U8库存管理操作手册
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U8系统仓库模块操作指南U8系统是一款综合性的企业管理软件,其中仓库模块是一个重要的组成部分,用于管理和跟踪企业的库存情况。
以下是对U8系统仓库模块的操作指南,帮助用户更好地使用该功能。
1. 仓库基本信息的设置:在开始使用U8系统的仓库模块前,需要先进行仓库基本信息的设置。
打开U8系统,点击主菜单中的“仓库管理”,找到“仓库设置”页面。
在此页面中,用户可以设置仓库的编号、名称、地址等基本信息,还可以根据需要添加自定义字段。
2. 仓库的创建和编辑:在U8系统中,可以根据实际情况创建多个仓库。
在“仓库管理”页面,点击“新建”按钮,填写仓库的相关信息,并保存。
如果需要对已有的仓库进行编辑,也可以在“仓库管理”页面中找到相应的仓库,进行编辑并保存修改。
3. 仓库的库区和货位设置:在U8系统中,可以对仓库进行库区和货位的划分。
在“仓库管理”页面,点击相应的仓库,进入仓库详情页面。
在该页面中,可以添加或编辑仓库的库区和货位。
库区用于对仓库进行大范围的划分,而货位则用于对库区内的存货进行精细管理。
4. 入库操作:在U8系统中,可以通过多种方式进行入库操作。
用户可以手动录入入库单,也可以通过仓库模块和采购模块的自动关联,自动生成入库单。
在“仓库管理”页面,点击“入库管理”,即可查看和处理入库单。
在入库单中,可以录入入库物料的相关信息,如名称、数量、批次等,并保存。
5. 出库操作:与入库操作类似,在U8系统中,可以通过多种方式进行出库操作。
用户可以手动录入出库单,也可以通过仓库模块和销售模块的自动关联,自动生成出库单。
在“仓库管理”页面,点击“出库管理”,即可查看和处理出库单。
在出库单中,可以录入出库物料的相关信息,并保存。
6. 库存查询:在U8系统中,可以随时查询仓库的库存情况。
在“仓库管理”页面,点击“库存查询”,输入相应的查询条件,即可查看对应的库存信息。
用户还可以根据需要,对库存信息进行排序和筛选,以便更快地找到所需的物料。
U8系统仓库管理操作手册U8系统仓库管理操作手册1. 介绍1.1 仓库管理系统概述1.2 本文档目的1.3 文档读者对象2. 登录和权限管理2.1 登录系统2.2 密码管理2.3 用户权限管理3. 仓库基础设置3.1 新建仓库3.1.1 仓库基本信息填写3.1.2 仓库位置设置3.1.3 仓库人员分配3.1.4 仓库参数设置3.2 仓库分类管理3.2.1 新建仓库分类3.2.2 修改仓库分类3.2.3 删除仓库分类3.3 仓库区域设置3.3.1 新建仓库区域3.3.2 修改仓库区域3.3.3 删除仓库区域4. 产品管理4.1 新建产品4.1.1 产品基本信息填写4.1.2 产品单位设置4.1.3 产品价格设置4.1.4 产品属性设置4.2 修改产品信息4.3 删除产品5. 入库管理5.1 创建入库单5.1.1 选择仓库和供应商5.1.2 添加入库商品及数量5.1.3 入库单审核与确认5.2 入库单查询5.2.1 按仓库查询5.2.2 按供应商查询5.2.3 按日期查询5.3 入库退货5.3.1 创建入库退货单5.3.2 入库退货单审核与确认6. 出库管理6.1 创建出库单6.1.1 选择仓库和客户6.1.2 添加出库商品及数量6.1.3 出库单审核与确认6.2 出库单查询6.2.1 按仓库查询6.2.2 按客户查询6.2.3 按日期查询6.3 销售退货6.3.1 创建销售退货单6.3.2 销售退货单审核与确认7. 库存管理7.1 库存查询7.1.1 按仓库查询库存7.1.2 按产品查询库存7.2 盘点管理7.2.1 创建盘点单7.2.2 添加盘点商品及数量7.2.3 盘点单审核与确认7.2.4 盘点差异处理附件:- U8系统仓库管理操作手册附件A: 仓库管理系统界面截图- U8系统仓库管理操作手册附件B: 产品管理模板法律名词及注释:1. 仓库管理系统概述:指U8系统中专门用于管理仓库的软件模块。
用友U8每个模块的操作流程一、采购管理(以下操作在采购管理模块中进行)(1)整体流程:录入采购入库单(或者“采购入库单(红字)”),根据采购入库单生成采购发票(或者红字采购发票),将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本,根据采购发票做采购付款和付款核销,根据实际情况做某些供应商转账,最后月末结账。
(2)采购入库单:点击“采购入库单”进入采购入库单界面,点击增加选择采购入库单(如果采购退货,则选择“采购入库单(红字)”),根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息,最后保存。
(3)采购发票:点击“采购发票”进入采购发票界面,点击增加选择普通发票(如果采购退货,则选择“普通发票(红字)”)录入发票号,然后选单(采购入库单),过滤选择需要生成发票的入库单,选择确认后生成采购发票,保存后复核。
(4)采购结算(过滤-入库-发票-结算):点击“采购结算”进入结算界面,首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围,然后点击入库,选择需要结算的入库单后确认,再点击发票,选择和入库单对应的发票后确认,确认本次结算的数量和金额无误后,点击结算即可;重复以上至全部发票和入库单结算完成。
(5)付款结算:点击付款结算,进入付款单界面,选择本次付款的供应商,然后点击增加,录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击核销,选择自动,确认核销的金额后保存,完成付款。
(6)供应商往来转账(不常用,处理特殊情况)(7)月末结账:点击月末结账,利用月末结账的月末检测功能,检查本月工作是否全部完成,若全部完成则点击结账,进行下月操作。
二、销售管理(以下操作在销售管理模块中进行)(1)整体流程:录入销售发货单(或退货单),根据销售发货单(退货单)生成(红字)销售发票,根据销售发票做销售收款和收款核销,根据实际情况做某些客户转账,最后月末结账。
(2)销售发货单:点击发货单进入发货单填制界面,点击增加选择发货单(如果销售退货,则选择退货单),录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等,保存并审核。
库存管理操作手册目录一、进入系统 (3)一、库存管理整体流程 (5)三、入库业务 (5)3.1采购入货单制作 (5)操作步骤 (6)3.2采购退货单制作 (8)四、销售出库业务 (11)五.材料出库单 (11)六.产成品入库 (15)七.调拨单 (19)八.特殊挪料-拆借业务 (21)九、查询 (27)9.1、现存量查询 (27)9.2、库存台帐 (28)一、进入系统1.如图1所示,单击Windows窗口左下角“开始”,在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友U8+13.0”,单击“企业应用平台”,或桌面图标图12.如图2,进入用友软件登陆界面,在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器地址或者名称。
【服务器地址:192.168.0.248】3.输入操作员帐号以及密码。
如要修改密码,则选择“改密码”选择钮。
4.选择帐套,单击“确定”进入系统。
二库存管理整体流程三、入库业务3.1采购入货单制作适用业务:所有采购物资的入库单制作。
功能路径:“供应链”-“库存管理”-“采购入库”-“采购入库单”功能界面及操作步骤:操作步骤进入U8:“业务工作”-“供应链”-“库存管理”-“采购入库”-“采购入库单”,双击打开,如下图;增加单据:打开界面后,单击增加下面的小黑三角,选择质量-检验单,如下图:出现过滤条件选择窗口,如下图:注意分单方式,合并表示选择的检验单合并一张入库单,检验单号表示一张检验单生成一张入库单,到货单号表示同一张到货单的检验单合并生成一张入库单。
录入过滤条件后,点确定,弹出如下界面选择完成后,点表头的确定,如下图:录入仓库,然后保存、审核。
注意事项:●核对、确认入库仓库、入库类别正确;●核对、确认入库实物规格、型号与系统规格、型号(物料编码)一致;●应以实际清点数量为实际入库数量;3.2采购退货单制作采购退货单使用的也是采购入库单,是红字的采购入库单,数量为负。
采购入库单(红字)是按采购到货单(红字)生成。
用友U8物资管理系统操作指南一、用友U8软件的安装(以WinXP操作系统为例)先配置安装环境,即先安装SQL数据库和IIS服务。
1、数据库安装。
双击MSDE2000sp4文件夹中setup.exe,稍等一会即可安装完成。
点击‘开始—应用程序—启动’,出现图标即可。
2、IIS服务安装。
打开控制面板,选择‘添加或删除程序’,点击‘添加或删除Windows组件’,将IIS服务前的勾打上,点击下一步,并根据提示查找相关文件(多次点击确定—浏览—打开—确定)进行安装。
3、检查操作系统的电脑名称。
将电脑机器猫改为容易记忆的英文字符,如zht,改好后先重启一下电脑。
路径:桌面—我的电脑(右键)—属性—计算机名—更改4、用友软件的安装。
打开用友安装程序文件夹,双击setup.exe,用友软件将通过安装向导进行软件的安装。
安装路径改为非系统盘。
选择自定义安装,取消其他语种的装。
选择安装模块。
选择财务会计下面的UFO报表、供应链下面的库存管理、存货核算模块,以及服务器下面的加密服务器、数据服务器、应用服务器(客户端直接安装前面三个模块,不需要安装SQL数据库、IIS服务)。
检测安装是否符合要求。
不符合的环境会显示出来,点击‘信息’栏,自动定位到安装文件。
双击该文件安装。
安装完成重新进入安装程序检测通过。
点击确定。
点击‘安装’,开始正式安装。
安装过程,稍等。
安装完毕点击‘完成’,重启电脑后首先配置数据源。
‘数据库’栏一定要录入本机的计算机名,点击‘测试连接’,成功后再点‘完成’,并初始化数据源。
二、用友U8软件帐套的建立第一次数据源配置完成后,自动进入帐套建立向导。
这时若暂时不建立帐套可先点‘取消’退出,需要建账时再登陆系统管理模块。
首先用admin注册,再点‘帐套—建立’进行帐套的设立。
录入帐套号、帐套名称、启用会计期间(可修改每月结账日);录入单位名称;录入本币代码和名称(默认为人民币),企业类型为‘工业’,选择帐套主管(第一次建账时可先选demo为主管);分类默认即可,选择是否有外币核算,最后点击‘完成’。
【U8+】库存管理-启用批次管理一、适用场景:相同的物料,不同的批次,某些属性可能也不同,企业为了确保产品质量的稳定性和可追溯性,并提高生产效率和控制成本,需要对物料进行更为细分的管理,那么可以使用批次管理。
医药、食品、电子产品、化工品、汽车等行业都会用到批次管理。
比如:汽车企业因为某些零件问题,对车辆进行召回,其本质就是根据批次追溯进行召回的,一旦发现销售的车辆出现问题,查证出来问题在某个零件上,使用同样批次零件的汽车,都有可能会被召回。
二、操作流程:1.选项设置:在库存管理-设置-选项-通用设置中勾选【有无批次管理】2.档案设置:在存货档案中勾选【控制】页签下的【批次管理】。
注意:已发生业务的存货,不能中途启用【批次管理】;可以中途取消,取消后需要在库存管理-其他业务处理做整理现存量。
3.单据录入:批次管理的存货入库时,可以手工录入批号,也可以按照批号规则的设置自动生成批号;出库时可以手工录入/参照选择批号,也可以根据库存选项自动指定批号规则自动指定。
4.报表查询:批次存货存汇总表可以查询批次存货的收入、发出及结存的情况。
操作演示:1、选项设置在库存管理-设置-选项-通用设置中勾选【有无批次管理】。
2、档案设置在存货档案-控制页签中设置哪些存货需要进行批次管理。
注意:已发生业务的存货,不能中途启用【批次管理】。
已发生业务的存货,可以中途取消【批次管理】属性,取消后需要在库存管理-其他业务处理中做【整理现存量】操作。
3、单据录入3.1批次管理的存货入库时,可以手工录入批号,也可以按照批号规则的设置自动生成批号。
手工录入批号:手工录入入库的批号。
批号自动生成:按照”批号规则”中的设置,在入库时自动生成批号。
3.2出库时可以手工录入/参照选择批号,也可以根据库存选项自动指定批号规则自动指定。
3.2.1手工录入/参照选择(在批号处手工输入批号或者点击参照按钮弹出对话窗,手工指定对应批号):3.2.2自动指定(快捷键:ctrl+B(逐条)/ctrl+E(批量),在库存管理-设置-选项中设置规则):近效期先出:批次管理存货同时为保质期管理存货时,按失效日期顺序从小到大分配批号,适用于对保质期管理较严格的存货,如食品、医药等。
目录第1章采购管理 ....................................................................................................................... - 1 -1.1 产品介绍....................................................................................................................... - 2 -1.2主要功能.................................................................................................................. - 3 -1.2.1 采购订货.......................................................................................................... - 3 -1.2.2 采购业务.......................................................................................................... - 3 -1.3.1 产品接口............................................................................................................ - 4 -1.4.1 第一年使用采购管理系统............................................................................ - 4 -1.4.2 采购管理日常业务操作流程........................................................................ - 4 -1.5 系统初始..................................................................................................................... - 5 -1.5.1 期初记账.......................................................................................................... - 5 -1.6 采购订单业务............................................................................................................. - 5 -1.6.1 采购订单.......................................................................................................... - 5 -1.6.2 录入采购订单.................................................................................................. - 5 -1.6.3 审核订单............................................................................................................ - 6 -1.6.4 关闭订单.......................................................................................................... - 6 -1.6.5 订单列表.......................................................................................................... - 7 -1.6.6 单据流转(采购订单).................................................................................... - 8 -1.6.7 向供应商发催货单.......................................................................................... - 8 -1.7 日常业务....................................................................................................................... - 8 -1.7.1 采购入库.......................................................................................................... - 8 -1.7.2 暂估入库.......................................................................................................... - 9 -1.7.3 根据发票填制入库单.................................................................................... - 10 -1.7.4 退货处理........................................................................................................ - 10 -1.7.5 修改入库单.................................................................................................... - 11 -1.8 采购发票................................................................................................................... - 11 -1.8.1 采购发票........................................................................................................ - 11 -1.8.2 增值税专用发票............................................................................................ - 12 -1.8.3 运费发票........................................................................................................ - 13 -1.8.4 红字(负数)发票............................................................................................. - 13 -1.8.5 采购发票记应付账如何处理?...................................................................... - 13 -1.8.6 如何处理现付................................................................................................ - 13 -1.9.1 自动结算........................................................................................................ - 14 -1.9.2 手工结算........................................................................................................ - 15 -1.9.3 费用折扣结算................................................................................................ - 15 -1.9.4 “溢余短缺”结算处理................................................................................ - 16 -1.9.5 对红字入库单结算........................................................................................ - 17 -1.9.6 取消采购结算................................................................................................ - 18 -1.10.1 供应商往来期初.......................................................................................... - 18 -1.10.2取消操作......................................................................................................... - 18 -1.12.1 如何查询票到货未到明细表...................................................................... - 20 -第2章销售管理.................................................................................................................... - 21 -2.1 第一次使用销售管理流程......................................................................................... - 21 -2.2 日常业务:................................................................................................................. - 21 -2.2.1 销售订单...................................................................................................... - 21 -2.2 单据流转(销售订单).................................................................................. - 22 -2.3 发货单.............................................................................................................. - 22 -2.4 销售发票.......................................................................................................... - 22 -2.5 月末结账............................................................................................................ - 23 - 第3章库存管理.................................................................................................................... - 23 -3.1 系统概述..................................................................................................................... - 23 -3.2 期初设置................................................................................................................... - 23 -3.3 日常操作..................................................................................................................... - 25 -3.3.1 采购入库单.................................................................................................... - 25 -3.3.2 产成品入库单................................................................................................ - 25 -3.3.3 其他入库单.................................................................................................... - 25 -3.3.4 盘点................................................................................................................ - 25 -3.3.5 销售出库单.................................................................................................... - 25 -3.3.6 材料出库单.................................................................................................... - 25 -3.3.7 其他出库单.................................................................................................... - 25 -3.4 月末结账..................................................................................................................... - 26 -3.4.1 结账顺序图............................................................................................................ - 26 - 第4章核算日常处理.............................................................................................................. - 26 -4.1 科目设置................................................................................................................... - 26 -4.2 月末处理................................................................................................................... - 27 -4.2.1 特殊单据记帐................................................................................................ - 27 -4.2.2 正常单据记账................................................................................................ - 27 -4.2.3 恢复单据记帐................................................................................................ - 28 -4.2.4 暂估入库成本处理........................................................................................ - 29 -4.2.5 期末处理........................................................................................................ - 29 -4.3 凭证........................................................................................................................... - 30 -4.3.1 生成凭证........................................................................................................ - 30 -4.3.2 客户往来制单................................................................................................ - 31 -4.3.3 供应商往来制单............................................................................................ - 32 -4.4 账簿........................................................................................................................... - 33 -4.4.1 收发存汇总表................................................................................................ - 33 -4.4.2 暂估材料/商品余额表................................................................................... - 34 -第1章采购管理1.1 产品介绍采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划,通过市场采购、加工订制等各种渠道,取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。
用友U8基本操作手册一、系统登录打开用友 U8 软件,在登录界面输入用户名和密码。
用户名一般由系统管理员提前设置好,密码则是您自己设定并牢记的。
输入完成后,点击“登录”按钮即可进入系统。
二、基础档案设置1、部门档案依次点击“基础设置” “机构人员” “部门档案”,进入部门档案设置界面。
点击“增加”按钮,输入部门编码和部门名称等信息,然后点击“保存”。
2、人员档案在“基础设置” “机构人员” “人员档案”中进行人员信息的录入。
包括人员编码、姓名、所属部门等。
3、客户档案选择“基础设置” “客商信息” “客户档案”,点击“增加”录入客户的相关信息,如客户编码、名称、地址、联系方式等。
4、供应商档案同样在“客商信息”中,找到“供应商档案”进行类似的操作来录入供应商的信息。
三、财务模块操作1、总账(1)凭证录入点击“财务会计” “总账” “凭证” “填制凭证”,选择凭证类别,然后依次输入日期、摘要、科目、金额等信息。
(2)凭证审核审核人员登录系统,在“凭证” “审核凭证”中对已录入的凭证进行审核。
(3)记账审核通过的凭证可以进行记账操作,点击“记账”按钮即可。
2、应收款管理(1)应收单据处理包括录入销售发票、其他应收单等。
(2)收款单据处理登记收到的款项。
(3)核销处理将收款与应收款进行核销。
3、应付款管理与应收款管理类似,对应付单据、付款单据进行处理和核销。
四、供应链模块操作1、采购管理(1)采购订单在“采购管理”中录入采购订单,包括供应商、采购物品、数量、价格等。
(2)采购到货货物到达后进行到货登记。
(3)采购入库验收合格的货物办理入库手续。
2、销售管理(1)销售订单录入客户的销售订单信息。
(2)发货单根据销售订单生成发货单。
(3)销售出库发货后进行销售出库操作。
3、库存管理(1)入库业务除了采购入库,还包括其他入库,如盘盈入库等。
(2)出库业务如销售出库、材料领用出库等。
(3)库存盘点定期对库存进行盘点,调整库存数量。
安徽广印堂股份有限公司操作流程手册一、初始化设置1、业务参数设置库存管理设置:基础设置-业务参数-供应链-库存管理2、核算设置:基础设置-业务参数-供应链-存货核算 (1)选项录入(2)科目设置:○1存货科目○2对方科目3、.销售管理设置:基础设置-业务参数-供应链-销售管理4、、采购管理设置:基础设置-业务参数-供应链-采购管理5、 存货档案设置存货档案中的原产地和炮制说明的设置方法 存货原产地设置:基础设置-基础档案-其他-自定义项基础设置-基础档案-其他-自定义项客户对销售出库单的批次和产地有特殊要求的设置方法。
特殊批次设置:(系统中默认为批号,在此设置为生产批号以示区分)基础设置-基础档案-其他-自定义项特殊产地设置:(系统中默认为原产地,在此设置为产地以示区分)基础设置-基础档案-其他-自定义项做销售订单时,每一个销售品种的备注,实现方式存货分类设置方法基础设置-基础档案-存货-存货分类存货分类设置(编码规则:** ** ** ***,编码规则必须严格按照这个规则进行(主要指位数),否则将会报错)6、收发类别设置方法基础设置-基础档案-业务-收发类别收发类别设置(编码规则:* ** *,编码规则必须严格按照这个规则进行(主要指位数),否则将会报错。
收发标志:入库收发标志位“收”,出库收发标志为“发”)7、销售类型设置基础设置-基础档案-业务-销售类型销售类型设置(是否默认值选择为“否”)8、采购类型设置基础设置-基础档案-业务-采购类型采购类型设置(是否默认值选择为“否”,是否委外默认值选择为“否”)9、仓库档案设置基础设置-基础档案-业务-仓库档案仓库档案设置(计价方式为“移动平均法”)10、费用项目分类设置基础设置-基础档案-业务-费用项目分类费用项目分类(编码规则:* ** , 编码规则必须严格按照这个规则进行(主要指位数),否则将会报错。
)费用项目设置基础设置-基础档案-业务-费用项目11、发运方式设置基础设置-基础档案-业务-发运方式12、外币设置基础设置-基础档案-财务-外币设置基础设置-基础档案-收付结算-结算方式14、计量单位设置基础设置-基础档案-存货-计量单位计量单位分组设置计量单位设置15、供应商分类设置基础设置-基础档案-客商信息-供应商分类(编码规则:** ** ** , 编码规则必须严格按照这个规则进行(主要指位数),否则将会报错。
库存盘点业务处理
业务说明:
每月月底由财务监督,仓库进行实物盘点,盘点结果有仓储经理、财务经理、总经理确认之后再ERP系统内进行盘点数据录入业务流程如下: 盘点业务流程制作日期:2018-5-1
制作者:韩海策仓储部
财务部管理部
财务签字老总签字
1.打开盘点单,选择仓库按照每个人负责的存货分类进行盘点
操作步骤:打开盘点单,点击增加,选择盘点仓库,点击盘货位,之后点击选择存货选择要盘点的存货分类,最后点击保存
2.盘点完成的结果由各部门领导签字确认
3.把确认完毕的盘点数据录入盘点单盘点数量,录入完之后审核
4.审核完毕的盘点单系统会自动生成一张其他出入库单,并审核其他出入库单
说明:盘盈生成其他入库单,盘亏生成其他出库单
4.1整单关联查询相关单据
盘点单盘点通知打盘点单
实盘表录入盘点单
其他入库单盘点单
实盘表确实盘表确
系统会自动读取出改仓库同一产品在不同
货位上的数量和批次号,然后打印出此单
据,然后去现场仓库盘点
盘点结果录入到盘点数量,如果盘点数量
少于站面数量系统自动判断为盘亏,盈亏
数量为负数
4.2查询到其他出库单单据,双击打开进入其他出入库单
4.3审核其他出库单。
库存管理
换算率
无换算率:不与其他计量单位换算的计量单位
浮动换算率:可以修改换算率的单位
固定换算率:固定换算的计量单位
拉出标题计量单位
收发类别
申请领料
生产订单---领料申请---材料出库(直接领料无需申请领料)---产成品入库
限额领料单
到冲领料
注:BOM 到冲领料的原材料一定要设置现场仓库
存货档案(供应类型为倒冲领料)---生产订单(要有现场仓)---材料出库单---调拨单---产尘品入库---
直接供应
生产订单(参照物料清单)---材料出库单---产成品入库单(先入半成品(直接供应)在入产成品)
替代料
库存管理选项允许替代料---存货档案(增加新存货以及替代料)---物料清单(设置替代料)---生产订单---材料出库单
补料作业
生产订单---材料出库单---补料申请单(工废/料废)---子件补料单(不合格品记录单)/红字材料出库单---补货业务
工费
批量领料---切除尾数
基础档案---存货档案控制页签---BOM---库存选项(其他设置勾选相关业务)---生产订单---材料出库
调拨申请单
调拨申请单---批复填写数量---调拨单---其他出库单/其他入库单
录入批复数量、件数
盘点
组装拆卸业务
选项启用组装拆卸业务
形态转换
选项勾选形态转换业务
借出借入业务
库存选项勾选是否有借入借出业务---借出借入单---其他出库单---借出归还单---其他入库单
借出转销售---发货单---出库单
借出转销售---发货单---出库单
借出转耗用
借入流程
库存可用量管理
存货档案(控制页签安全库存)---库存管理选项(最高最低库存控制)---预警(最高最低库存预警)
货位管理
启用货位
基础档案(存货档案可以设置默认仓库)---仓库档案(新建仓库启用货位)---货位档案---存货货位对照表---采购入库单(表体货位)---材料出库单(表体货位)---
材料出库:库存选项可以选择优先级
批次管理
启用批次
库存选项(勾选批次管理)---此乃或档案勾选批次管理---设置批号规则---采购入库单(拉出批号表体)---批号(生成批号)
出库批号=入库批号
保质期
库存选项---有无保质期
存货档案(启用保质期必选批次管理)---保质期设置---存货档案设置保质期及预警日期。