。
请您在收到本发票后的三个工作日内,以书面形式确认您对本订单的接受,并在确认函上加盖公章后返回给我们。
如果您对本订单有任何疑问或需要进一步的协商,请随时与我们联系。
感谢您对我们公司的支持与合作!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suppliers,Based on our discussion and mutual agreement, we are issuing theformal purchase order to your company. The purpose of this order is to specify the terms and conditions of our transaction, ensuring a smooth process. Please carefully review the following information and confirm your acceptance of this order.Order Details:Order Number: PO-001Order Date: January 1, 2022Delivery Date: January 31, 2022Payment Method: PrepaymentDelivery Address: XX Street, XX City, XX Province, XX CountryContact Person: XXXContact Details: XXX1. Product Description:Product Name: XXXXProduct Model: XXXXQuantity: XXXXUnit Price: XXXXTotal Amount: XXXX2. Delivery Conditions:2.1 Quality Standard: All products must meet the relevant national and industry quality requirements and standards.2.2 Packaging Requirements: Products must be properly packaged to ensure they are not damaged during transportation and are easy to store and sort.2.3 Delivery Date: Please ensure timely delivery according to the specified delivery date in the order.2.4 Shipping Method: The shipping method is at the supplier's discretion, but it must guarantee the safety and timely delivery of the products.3. Payment Terms:3.1 Prepayment: Please make a 30% prepayment of the total contract amount to the designated account within three working days after order confirmation.3.2 Final Payment: We will make the remaining payment after receiving and accepting the goods.3.3 Invoice Requirements: Please provide the corresponding invoices within five working days after each payment for our financial verification.4. Changes and Cancellations:4.1 Changes: If any changes to the order are required before the delivery date, please inform us in advance and reach a consensus.4.2 Cancellations: If you need to cancel the order, please notify us in a timely manner before the delivery date; otherwise, we reserve the right to take legal action.5. Default Liability:If either party fails to fulfill the terms and conditions specified in the order, the other party has the right to terminate the contract and demand the defaulting party to bear corresponding liability, including but not limited to compensation for losses and payment of liquidated damages.Please confirm your acceptance of this order in writing within three working days after receiving this invoice, and return it to us with the officialseal. If you have any questions or further negotiations regarding this order, please feel free to contact us.Thank you for your support and cooperation!以上就是采购订单示例的实用范本,希望对您有所帮助!。
采购订单
供方:订单号:
联系人:联系人:
电话: 电话:
传真:
传真:
物料品名规格数量单位交期单价(¥)合计(¥)备注
金额合计(大写):金额合计(小写):
交货地点:
供应条例一、交货原则:
1、供应商收到订单后,请检查单价、数量、产品规格、交货期,确认后回传,8小时内未回传视为默认;
2、供应商必须在采购周期内或因特殊原因由双方共同协商的期限内将货物交到需方处,每延迟半个工作日交货按货款总额30%赔偿违约金,我司直接在货款中扣除;对因延误我司交期造成的其它损失,我司保留索赔权利;
3、供应商在规定时间内所送物料必须符合订单要求,送错料或送少料,应在一天内更换或补料,否则,所带来的损失由供应商全部承担。
二、不良品处理:
1、不合格或不符合送样规格,我司一律拒收,同时,造成的误工误时误料以及我司客户的索赔,供应商须承担全部责任;
2、供应商必须在我司采购部书面或电话通知的时间内处理好供应物料的不良品,否则,48小时后我司将自行处理
四、付款原则:
1、结款前,供应商须在规定时间内传真对帐单到我公司对好帐;
2、结款时,须有加盖贵司公章的送货单回单(必须注明我司本厂订单号和采购单号)、收据及我司入库单。
备1.请供应商务必按照“供应条列”与我司合作,否则,所产生的后果由供应商自行解决2.请供应商务必开据送货单且在送货单上注明我司订单号码和所下单数量;3.谢谢合作!
注
采购员:批准:供应商加签:日期:日期:。
采购订单(模板)采购订单(模板)1. 采购订单概述本采购订单(以下简称“订单”)由乙方(以下简称“采购方”)向甲方(以下简称“供应商”)发出。
本订单旨在确保采购方按照约定的条款和条件向供应商购买特定数量的产品或提供特定的服务。
2. 订单详情2.1 供应商信息- 供应商名称:[供应商名称]- 供应商地址:[供应商地址]- 供应商联系人:[供应商联系人]- 供应商联系[供应商联系电话]2.2 采购方信息- 采购方名称:[采购方名称]- 采购方地址:[采购方地址]- 采购方联系人:[采购方联系人] - 采购方联系[采购方联系电话]2.3 采购明细2.4 付款方式- 付款方式:[付款方式]- 付款周期:[付款周期]- 付款账户:[付款账户]2.5 交付要求- 交货地点:[交货地点]- 交货时间:[交货时间]- 运输方式:[运输方式]3. 条款与条件3.1 质量保证供应商保证所提供的产品和服务符合国家相关法律法规及行业标准的要求,并承诺提供售后服务支持。
3.2 违约责任对于因供应商原因导致的交货延迟、产品质量问题或服务不合格等,供应商应承担相应的赔偿责任。
采购方保留采取法律措施追究供应商责任的权利。
3.3 终止协议任何一方应书面通知对方提前30天终止本订单,如有违约行为,非违约方有权在通知期届满前立即终止本订单。
4. 签署本订单自供应商签署之日起生效,期限至[订单截止日期]。
双方确认并同意以上采购明细和条款与条件。
双方代表签字如下:供应商(甲方):____________________ 日期:___________________采购方(乙方):____________________ 日期:___________________5. 补充条款本订单的补充条款或修正条款均应经双方协商一致,并以书面形式作为补充协议。
6. 适用法律与管辖本订单受中华人民共和国法律管辖,并由[管辖法院]解释和解决争议。
本采购订单(模板)为参考文档,具体信息需要根据实际需求进行调整和填写。
采购订单书样本(范本模板)1.采购订单概况本采购订单由买方(以下简称为“甲方”)与卖方(以下简称为“乙方”)签订。
该订单旨在明确乙方向甲方供货的相关事宜以及确定双方的权利和义务。
1.1 甲方信息名称:[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]联系人:[甲方联系人]联系方式:[甲方联系方式]1.2 乙方信息名称:[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]联系人:[乙方联系人]联系方式:[乙方联系方式] 2.采购商品详情2.1 商品名称名称:[商品名称]规格:[商品规格]数量:[商品数量]单价:[商品单价]总价:[商品总价]2.2 交货要求交货时间:[交货时间]交货地点:[交货地点] 3.付款方式付款方式:[付款方式]付款条件:[付款条件]付款金额:[付款金额]4.其他条款运输方式:[运输方式]包装要求:[包装要求]承运人:[承运人]商品质量要求:[商品质量要求]索赔条款:[索赔条款]5.合同变更和解除本采购订单一经签订,双方应严格履行合同约定。
如需变更或解除合同,请双方在书面协议上达成一致。
6.法律适用和争议解决本采购订单受中华人民共和国法律的管辖。
双方一致同意,如发生争议,将友好协商解决;若协商不成,可提交给相应司法机关处理。
7.合同生效本采购订单自双方签字盖章之日起生效,有效期为[有效期限]。
甲方(买方)。
乙方(卖方):签字。
签字:日期。
日期:以上是一份采购订单书样本的范本模板,根据具体需求可以进行相应的修改和调整。
请根据实际情况填写相应信息,确保订单书的准确性和完整性。
采购订单采购订单编号:_____________日期:_____________供应商名称:_____________供应商地址:_____________联系人:_____________联系电话:_____________电子邮箱:_____________一、采购物品详情序号物品名称规格型号单位数量单价总价交货日期备注1 _________ _________ _________ ____________________________________ _________2 _________ _________ _________ ____________________________________ _________………………………二、质量要求1.供应商应保证所提供的物品符合国家相关质量标准及本订单中规定的规格型号。
2.物品应全新、未使用,且无任何缺陷。
3.物品应附有完整的使用说明书和保修卡。
三、交货地点及方式1.交货地点:_____________2.交货方式:供应商负责将物品运输至上述地点,并承担运输过程中的所有费用及风险。
四、付款方式1.预付款:订单总金额的________%,即________元,于订单确认后________个工作日内支付。
2.余款:订单总金额的________%,即________元,于物品验收合格后________个工作日内支付。
五、验收标准1.物品到达后,采购方将根据本订单中规定的规格型号和质量要求进行验收。
2.如物品不符合要求,采购方有权要求供应商更换或退货,并由供应商承担相关费用。
六、违约责任1.如供应商未能按期交货,每逾期一天,应向采购方支付逾期交货部分货款的________%作为违约金。
2.如采购方未能按期支付货款,每逾期一天,应向供应商支付逾期付款部分货款的________%作为违约金。
七、其他条款1.本订单一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
采购订单范本一、订单基本信息
- 订单编号:[订单编号]
- 下单日期:[下单日期]
- 供应商名称:[供应商名称]
- 联系人:[供应商联系人]
- 联系[供应商联系电话]
- 送货地址:[送货地址]
二、商品信息
三、订单条款
1. 交货方式:[交货方式]
2. 交货期限:[交货期限]
3. 付款方式:[付款方式]
4. 付款期限:[付款期限]
5. 其他条款:[其他条款]
四、订单总额及支付方式
- 订单总金额:[订单总金额] - 支付方式:[支付方式]
- 预付款金额:[预付款金额] - 尾款金额:[尾款金额]
五、其他注意事项
1. 类型:[类型]
2. 抬头:[抬头]
3. 税号:[税号]
4. 其他备注:[其他备注]
六、订单确认
- 供应商签字:_____________
- 日期:_____________
七、客户确认
- 客户签字:_____________
- 日期:_____________
以上为本次采购订单的基本信息及条款,请双方仔细核对,并
签字确认。
请注意:本订单仅用于采购目的,并不可作为其他用途。
谢谢!
> 注意:以上信息仅为范本,请根据实际情况进行修改和填写。
采购订单样本
1. 简介
采购订单是一种采购合同,用于向供应商下订单并确认预定商品或服务的数量和价格。
订单样本应包括以下信息:
- 供应商和采购方信息,例如名称和地址
- 商品或服务描述,例如数量、型号和规格
- 单价,总价,税费,付款方式和交付方式
- 订单日期和交付日期
- 其他特殊条款和条件
2. 采购订单样本
以下是一份采购订单样本:
采购订单编号:PO#
日期:2021年6月1日
供应商:
名称:XXX公司
地址:XXX街道123号
采购方:
名称:XXX公司
地址:XXX街道456号
采购详情:
品名:XXX产品
数量:100个
单价:10元
总价:1000元
税费:50元
付款方式:电汇
交付方式:送货上门
订单日期:2021年6月1日交付日期:2021年6月15日
特殊条款和条件:
- 退货政策:符合当地法律规定。
- 维修服务:在保修期内提供免费维修服务。
- 逾期交付:若逾期超过15天,每逾期1天扣除订单总额的0.1%作为违约金。
双方代表签字确认:
供应商签字:__________ 日期:____________
采购方签字:__________ 日期:____________
3. 结论。
采 购 订 单
供方:订单号:
联系人:联系人:
电 话:电话:
传真:传真:
物料品名规格数量单位交 期单价(¥)合计(¥)备注金额合计(大写): 金额合计(小写):
交货地点:
供 应 条 例一、交货原则:
1、供应商收到订单后,请检查单价、数量、产品规格、交货期,确认后回传,8小时内未回传视为默认;
2、供应商必须在采购周期内或因特殊原因由双方共同协商的期限内将货物交到需方处,每延迟半个工作日交货按货款总额30%赔偿违约金,我司直接在货款中扣除;对因延误我司交期造成的其它损失,我司保留索赔权利;
3、供应商在规定时间内所送物料必须符合订单要求,送错料或送少料,应在一天内更换或补料,否则,所带来的损失由供应商全部承担。
二、不良品处理:
1、不合格或不符合送样规格,我司一律拒收,同时,造成的误工误时误料以及我司客户的索赔,供应商须承担全部责任;
2、供应商必须在我司采购部书面或电话通知的时间内处理好供应物料的不良品,否则,48小时后我司将自行处理
四、付款原则:
1、结款前,供应商须在规定时间内传真对帐单到我公司对好帐;
2、结款时,须有加盖贵司公章的送货单回单(必须注明我司本厂订单号和采购单号)、收据及我司入库单。
备注1.请供应商务必按照“供应条列”与我司合作,否则,所产生的后果由供应商自行解决2.请供应商务必开据送货单且在送货单上注明我司订单号码和所下单数量;3.谢谢合作!
采购员: 批准: 供应商加签:
日
期: 日期:。
采购订单模板日期:[填写日期]
订单编号:[填写订单编号]
供应商信息:
供应商名称:[填写供应商名称]
供应商地址:[填写供应商地址]
联系人:[填写供应商联系人]
联系电话:[填写供应商联系电话]
采购方信息:
采购方名称:[填写采购方名称]
采购方地址:[填写采购方地址]
联系人:[填写采购方联系人]
联系电话:[填写采购方联系电话]
货物信息:
序号商品名称数量单价金额
1 [填写商品名称] [填写数量] [填写单价] [填写金额]
2 [填写商品名称] [填写数量] [填写单价] [填写金额]
3 [填写商品名称] [填写数量] [填写单价] [填写金额]
... ... ... ... ...
合计金额:[填写合计金额]
付款方式:[填写付款方式]
预计交货日期:[填写预计交货日期]
备注:[填写其他备注信息]
附件:[列举附件名称]
该采购订单模板仅供参考,请根据实际情况填写相关内容。
采购订单(样本)(第一篇)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。
选购订单甲方:*****签订地点:乙方:*****签订日期:****依据《XX民法典》,以及双方签订的(编号)为(:)的合同,甲乙双方友好协商情愿签订本订单并按本订单规定的条款买卖本订单项下的产品。
第一条产品的名称、规格型号、数量和价格其次条:质量标准1、由乙方向甲方供应塑胶成品,乙方必需执行保密原则,不得向任何第三方透漏订单内容及加工方法,并不得私自或帮其他人/企业加工此类产品。
2、乙方以甲方供应的样品(双方对样品进行封样)为标准,并保证产品质量和性能满意甲方的特别要求,符合国家和行业内标准及规范。
3、因乙方生产缘由消失次品或其他产品质量问题,乙方需担当全部责任和全部经济赔偿。
第三条:交期、运输和包装1、交货期限:***年月日-年***月***日交货。
2、交货方式:乙方将货物交付甲方指定车辆装车,并供应检测报告和送货单后视为交货。
3、运费和担当:由乙方担当。
4、包装形式:乙方供应的货物应当进行包装,其包装物乙方不予回收。
第四条联系人和交货地点1、甲方联系人:乙方联系人:2、交货地点:按甲方通知交货(通知方式网络或电话通知均有效)。
第五条付款时间付款方式:甲方收到乙方供应的发票后,30天内(最终一天逢节假日的相应顺延)以转账的方式支付。
第六条货物验收1、验收依据:双方在交货地点,按本订单其次条商定的质量标准作为验收依据或者是以主合同的验收条款为准。
2、双方授权的代表在验收单上签字后,可作为双方结算的依据。
第七条违约责任以主合同所定违约条款为准。
第八条纠纷解决的方式双方友好协商解决,若无法协商解决的,将由主合同签订地人民法院管辖。
第九条其他商定事项双方签字并盖章后有效,对本订单的修改及补充另行签订书面协议,作为本订单不行分割的组成部分,对本订单的任何单方面的改动均为非法和无效,本订单一式两份,甲乙双方各执一份,本订单作为(编号)为()合同的附件,与主合同具有同等的法律效力。
采购订单范本篇一:采购订单模板采购订单合同编号:日期:项目名称:行业属性:甲方(购货方):乙方(供货方):一、合同标的二、质量要求、技术标准、乙方对质量的条件和期限:。
三、清算方式及期限。
四、交货时间及地点1、交货时间:。
2、交货地点:。
七、设计联络、试验、检验:按合同及甲方要求免费实施。
乙方为甲方提供全方面的售前、售中、售后服务,以及各种技术咨询等,技术咨询服务电话:。
甲方:(盖章)代表人(签字):日期:地址: 电话:收货联系人:收货人电话:乙方:(盖章)代表人(签字):日期:开户行:账号:税号:地址:电话:1 / 1篇二:外贸采购订单双语版采购订单Purchase Order采购订单号:订单日期:申请人:审核:注:RemarkPlease click our requirements of the invoice issued corresponding tax rate, invoice note column must indicate the order number and the corresponding our your company's delivery order number.1.请按我司要求开具相应税率的发票,发票备注栏内必须注明我司对应的订单号码和贵司的送货单号码。
2.贵司送货时出示的送货单必须正确无误地填写我司的订单号码、规格、数量。
When sending your company produce the delivery note should be correct and fill in we order number, specification, quantity. When sending to each product must make proper and packaging, packaging to indicate this product in the drawing number, name, and the corresponding number Please strict quantity to quality, on time delivery if because of your company quality, quantity, delivery time and so on the force majeure cause influence our, our company has right to pursue responsibility;For our losses to your company, our company have the right to claim for compensation.The goods sent to us by our inspection, and get our purchasingnotice, and then after that month to our invoice issued by.6.凡是经检验不合格的产品应在15个工作日内补回,如未能及时补回给我司照成损失,我司有全向贵司要求索赔。
XX有限公司
地址:
TEL: FAX:
采购单
订购单号码: 订货日期:
交货日期:
备注:
1.以上产品均需1%备品。
2.供应商接到本公司订购单,确认后请立即副本、签单传回。
3.所交货品之品质,规格必须与原样品相符,如有不符,概由贵公司负责。
4.交货日期必须严格遵守,如不能按期交货,请立即以书面形式通知,本公司有权取消一部分或全部订单,如因贵公司未能及时通知而使本公司遭受损失,概由贵公司负责赔偿。
5.订单或条件之任何更改必须以失书面为之,并经工厂经理或主管签章,否则无效。
6.请款及送货请写订单号码,每月货款结算30日止。
采购:审核:核准:厂商签回:。