公司企业文件和资料管理制度
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公司资料文件管理制度通知随着公司业务的不断发展和日益增长的文档管理需求,为规范公司资料文件的管理,保障信息安全,提高工作效率,经公司管理层研究决定,现对公司资料文件管理制度进行以下通知。
一、制度目的公司资料文件管理制度旨在确保所有业务资料、工作记录和重要信息得到妥善保管与归档,防止资料丢失、泄露和损坏,同时便于员工高效检索和使用,支撑公司运营决策和业务发展。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门及全体员工,涵盖但不限于纸质文件、电子文档、图像资料等各类资料文件。
三、管理原则1. 分类管理:根据资料的性质和用途,将文件进行合理分类,建立相应的管理体系。
2. 责任到人:明确文件的创建、使用、存储、归档和销毁过程中各责任人的职责。
3. 定期审查:对现有文件定期进行审查,及时更新或淘汰过时无效的资料。
4. 安全保密:加强信息安全意识,对敏感资料采取加密保护措施,限制非授权访问。
四、文件创建与使用1. 文件创建时需遵循公司统一的文档格式标准,确保内容准确无误。
2. 文件使用应遵守“谁创建、谁负责”的原则,创建者需对文件的准确性和完整性负责。
3. 共享文件须通过公司指定的平台进行,严禁未经授权私自传输或拷贝给外部人员。
五、文件存储与归档1. 各部门应根据工作需要设立专人负责文件的收集、整理和归档工作。
2. 纸质文件应存放在指定的文件柜中,电子文档应保存在公司服务器或指定的云存储空间。
3. 归档文件要按照统一的分类编号系统进行标记,便于检索和管理。
六、文件的保密与安全1. 根据文件内容的敏感性和重要性,划分不同的保密等级,并对相应等级的文件实施必要的保密措施。
2. 对于涉及商业秘密等重要资料,实行严格的权限管理和访问控制。
3. 加强对员工的保密教育和培训,提高保密意识和自我保护能力。
七、文件的销毁1. 对于过期无用的文件,应按照公司规定的程序进行销毁,确保信息不被外泄。
2. 销毁过程要有明确的记录,并由相关责任人监督执行。
公司文件资料管理制度一、引言在现代企业管理中,文件资料是重要的工作内容之一,它涉及到企业的信息流转、决策支持和风险控制等方面。
为了保证文件资料的高效管理和利用,本公司特制定了《公司文件资料管理制度》,旨在规范公司文件资料的流转、归档和保管,提高工作效率和信息安全性,保障公司的正常运营。
二、文件资料的定义与分类1. 文件资料的定义文件资料指公司内部产生的各类纸质文件、电子文件和数据信息,包括但不限于公文、合同、报表、备忘录、会议纪要、电子邮件等。
2. 文件资料的分类根据文件资料的性质和用途,将其分为以下几类:a) 公司内部文件:公司内部部门之间的文件、报表和备忘录等;b) 外部合同文件:与外部客户、供应商签订的合同、协议和相关附件等;c) 人事档案文件:员工的个人资料、合同、培训记录和考核评估等;d) 财务会计文件:包括财务报表、凭证、发票等涉及财务核算的文件;e) 项目管理文件:与各类项目相关的合同、计划、进展报告等。
三、文件资料的管理流程1. 文件资料的流转a) 文件产生与签发:文件由相关部门或人员起草并经主管部门审批后签发;b) 文件传递与接收:签发后的文件按照指定的流转路径传递给相关接收人员;c) 文件传阅与汇签:需要多个部门或人员共同办理的文件,需按规定进行传阅和汇签,确保全面审查;d) 文件核查与批准:相关人员按照规章制度对文件内容进行核查和批准;e) 文件执行与落实:文件被执行并落实,相关人员需按照文件要求进行操作或执行。
2. 文件资料的归档与保管a) 文件分类与编号:根据文件资料的性质分类,并为每个文件进行唯一编号;b) 文件整理与装订:文件归档前进行整理和装订,保证文件的完整性和可读性;c) 文件归档与存档:归档的文件按照文件分类的要求,存放到专门的文件柜或存档室;d) 文件检索与查阅:用户可通过指定的流程和授权,进行文件的检索和查阅;e) 文件保密与销毁:涉及公司机密信息的文件需按照保密要求进行存储和销毁。
公司档案管理制度(优秀6篇)在当今社会生活中,接触到制度的地方越来越多,制度一经订立颁布,就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有管束作用,是他们行动的准则和依据。
到底应如何拟定制度呢?以下内容是本店铺为您带来的6篇《公司档案管理制度》,希望能够给您供应一些帮忙。
公司档案管理制度篇一1、文件档案的管理:1.1文件档案紧要是指公司各种有价值的凭证信函,文字记录和业内资料等内容。
1.2公司各部门负责本部门归档文件材料的收集,保管,整理和立卷,并定期交档案室集中管理。
1.3归档的文件材料必需完整、精准、系统,文件书写和载体材料必需耐保管,文件材料整理符合规范。
1.4档案资料如因特别情况,需修改,复印,摘抄,涂改等,属绝密或机密文件的必需由总经理审批,属隐秘文件的必需由公司主管领导审批,各部门保密文件由各部门部长审批。
1.5归档的文件档案以打印方式或手写方式形成,手写方式必需使用钢笔或碳素笔。
1.6文件档案纸张的规格以a4纸为标准,特别类型的纸张经整理后达到210mm*297mm尺寸标准。
2、电子文档的管理:2.1收集、积累要求:■记录了紧要文件的紧要修改过程,有查考价值的电子文件应被保存。
当正式文件是纸质时,假如保管部门已开始向计算机全文处理的转换工作,则与正式文件定稿内容相同的草稿性电子文件应当保存,否则可依据实际条件或需要,确定是否保存。
■保管与纸质等文件内容相同的电子文件时,要与纸质等文件之间,相互保证精准、牢靠的标识关系。
■在'无纸化'计算机办公或事物系统中产生的电子文件,应实行更严格的安全措施,保证电子文件不被非正常改动。
同时必需随时备份,存储于光盘或移动硬盘类能够脱机保管的载体上,并对有存档价值的电子文件制作纸质拷贝件保存。
■用文字处理技术形成的电子文件,收集时应注明文件存储格式和属性。
■用扫描仪等设备获得的图像电子文件,假如接受非标准压缩方法,则应将相关软件一并收集。
■用计算机辅佑襄助设计或绘图等获得的图形电子文件,收集时必需保证其对设备的倚靠性,以及易修改性等问题,不可遗漏相关软件和各种数据。
公司技术文件及资料管理制度范文一、总则及范围为了保持公司技术部的技术文件;项目资料;项目预算单、决算单的完整性,避免混乱,特制定本标准。
本标准适用于技术部的技术文件;项目资料;项目预算单、决算单的管理。
二、管理业务与分工1.技术部负责人。
负责本制度的制定及有关技术文件各项管理业务的审批及有关事项的确定。
2.技术员。
负责总则中所述文件的保管、收发及按本制度进行技术文件的管理工作。
三、管理内容与要求1.技术文件的种类(1)技术类文件由技术部负责的图纸及各类工艺规程、工艺卡片、作业指导书。
(2)管理类文件由技术部负责的项目的合同;项目资料;项目预算单、决算单等。
2.文件登记(1)技术部必须建立《技术文件管理台账》,掌握技术部全部文件的情况。
其台账应包括:编号、名称、数量、文件编制时间。
(2)文件接收后,技术员应及时对文件进行分类编号并作记录。
3.文件的归档及保管技术文件的保管由技术员按档案类型进行保管。
4.文件的借用(1)文件的借阅应开具借条并由技术部领导批准,方可借阅。
5.文件的修改与审批(1)当某专业的工程技术人员或使用单位的有关人员提出对不合理或者已经落后的技术文件时,由技术部该专业的工程师(或专业的业务负责人)分析确定是否需要修改。
(2)技术文件确定修改后,由技术部该专业工程师(或专业的业务负责人)填写《设计更改单》。
《设计更改单》应包括下列内容:(a)技术文件名称、编号、或图纸名称、图号;(b)更改理由;(c)会审意见、会审签名;(d)设计、工艺负责人签名;(e)修改内容和修改要求(以图纸和文档形式表现)。
(3)技术文件的审查与批准一般性的内容更改只须将填好的《设计更改单》交技术部负责人进行审查和签字批准即可。
重大内容的更改与涉及安全、质量、投资等影响面较大的内容更改由技术部召集有关人员参加审定,会议通过审定后,由技术部负责人签字后交公司批准。
(4)技术员接到《设计更改单》后,应立即着手工作,更改时,必须把已发出和保存、储备的技术文件一次全部修改完毕以保证技术文件的统一性(图纸更改后的发放除执行发放规定外,应同时将旧图纸收回并登记)。
公司文档及文印管理制度
随着信息技术的飞速发展,企业的文档管理已经不仅仅局限于纸质文件,电子文档的管理同样重要。
因此,公司在制定文档及文印管理制度时,需要兼顾传统与现代技术的结合,确保管理的全面性和有效性。
一、文档管理制度
1. 文档分类与编码:公司文档应根据内容和性质进行分类,每一类文档应有统一的编码规则,以便于检索和管理。
2. 文档创建与审批:所有新创建的文档必须经过相关部门负责人的审批,确保其内容的准确无误后方可正式发布。
3. 文档存储与保密:文档应按照保密等级存放在不同的存储介质中,对于涉密文档,要实行严格的访问控制和权限管理。
4. 文档更新与作废:文档内容如有变更,应及时更新版本,并通知相关人员。
作废的文档要按照公司的保密规定进行处理。
二、文印管理制度
1. 打印权限与审核:为了节约资源,减少不必要的打印,员工在进行文档打印前需获得上级的审批。
2. 设备使用与维护:公司应定期对文印设备进行维护和检修,确保设备的正常运行。
员工在使用设备时需遵守操作规程,避免造成设备损坏。
3. 耗材管理:文印耗材的采购、存储和使用应建立严格的管理制度,防止浪费和滥用。
4. 环保意识:鼓励员工采用双面打印等节约纸张的方式,提高环保意识,共同构建绿色办公环境。
三、监督与执行
1. 监督责任:公司高层管理者需定期检查文档及文印管理制度的执行情况,确保制度的有效性。
2. 违规处理:对于违反管理制度的行为,公司应当设立相应的惩罚措施,以此来维护制度的严肃性。
3. 持续改进:公司应根据实际情况和员工反馈,不断完善文档及文印管理制度,以适应企业发展的需要。
总结:。
公司技术文件及资料管理制度第一章总则第一条为建立、健全公司技术文件及资料管理工作,完整地保存和科学地管理公司的技术文件及资料,充分发挥技术文件及资料在公司建设和发展中的作用,更好地为公司各生产技术部门服务。
制订本管理制度。
第二条技术文件及资料是指各技术部门(包括制造部)在生产技术、科研成果、质量、设备、基建等技术活动中形成的应当归档保存的图纸、图表、文字材料、照片等技术资料以及外来、外购的图纸、资料、图书等。
第三条技术资料的主管部门要把技术文件及资料工作纳入本单位的技术业务管理工作中,保证其技术文件材料的积累,达到收集齐全、整理系统,并按制度及时归档。
以保证全公司技术档案工作的顺利开展。
第四条按照集中统一管理技术文件及资料的基本原则,公司技术研发中心设立综合资料室,并配备专职人员管理。
综合资料室集中统一管理全公司的生产、开发、质量、设备、基建等技术文件及资料。
建立、健全技术档案工作,达到全公司技术文件及资料的完整、准确、系统、安全和有效利用。
第二章技术文件资料的归档第五条每一个技术项目完成或告一段落后,都要有完整、准确、系统的技术文件资料,并按公司《图样和技术资料管理程1序》的要求将所形成的技术文件资料加以系统的整理,组成保管单位(卷、袋、册、盒),由技术主管审查后及时向公司综合资料室移交归档。
第六条各部门或技术人员在移交技术文件资料时,交接双方应按《图样和技术资料管理程序》的规定办理交接手续,签字归档备查。
凡不符合组卷要求或技术文件资料不全的,管理人员有权拒绝接收。
第七条凡需归档的技术文件资料,应尽量符合国标、部标和企业标准的规定。
做到书写材料优良,字迹工整,图纸按规格绘制,图样清晰。
严禁用铅笔、圆珠笔和复写纸打印。
第八条凡各部门形成的图纸类文件,应描制底图一份,并经技术负责人签字后,向资料室移交归档。
第九条凡外来、外购回公司的图纸资料,随仪器、设备入厂的图纸、使用说明书、电气线路图等在开封前,有关单位必须通知资料管理人员参加清点,如数归档。
公司行政文件资料管理制度制度名称:公司行政文件资料管理制度一、目的与原则本制度的目的在于规范公司行政文件资料的创建、收集、存储、使用和销毁等过程,确保文件资料的安全、完整和可追溯性,提高信息资源的利用效率,支持公司决策和日常运营。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门及员工,包括但不限于各类公文、报告、会议记录、合同文件、技术资料、客户资料等所有书面或电子形式的文档资料。
三、管理职责1. 行政部门负责制定并维护本制度,监督执行情况。
2. 各部门负责本部门文件资料的日常管理,确保按照制度要求操作。
3. 信息技术部门负责电子文件系统的维护和数据安全。
四、文件资料分类根据资料性质和用途,将文件资料分为内部文件、外部文件、秘密文件等类别,并按照相应的管理规定执行。
五、文件资料创建与审批1. 文件资料的创建应遵循简洁、明确、准确的原则。
2. 重要文件需经过相关部门负责人审批后方可发布。
六、文件资料存储与保管1. 实体文件应分类存放于指定的档案柜中,电子文件应保存在公司指定的服务器或云端。
2. 对于涉密文件资料,采取加密措施,并限制访问权限。
七、文件资料使用与借阅1. 员工因工作需要使用文件资料时,应遵守公司的借阅规定。
2. 借阅涉密文件资料需经过特定审批程序,并做好登记备案。
八、文件资料更新与作废1. 定期对现有文件资料进行审查,及时更新过时或不再适用的文件。
2. 作废文件资料应按照规定程序进行销毁,确保信息安全。
九、违规处理违反本制度规定的,将根据情节轻重给予相应的纪律处分。
十、附则本制度自发布之日起生效,由行政部门负责解释,如有变更,按照公司规定程序修订。
公司档案如何管理制度精选7篇(全文)公司档案如何管理制度篇1一、文书档案归档制度1.各部门在各项活动中形成的具有价值的文件、材料均属归档范围,交行政部统一管理。
2.各部门形成的文件、材料由兼职档案员(各部门内勤)收集、审定、整理、立卷。
3.归档的文件材料应齐全、完整、准确可靠(文件的正文与附件、印件与底稿、请示与批复)无缺页、破损现象。
4.下发文件不仅要在硬盘、软盘中保存留档,还应留有书面材料存档。
5.凡归档的39;文件必须留原件存档,书写整齐,用毛笔、蓝黑色钢笔、碳素笔抄写,如有不符合要求的档案员有权退回原部门重新书写。
6.重要文件如部门需用可进行复印,但原件必须归档。
7.机关工作人员外出学习、考察、参加会议带回的文件、一律交办公室统一登记、立卷、归档管理。
二、专职档案工作人员岗位责任制1.认真学习专业知识,贯彻执行《档案法》、《档案法实施办法》,热爱本职工作,忠于职守,维护党和国家利益,工作尽职尽责,自觉遵守档案工作各项规章制度。
2.负责公司各种档案资料的收集、分类、整理、编目、排列、上架、保管、借阅、鉴定、销毁、移交等工作。
档案质量和工作质量符合“规范”要求。
3.负责公司有关部门档案工作监督指导、业务培训工作。
4.负责档案库房各项制度的落实。
5.积极提供档案的利用,充分发挥档案利用效果,认真总结经验,为领导决策和机关各项工作提供优质服务。
公司档案管理规章制度范文由精品学习网提供!三、兼职档案工作人员岗位责任制1.各部门配备一名兼职档案员,负责本部门文件、材料的收集、整理、归档立卷工作。
2.兼职档案人员要热爱档案工作,熟悉业务,工作认真负责,把好案卷质量关,按时完成兼管档案的任务。
3.兼职档案员应于次年2月底前,将整理好的档案向档案室移交。
4.严格执行各项档案管理制度。
5.接受本公司专职档案员的监督指导。
努力学习档案业务知识,不断提高业务水平。
四、部门立卷制度1.凡本部门在各项活动中形成的文件、具有保存价值的资料均属本部门立卷归档范围。
公司文件资料管理制度XXX制定了公司文件资料管理制度,旨在加强文件资料的管理工作,保证文件资料的及时归档和妥善保管。
以下是该制度的具体内容:适用范围:本办法适用于公司所有文件资料的管理。
制定、修改、废除:本办法之制定、修订、废止须经总经理核决后实施。
管理权责:XXX负责公司所有文件资料的归档督促和日常管理工作。
作业规定:1.文件资料的分类1.1 文件资料的分类:公司文件资料是指公司在生产、经营、管理、社会和政治活动中形成的各种形式的文件和有关合同、协议、决议以及报表、图书、照片与其他有保存价值的资料。
公司的文件、资料分为行政管理类、经营业务类、技术资料类、人力资源类、政府行业类、财务会计类、企业形象类、实物展示类、后勤保障类、音像图书类。
1.2 文件资料的归类范围1.2.1 行政管理类:公司对内和对外已行文的管理体系文件(管理手册、程序文件、作业文件、记录文件);部门内部文件(部门工作列表、岗位说明书、关键工作流程、管理制度);公司决定、决议、通知、通报、请示、报告、批复、函件、会议纪要;公司各类证照资质及相关资料。
1.2.2 经营业务类:公司规划、年度计划、经营情况等相关资料;公司各类工作计划、工作总结、工作日志、统计报表等;委托书、协议书、标书、合同、项目方案等。
1.2.3 技术资料类:基础资料(原始资料、技术报告、新工艺、新材料试生产报告、质量总结、设备记录、技术档案、技术规范及质量统计报表等);项目资料(工艺设计资料、设备平面布置图、设计说明书、工艺及仪表自动控制流程图、工艺及仪表安装图、动力系统流程图、生产技术报表等);受控的技术文件(与工程、服务、产品有关的技术特性、管理标准、规程、规范、工艺卡作业指导书、客户提供的技术文件、图纸等)。
1.2.4 人力资源类:劳动合同、劳动人事档案、劳动工资档案、培训档案等。
1.2.5 财务会计类:各种财务票证、票据,财务审计档案,会计档案,统计资料等。
文件、档案管理制度第一章总则第一条为了加强公司文件和档案的管理,确保文件和档案的完整、准确、安全和有效利用,根据国家有关法律法规和公司实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工,对公司文件和档案的生成、收集、整理、归档、保管、利用和销毁等全过程进行管理。
第三条公司文件和档案管理应遵循完整性、准确性、安全性和及时性的原则,确保公司经营管理活动的顺利进行。
第二章文件和档案的生成与管理第四条公司各部门在生成文件和档案时,应确保内容的完整性、准确性和规范性。
文件和档案应采用公司规定的格式和载体,并根据文件和档案的性质选择适当的密级。
第五条公司各部门负责人应对本部门生成的文件和档案进行审核,确保文件和档案的质量和安全。
第六条公司应设立文件和档案归档制度,明确归档范围、归档时间、归档方式和归档责任人。
各部门应在规定的时间内将文件和档案归档。
第七条公司应建立文件和档案的更新和修订制度,对已发布的文件和档案进行定期审查,及时更新和修订,确保文件和档案的时效性和准确性。
第三章文件和档案的收集与整理第八条公司应设立文件和档案收集责任人,负责对公司内部和外部的文件和档案进行收集、整理和归档。
第九条文件和档案收集责任人应按照文件和档案的性质、类型和来源进行分类,确保文件和档案的有序管理。
第十条文件和档案收集责任人应定期对收集的文件和档案进行整理,去除无效、重复和过时的文件和档案,确保文件和档案的质量和数量。
第四章文件和档案的归档与保管第十一条公司应设立文件和档案归档库,对归档的文件和档案进行统一保管。
文件和档案归档库应具备防火、防盗、防潮、防虫、防霉、防光、防尘和防磁等条件。
第十二条文件和档案归档库的钥匙和密码应由专人保管,非授权人员不得进入文件和档案归档库。
第十三条文件和档案归档库应定期进行安全检查,确保文件和档案的安全。
第十四条文件和档案的保管期限应根据文件和档案的性质、类型和法律法规的要求进行确定。
关于公司文件及规章制度的管理规定公司文件及规章制度的管理规定是为了确保企业的正常运作和员工的公平公正的制度,也是企业文化建设的一部分。
本文将从以下几个方面对公司文件及规章制度的管理规定进行探讨。
首先,公司文件的管理规定。
公司文件是企业日常运作不可或缺的一部分,它包括了企业的各类合同、决策议案、会议纪要、工作报告等各种文件。
为了保证公司文件的安全性和保密性,公司应制定明确的文件管理规定。
首先,公司应制定文件分级管理制度,根据文件的重要性和保密性分级分类,并给予不同级别文件不同的保管和使用权限。
其次,公司应明确规定文件的归档要求和时间,以便随时检索和使用。
同时,公司还应制定文件流转的管理规定,明确文件的发放、传阅和归还流程,确保文件的流转过程可追溯、安全可控。
其次,规章制度的管理规定。
规章制度是为了规范员工行为、确保企业稳定发展而制定的一系列规定。
为了规范规章制度的管理,公司应建立健全的规章制度制定程序。
首先,公司应设立规章制度的起草委员会或工作小组,负责调研、起草、修改和审核规章制度。
其次,公司应征求员工的意见和建议,在制定、修订规章制度时进行广泛的听取和讨论,确保规章制度的公平公正。
最后,公司应建立规章制度的宣传、培训和督促制度,确保员工对规章制度的内容和要求有清晰的认识和理解,并及时执行。
此外,公司文件及规章制度的管理还应注重信息化建设。
随着信息技术的发展,公司应将文件及规章制度的管理与信息化相结合,提高管理效率和工作效果。
公司可以建立电子档案管理系统,将文件电子化存储和流转,便于检索和使用。
同时,公司可以建立在线学习平台,将规章制度的培训内容进行在线教育,实现员工自主学习和考核。
另外,公司还可以利用信息化技术制定规章制度执行的监督和考核机制,通过系统的数据分析和报告,提供有关规章制度执行情况的监督和决策依据。
综上所述,公司文件及规章制度的管理规定对于企业运作的正常有序和员工的公平公正具有重要意义。
公司档案资料管理制度第一条为了规范公司档案资料管理工作,保证档案的完整性及保密性,理顺工作程序,明确工作职责,杜绝资料流失,特制定本制度。
第二条档案管理机构及其职责1、公司档案工作实行二级管理,一级管理是指公司综合办公室的统筹管理;二级管理是指各部门的档案资料管理。
2、综合办公室负责公司所有档案资料的统一收集管理,各部门的内勤负责本部门档案资料的使用管理。
第三条归档制度1、凡是属于公司战略发展、生产经营、企业管理及工程建设等活动,具有查考利用价值的文件、制度、资料均属归档范围。
2、凡属归档范围的文件资料,均由公司集中统一管理。
3、归档的文件资料,原则上必须是原件,原件用于报批不能归档或相关部门保留的,综合办公室保存复印件。
4、凡公司业务活动中收到的文件、函件承办后均要及时归档;以公司名义发出的文件、函件要留底稿及正文备查。
5、业务活动中涉及金融财税方面的资料,由经营管理部按《中华人民共和国会计法》的相关规定保存原件;属于人力资源方面的资料,由综合办公室人力资源保存原件;属于工程建设方面的,由工程后勤部保存原件。
6、公司对外签订的经济合同,应由经营管理部及合同执行(或签订)部门各保存一份。
特殊情况只有一份原件时,由经营管理部保存原件。
7、归档范围外的资料包括各部门收集的客史档案、客情通报、经营数据分析、部门下发的内部通启、工作联络单、以及经营部门的小票等由各部门自行保管。
第四条档案资料保管制度1、公司要设立存放档案的专门库房,各部门应根据保存档案数量,设置存放档案的箱柜,并具备防火、防潮、防虫等安全条件。
2、档案要分类、分卷装订成册,保管要有条理,主次分明,存放科学,以便于查找。
3、根据有关规定及公司实际情况,确定档案保存期限,每年终据此进行整理、剔除。
4、经确定需销毁的档案,由档案管理员编造销毁清册,经公司领导及有关人员会审批准后销毁。
销毁的档案清单由档案员永久保存。
5、凡公司工作人员调离岗位前必须做好资料移交工作,方可办理调动手续。
公司档案资料管理制度适应企业现代化、规范管理的需要和上级关于档案工作有关规定,结合我公司的实际情况,现作如下规定:一、公司内部文件记录、合同文本、技术图纸、工艺配方等资料一律由办公室专人负责收集、整理、建档、保存。
二、公司所属各单位必须坚持文件材料形成、积累、整理和归档的制度,归档的材料要齐全、完整、字迹工整、图样清晰。
三、公司领导及科室工作人员因公外出参观学习、考察、参加各种会议,所获取的文件材料要按照归档范围的规定及时交档案室归档。
四、因工作需要借阅档案时,档案资料原则上不得带出档案室;特殊情况下,报请公司主管领导批准后方可带出时,最多不超过一个月,如到期不能归还,严格履行检查程序。
五、借阅人员,不经档案部门同意,不准复印、抄录。
六、借阅人员必须爱护所借阅档案,不得擅自涂改、撕毁、损坏档案,不得随意将档案转借他人,不得泄密。
对于丢失、损坏、破坏档案资料的有关人员,按其程度和价值给予相应的经济处罚和行政处罚。
七、对于需要复制的图纸和文件材料,必须经公司主管领导批准后方可复制,不经批准的一律不能复制。
九、档案管理工作是现代化管理的一项重要内容,各级领导干部、各部门都必须高度重视和支持。
公司档案资料管理制度(二)是为了保障公司档案资料的安全、完整和可查阅性,规范公司档案资料的创建、整理、存储、借阅和销毁等一系列工作流程而制定的规章制度。
一、档案资料的创建与整理1. 标准化的文件模板:公司内部各种文件、报告和合同等资料的创建应遵循标准化的文件模板,确保文档格式一致、内容清晰。
2. 档案编号与命名规则:每份档案资料都应有唯一的档案编号,并按照一定的命名规则进行命名,便于检索和管理。
3. 定期整理:定期对档案资料进行整理,清除过期和无效的文件,确保档案资料的及时更新和整齐有序。
二、档案资料的存储与保管1. 存储设施:公司应提供专门的档案室或档案柜,配备防火、防潮和防蛀等设施,并定期进行检查和维护。
2. 分级存储:根据档案的重要性和保密级别,进行分级存储,将核心资料和重要档案储存在安全级别较高的区域。
公司企业文件和管理制度一、公司企业文件1.公司章程:公司章程是由公司创立者或者创办者制定的,用于明确公司运作的基本规则、组织结构、内部控制和业务流程等。
公司章程一般包括公司的名称、注册资本、经营范围、股东权益、公司治理结构、分红政策等内容。
2.内部控制手册:内部控制手册是制定公司内部控制制度和流程的重要文件。
通过规定公司各部门和岗位的职责、权限、审批流程等,确保公司业务活动的合规性、风险控制和内部监管。
3.员工手册:员工手册是公司为员工制定的一份规范员工行为和权益的文件。
员工手册一般包括公司规章制度、工作时间、假期政策、考核绩效、薪资福利、员工权益保护等内容,有助于员工了解公司的规定和期望,提高员工对公司的归属感和工作积极性。
4.业务流程文件:业务流程文件是公司为了规范各项业务流程和工作指引而制定的文件。
通过明确每个业务环节的责任人、流程和要求,实现业务运作的高效和规范。
5.投资决策文件:投资决策文件是为了保证公司在进行投资决策时进行科学、系统和合规决策而制定的文件。
投资决策文件一般包括项目可行性研究报告、投资方案、投资预算、风险评估等内容,有助于公司对投资项目进行全面分析和决策。
二、管理制度1.人力资源管理制度:人力资源管理制度是公司为了规范员工招聘、培训、薪资福利、绩效考核、职业发展等方面而制定的制度。
通过制定公平合理的管理规定,确保人力资源的有效配置和发展,提高员工满意度和忠诚度。
2.财务管理制度:财务管理制度是为了规范公司财务运作和管理的制度。
通过制定会计核算、财务报表、预算管理、审计制度等规定,确保公司财务数据的准确性、合规性和及时性,维护公司财务健康。
3.信息管理制度:信息管理制度是为了保护公司信息资产、规范信息的采集、处理、传输和使用而制定的制度。
通过制定信息安全政策、网络安全措施、数据管理规定等,确保公司信息资产的安全和保密,并提高信息化工作效率。
4.市场营销制度:市场营销制度是为了规范公司市场推广、销售和客户关系管理而制定的制度。
公司档案管理制度一、总则1、为加强本公司档案工作,充分发挥档案作用,全面提高档案管理水平,有效地保护及利用档案,为公司发展服务,特制定本制度。
2、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整(公文上的各种附件一律不准抽存)。
结案后及时归档。
工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚,不得擅自带走或销毁。
二、文件材料的收集管理1、公司指定专人负责文件材料的管理。
2、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理,交总经理审阅后归档。
3、一项工作由几个部门参与办理的,在工作中形成的文件材料,由主办部门或人员收集,交行政备案。
会议文件由行政收集。
三、归档范围1、重要的会议材料,包括会议____、报告、决议、总结、典型发言、会议记录等。
2、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。
3、本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录。
4、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。
5、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。
四、归档要求1、档案质量总的要求是。
遵循文件的形成规律和特点,保持文件之间的有机联系,区别不同的价值,便于保管和利用。
2、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。
3、在归档的文件材料中,应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件,分别立在一起,不得分开,文电应合一归档。
4、不同年度的文件一般不得放在一起立卷;跨年度的总结放在针对的最后一年立卷;跨年度的会议文件放在会议开幕年。
5、档案文件材料应区别不同情况进行排列,密不可分的文件材料应依序排列在一起,即批复在前,请示在后;正件在前,附件在后;印件在前,定稿在后;其它文件材料依其形成规律或特点,应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。
6、案卷封面,应逐项按规定用钢笔书写,字迹要工整、清晰。
五、档案管理人员职责1、按照有关规定做好文件材料的收集、整理、分类、归档等工作。
2、按照归档范围、要求,将文件材料按时归档。
文件和档案资料管理制度文件和档案资料管理制度一、制度背景文件和档案管理是企业正常运营和发展重要的组成部分,是保证企业运行有序和规范管理的必要手段。
本制度是为了规范企业文件和档案的管理工作,对于保护企业资料安全、提高企业管理水平等方面有着非常重要的意义。
二、管理原则1. 法律原则:企业文化条例、文件和文件管理办法等国家行政、立法机关制定的法规是本制度指导依据。
2. 好用原则:文件和档案应当方便、实用、快捷,以节约时间和成本。
3. 秩序原则:文件和档案管理需要以秩序为基础沟通和工作,以使文件和档案能够在有序地适当时间内获得适当的使用。
三、管理流程1. 归档:相关资料应当按照类型、年度、工作重要性等等进行分类归档,方便随时查找和管理。
2. 档案整理:对于一些杂乱无章的档案应当进行整理、排序、命名、标签等等处理,以确保档案的管理工作顺利进行。
3. 存储位置:在存储文件和档案时,必须注意保障它的安全性、易取性,积极利用现有资源最大化地保障存储的有效性和可行性。
4. 档案借阅:凡经管理人员同意,具备借阅档案和资料的条件,可以申请借阅档案资料,但必须签订借阅单并规定借阅的用途及期限。
5. 档案阅览:凡具有查阅资料权利的人员,须前往文档室查阅。
6. 档案销毁:对于已无用、过时缺失、严重破损等档案,应及时进行销毁。
四、档案工作人员的职责1. 负责档案的秩序归档及整理工作,做好文件的总判、总合、总印行动。
2. 常年跟踪更新,确保档案资料的完整性。
3. 不断更新、优化档案管理制度,使该制度始终符合企业文化条例、国家法律法规等规章制度的要求,对档案管理工作产生积极的推动和改进作用。
五、制度管理1. 本制度的实施,由公司管理部门负责监督。
2. 针对本制度的违规行为进行处理,严肃处理违反制度的人员,以保证制度的执行与贯彻。
六、收尾1. 本制度自颁布之日起开始实施。
2. 有任何修改和完善需要,请经过于领导同意后,经签署核准后执行。
公司内部文件及档案管理制度一、文件管理制度1.文件的定义:指公司内部产生的各类文件,包括纸质文件、电子文件、磁带、光盘等形式的文件。
2.文件的分类:根据具体内容和用途的不同,将文件分为公文、参考资料、通知、会议纪要等各类。
3.文件的编号:对每个文件进行唯一编号,以方便归档和查找。
4.文件的命名规范:对于电子文件,采用有意义的简洁命名规范,方便识别和查找。
5.文件的保存期限:对于不同类型的文件,根据法律法规和内部规定确定保存期限,及时销毁过期文件。
6.文件的传送方式:利用电子邮件、内部网络等方式进行文件传送,确保传送的有效性和可追溯性。
7.文件的阅览、传阅和批示:对每个文件进行审阅,进行必要的传阅和征求意见,及时进行批示和签发。
1.档案的定义:指公司内部生产、经营和管理活动中产生的各类纸质和电子档案。
2.档案的分类:根据具体内容和用途的不同,将档案分为企业管理档案、生产档案、财务档案、人事档案等各类。
3.档案的整理和归档:对于纸质档案,按照档案分类和编号进行整理、归档和装订;对于电子档案,进行数字化整理,建立档案数据库。
4.档案的借阅和归还:制定明确的档案借阅申请和审批流程,确保档案的借阅和归还记录真实可靠。
5.档案的保存期限:根据法律法规和内部规定确定档案的保存期限,及时销毁过期档案。
6.档案的库房管理:设立专门的档案库房,确保档案的安全性、完整性和易查找性。
7.档案的检索和查询:建立档案检索和查询系统,对于需要查找的档案能够快速定位和检索。
三、安全保密制度1.文件和档案的保密级别:根据具体内容的保密要求,设定不同的保密级别,确保文件和档案的保密性。
2.保密人员的权限管理:对需要接触和处理机密文件和档案的人员,进行严格的权限管理和审批流程。
3.保密设施和技术措施:采用密码锁、指纹识别、动态加密等技术手段,确保文件和档案的安全性。
4.保密培训和教育:对公司内部的员工进行保密意识教育和培训,确保他们了解保密制度和责任。
1. 目的本规程对公司文件的分类、编写、更改、审核、批准、发放、作废、文件编号的申请、记录管理等进行了规定,确保公司所有文件都受控,各部门及各岗位都使用文件的有效版本,并在实际工作中有效实施。
2. 适用范围本规程适用于公司各部门及所有文件和资料的管理。
3. 术语和定义参见ISO9000:2000之规定。
4. 职责4.1 各部门按职能负责行使文件和资料的归口管理工作,总经理办公室负责对各部门的文件管理进行指导和监督;各部门负责所起草文件和资料的统一标识、协调、发放、回收、销毁等控制工作;4.2 各部门按其主管业务范围负责有关公司文件的编写/审核/批准,负责贯彻执行批准发布的文件;4.3 各部门负责本部门记录表格的审核、批准和发放;4.4 各部门负责对本部门持有文件进行有效管理并保证其有效实施;4.5 各部门应密切关注文件的执行情况和反馈信息并及时组织修改;4.6全员执行过程中发现文件存在问题时,应及时填写信息反馈表交其部门负责人审阅后,由其传送文件编制的责任部门。
5.工作程序5.1文件的分类5.1.1 一级文件:质量手册;5.1.2 二级文件:程序文件;5.1.3 三级文件:作业指导书;5.1.4 记录表格5.1.5 规范、标准5.1.5.1公司内部技术标准a.包装材料检验标准(包括包装材料通用标准、包装物料产品标准等);b.化工原、辅料检验标准;c.成品质量标准/产品内控标准;d.已备案的企业标准;e.工艺技术文件;f.引用国家、行业或其它标准,目前正作为公司产品的执行标准;g.国家强制执行的有关标准;5.1.5.2公司外部参考标准(包括可收集到的国际、国内先进标准,同行企业标准等);5.1.6 顾客提供的文件和资料(包括图样)5.1.7 法律、法规(包括产品质量法、消费者权益保护法等)。
5.1.8 公司内部各项管理规范、制度5.1.9 公司内部各部门之间、与公司外部之间的发出公文。
其中5.1.1-5.1.9所描述的文件为受控文件。
5.2文件的编写、审核和批准5.2.1文件的编写5.2.1.1品质/技术部组织编写《质量手册管理规程》、《程序文件管理规程》、《作业指导书管理规程》、《表格管理规程》,对文件编写的格式、文件内容要求及表格格式等进行规定,并下发到各职能部门,同时组织各部门指定的文件编写人员学习以上文件。
5.2.1.2 各部门按照《质量手册管理规程》、《程序文件管理规程》、《作业指导书管理规程》、《记录表格管理规程》及本规程的相关规定进行文件编写工作和表格的设制,编写人员应熟悉ISO9001:2000标准要求和本文件所规定的内容,对所编写的文件的全面性、准确性、符合性、适用性和有效性负责;5.2.1.3 对5.1.5.1所规定的公司内部技术标准由品质/技术部组织编写《技术文件管理规程》(或分别制定《标准管理规程》、《工艺管理规程》、《配方管理规程》等技术文件),由品质/技术部按照本规程进行相应文件的编写工作。
5.2.1.4 各部门依据工作需要按照公司制定的模版,自行进行日常公文的起草、审核、批准和传递工作。
5.2.2 文件审核5.2.2.1《质量手册》由管理者代表审核;程序文件、管理规范由各责任部门经理审核;作业指导书由各部门业务负责人审核;公司内部技术标准由品质/技术部负责人审核;审核人对所审定的文件(包括所涉及的表格)进行签名确认,同时要签具审核日期;5.2.2.2 审核人对文件的有效性、适用性、系统性负责;5.2.2.3 当文件涉及多个部门执行时,由文件编写部门组织相关部门对文件内容进行会审,会审人员对审定通过的文件进行签名确认并签具会审日期;5.2.3 文件批准5.2.3.1《质量手册》由总经理批准;程序文件、管理规范由总经理/管理者代表批准;作业指导书由各部门负责人批准;公司内部技术标准由管理者代表或指定人员批准;表格随文件的类别所规定的权限进行批准,如涉及程序文件、管理规范的表格则由总经理/管理者代表批准,以此类推。
5.2.3.2批准人对文件所涉及的资源配置需要增加给予有效支持,对文件的可操作性及有效性负责。
5.2.3.3公司所有质量体系文件必须按照5.2.3.1的规定进行批准,然后到品质/技术部备案后才能下发实施;5.2.3.4所有文件经规定的权限批准时,批准人必须签署本人姓名和批准日期,否则视为无效文件,执行部门有权拒绝执行。
5.3文件标识文件标识的内容包括文件编号、受控状态及文件的有效性标识,以上所有标识对该文件而言都是唯一的。
5.3.1文件编号5.3.1.1 公司内部通用标准和产品标准编号格式为:Q/BB XXX-YYYY其中:Q-企业内部标准代号BB-公司代码:GL—xx化妆品有限公司(广州工厂)SL—xx化妆品有限公司(汕头工厂)LC—xx化妆品有限公司(广州工厂和汕头工厂)●XXX-顺序号(001-999)●YYYY-年号(以自然年号为准)5.3.1.2 一般性技术标准、管理规范和制度编号格式为BBDDAAATTXXXVV格式。
修正号(VV顺序号(XXX)部门下一级机构(TT)部门代号(AAA)文件类别(DD)公司代码(BB)其中:● BB—公司名称代号:GL—xx化妆品有限公司(广州工厂)SL—xx化妆品有限公司(汕头工厂)LC—xx化妆品有限公司(广州工厂和汕头工厂)● DD—文件类别(详见附表1:本公司一般性技术标准、管理规范和制度编号)● AAA—提出该作业指导书的部门● TT —部门下一级机构的编号(如车间、科、室等)可以是从01—99之间的任何数字● XXX 顺序号,可以是从000—999之间的任何数字● VV 修正号,如是新作业指导书,则定义VV 为00,作业指导书每修正一次,VV 则递增01,VV 可以是从00—99之间的任何数字。
5.3.1.3 公文FE 字(BBBB )XXX 号 其中:● F-部门英文缩写MG-总经理办公室;PD-生产部;PMC-PMC 部;HR-人力资源/行政部;MRK-销售部;FIN-财务部;QT-品质/技术部● E-公文种类简称,如:联络书简称为联。
● BBBB-公元年号 ● XXX-顺序号 5.3.2文件受控状态5.3.2.1所有文件分为两种状态,即“受控”和“非受控”。
所有文件必须标识受控状态,盖蓝色“受控”或蓝色“非受控”章。
印章格式如下:5.3.2.2所有受控文件只能为使用者在工作岗位上使用,一律不允许对外(包括公司内与本岗位无关的人和公司外部);非受控文件可以对外,但必须有发XX XX 文件管理专用章XX XX 文件管理专用章放登记,领取人需办理相应的签领手续。
5.3.3文件有效性标识5.3.3.1所有文件必须到品质部备案,并在文件封面加盖文件管理专用章、同时对文件进行唯一编号方为有效。
5.3.3.2若为作废文件,由各部门回收,文件管理员加盖红色“作废”章;印章格式如下:XX XX文件管理专用章5.4文件发布、发放5.4.1所有质量体系文件必须经编写人、审核人、批准人签名确认,报品质/技术部备案对文件进行标识后才能发布,否则视为无效文件;5.4.2所有质量体系文件的发放由品质/技术部文件管理员按《文件分发清单》发放到各部门文件管理员,各部门文件管理员按部门内部《文件分发清单》再发放到相应的工作岗位人员手中。
5.4.3 所有管理文件由各部门文件管理员按《文件分发清单》发放到相应部门文件管理员,再按部门内部《文件分发清单》再发放到相应的工作岗位人员手中;5.4.4公司所有的文件管理员必须建立文件管理台帐,发放文件时,要求文件领取人在管理台帐上完成签名及签署领取日期手续;5.4.5 当文件、资料有严重的损坏等不能正常使用时,使用部门应申请更换,经部门负责人批准后交回破损文件,由原始文件发放部门文件管理员用原件复印并完成标识后按5.4.2和5.4.3规定发放,并在文件管理台帐上注明补发原因;文件发放部门的文件管理员对破损文件加盖“作废”章并妥善保存;5.4.6当使用部门丢失文件,使用者必须说明原因经部门负责人核实后提出补发申请,然后按发放规定进行;5.5文件更改5.5.1质量体系文件、资料需更改、更新时,应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写“文件更改申请单”说明更改原因,对重要的更改(如技术参数)还应附有充分的证据,将所有与文件更改相关的资料汇总,提交品质/技术部,再由品质/技术部将需更改的信息传达到文件的原编写部门,由编写部门提出更改、更新意见并对原文件进行更改,同时按5.2规定进行;5.5.2 管理文件需更改、更新时,应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写“文件更改申请单”说明更改原因,将所有与文件更改相关的资料汇总,提交原编写部门,由编写部门提出更改、更新意见并对原文件进行更改,同时按5.2规定进行;5.5.3文件、资料更改的审批应由原审批人或相应职权的人员进行,同时应获得原始审批资料。
5.5.4文件、资料更改批准后,才允许发布。
文件更改时注明更改标记和更改生效时间,由品管部文件管理员按照5.4规定的原发放清单发放修正后的文件、资料,同时回收原文件、资料并对回收文件进行“作废”标识。
对重要更改还应发放“文件更改通知单”告知文件、资料使用人。
5.5.5所有文件更改在未获批准前一律执行原文件的规定。
5.6文件作废及处理5.6.1 各部门文件管理员必须控制现场的作废文件、资料,所有使用现场不允许出现任何作废的文件(包括已经作废但未标识的文件)。
5.6.2作废或换版前的文件、资料由各部门文件管理员按“文件管理台帐”收回并记录,进行“作废”印章标识;质量体系文件由各部门文件管理员上交品质/技术部文件管理员进行“作废”印章标识;绝不允许现场出现任何“作废”文件,以防误用。
5.6.3 各部门文件管理员每年的7月份汇总所有的作废文件,统一填写“文件销毁申请单”,说明作废及销毁原因,报各部负责人审核后,需有两人在场完成销毁工作。
需作资料保留的作废文件,文件管理员需填写“作废文件留用申请单”,经各部负责人同意后,方能留档备存,原则上所作废销毁的文件都必须保留2份作为历史档案以备查。
5.7文件保管、复制、贮存、归档5.7.1 文件管理员对文件的管理必须建立《文件管理台帐》,文件的收、发、销毁、更改的信息都必须在台帐上进行登记。
5.7.2 文件的复制者必须申请,填写《文件复制、补发申请表》,经部门负责人审核批准后,由文件管理员登记并向各部文件管理员索取文件原件进行复制,任何单位和个人不得随意复制任何文件,所有文件上只允许原始的文件管理专用章出现,而不允许有任何复印的文件管理专用章出现,否则视为违规。
5.7.3文件的使用者和管理者对于所有文件都必须妥善保存,确保文件完好,并注意保密工作,不得随意借与他人进行复制。