科室审计年度工作总结模板[1]
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审计科工作总结范文(精选5篇)审计科工作总结范文(精选5篇)一段时间的工作在不经意间已经告一段落了,回顾坚强走过的这段时间,取得的成绩实则来之不易,不妨坐下来好好写写工作总结吧!那么工作总结的格式,你掌握了吗?下面是小编整理的审计科工作总结范文(精选5篇),欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
审计科工作总结1在局领导班子的正确领导下,在上级审计机关的指导下,法规执行督查科认真开展工作,较好地完成了xx年的各项工作任务,并将按照20xx年的工作计划和安排全力投入到明年的工作中。
一、xx年完成的主要工作(一)精心筹划年度审计项目计划,认真细致做好审计统计工作。
1、审计计划的编制、上报和下达工作。
根据全市审计工作会议精神,结合我区实际,我科编制了我局xx年度审计项目计划。
计划经局务会议讨论通过后报区政府审批,区政府批准后及时下达各业务科室执行。
xx年,列入计划的审计项目共55个,其中预算执行及税收征管审计类项目2个,经济责任审计类项目1个,财务收支及资产负债审计类项目5个;绩效审计及审计调查类项目5个;竣工财务决算审计项目7个;政府投资基建审计项目35个。
其中,政府投资基建审计类中预算审计、标底审计和审定造价300万元以下结算审计未列入计划。
根据《审计准则》,我局拟在年底对今年的审计项目进行调整。
2、审计统计和项目进度管理工作。
我科每月按市局规定的时间及时将编制的审计统计报表报送给市审计局,并做到报送数据的真实、准确和完整。
同时每月底加强项目进度管理,及时编制进度表,便于局领导及各科室及时掌握项目进度及完成情况。
截止到11月30日,我局累计完成审计项目101个,采用简易程序完成政府投资审计项目1242个,查出管理不规范金额126536万元。
政府投资基建审计送审造价269542.7万元,审定造价234997.4万元,核减34545.3万元,核减率为12.8%。
(二)配合区政府构筑法治政府建设和我局审计法制建设齐头并进,开展审计、审理、整改等工作将依法审计落实到位。
审计科年度工作总结推荐5篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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审计科工作总结(精选5篇)审计科工作总结(精选5篇)时光在流逝,从不停歇,一段时间的工作已经结束了,回顾这段时间的工作,相信你有很多感想吧,需要认真地为此写一份工作总结。
你还在为写工作总结而苦恼吗?下面是小编为大家整理的审计科工作总结(精选5篇),仅供参考,大家一起来看看吧。
审计科工作总结120XX年度上半年,我局的内部审计工作在局领导的重视关怀和大力支持下,紧密围绕全局中心工作,确立了“管理+效益+服务”的内审工作理念,加大审计力度,实现“寓监督于服务”的和谐审计。
上半年,审计科在时间紧、任务重、人员少的情况下,独立实施财务收支审计四次,开展专题项目审计四次,配合政府审计部门专项工程审计八次,出据审计报告五份,提出了《关于对各直属局强化内部监督和风险控制的几点意见》的工作方案,及时为各层面管理者经营决策提供了可靠的依据。
下面,汇报审计科上半年来围绕全局工作重心开展的几项具体工作:一、参加专业培训,增长业务素质,提升工作能力。
审计工作的专业性决定了从业人员必须要具备一定水平的专业知识技能,才能确保高质量的完成审计任务。
专业技能知识的学习培训,是开展好内审工作的必要保证。
今年2月14日,我科室派出两人次参加由国家电网公司审计部主办的为期十天的高级审计人员培训班。
培训中了解了国家最新的财务政策和制度;学习了现阶段电力行业内审工作最具代表性的审计技术;见识了审计软件的开发应用成果。
此次培训,极大丰富并积累了审计人员的理论知识和实战经验,提升了工作能力,开拓了工作思路和方向,对于现实工作具有鲜明的指导意义并为20XX年度农电系统内审工作的开展奠定了良好的基础。
二、配合政府审计,协调内外关系,维护企业利益。
20XX年以来,XX市审计局继续开展对农电系统第三期城网建设与改造工程的竣工决算审计。
配合政府审计机关开展专项工程审计,依然是我们20XX年上半年的重要工作。
鉴于该项工作的延续性,我们在今年的工作中,吸取了上年度的工作经验和教训。
审计科室年终总结通用版3篇审计科室年终总结1一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。
二、专心学习相关业务,准时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。
在详细工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计,保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。
三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审,并准时上报审计工作报告,有效地提高了教育经费使用效益。
依据学校经济活动特点,今年我校内部审计的主要内容有: 1、对学校的各项收入进行了审核,内审小组认为学校的全部收入都准时入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。
2、对学校的各项支出情况,包括老师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失铺张等行为,内审认为均符合有关规定要求。
各项支出均属合理。
3、对于学校的资产构成情况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。
4、对学校的负债也作了相应审计,学校从__年后没有产生新债,更没有举债消费。
5、对学校收费情况进行了重点审计,未发觉乱收费现象,学校收费合理,只按规定收取了相应的生活费,且按月收取,用规定收据一月一开,并做到了收前公示。
并对学生生活费给予了补助。
四、专心贯彻上级内审部门的文件精神,准时完成了教育局安排的各项工作。
审计工作中的措施1、严格执行了年度审计工作计划,提高了对计划严厉性的认识。
在详细审计工作中坚持原则,实事求是,客观公正地看待和处理问题。
2、全面审计,突出重点。
对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚,又抓重点问题进行深化地分析,争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。
审计科年终的工作总结审计科年终的工作总结 (通用7篇)审计科年终的工作总结 1今年以来,审计科在区社保基金管理中心的领导下,在各业务科室的支持配合下,以科学发展观为指导,在全面掌握总体情况基础上,按照审计方案要求,并结合实际,进一步理清工作思路,明确工作重点,紧紧围绕全区社会保障的中心工作,制定切实可行的审计方案,扎实开展社会保险基金审计工作,对社保基金实施全方位审计监督,确保了我区各类社会保险基金的安全完整和保值增值,确保了百姓切身利益不受侵害和社会的和谐稳定。
现将本年度基金审计工作总结如下:一是抓好了各科室的业务审核工作。
今年以来,审计科重点对基金结算科和医保科经办业务进行了审核。
对基金结算科经办的社保金补缴、基数录入、在职管理等进行检查,主要查看其业务操作是否正确,是否符合政策规定,并反馈核查结果,共检查1500余份。
对医保科经办的医疗结付、生育结付、工伤保险正确性与规范性进行检查,主要查看是否属于应报范围,看报销时提供材料是否齐全,万元以上报销分管主任是否签字等并反馈核查结果,共检查1500余份。
我们每月进行审核检查一次,在审核前先制定计划,报分管主任批准后,再进行审核。
审核结束后,将审核结果书面告知科室及分管主任。
同时,对相关七个科室日常业务工作量、工作内容等进行了汇总。
二是做好了城镇企业社会保险征缴情况分析编写工作。
每月将城镇企业社会保险的参保人数、收缴情况、欠费情况等进行分析编写,经科室主任过目后,发送给局领导,为领导决策提供参考。
三是做好了特殊业务的办理工作。
每月初审各科送交的在业务经办中出现的不能按现行规定正常操作的特殊业务。
对各科决定先受理的,我们审计科出具意见,再交于副主任出具意见,最后交主任审批。
四是做好了各类参保证明的开具工作。
特别是对户籍在外地、在我区参保的人员,我们热情为他们办理参保证明,使其父母凭其参保证明可享受新农保待遇、工伤鉴定等。
五是做好了服务手册的修订和发放工作。
审计科工作总结范文(精选12篇)审计科工作总结范文1:在过去的一年中,我作为审计科的一员,充分发挥了自己的专业优势,积极参与工作,为企业的发展作出了积极的贡献。
首先,在年初制定的审计计划中,我全面了解了企业的运营模式和内部控制措施,并根据实际情况进行了合理的调整。
在执行过程中,我严格按照审计程序和方法进行了检查,确保了审计工作的准确性和有效性。
同时,我也加强了对企业内部控制的评价,发现了一些存在的问题,并及时提出了改进建议,为企业的风险控制提供了有力的支持。
其次,在与企业相关部门的沟通中,我积极主动地与他们保持联系,及时了解了业务活动中可能存在的风险,并给予了适当的建议。
我还加强与企业管理层的沟通,充分了解了他们的期望和需求,并尽力满足他们的要求。
在审计报告中,我以简洁明了的语言对企业的财务状况和内部控制措施进行了准确的描述,并提出了改进建议,为企业的管理决策提供了有力的支持。
最后,在组织中,我严格遵守了组织的规章制度,积极参与了组织的培训和学习活动,不断提高自己的专业水平。
我也主动参与了组织的业务交流活动,与其他同事分享了自己的经验和教训,并得到了很多有益的建议。
总的来说,在过去一年中,我充分发挥了自己的专业优势,积极参与工作,为企业的发展作出了积极的贡献。
然而,我也意识到自己在某些方面还存在不足,比如在沟通和协调能力方面,我还需进一步提高。
在未来的工作中,我将继续努力学习,提高自己的专业水平,为企业的发展做出更大的贡献。
审计科工作总结范文2:近期工作总结与感想在如火如荼的年度审计工作中,我作为审计科的一员,虽然工作才刚刚开始,但我深感责任重大。
通过这段时间的实际工作,我有了更多的体会和感悟,也认识到了自己需要不断提高的地方。
首先,通过实际操作和与组员的配合,我进一步学会了如何进行审计工作。
在工作中,我时刻保持清醒的头脑和敏锐的洞察力,全面了解企业的业务运作和内部风险,并结合实际情况制定了合理的审计计划和程序。
第1篇一、前言时光荏苒,岁月如梭。
转眼间,又到了一年一度的年终总结时刻。
在这一年里,医院审计办公室在院领导的正确领导下,在全体审计人员的共同努力下,紧紧围绕医院中心工作,依法依规开展审计工作,取得了显著的成绩。
现将本年度审计工作总结如下:二、工作回顾(一)审计项目开展情况1. 财务收支审计:本年度,审计办公室共开展了XX项财务收支审计,涉及医院各部门、各科室。
通过对财务收支的真实性、合规性、效益性进行全面审查,及时发现并纠正了财务收支中的不规范问题,确保了医院财务管理的规范性和有效性。
2. 内部控制审计:为提高医院内部控制水平,审计办公室开展了XX项内部控制审计,重点关注了医院内部控制制度的设计和执行情况。
通过对内部控制制度的审查,发现了部分内部控制制度不完善、执行不到位等问题,并提出了改进建议。
3. 经济责任审计:本年度,审计办公室开展了XX项经济责任审计,对医院各部门、各科室负责人进行了经济责任审计。
通过审计,全面了解了被审计单位负责人的履职情况,为医院领导决策提供了有力依据。
4. 专项资金审计:为加强专项资金的管理和使用,审计办公室对XX项专项资金进行了审计,重点关注了专项资金的使用效益和合规性。
通过审计,确保了专项资金的安全、规范、高效使用。
(二)审计成果及成效1. 发现并纠正问题:通过审计,共发现并纠正了XX项问题,涉及金额XX万元。
这些问题包括财务收支不规范、内部控制制度不完善、经济责任履行不到位等。
2. 促进制度建设:审计办公室针对审计中发现的问题,提出了XX项改进建议,并被医院采纳。
这些建议有助于完善医院内部控制制度,提高医院管理水平。
3. 提高财务管理水平:通过审计,加强了医院财务收支管理,提高了财务管理水平。
医院财务报表质量得到了明显提升,财务风险得到了有效控制。
4. 提升审计队伍素质:审计办公室注重审计队伍建设,通过开展培训、交流等活动,提高了审计人员的业务素质和综合素质。
科室审计年度工作总结模板_审计年终工作总结一、工作概述本年度,科室审计工作紧紧围绕公司的发展目标,按照公司审计工作要求,认真履行职责。
工作重点围绕着财务管理、项目管理和风险管理等方面展开,通过审计工作,帮助公司发现问题、提高管理水平,为公司可持续发展提供保障。
二、工作亮点1.加强财务管理。
通过对财务数据的审计,发现了一些财务处理中存在的问题,并及时提出改进措施,减少了财务风险,提高了财务系统的准确性和可靠性。
2.规范项目管理。
针对公司的重点项目,加强了对项目进展、资金使用等方面的审计工作,发现了项目管理中的一些问题,并提出改进措施,保障了项目的顺利进行。
3.强化风险管理。
科室审计工作紧密结合公司的风险管理工作,通过对各个管理环节的审计,发现了一些公司风险控制不到位的问题,并及时提出了风险防范措施,减少了公司面临的风险。
三、存在的问题1.审计工作的覆盖范围还不全面,有些管理环节的审计工作还没有涉及到,需要进一步完善审计工作内容。
2.审计工作的深度还有待提高,有些问题只是表面现象,需要进一步挖掘问题的根源,并提出相应的解决方案。
3.与其他部门的沟通协作还需加强,有时因为信息不畅通,导致审计工作进展不顺利。
3.加强与其他部门的沟通协作,及时了解各部门的需求,提高审计工作的效率和质量。
4.加强自身学习,提高专业水平,为公司的发展提供更好的服务和支持。
五、总结本年度科室审计工作取得了一定的成绩,但也存在一些问题需要解决。
在新的一年里,我们将进一步完善审计工作,提高审计工作的质量和效率,为公司的发展做出更大的贡献。
同时也希望得到公司领导的支持和配合,共同推动公司的可持续发展。
第1篇一、前言在过去的一年里,医院审计科在院领导的大力支持和上级主管部门的指导下,紧紧围绕医院中心工作,认真履行纪检监察、审计、物价管理等工作职责,积极推进内部审计工作,为医院的发展保驾护航。
现将本年度审计科工作总结如下:二、工作回顾1. 审计工作概述本年度,审计科共开展了10余项审计项目,涉及医院财务、物资采购、设备管理、基建工程、医疗业务等多个方面。
通过审计,发现了一些问题,并及时提出了整改建议,为医院节约了大量资金,维护了医院的合法权益。
2. 财务审计财务审计是审计科的重点工作之一。
本年度,我们对医院的财务收支、成本核算、资产管理等方面进行了全面审计,发现了一些问题,如预算执行不到位、成本控制不严格、资产管理不规范等。
针对这些问题,我们提出了以下整改建议:(1)加强预算管理,严格执行预算,确保预算的合理性和有效性;(2)加强成本核算,提高成本控制能力,降低医院运营成本;(3)规范资产管理,加强资产清查,确保资产安全。
3. 物资采购审计物资采购审计是审计科的重点工作之一。
本年度,我们对医院的物资采购流程、采购价格、供应商选择等方面进行了审计,发现了一些问题,如采购流程不规范、采购价格偏高、供应商选择不透明等。
针对这些问题,我们提出了以下整改建议:(1)规范采购流程,严格执行采购制度,确保采购过程的公开、公平、公正;(2)加强采购价格管理,降低采购成本;(3)加强供应商管理,建立供应商评估体系,选择优质供应商。
4. 设备管理审计设备管理审计是审计科的重点工作之一。
本年度,我们对医院的设备采购、使用、维护等方面进行了审计,发现了一些问题,如设备采购不规范、设备使用效率低、设备维护不及时等。
针对这些问题,我们提出了以下整改建议:(1)规范设备采购,严格执行设备采购制度,确保设备质量;(2)提高设备使用效率,加强设备管理,延长设备使用寿命;(3)加强设备维护,确保设备正常运行。
5. 基建工程审计基建工程审计是审计科的重点工作之一。
第1篇一年来,在医院领导的正确指导和全体同事的共同努力下,医院审计科紧紧围绕医院中心工作,积极推进内部审计工作,取得了显著成效。
现将本年度工作总结如下:一、工作概述1. 审计科紧紧围绕医院中心工作,以服务医院发展、提高医院管理水平为目标,积极开展内部审计工作。
2. 深化审计内容,从财务审计向财务审计与管理审计并重转型,关注医院内部控制和风险防范。
3. 强化审计监督,规范医院经济行为,促进党风廉政建设,提高资金使用效益。
4. 加强制度建设,完善审计流程,提高审计工作效率。
二、主要工作及成效1. 完成年度审计计划:本年度共完成审计项目X项,涉及医院财务、采购、基建、设备、后勤等多个领域。
2. 发现问题及整改:在审计过程中,发现并指出问题X项,已督促相关部门进行整改,确保医院经济活动合规、高效。
3. 促进管理提升:针对审计发现的问题,提出改进建议X条,为医院管理提供有益参考。
4. 提高资金使用效益:通过审计监督,协助医院节约资金Y元,提高资金使用效益。
5. 加强党风廉政建设:深入开展党风廉政建设,促进医院风清气正,为患者提供优质服务。
6. 完善制度建设:结合医院实际,修订完善审计管理制度X项,提高审计工作规范化水平。
三、工作亮点1. 创新审计方法:采用信息化手段,提高审计效率,降低审计成本。
2. 加强与相关部门沟通协作:与财务、采购、基建等部门建立良好沟通机制,确保审计工作顺利开展。
3. 提高审计质量:严格执行审计标准,确保审计结果客观、公正、准确。
4. 加强队伍建设:组织内部培训,提高审计人员业务素质和综合素质。
四、未来工作计划1. 深化审计领域,拓展审计范围,提高审计工作全面性。
2. 强化审计监督,关注医院内部控制和风险防范,提高医院管理水平。
3. 深化审计成果运用,推动医院管理提升。
4. 加强与上级审计部门的沟通,学习先进经验,提高审计工作水平。
总之,本年度医院审计科在全体同事的共同努力下,取得了显著成绩。
科室审计年度工作总结模板[1]
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XX年是我院“三合五统”办学院的第一年,审计室在院党委和行政的领导下,紧紧围绕学院改革发展建设的工作中心,认真履行内部审计“五项”职责,发挥教育内审监督与服务职能,促进了学校党风廉政建设和各项行政工作的正常开展,为学校建设发展作出了积极的努力。
一、整章建制、促进内部审计规范化建设
1、学院审计室于今年年初以独立处室开展工作,为了搞好这项工作,审计室强化了制度建设,拟定了《xxxxx学院审计室工作职责》、《xxxxxx学院审计室主任工作职责》、《xxxxxx学院审计室工作人员职责》。
明确了审计室的职责范围和工作重心。
2、学院审计室根据教育部颁发的《教育系统内部审计工作规定》,结合学院的实际拟定了《xxxxxx学院内部审计工作规定》。
进一步明确了工作要点,理清了工作思路,做到了有法可依、有章可循,增强了工作的责任感,使内部审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。
二、求真务实、切实履行内部审计职责
1、认真全面地做好了学院离任院长xxx同志任职期间经济责任审计的各项准备工作,制定了迎接审计工作的协调方案,加班加点、积极配合上级审计部门进点审计,同时做好了与各处室的协调工作。
为
上级审计部门经济责任审计工作提供了良好的服务,切实保障了xxx 同志任职期间经济责任审计工作的顺利完成。
2、积极配合主管领导和有关部门对学院东西两院“三合五统”以前的家底进行了全面清理,审计室负责清理基建工程项目,共清理大小项目87项,合计金额5644.29千万元。
3、严格按程序办理学院各部门申请购置的各项设备项目,审计室人员与设备使用部门的工作人员一同深入调研和认证,坚持货比三家,把好质量关和价格关。
审计室自始至终全过程参加,充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。
全年共参与审计监督人次,累计金额为:元,为学院节省资金约为元。
4、随着学院的改革发展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要,审计室参与各项工程的招投标和重大经济项目的审计监督,在招投标和重大经济项目的洽谈中坚持公开、公正、公平的原则,今年共组织参与大小工程和经济项目21项,累计金额约为2千多万元。
5、审计室会同有关人员对东院继续教育处XX年履行目标责任制情况进行了全面的清理核算,并为学院提出了今后运行和管理的建议,为院领导提供了决策参考依据
6、审计室合同组织人事处、教务处对各系部执行二级核算方案报送的教师课时津贴审批表进行了严密细致的审核,发现问题及时提出,及时纠正,经过几轮的反复核算,测算出行政工勤人员的岗位津贴的基本津贴值,为院领导提供了决策依据,确保了XX年上期教师课时。