产品审核记录表
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认证产品:① P.C32.5R ② P.O42.5 ③P.O52.5 注册商标:盘固审核类型:□初次第12次监督□扩大生产工艺:完整工艺□粉磨站说明事项1、工艺设备新型干法窑设计规模: 185 万吨熟料/年;水泥:250万吨/年窑规格、台时产量t/h):4.8*72米破碎机规格、台时产量t/h):PCF1018.18 700t/h生料磨规格、台时产量t/h):RP200-180 500t/h选粉机规格:N-3000包装机规格、台时产量t/h)说明事项:无变化2、认证产品产量(审核前一年)①万吨,②万吨,③万吨,④万吨,⑤万吨。
3审核当日、认证产品或类似产品生产情况:①√是②√是③√是④是否⑤是否观察到生产,如是,过程控制指标√是符合要求,作业指令√是执行4、出厂水泥合格率:审核前12个月内合格率100%5、出厂水泥富裕合格率:审核前12个月内合格率100%6、出厂水泥袋重合格率:审核前12个月内包装水泥20袋总质量(含包装袋)≥1000kg合格率100%,单包净重≥49.5kg合格率100%;包装标志√是齐全、清晰,包装用袋√是符合GB9774标准要求。
有散装水泥时记录散装量万吨,占销量的 %,散装卡内容√是符合标准要求。
7、审核前四次出厂水泥均匀性试验Cv(时间/产品/结果,多产品时记录认证产品):;;;。
认证产品实物质量:(1)审核前12个月内(时间:年月~年月%)试饼法时安定性填合格,初凝填最低,其他填最高值和按说明填写)不溶物:①②③④⑤烧失量:①②③④⑤氧化镁:①②③④⑤三氧化硫: ①②③④⑤氯离子: ①②③④⑤比表面积或细度:①②③④⑤安定性:①③④⑤初凝:①②③④⑤终凝:①②③④⑤出厂熟料f-CaO:①②③④⑤3天抗压强度审核结果:①平均值X= MPa;其中最高值: MPa,最低值: MPa。
②平均值X= MPa;其中最高值: MPa,最低值: MPa。
③平均值X= MPa;其中最高值: MPa,最低值: MPa。
新产品开发第一阶段审核表(计划和确定项目)新产品开发第二阶段审核表(产品设计和开发)新产品开发第三阶段审核表(过程设计和开发)新产品开发第四阶段审核表(产品和过程确认)新产品开发第五阶段审核表(反馈、评定和纠正措施)A — 1 设计FMEA检查表修订日期第1页,共1页制定人:专业整理分享A — 2 设计信息检查表修订日期第1页,共4页专业整理分享A—2 设计信息检查表(续)修订日期第2页,共4页制定人:专业整理分享A — 2 设计信息检查表(续)修订日期第3页,共4页制定人:专业整理分享A — 2 设计信息检查表(续)修订日期第4页,共4页制定人:专业整理分享A— 3 新设备、工装和试验设备检查表修订日期第1页,共2页制定人:专业整理分享A — 3 新设备、工装和试验设备检查表(续)专业整理分享A — 4 产品 / 过程质量检查表修订日期第1页,共4页本检查表并不打算代替克莱斯勒、福特和通用汽车公司的质量体系评定专业整理分享A — 4 产品 / 过程质量检查表(续)修订日期第2页,共4页专业整理分享A — 4 产品 / 过程质量检查表(续)修订日期第3页,共4页专业整理分享A — 4 产品 / 过程质量检查表(续)修订日期第4页,共4页制定人:专业整理分享A — 5 车间平面布置检查表修订日期第1页,共2页制定人:专业整理分享A — 5 车间平面布置检查表(续)修订日期第2页,共2页制定人:专业整理分享A — 6 过程流程图检查表修订日期第1页,共1页制定人:专业整理分享A — 7 过程FMEA检查表修订日期第1页,共1页制定人:专业整理分享A —8 控制计划检查表修订日期第1页,共1页制定人:专业整理分享专业整理分享。
产品审核准则(IATF16949-2016)1、审核目的通过产品审核,考核准备交付的产品是否与顾客至关重要的特性要求相一致,从而推断出产品质量,追溯出引起偏差的过程缺陷,并据此制定出纠正措施。
2、编制依据:遵循VDA6.5的审核原则。
3、抽样原则每月应从最近生产的合格批中随机抽取审核计划中确定的产品及数量。
4、检验方法选择在有多种检验方法时需选择未在批量生产中使用的方法,以便发现由于检测器具错误或不可靠所造成的缺陷。
5、审核记录编号:6、质量缺陷等级划分缺陷等级影响或后果A 肯定会引起顾客抱怨的缺陷。
如:人身危险;功能无法满足;不能装配;不满足法规;非常严重的表面缺陷。
B 可能会引起顾客的不满或投诉的缺陷。
如:影响使用性;功能不能全部得到满足;出现安装问题;表面有明显的缺陷。
C 可能会引起要求极高顾客的顾客抱怨的缺陷。
如:对使用和运行无影响的偏差;功能得到满足;使用性能不受影响;表面有轻微的缺陷。
7、缺陷等级系数A——缺陷= 10B——缺陷=5C——缺陷=1根据缺陷系数来计算缺陷点数。
8、质量特性值(QKZ)用来判定产品的质量水平。
对其监控,根据QKZ曲线的走势,检测产品质量:稳定;有波动但范围较小;波动太大。
QKZ越大越好,当没有质量缺陷的时候QKZ就是100%,它反应的是产品的质量特性。
重点缺陷的分析评定可作为产品审核的附页。
9、质量特性值(QKZ)的计算QKZ=100-缺陷点数/样品点数缺陷点数的总和(FP)=Σ(缺陷数×缺陷等级系数)QKZ计算示例:如果有4件测试产品,共发现7个缺陷,其中A类缺陷4个。
B类缺陷2个,C类缺陷1个,总缺陷点数为51。
QKZ=100-(51/4)=100-12.75=87.2510、审核依据技术文件、图纸、规范、标准、法规及其他额定质量特性要求。
11、相关文件与记录产品审核规程IATF16949产品审核规程.doc产品质量审核扣分一览表IATF16949产品质量审核扣分一览表.do产品质量审核报告IATF16949产品质量审核报告.doc。
第一责任人第二责任人第三责任人单板BOM 检查单板BOM清单是否齐全与正确BOM层级检查各层级BOM是否齐全与正确结构检查结构BOM清单是否齐全与正确包装
检查包装BOM清单是否齐全与正确面皮
检查面皮与各模块铭牌BOM清单是否齐全与正确说明书
检查说明书是否齐全,版本是否正确,端子标识等具体信息是否正确关键器件清单
检查是否有关键器件变更,是否有做增加或删除或变更相对应的处理风险备料
是否有过风险备料,确认风险备料转换工作完成临时物料号
是否有使用临时物料编号,确认临时物料的转换处理完成采购周期
确定交期型式试验
是否型式试验合格软件版本
型式试验产品软件版本与量产BOM中软件版本是否一致硬件版本
型式试验产品硬件版本与量产BOM中硬件版本是否一致单板BOM
检查单板BOM清单是否齐全与正确BOM层级
检查各层级BOM是否齐全与正确可生产性
检查是否具有可生产性,工装工艺是否齐全工艺文件
工艺文件是否齐备与更改,与小批量时有无变化生产工序
生产工序是否更改,与小批量时有无变化焊接工序
焊接工序是否更改,与小批量时有无变化临时物料号
是否有使用临时物料编号,确认临时物料的转换处理完成风险备料
是否有过风险备料,确认风险备料转换工作完成BOM状态BOM是否已是量产状态备注:
产品名称
产品型号
对应成品名称
工艺需求
整机BOM 产品相关要求:
工程部BOM清单审核记录表
内容描述
部门审核项目审查项目类
别说明:研发部:第一责任人--工程师;第二责任人--项目负责人;第三责任人--研发主管; 其他部门节点均只有第一责任人责任人会签:
审核责任人
量产BOM清单审核内容
研发部
测试部。
质量审核检查表
1. 概述
质量审核检查表是一种通用的工具,用于记录和验证产品质量检查中的数据和结果。
该文档旨在提供一个标准的质量审核检查表模板,以确保所有的工作人员能够遵守同一套标准执行他们的质量审核检查。
2. 检查表示例
以下是一个简单的质量审核检查表的示例:
检查项符合标准(是/否)备注
外观检查是
尺寸检查是
包装检查否包装损坏
3. 检查项列表
以下是一些可能包含在质量审核检查表中的常见检查项:
外观检查
•产品表面是否有明显的划痕或凹槽?
•产品上的标签是否齐全且易于阅读?
•产品外观是否与样品文件一致?
尺寸检查
•产品是否符合设计尺寸要求?
•尺寸精度是否在可接受范围内?
包装检查
•包装是否完好无损?
•包装内的产品是否与订单一致?
•包装件数是否正确?
性能检查
•产品的工作周期是否符合要求?
•产品的负荷能力是否符合要求?
•产品的能耗是否在可接受范围内?
4. 使用说明
•将检查项列表中的项目添加到检查表中,以满足特定产品类型及其质量审核要求。
•在“符合标准”列中勾选是否符合标准,如果不符合,则在“备注”栏中注明原因。
•对于未能符合标准的项目,记录相应的不合格品数量。
•在进行检查之前,请确保您已经熟悉了产品的质量审核要求,并准备好相应的工具和测试仪器。
5.
质量审核检查表是一种标准化的工具,可帮助工作人员记录和验证产品质量检查数据和结果,提高产品的质量水平。
使用本文档提供的模板,可以快速制作符合产品审核要求的质量审核检查表。
被审核部门质检部陪同人
不符合项报告
审核依据体系文件审核日期
不符合项描述:
有文件清单但更新不及时。
此中现象不
符合IS09001: 2000版质量管理体系423文件控制程序的要求。
审核员签字:审核组长签字:被审核方代表签字:
不符合项种类严重般
原因分析:
被审核方代表:日期:
纠正措施:
被审核方代表:日期:
纠正措施跟踪情况:
审核员签字:日期:
不符合项报告
被审核部门
生产部 陪同人
不符合项报告
不符合项描述: 在成品保管库,发
现
」开叉车的工人在操作时,碰到已码好
垛的产品,有一箱产品出现损坏,此中现象不符合 IS09001: 2000版质量管理体系7.5.5产品防护的要求。
审核员签字: 审核组长签
字:
被审核方代表签字:
不符合项种类 严重
般
原因分析:
被审核方代表:
日期:
纠正措施:
被审核方代表:
日期:
纠正措施跟踪情况:
审核员签字:
日期:
被审核部门销售部陪同人
审核依据体系文件审核日期
不符合项描述:质量手册中程序文件《生产和服务控制程序》522.4要求销售部编制《顾客走访计划》,按计划走访顾客并填写《走访报告》,销售部虽按照
《顾客走访计划》进行走访,但未填写《走访报告》
审核员签字:审核组长签字:被审核方代表签字:
不符合项种类严重一般
原因分析:
被审核方代表:日期:
纠正措施:
被审核方代表:日期:
纠正措施跟踪情况:
审核员签字:日期:。