财务审计年终工作总结范文
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财务审计年终工作总结范文回顾____的工作,对照公司的各项制度,能尽心尽力做好各项工作,较好地履行了自己的职责。
现将主要情况小结如下:一、概况我是在____年____月份进入AA公司从事公司内务审计工作,之前在事务所从事外部审计工作。
自AA公司内审部成立以来,截止目前共开展了____个项目的审计工作,分别是:____项业务部门审计、____项职能部门审计及____项专项审计。
除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目,我参与了其余____个项目的全程审计。
二、具体工作1、开展内贸业务部审计____项,分别对BB及C部门开展审计。
①在对“BB”进行审计时,由于BB是作为独立法人存在且业务主要是面向市场上的散户,故我们进行了较为全面的了解和检查。
对于该项目,我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。
审计后提出相关建议____余条。
②在对“C部门”进行审计时,我们重点关注了应收款、预付款情况;焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情况;融资业务及创元代理业务的投资回报率等。
审计中我们对C部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试,发现因补水计算的问题影响C部门____年度利润余万,并从公司管理的角度提出了相关建议。
2、开展外贸业务部审计____项,分别是对进出口C部、进出口D 部、进出口E部及进出口F部的审计。
我参与了进出口E部及进出口F部的审计。
在审计进出口部门时,发现由于进出口业务是以“货权转移书”作为客户提货的依据,而非以物流软件中打印出的“货物提单”作为客户提货依据,故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视,导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。
在出具的审计报告中,我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改进措施。
3、开展对公司职能部门的审计____项,分别是对办公室及GG部的审计。
通过对办公室的审计,我们发现办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资产(特别是下属子公司资产)的管理上存在缺陷。
财务审计年终工作总结关于财务审计年终工作总结【三篇】工作总结(JobSummary),以年终总结、半年总结和季度总结最为常见和多用。
下面是作者精心整理的关于财务审计年终工作总结【三篇】,仅供参考,大家一起来看看吧。
财务审计年终工作总结篇1金叶片般的秋风轻飘,我们跟随时光的脚步,步入了年度最后一个季度。
这是一个收获与总结的季度,同时也是我们财务审计人必须面对的年终审计工作的高峰期。
在过去的一年中,我们的年终财务审计围绕着公司的经营目标和经营策略,着力检查和评价公司的财务报告、内部控制系统和合规性。
我们关注的不仅是具体的数字,更关注将会影响这些数字的决策和行为。
这不仅是对财务数据的冥冥把握,也是对公司经营状况及其潜在风险的深度剖析。
我们的工作难度在于“亮剑”的瞬间,需要处理复杂的财务数据,理解抽象的财务法规,分辨微妙的业务变化,合理运用审计工具和技术。
这不仅需要严谨的专业素养,还需要敏锐的洞察力和决策力。
这一年,我们面对的不仅是工作压力。
由于的影响,线上线下的协作模式让我们的审计工作更为复杂。
但我们调整策略,迎难而上,通过线上沟通会议、电子文件审查等方式,依旧保持审计质量和效率。
年终审计工作的目的是为管理层提供深入、独立、全面和准确的财务信息,并为外部和内部的各类利益相关方提供决策支持。
因此,我们整个年度的审计工作,不仅在数据处理上精益求精,也在沟通交流上多次沟通和协调。
我们以公正、公开的态度,从客观中寻找真实,奉献出我们的专业精神和职业操守。
我们的年终审计工作结果,是公司管理者看到的“镜子”,是内外部利益相关者分析、评判公司经营状况的“放大镜”。
我们的专业,是公司信用的保证,是社会经济秩序的维护者。
我们知道,每一份工作的付出,都将对公司的发展和市场的稳定产生深远影响。
我们深感神圣而骄傲;展望未来,我们充满信心与决心。
努力工作,不是为了完成任务,而是为了维护社会公平公正,保障市场经济秩序。
我们将会以更高的标准,更优的质量,更热情的态度,为每一家公司、每一位股东、每一位利益相关方服务。
财务审计年终工作总结标准范文____年,我们公司财务审计部高举承接与创新大旗,进一步树立围绕中心、服务大局意识,依法履行审计职责,努力提高审计质量和工作水平,在创新发展、转型发展中取得新的突破。
____年,我司财务审计共开展项目____项,查出不规范资金____亿元,提出审计建议____条;工程审计方面截至____月底已对____个单项工程进行了竣工结算审计,送审结算总额____亿元,核减工程款____亿元,预计全年核减金额超过____亿元;被上级审计机关录用信息____篇,被专业杂志录用论文____篇,____篇AO案例获得审计署应用奖。
我司是____唯一获得省审计厅表彰项目的县区审公司,并荣获“____年度无锡市审计先进集体”、“____市审计综合考核优秀”、“____市审计公文质量先进单位”、“____市审计项目质量先进单位”等多项殊荣。
一、强化财政财务收支审计,保障经济社会科学发展(一)深入开展预算执行审计,促进财政资金安全运行今年以来我们以“大格局、全覆盖、深挖掘、整改实”为同级审计目标,继续推进“大财政”审计。
构建以全部财政资金为审计内容,以财政预算管理和预算执行审计为核心,统筹审计资源,将领导干部经济责任审计、财务收支审计、专项资金绩效审计有效整合到同级审中,对政府财政资金收支的运行轨迹实施全方位的审计监督。
(二)加强审计整改力度,促进审计成果的转化审计工作的最终目的是促进规范、完善制度。
我司通过强化整改责任、加强督查督办、完善相关制度等有力措施,审计整改工作取得显著效果。
二、强化固定资产投资审计,促进建设规范管理(一)规范投资行为、实现投资审计监督全覆盖在投资审计工作过程中,我司坚持从源头着手,始终严把工程投资审计“六道关”。
一是严把工程概(预)算审计关。
我司对____个项目的概算进行了审计,累计概算送审金额____亿元,调整不合理概算____亿元。
二是严把招标审核关。
我司对____个单项工程的招标文件、最高限价的审核及招标过程进行了技术把关和监督。
财务审计年终工作总结样本8篇第1篇示例:财务审计年终工作总结样本一、工作回顾经过一年的努力,财务审计部门在公司的支持和督促下,顺利完成了全年的审计工作。
在过去的一年中,我们严格按照公司的相关制度和程序,认真履行审计职责,保证了公司财务数据的准确性和完整性,为公司的经营决策提供了重要的支持和参考。
二、工作亮点1. 全面审计。
在过去的一年中,我们对公司全年的财务数据进行了全面审计,包括资产负债表、利润表、现金流量表等,确保了数据的真实性和合规性。
2. 专业团队。
我们拥有一支高素质、专业化的审计团队,团结协作,分工明确,充分发挥了团队合作的优势,提高了审计效率和质量。
3. 沟通交流。
我们与公司各部门保持密切的沟通和交流,及时了解公司的经营情况和财务状况,为审计工作提供了必要的支持和信息。
4. 创新意识。
我们不断探索创新审计方法和技术,提高审计工作的效率和精度,为公司的风险控制和内部控制提供了有力的保障。
5. 完善报告。
我们编制了详实的审计报告,清晰地反映了公司的财务状况和经营业绩,为公司的年终决策提供了重要的参考依据。
三、工作不足1. 审计时间较紧。
由于公司业务繁忙,审计时间相对较紧,导致审计工作存在一定的压力和时间紧迫感,希望在未来能够合理安排审计时间,提高审计工作的质量和效率。
2. 人员培训不足。
由于公司业务需求,审计人员的培训时间有限,希望公司能够加强对审计人员的培训和培养,提高审计人员的专业水平和能力。
3. 审计方法不够灵活。
审计方法和程序相对固化,有时候不够灵活,希望能够结合公司的实际情况,灵活调整审计方法,提高审计的准确性和时效性。
四、工作展望在新的一年里,我们将继续秉承“客观、独立、公正”的审计原则,努力提高审计工作的质量和效率,为公司的发展和经营决策提供更好的支持和保障。
我们将进一步加强与公司各部门的沟通和合作,优化审计流程和方法,提高审计工作的可持续性和持续性发展。
财务审计是公司经营管理的重要组成部分,我们将以更加优质的服务和更加专业的态度,全面提升审计工作水平,为公司的经营和发展贡献自己的力量。
财务审计年终工作总结财务审计年终工作总结7篇总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况加以总结和概括的书面材料,通过它可以全面地、系统地了解以往的学习和工作情况,不如静下心来好好写写总结吧。
总结怎么写才是正确的呢?以下是小编整理的财务审计年终工作总结,欢迎大家分享。
财务审计年终工作总结篇1今年以来,我们财务审计科在上级各部门的关心支持下,围绕年初制定的目标任务,坚持团结协作,任劳任怨,努力工作,尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。
现对今年审计工作进行以下总结:一、认真学习,提高综合素质工业系统财务工作涉及面广,工作任务重,服务对象多,但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习,而是严格要求自己,积极参加上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。
并能结合自身的工作岗位特点,认真学习国家有关财经法规,依法履行会计核算和会计监督的职责。
遵纪守法,热爱本职工作,维护国家利益,保证财产资金安全,平时能结合形势,加强财务知识及新会计制度、新会计准则的学习,提高综合素质以适应工业经济发展的需要。
二、认真审核汇总报表,提高会计信息质量能认真细致、及时地做好近家企业的财务报表汇总和上报工作,为了确保报表的全面、准确、及时、清晰,对所有的基层报表进行认真审核。
发现问题及时与企业联系,指出差错,耐心指导,对个别报送不及时的单位,总是不厌其烦的催报,力求资料的完整性,为领导和上级决策提供了依据。
三、合理编制收支预算,及时报送财务收支信息为了合理编制经信委各部门的收支预算,我们按照上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求,既要总结分析上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,又要客观分析本年度有关政策及本系统收取管理费企业的.经济效益等相关情况对预算的影响,使预算更加切合实际,领导心中有数,利于操作,发挥其在财务管理中的积极作用,平时月、季、年及时做好机关的财务结算工作,按时报送财务收支信息。
财务审计年终工作总结____年马上就要结束了,在过去的____年中,我们公司做的一直很好,很好的顶住了金融危机的压力,在经济最困难的一年里,我们公司还是取得了业绩不小的进步,这就尤为可贵了,所以我们公司必须要好好的总结一下,总结过去一年工作的经验,以便在来年中取得更好的进步。
为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。
由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。
根据市局(公司)的财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了____集团的财务制度。
为了总结经验教训,更好的完成____年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:一、审计方面的工作1、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求继续巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,充分发挥财务管理的职能作用。
在全面实施信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理,每周必须下各核算的公司了解业务运行情况,发挥主观能动性,多为经营者提供有参考价值的信息和建议,这一要求作为____年目标考核的主要指标来考核。
全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务工作的要求。
2、全面迎接国家审计为了迎接国家审计署的全面检查,根据市局(公司)审计重点,我部门对____月____日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作,充分发挥财务的监督和服务职能,及时为集团公司领导提供决策依据,并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。
3、财务的审计、监督岗位我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能,今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年,经验丰富的财务人员,充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。
明确了四位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。
公司财务审计年终工作总结报告7篇篇1一、引言随着年末的临近,我们财务审计部门也即将结束一年的工作。
在这一年里,我们全体成员团结一心,积极进取,共同完成了公司交给我们的各项任务。
为了更好地总结经验,发现问题,为下一年的工作提供参考,现将本年度财务审计工作总结如下。
二、工作内容与完成情况1. 财务报表审计通过对公司财务报表的详细审计,我们发现公司的财务状况良好,各项指标均符合公司预期。
在审计过程中,我们重点关注了公司的收入、成本、利润等关键指标,以及财务报表的编制和披露是否符合相关会计准则。
通过审计,我们确认了公司财务报表的真实性和准确性,为公司的决策提供了有力的支持。
2. 财务内部控制审计我们对公司的财务内部控制进行了全面审计。
审计结果表明,公司的财务内部控制体系健全,各项制度完善,执行情况良好。
我们在审计过程中,对公司的财务管理流程、资金运作、风险控制等方面进行了重点检查,未发现重大财务风险和违规行为。
这为公司财务管理的规范化和制度化提供了有力保障。
3. 专项审计根据公司领导的要求,我们还对公司的几个重点项目进行了专项审计。
这些项目涉及公司的投资、采购、销售等关键环节。
通过专项审计,我们发现这些项目在管理和执行过程中存在一些不足之处,提出了相应的改进建议。
这些建议得到了公司领导的认可和采纳,为公司的项目管理提供了有益的参考。
三、工作亮点与成果1. 提高了审计效率和质量我们在审计过程中,积极采用先进的审计方法和工具,提高了审计效率和质量。
同时,我们还加强了与相关部门的沟通和协作,确保了审计工作的顺利进行。
2. 发现了潜在风险并及时提出建议我们在审计过程中,敏锐地发现了公司财务管理中存在的一些潜在风险,如应收账款坏账风险、存货管理风险等。
针对这些风险,我们及时提出了相应的建议和措施,为公司规避了潜在损失。
3. 促进了公司财务管理规范化通过财务内部控制审计和专项审计,我们促进了公司财务管理的规范化。
我们在审计过程中,对发现的问题和不足及时指出并要求整改,推动了公司财务管理制度的完善和执行力的提升。
财务审计年终工作总结样本8篇第1篇示例:财务审计年终工作总结一、工作回顾上一年度,公司财务审计部门在财务审计工作中认真执行公司制度和政策,严格按照审计标准和程序,经过一年的努力,圆满完成了各项财务审计任务。
我们主要通过对财务报表的审计、内部控制的评价和风险的分析,全面了解公司经营情况,为公司的经营管理提供了重要参考意见。
在过去的一年中,我们对公司的各项财务业务进行了全面审计,包括资产负债表、利润表、现金流量表等各项财务报表,同时还对公司的内部控制体系进行了评价,提出了完善的建议和改进意见。
我们还对公司的财务风险进行了深入分析,帮助公司及时发现并解决潜在的财务风险。
二、工作成绩通过一年的努力,我们圆满完成了各项工作任务,取得了以下几点成绩:1. 完成了年度审计计划,按时提交了审计报告,并提出了改进建议。
2. 对公司的内部控制体系进行了全面评价,提出了改善意见,帮助公司进一步健全内部控制。
3. 针对公司的财务风险进行了深入分析,并提出了风险预警和防范措施,帮助公司规避财务风险。
4. 与公司各部门密切合作,及时解决了各类财务问题,提高了公司的经营效率。
5. 充分发挥了审计部门的职能作用,为公司的经营决策提供了有力的支持。
三、工作总结在财务审计年终工作中,我们不仅仅是对公司的财务状况进行审计,更重要的是为公司提供全方位的服务和支持。
通过我们的审计工作,公司能够及时了解自身的财务状况和经营风险,做出正确的经营决策,保障公司的持续发展。
在新的一年里,公司的财务审计部门将继续努力,不断提高审计水平和服务质量,为公司的健康发展贡献自己的力量。
我们也将密切关注公司的发展动态,及时向领导提出建议和意见,为公司的发展提供更好的支持。
感谢公司领导的关心和支持,感谢各部门的配合和支持,也感谢所有同事的辛勤付出。
相信在大家的共同努力下,公司的明天一定会更加美好!第2篇示例:财务审计年终工作总结样本一、总结回顾二、工作开展情况在过去一年里,我们财务审计团队共计开展了XX个企业的年度审计工作,涵盖了各行各业的企业。
财务审计工作总结范文7篇篇1一、引言在过去的一年中,我作为财务审计部门的一员,全程参与了公司的财务审计工作。
通过这次审计,我们不仅对公司的财务状况有了更清晰的认识,还发现了一些需要改进的地方。
以下是我对本次财务审计工作的总结。
二、审计概况本次财务审计工作从2024年1月开始,至2024年12月结束,历时一年。
我们按照年度财务报告、月度财务报告、专项财务报告等不同类型,对公司的财务状况进行了全面的审查。
在审计过程中,我们采用了多种审计方法,包括现场审计、非现场审计、内部审计等,以确保审计结果的准确性和全面性。
三、审计结果1. 财务状况分析通过本次审计,我们了解到公司的财务状况总体稳定。
年度财务报告显示,公司的资产总额为10亿元,负债总额为8亿元,净资产为2亿元。
月度财务报告显示,公司的收入和支出基本平衡,现金流状况良好。
然而,在专项财务报告中,我们发现了一些需要关注的问题,如应收账款的回收周期较长,存货周转率较低等。
2. 内部控制评价在审计过程中,我们对公司的内部控制系统进行了评价。
总体来说,公司的内部控制系统比较健全,能够有效地保障财务信息的真实性和完整性。
然而,在具体操作中,我们发现了一些需要改进的地方,如部分业务流程不够规范,内部审计独立性有待提高等。
3. 风险评估与应对通过对公司财务状况和内部控制系统的分析,我们识别出了一些潜在的财务风险。
这些风险主要包括市场风险、信用风险、汇率风险等。
针对这些风险,我们制定了相应的应对措施,如建立风险管理团队、制定风险管理制度、加强风险监测和预警等。
四、改进建议根据本次审计结果和存在的问题,我们提出以下改进建议:1. 加强应收账款的管理,优化收款流程,提高收款效率;2. 加强存货管理,优化存货结构,提高存货周转率;3. 规范业务流程,明确岗位职责,提高内部审计的独立性;4. 加强风险管理体系的建设,提高公司对各类风险的应对能力。
五、结论本次财务审计工作对公司财务状况进行了全面的审查和分析,为公司提供了有价值的参考信息。
财务审计年终工作总结7篇第1篇示例:财务审计年终工作总结一、工作回顾经过一年的努力和奋斗,财务审计部门取得了一系列显著成绩。
在过去的365天里,我们深入贯彻落实党和国家关于财务审计工作的方针政策,认真执行各项工作任务,坚持依法审计、依规审计,努力提高审计质量和效益。
全体审计人员秉持严谨的工作态度,兢兢业业、认真负责地完成了各项审计任务。
二、工作亮点1. 提高审计质量:我们对各单位的财务收支状况进行全面审计,确保财务信息的真实性、合规性和完整性。
通过引入新技术、新方法,提高审计效率,提升审计质量,最大限度地保障了国家财产的安全。
2. 加强风险防范:我们深入挖掘审计对象可能存在的风险点,加强对潜在风险的监控和预警,有效防范了各种风险的发生,保障了审计工作的顺利进行。
3. 做好成果应用:我们不仅在审计过程中及时发现问题和隐患,还积极提出改进建议和措施,通过跟踪督促,确保问题整改到位,推动审计工作的落地实施。
三、存在问题及改进措施1. 问题:审计过程中存在信息不畅、数据不准确的情况。
改进措施:加强与审计对象的沟通,明确双方责任,确保信息的及时准确传递;建立健全数据采集与整理机制,提高数据的准确性和可靠性。
2. 问题:审计人员素质参差不齐,技术水平不够高。
改进措施:加强人员培训,提升审计人员的专业素质和技术能力;建立激励机制,激励员工积极学习、不断提升自身素质。
3. 问题:审计工作盲目性较强,缺乏整体规划和战略部署。
改进措施:建立健全财务审计年度工作规划,明确工作目标和重点任务;加强协调配合,形成合力,统筹推进各项审计工作。
四、未来展望展望未来,我们将继续发扬团结拼搏、务实奉献的作风,不断提升自身的审计水平和专业素养,为推动财务审计事业的发展做出更大的贡献。
我们将继续强化风险防范,做到坚守底线、守土有责,保障国家财产的安全。
我们还将不断优化工作流程,提高工作效率,为审计工作的规范化、科学化发展做出努力。
在过去的一年里,我们取得了不俗的成绩,也遇到了一些困难和挑战,但我们坚信,只要我们始终坚持科学发展的思想和务实作风,不断完善自身的机制和方法,就一定能够克服一切困难,迎接更大的挑战,为财务审计工作的长远发展作出更大的贡献。
财务审计年终工作总结样本6篇第1篇示例:财务审计年终工作总结一、工作回顾在过去的一年中,公司财务审计部门深入落实党中央、国务院关于财务审计工作的各项决策部署,认真贯彻落实公司财务审计工作的总体要求,全面加强公司财务审计工作,积极服务于公司的经营管理,为公司的经济运行提供有力的财务保障和风险控制。
在过去的一年里,公司财务审计部门认真执行审计标准,积极发挥审计监督作用,对公司的财务活动进行了全面、系统的审计,发现了一些问题,并提出了合理的改进措施,积极推动了公司的经济发展。
二、工作成果1. 完成了年度审计计划,对公司的各项财务活动进行了审计。
2. 发现了一些违规行为和财务风险,并及时向公司管理层报告。
3. 评估了公司的财务状况,提出了改进意见,促进了公司的财务规范管理。
4. 参与了公司的财务决策,提供了重要的财务信息支持。
三、存在的问题在工作中,我们也发现了一些问题,主要包括:审计工作的流程还不够规范、审计技术和手段有待提高、人员素质和队伍建设有待加强等方面存在的问题。
四、改进措施为了更好地开展工作,我们将采取以下措施:1. 完善审计工作流程,确保审计工作的规范化和标准化进行。
2. 加强审计技术和手段的研究和应用,提高审计工作的准确性和全面性。
3. 提高人员素质和队伍建设,加强对审计人员的培训和学习,提升团队的整体素质和能力。
五、展望未来在新的一年里,我们将继续努力,不断提高审计工作的质量和效率,为公司的经济发展提供有力的保障和支持,为公司的风险控制和经营管理提供更好的服务。
感谢公司领导和各部门同事对财务审计工作的支持和配合,也希望大家在新的一年里继续关心和支持我们的工作,共同为公司的发展贡献力量。
第2篇示例:财务审计年终工作总结一年一度的财务审计工作在紧张而有序地进行中。
通过全体员工的通力合作,今年的审计工作圆满完成。
在此,我将对本年度的审计工作进行总结,以便今后的工作改进和提高。
一、工作回顾本年度的审计工作紧张而有序。
财务审计年终工作总结样本5篇篇1引言随着年底的临近,我们财务审计部门也即将完成一年的工作。
在这一年里,我们全体成员积极投入到工作中,致力于为公司提供高质量的财务审计服务。
以下是我们部门今年的工作总结。
一、工作背景与目标今年,我们财务审计部门的工作目标是确保公司财务状况的真实性和合规性,为公司的发展提供有力的支持。
我们部门的主要职责是对公司的财务报表进行审计,确保其准确性和完整性,同时关注公司在财务管理方面的合规性。
二、工作完成情况1. 财务报表审计:我们按照审计计划对公司的财务报表进行了全面的审计。
在审计过程中,我们重点关注了财务报表的各项数据是否真实、完整,是否符合会计准则的要求。
通过我们的努力,成功出具了准确、完整的审计报告,得到了公司管理层的认可。
2. 财务管理合规性检查:除了财务报表审计外,我们还对公司财务管理方面的合规性进行了检查。
我们查看了公司的财务管理制度是否健全,财务操作是否规范,是否存在违规行为。
通过检查,我们发现了一些问题,并及时向公司管理层提出了改进建议,得到了公司的积极响应。
3. 内控体系建设:根据公司的要求,我们还参与了内控体系的建立和完善工作。
我们通过分析公司的业务流程和风险点,制定了相应的内控措施和方法,确保公司在财务管理方面的合规性和安全性。
目前,公司的内控体系已经得到了初步完善,并取得了良好的效果。
三、工作亮点与成果1. 提高了审计效率:我们在今年引入了先进的审计软件,提高了审计效率和质量。
通过软件的应用,我们能够更快速、更准确地完成审计工作,减少了人为错误的可能性。
2. 强化了财务管理合规性:我们加强了对公司财务管理合规性的检查和监督力度。
通过定期的检查和不定期的抽查相结合的方式,我们确保了公司在财务管理方面的合规性和规范性。
3. 完善了内控体系:我们参与了内控体系的建立和完善工作,制定了一系列切实可行的内控措施和方法。
目前,公司的内控体系已经得到了初步完善,并取得了良好的效果。
财务审计年度工作总结5篇第1篇示例:财务审计是企业管理中非常重要的一环,通过对企业财务数据的核查和审计,可以保证企业经营的合法性和稳健性。
每年的财务审计工作总结是对一年工作成果的梳理和总结,也是对工作中存在问题和不足之处的反思和改进。
一、总体工作情况本年度财务审计工作取得了较为显著的成绩。
我们结合企业实际情况,制定了科学合理的审计计划,按照规定的流程和程序,对企业的财务数据进行了全面的审计核查。
在审计过程中,严格执行审计准则和规范,确保审计工作的准确性和客观性。
二、发现问题在本年度的财务审计中,我们发现了一些问题和不足之处。
企业在财务数据记录和归档方面存在一定的混乱,导致审计过程中出现了一些困难和延误。
部分财务数据的真实性和完整性有待进一步核查和评估。
三、问题整改针对发现的问题和不足之处,我们已经与企业相关部门进行了沟通和协调,制定了详细的整改方案和计划。
我们还对财务数据的录入和审核流程进行了优化和调整,强化了内部控制机制,确保了未来财务数据的准确性和可靠性。
四、工作感悟在本年度的财务审计工作中,我们深刻体会到了审计工作的重要性和复杂性。
只有加强内部控制,规范财务管理,并严格执行审计程序,才能确保企业财务数据的真实性和可靠性。
审计工作也需要审慎和细致,只有做到公正、客观,才能为企业提供有利的帮助和支持。
五、展望未来在未来的工作中,我们将继续加强与企业的合作和交流,深入了解企业的经营情况和财务管理需求,为企业提供更加高效和优质的审计服务。
我们也将不断提升自身的审计水平和专业能力,为企业的可持续发展提供有力支持。
本年度的财务审计工作总结是对一年工作成果的总结和反思,同时也是对未来工作的展望和规划。
通过不断努力和提升,我们相信在未来的工作中能够更好地为企业的发展贡献自己的力量。
【完】第2篇示例:财务审计年度工作总结一、回顾总结在过去的一年里,公司财务审计部门依据相关法律法规和审计准则,认真开展了财务审计工作。
财务审计年终工作总结范文财务审计年终工作总结范文精选4篇(一)尊敬的领导:在过去的一年里,我作为财务审计部门的一员,认真履行职责,努力工作,在全面完成年度财务审计任务的同时,取得了一定的成绩。
现将此次年终工作总结如下:一、工作完成情况1.按时完成了年度财务审计计划:根据公司的财务审计计划安排,按时完成了年度财务审计的各项工作,确保了财务数据的准确性和完整性。
2.认真完成了财务报表的审计工作:对公司的财务报表进行了仔细的审计,深入了解企业的会计制度和财务管理情况,及时发现了一些会计处理问题,并提出了合理的解决方案。
3.积极配合了其他部门的审计工作:在与其他部门的合作中,能够积极配合他们的审计工作,及时提供相关的财务资料,并与其他部门的审计人员进行深入沟通和交流,保证了工作的顺利进行。
4.发现了一些财务风险和问题:在财务审计过程中,发现了一些财务风险和问题,及时向领导和相关部门进行了汇报,帮助公司采取了相应的措施,避免了可能的财务损失。
二、个人工作总结1.加强了自身的专业知识:在过去的一年里,我积极学习和掌握了新的财务审计理论和方法,提高了自己的专业水平,对财务审计工作有了更深入的理解。
2.提高了沟通和协调能力:在与其他部门的合作中,通过与他们的深入交流和沟通,提高了自己的沟通和协调能力,加强了团队合作意识,为工作的顺利进行发挥了积极的作用。
3.积极主动地学习和思考:在财务审计工作中,我不断总结经验,深入思考出现的问题和困难,并积极主动地寻找解决方案,不断提高自己的思考和解决问题的能力。
三、改进和提升1.进一步提高专业知识:虽然在过去的一年里,我努力学习和掌握了新的财务审计理论和方法,但仍然存在一些不足,需要进一步提高自己的专业知识。
2.加强团队意识和合作能力:作为财务审计部门的一员,还应该进一步加强团队意识和合作能力,与其他团队成员紧密合作,共同完成公司的财务审计任务。
3.不断提高自己的思考和解决问题的能力:财务审计工作中常常出现各种问题和困难,作为一名财务审计人员,应该不断提高自己的思考和解决问题的能力,积极寻找解决方案。
财务审计个人年度工作总结范文6篇篇1一、引言在过去的一年里,我作为财务审计部门的一员,本着认真负责、严谨细致的工作态度,完成了各项工作任务。
在此,我对本年度的工作进行总结,以期为未来工作提供参考和借鉴。
二、工作内容及成果1. 审计项目计划与执行本年度,我参与了多个财务审计项目,包括年度财务报表审计、专项审计等。
在项目开始前,我积极参与项目计划的制定,明确审计目标、范围和时间安排。
在执行过程中,我严格按照审计程序进行,确保审计工作的质量和效率。
2. 审计数据收集与分析在审计过程中,我负责收集相关财务数据,包括财务报表、账簿、凭证等。
同时,我对这些数据进行分析,发现潜在的风险和问题。
针对这些问题,我及时与相关部门沟通,确保审计工作的顺利进行。
3. 审计报告的撰写审计报告是审计工作的重要成果。
我负责撰写多个审计报告,对审计结果进行客观、准确的描述。
报告中,我不仅列出了审计发现的问题,还提出了针对性的建议和改进措施,为公司的管理决策提供了重要依据。
4. 内部控制审查与评估本年度,我参与了公司的内部控制审查与评估工作。
我认真检查各项内部控制制度的执行情况,发现存在的问题和不足。
在此基础上,我提出了改进意见,帮助公司完善内部控制体系。
5. 沟通与协作在审计过程中,我积极与各部门进行沟通与协作,确保审计工作的顺利进行。
同时,我还参与了部门内部的交流和讨论,不断提高自己的业务水平。
三、工作收获与成长1. 提高专业技能通过本年度的审计工作,我积累了丰富的实践经验,提高了自己的专业技能。
我学会了如何收集和分析财务数据,如何撰写审计报告等。
2. 增强团队协作能力在审计工作过程中,我积极与同事合作,共同完成任务。
通过团队协作,我学会了如何与他人沟通、协调,增强了团队协作能力。
3. 提高解决问题的能力在审计过程中,我遇到了许多问题和挑战。
通过解决问题,我学会了如何分析、判断和处理问题,提高了解决问题的能力。
四、存在不足与改进措施1. 存在的不足在工作中,我发现自己在某些方面存在不足。
财务审计员年终工作总结范文财务审计员年终工作总结范文精选3篇(一)年终工作总结尊敬的领导:您好!非常荣幸能够向您汇报我作为财务审计员在过去一年的工作情况。
经过一年的努力工作,我在财务审计方面取得了一些积极的成果与经验,现将总结和分析如下:一、工作内容与职责:在过去的一年中,我主要负责公司内部的财务审计工作,包括对财务报表的审核和分析、对公司内部控制的评估和改进意见的提出、对重要项目和合同的审计等。
同时,我也参与了公司的年度财务审计和税务审计工作。
二、工作成绩:1. 在财务报表审核方面,我按时完成了年度财务报表审核,并及时发现了一些潜在的风险和问题,并提出了有效的解决方案。
2. 在内部控制评估方面,我深入了解了公司的内部控制体系,并提出了一些改进意见,使公司的内部控制更加严密和高效。
3. 在项目和合同审计方面,我按时完成了对公司重要项目和合同的审计工作,并发现了一些关键的风险和问题,并及时提出了改进意见,为公司的决策提供了参考。
4. 在年度财务审计和税务审计方面,我认真履行工作职责,与审计师、税务师积极配合,实施了年度审计和税务审计工作。
三、个人能力提升:在过去一年的工作中,我不断学习和提高自己的专业知识和技能,通过参加培训和相关考试,提高了自己的审计能力和专业水平。
同时,我也不断积累经验,提高了自己的工作效率和质量。
四、不足与改进:1. 在工作中,我发现自己对一些新的审计准则和法规的了解还不够深入,需要进一步加强学习和研究。
2. 在项目和合同审计方面,我还需要进一步提高自己的专业知识和技能,以更好地发现和分析风险和问题,并提出解决方案。
综上所述,过去一年,我在财务审计方面取得了一些成绩,但也存在一些不足之处。
在今后的工作中,我将继续努力学习和提高自己的专业能力,不断完善和优化自己的工作方法和流程,为公司的发展与决策提供更加准确和可信的财务信息和建议。
感谢领导的关心和支持,希望在新的一年里能够得到您的指导和帮助,共同努力为公司的发展贡献自己的力量!祝好!财务审计员:XXX财务审计员年终工作总结范文精选3篇(二)尊敬的领导:您好!我是财务审计部门的XXX。
财务审计年终工作总结范文今年在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。
根据集团公司____年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就____年度审计工作总结如下:一、完成主要工作____年共完成审计项目____项,其中年度财务收支及年度预算执行状况审计____项,专项经营考核审计____项,任期经济职责审计____项,投资企业财务收支与资产负债审计____项,基建工程项目预算审计____项,基建工程项目结算审计____项,为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行。
预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关推荐,指导整改。
____年度完成上年度财务收支与预算执行审计____项,发现问题____项,提出推荐____项。
____月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访,个性是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实执行。
透过审计,严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计。
____年____月,公司为扭转____汽车租赁公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签订经营考核职责书。
为配合集团经营管理,审计部精心研读文件精神,深入企业了解经营状况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认____汽车租赁公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严肃性,同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。
3、完善投资企业审计,带给投资评估依据。
4、加强离任审计,带给人事管理参考。
财务审计年终工作总结范文
时光过的飞快,XX年公司的工作已经结束了,能够说,在XX年的工作中,我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。
我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中,高效的完成了公司安排给我们的公司,相信我们一定能够做好,这些都是我们得来的持续的发展的成果,相信我们一定能够做好!
XX年是集团公司推动行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的一年。
财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业发展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩。
为了总结经验教训,更好的完成xx 年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:
一、XX年财务审计工作的简要回顾
(一)财务方面的工作
1、增强财务服务意识
XX年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则,增强财务管理,优化资源配置,提升资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
为了适合新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各
项财务规章制度。
因为公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要实行重新修订和完善。
根据市局(公司)的财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了集团的财务制度。
为了更好的发挥财务职能,我们增强了对会计基础工作的规范力
度,提升会计信息质量,保证会计信息的真实、准确、完整; 强化财务
的预测、分析及筹资功能,增强对重大投资资金的管理,为领导决策
提供有效的、即时的数据与技术支持。
2、预算管理得到稳步推动
一是细化预算内容。
根据各分、子公司XX年及XX年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况,按科目实行了分类统计,为各分、子公司的XX年全面预算奠定基础;二是提升预算透明度。
预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。
我们注重了预算执行中存有的问题和相关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。
一年以来,预算的总体执行情况良好,各分、子公司的预算观点也较以前有大大的提升和增强,为做好XX年全面预算工作积累了经验。
3、充分利用税收政策
充分利用国家对企业的各项税收优惠政策,我部积极办理了XX 物流公司、XX运输公司的税收减、免、缓工作,并由此取得了市国家税务局准予XX 物流公司、xx运输公司减免XX年度企业所得税合
计177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及XX年度XX物流公司、XX运输公司所得税减免的批复,为集团公司取得了实质性经济收益。
4、切实增强财务管理
根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按“统一管理,分级负责”的原则实行管理。
财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。
5、强力整顿财经秩序
根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作
方案,集团公司围绕市局“规范行业经营行为,促动烟草行业的健康发展,为国家创造和积累更多的财富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隐患、促动规范、推动发展”为指导思想,严格按照市局(公司)的自查要求,认真展开财务自查工作。
财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题实行了自查,并实施强化经济责任审计与增强财经秩序整顿相结合,按照“边整边改”的原则,将查出来的问题根据时间、性质等分门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位。
通过此次的自查,切实增强了国有资产的监管力度。
6、增强资金管理的作用
为了规范集团经济运行秩序,增强各分、子公司的资金管理,降低和杜绝资金的使用风险,提升资金使用效率,促动集团健康发展。
集团公司从xx 年8 月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。
我们为了保证集团资金管理中心能顺利、即时进入市局(公司)结算中心,按照市局(公司)结算中心要求,对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用实行了认真严格的审核和汇编。
与此同时,为确保各项工作有条不紊的展开,强调各分、子公司要增大催收货款力度,保证集团公司正常的经济运行。
(二)审计方面的工作
1、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求
(1)继续巩固推行财务管理模块,增强财务人员的管理意识和责任心,充分发挥财务管理的职能作用。
在全面实施信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理,每周必须下各核算的公司了解业务运行情况,发挥主观能动性,多为经营者提供有参考价值的信息和建议,这个要求作为XX年目标考核的主要指标来考核。
(2) 全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感和
责任感,增强学习,努力提升自身素质,适合新形势下财务工作的要求。
(3) 增强内部审计工作力度,发挥专项审计工作的作用,从而降低经营风险。
随着集团公司快速发展,企业的资产越来越大,效益和权益的积累也越来越多,内控也越来越重要。
作为会计不能只抓核算,更重要在管理,内部管理失控,就会造成企业资产浪费,严格遵守国家和集团的规章制度,确保国有资产的保值和不流失;通过增强内部管理,降低成本费用,提升资产运行质量,从资产监管中要效益,实现集团内涵式、集约化发展。
2、全面迎接国家审计
为了迎接国家审计署的全面检查,根据市局( 公司) 审计重点,我部门XX年12月31日的财务收支实行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题展开工作,充分发挥财务的监督和服务职能,即时为集团公司领导提供决策依据,并对审计将涉及财务方面的工作实行了具体的安排和布置。
3、财务的审计、监督岗位
我们为增强集团公司财务工作的审计和监督职能,今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年,经验丰富的财务人员,充实增强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。
明确了四位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法,为提升财务工作的质量和效率打下坚实的基础。
4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》
为了更好地履行总经理赋予的职责,增强(集团)公司财务管理和稽核检查力度,规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感,财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》,通过大家认真地学习和讨论,积极思考,并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。
二、存有的问题
XX年,我部财会审计工作在很多方面均有了明显的进步,但仍然
存有着较为突出的问题,主要表现在:
1、是需要增大制度建设的力度;
2、是增强对分、子公司的财务管理;
3、是财会人员的整体业务水平仍有待提升
4、是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。
在这即将过去的一年中,经过全部门同志的共同努力,虽然我们取得了一定经济效益和社会效益,财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持,取得了单位同事的信任。
但是随着改革的纵深推动,我们将面临很多问题:财务审计制度有待进一步完善,财务审计方法需要进一步改进,财务审计力度需要进一步增强。
面对这些挑战,在以后的工作中,我们将在市局(公司)的指导下,按照公司领导的总体部署,结合公司实际,开创性工作,努力使财务审计工作再上新台阶。
XX年我司股本结构将发生较大的变化,公司财务管理制度也将随时作出相对应的调整,在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见很多新的要求和新的矛盾,财务审计部将在公司领导的准确领导下,充分发挥全部员工的主观能动性,持续转变工作作风,调整工作思路,根据实际,开创工作,为公司财务管理服好务。