项目材料采购流程图.doc
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材料采购招标业务流程一、业务目标1、确保采购活动符合国家法律、法规和企业部规章制度的要求;2、强化采购过程管理,确保采购物资的数量、质量符合企业生产需要,合理保证工程进度,促进企业实现发展战略;3、保证采购资料及数据记录的真实、准确、完整;4、加快资金周转,降低采购成本,防止资金占用,提高经营效率。
二、业务风险1、采购过程不合法或违反有关的规定,可能使企业遭受外部处罚、经济损失或信誉损失;2、采购物资数量、质量、交付服务不能满足规定需要,影响工程进度安排及企业发展目标;3、采购环节未经适当审批或超越授权审批,可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致经济损失;4、采购资料不完整或数据记录不准确,影响成本核算,可能影响企业的经济效益;5、采购工作效率不高可能导致资金占用、成本增加,影响企业的生产经营效率。
三、业务围该业务主要描述了材料采购招标的相关流程,主要包括采购政策管理、采购订单及合同的审核与签订等容,本流程所述之采购,原则上只限于公司自用的材料,若分包商以包工包料的形式供应的材料,则不在物资部门的采购工作围之。
四、业务流程描述1、采购政策管理1.1 采购工作依据《采购计划》进行,《采购计划》由工程管理部按照项目实际情况需要进行编制,子公司物资管理部门对各工程管理部的《采购计划》进行汇总平衡,按本单位的财务预算确定总的《采购计划》,由物资管理部门负责人签字批准。
1.2 各级子公司物资管理部门负责集中进行物资采购、设备及料具租赁。
1.3 在集中采购的原则下,物资管理部门根据物资的不同类型及地区经营的特点、项目个数的分布等情况,确定本单位各部门、项目部对各类材料的采购权限及具体的处理方式。
1.4 大宗材料、贵重材料集中由子公司物资管理部门统一安排供应商选择、采购招标、合同签订等工作,各施工现场都严格遵从集中采购制度。
1.5 零星材料采购由物资管理部门按供应商管理流程选择合格供应商。
2、采购订单的审核2.1 子公司工程管理部物资计划人员组织编制《采购计划》,分别经项目经理、项目总工审核签字后报子公司物资管理部门。
零星物资采购和报账流程图
备注:1、为了加快审查、审批流程进度,除财务部办理报账核销手续外,其他部门在审查流程中均实行审查工作日制度。
如申购单及其资料是在当天上午送达审查部门的,审查部门当天下午下班前处理完毕;如申购单及其资料是当天下午送达的审查部门的,审查部门次日中午下班前处理完毕。
2、财务部办理报账核销手续按照财务报销流程和规定的办理,财务部自收单之日起三个工作日内走完审批核报手续(特殊情况未能及时办理的,财务
部要与申报部门说明原因)。
但对生产急需的特殊情况下,经请示主管财务副总同意,在报账核销资料、手续齐全的前提下,财务部视实际情况采取急事急办的原则加急办理。
附表一:(审计部使用)
材料采购价格和质量审计报表( 201 年月日)
附表二:(材料部使用)材料采购(询价)登记表(采购数量3000元以下)
201 年月日
询价经办人:核对:部门经理:
附表三:(材料部使用)采购材料(供货商报价)登记表(采购数量3000元以上)
201 年月日
询价经办人:核对:部门经理:。
材料采购管理流程为确保工程顺利完工,便于系统统筹材料采购工作,提高工作成效,特编制本流程。
本流程只适用于安装工程项目的材料采购。
一、材料采购流程1、为了避免因物资采购程序的不规范而造成物资不能及时准确到位,避免因物资请购计划统计不准确而造成的采购成本增加及材料浪费的现象,特制订本流程。
2、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则.要求向多家供应商发采购函进行询价和质量比较,在材料质量保证不影响安装工程质量的前提下,按照质优价廉、同质价低的原则采购.按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。
3、常规物资的采购,项目部需根据项目的实际进度合理安排物资具体的到场时间,再根据采购各种材料需要的合同签订周期及供货周期,计算出材料需提交请购计划的时间;4、采购计划表的填写、审核成本部门或项目部提前提交材料计划给采购部门,公司总经理或总工程师审核材料计划,如审核不通过需及时让成本部或项目部重新提交。
如审核通过,采购部对成本或项目部提交的材料采购计划单进行登记并存档;填写××项目材料(设备)采购计划表由项目部申报,表格式并由总工程师、项目经理、总经理和成本经理审核签字后提交财务。
二、采购计划表的内容(1)项目部需在采购计划表中准确填写所要请购物资的名称、规格型号、单位、数量、计划到货时间等。
(2)对于采购材料必须符合项目中标品牌,规格、型号符合设计要求,须在采购单上注明完整,必要时可附有说明、图纸等,以做为采购和验收时的标准。
(3)采购单上的文字、数字、字母等需填写清晰,特别是易混淆的字母、数字等,要保证他人可以辨认清楚。
(4)项目负责人在采购单上签字后应注意在空余部分是否已注明“以下空白"或打斜杠。
(5)采购单上填写的日期需与提交时的日期一致。
(6)采购单一经总经理、总工程师签字后,则不得涂改或加入新的内容。
(7)对于有样品的,供应商须将样品提交到相应的采购人员手中,收样人应确认“已收到样品”,且留存于公司办公室人员专人保管。
原材料采购管理规定、流程图采购原材料管理规定一、总则为了规范公司的原材料采购行为,强化物料验收及入库作业,降低经营成本,特制定本采购规定。
二、采购计划1、生产和使用部门应根据生产需要提出原材料需求计划。
正常生产需求计划应在每月26日前提出,临时采购计划应在3天前提出。
2、生产计划由各使用车间提出需求计划,报生产运行部调整、汇总后,分管生产副总签字审核,报总经理审批。
3、临时采购计划需由使用部门、车间提出。
临时采购计划必须注明用途、使用数量等,由分管副总审核,总经理审批。
4、需求计划的提出由车间部室将审核无误的需求计划报分管副总、总经理审批后,交采购部,由采购部负责采购。
三、采购审批所有采购报价、采购合同、采购计划办理必须先批准后执行;禁止未经批准的采购事宜。
但突发性或临时性急需物品(如工作中的机械突损部件、临时特采等)可以由财务部确认后即由采购负责部门采购,但采购单上必须注明“急购”字样并说明理由,采购单由总经理补批。
四、采购执行1、必须根据采购计划清单、产品技术、要求、规格、数量、交付期等,及时合理地采购。
所采购的原材料必须有合格证等有效证件证明所进原材料的质量必须合格。
2、负责物资采购的部门收到材料计划单被批复后,立刻开展多方询价、比价、议价,按照货比三家的原则,询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。
3、对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。
尽量提高每次采购批量,获得批量折扣,降低采购成本。
4、采购询价获准后,采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款,买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式,合同文本须经负责采购部门主管批准,重要物资或特购品需经总经理批准。
5、采购合同经双方签章生效后,采购员按合同付款进度,向财务部提交付款申请单,及时向供应方支付定金和各期货物,同时按合同交货进度,及时催促供应方按时发货。
工程材料采购流程图工程材料采购监控关键环节控制措施一、?权力关键环节①的控制措施:编制当月材料计划?? 责任人:施工现场主要负责人1、施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划;2、2、?施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制,施工现场主要负责人复核后开出书面请购单,书面请购单后须附计划工作量清单;3、3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日,现购材料须提前四个工作日,以确保材料及时采购。
?4、二、权力关键环节②的控制措施:采购考察材料??责任人:采购1:请购单的内容要标注清晰。
请购员与采购员多沟通,保证采购员真切了解所需采购的物品。
2、采购人员调查材料行情后需详细编制材料调查表,调查表必须详细真实记录材料的生产厂家、地址、联系人、联系方法、材料价格等信息,并签字确认;3:采购流程:项目负责人填写请购单---采购审核并签字确认---交予总经理审批签字确认---询价---制作采购合同---货款申请单---财务付款并保留付款凭证---送货单签字确认(需项目负责人先确认)---归档三、权力关键环节③的控制措施:施工现场主要负责人现场验收??责任人:施工现场主要负责人1、材料到场时,施工主要负责人必须亲自到现场验收,卸车后方可签字确认;2、施工现场负责人随时抽查材料的质量,如发现不合格材料进场,及时告知采购,采购上报公司领导对责任人作相应处理。
四、权力关键环节④的控制措施:材料款结算??责任人:施工现场主要负责人、采购、公司领导1、采购结算人员结算的材料数量须与施工主要负责人上报的材料数量一致,或少于上报的数量,方可结算;2、结算完单据须由各施工现场主要负责人、采购、项目总调度签字后方可上报公司总经理审核。
五、权力关键环节⑤的控制措施:公司责任人:总经理1、结算完单据由公司总经理签字核实后,方可到财务科进行报销。
工程材料采购流程图 The manuscript was revised on the evening of 2021工程材料采购流程图工程材料采购监控关键环节控制措施一、权力关键环节①的控制措施:编制当月材料计划责任人:施工现场主要负责人1、施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划;2、施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制,施工现场主要负责人复核后开出书面请购单,书面请购单后须附计划工作量清单;3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日,现购材料须提前四个工作日,以确保材料及时采购。
二、权力关键环节②的控制措施:采购考察材料责任人:采购1:请购单的内容要标注清晰。
请购员与采购员多沟通,保证采购员真切了解所需采购的物品。
2、采购流程:项目负责人填写请购单---预算员审核并签字确认---交予总经理审批签字确认---采购审核并签字确认--询价---制作采购合同(会签合同)---货款申请单---财务付款并保留付款凭证---送货单签字确认(需项目负责人先确认)---归档三、权力关键环节③的控制措施:施工现场主要负责人指定人员现场验收责任人:施工现场主要负责人1、材料到场时,施工主要负责人必须亲自到现场验收,卸车后方可签字确认;2、施工现场负责人随时抽查材料的质量,如发现不合格材料进场,及时告知采购,采购上报公司领导对责任人作相应处理。
四、权力关键环节④的控制措施:材料款结算责任人:施工现场主要负责人、采购、公司领导1、采购结算人员结算的材料数量须与施工主要负责人(或预算员)上报的材料数量一致,或少于上报的数量,方可结算;2、结算完单据须由各施工现场主要负责人、采购、项目总调度签字后方可上报公司总经理审核。
五、权力关键环节⑤的控制措施:公司责任人:总经理1、结算完单据由公司总经理签字核实后,方可到财务科进行报销。
物料采购流程1.目的为了提高公司采购工作效率、明确采购职责、有效降低采购成本。
满足公司对优质资源的需求,进一步规范物料采购流程,加强与各部门间的配合。
2.适用范围适用于本公司生产用物料采购管理。
3.部门职责公司生产所需物料由采购部门承办。
研发设计部门、生产部门根据生产计划,提出物料需求计划,由采购部门安排采购计划,财务部门负责过程控制与监督。
4.采购流程图5.生产物料采购:包括:生产用原材料、辅料、外协件、五金配件、劳保用品、低值易耗品等。
5.1采购原物料由需求部门向生产中心提出物料需求,并由生产中心开出『请购单』交采购部门采购,采购人员根据生产中心提供之『请购单』向现有合格供应商采购,开立『采购订单』。
内容包括品名、数量、交货期、单价,以及供应商名称。
到货时间应符合采购周期规定。
5.2采购产品的质量要求应在采购单上说明,如所采购的产品质量无法描述清楚时,则需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量标准、要求。
且采购须与供应商确认采购物料之版次是否相符。
5.3每月末,生产部将下月计划所需的物料需求计划,提交物料申请汇总于采购部门。
物料申请必须由物料申请人、部门经理签字确认。
6.议价6.1采购部收到需求部门之请购时,应决定对所需求物料进行采购作业,对采购物料进行询比议价流程。
经过询比议价后,将供应商之『报价单』附于『采购订单』之后,交权责主管签核『采购订单』后方可与供应商签订短期或长期采购合同。
6.2未有签订短期或长期合同之原物料,除特殊原因外,采购人员对二家或以上厂家进行询价,须经权责主管确认之供应商和价格后,方可进行后续之采购作业。
7.物料验收入库采购订单下达后,采购人员应关注追踪物料到厂。
采购物料到厂后,质量部对物料的质量检验及仓储部门验收物料的数量、规格型号等。
验收合格后办理相应的验收入库手续。
8.请款程序物资验收确认完毕,由采购经办人员将“发票”“检验单”“入库单”“供应商的送货单”、“采购订单或合同”“请款单”核对确认无误后,采购部上给领导签字确认,报财务审核。
工程材料采购流程图 Final revision by standardization team on December 10, 2020.工程材料采购流程图工程材料采购监控关键环节控制措施 一、 权力关键环节①的控制措施:编制当月材料计划 责任人:施工现场主要负责人1、 施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划;2、 施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制,施工现场主要负责人复核后开出书面请购单,书面请购单后须附计划工作量清单;3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日,现购材料须提前四个工作日,以确保材料及时采购。
二、权力关键环节②的控制措施:采购考察材料责任人:采购1:请购单的内容要标注清晰。
请购员与采购员多沟通,保证采购员真切了解所需采购的物品。
2、采购流程:项目负责人填写请购单---预算员审核并签字确认---交予总经理审批签字确认---采购审核并签字确认--询价---制作采购合同(会签合同)---货款申请单---财务付款并保留付款凭证---送货单签字确认(需项目负责人先确认)---归档三、权力关键环节③的控制措施:施工现场主要负责人指定人员现场验收责任人:施工现场主要负责人1、材料到场时,施工主要负责人必须亲自到现场验收,卸车后方可签字确认;2、施工现场负责人随时抽查材料的质量,如发现不合格材料进场,及时告知采购,采购上报公司领导对责任人作相应处理。
四、权力关键环节④的控制措施:材料款结算责任人:施工现场主要负责人、采购、公司领导1、采购结算人员结算的材料数量须与施工主要负责人(或预算员)上报的材料数量一致,或少于上报的数量,方可结算;2、结算完单据须由各施工现场主要负责人、采购、项目总调度签字后方可上报公司总经理审核。
五、权力关键环节⑤的控制措施:公司责任人:总经理1、结算完单据由公司总经理签字核实后,方可到财务科进行报销。
材料采购管理及报销流程图介绍本文档将详细介绍材料采购管理及报销流程图,包括采购流程和报销流程两部分内容。
通过此文档,您将了解到材料采购流程的各个环节和流程,以及材料采购报销的流程和操作。
材料采购流程材料采购流程是组织内部进行材料采购的一系列操作和环节。
下面将详细介绍材料采购的流程图。
1. 需求确定在开始采购之前,首先需要确定采购的具体需求。
这包括确定所需材料的种类、数量、规格等信息,并将其记录下来。
2. 供应商选择根据需求确定后,组织需要选择合适的供应商进行采购。
供应商选择的依据可以包括价格、质量、交货时间等因素。
通过与供应商进行洽谈和比较,最终确定合适的供应商。
3. 采购合同签订在与供应商确定采购意向后,需要与供应商签订采购合同,明确双方的权益和责任。
合同应包括材料的具体信息、价格、质量标准、交货时间等条款。
4. 采购付款在采购过程中,需要按合同约定进行付款。
根据合同的约定,按照一定的支付方式和时间节点进行付款。
5. 材料验收供应商交付材料后,需要对材料进行验收。
通过与采购合同中的要求进行对比,检验材料的质量和数量是否符合要求。
如有问题,及时与供应商沟通。
6. 材料入库经过验收后,合格的材料将被安排进行入库操作。
入库操作需要记录材料种类、数量、存放位置等信息,并对材料进行分类存放。
7. 采购记录在整个采购过程中,需要对采购的每个环节进行记录和归档。
包括需求确定、供应商选择、合同签订、付款、验收等环节的记录。
材料采购报销流程材料采购报销流程是组织内部进行材料采购费用报销的一系列操作和环节。
下面将详细介绍材料采购报销的流程图。
1. 费用申请在采购材料的过程中,相关人员需要填写费用申请单,包括材料费用的详细信息,如金额、发票号码等。
申请单需要被审核人员审批通过。
2. 发票核对在报销流程中,需要核对相关的发票信息。
核对内容包括发票的有效性、金额的准确性等。
如有问题,可以与供应商进行沟通和协商。
3. 报销申请核对完成后,需要填写报销申请表,将相关的报销信息记录下来。
材料采购管理流程
为确保工程顺利完工,便于系统统筹材料采购工作,提高工作成效,特编制本流程。
本流程只适用于安装工程项目的材料采购。
一、材料采购流程
1、为了避免因物资采购程序的不规范而造成物资不能及时准确到位,避免因物资请购计划统计不准确而造成的采购成本增加及材料浪费的现象,特制订本流程。
2、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。
要求向多家供应商发采购函进行询价和质量比较,在材料质量保证不影响安装工程质量的前提下,按照质优价廉、同质价低的原则采购。
按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。
3、常规物资的采购,项目部需根据项目的实际进度合理安排物资具体的到场时间,再根据采购各种材料需要的合同签订周期及供货周期,计算出材料需提交请购计划的时间;
4、采购计划表的填写、审核成本部门或项目部提前提交材料计划给采购部门,公司总经理或总工程师审核材料计划,如审核不通过需及时让成本部或项目部重新提交。
如审核通过,采购部对成本或项目部提交的材料采购计划单进行登记并存档;填写××项目材料(设备)采购计划表由项目部申报,表格式并由总工程师、项目
经理、总经理和成本经理审核签字后提交财务。
二、采购计划表的内容
(1)项目部需在采购计划表中准确填写所要请购物资的名称、规格型号、单位、数量、计划到货时间等。
(2)对于采购材料必须符合项目中标品牌,规格、型号符合设计要求,须在采购单上注明完整,必要时可附有说明、图纸等,以做为采购和验收时的标准。
(3)采购单上的文字、数字、字母等需填写清晰,特别是易混淆的字母、数字等,要保证他人可以辨认清楚。
(4)项目负责人在采购单上签字后应注意在空余部分是否已注明“以下空白”或打斜杠。
(5)采购单上填写的日期需与提交时的日期一致。
(6)采购单一经总经理、总工程师签字后,则不得涂改或加入新的内容。
(7)对于有样品的,供应商须将样品提交到相应的采购人员手中,收样人应确认“已收到样品”,且留存于公司办公室人员专人保管。
(8)对于特殊紧急情况,采购部门可直接填写采购单,交付相关人员执行采购同时告知公司总经理,采购后补签字后存档。
(9)采购单上的到货期限需符合材料采购周期。
(10)采购单须注明采购物资的用途及使用部位,材料采购量的审核依据为:公司成本部门预算+现场实际情况。
(11)不能出现重复采购,原则上在同一采购周期内不能出现同一物资出现两次或两次以上的采购。
三、采购合同谈判、编辑、审核流程
第一条合同谈判
1、在和客户谈判之前,主谈人员必须做好详尽谈判计划,使用规范的表格做成洽谈备忘录,及时记录洽谈的内容;
2、所谈物资含有较强的专业性、技术性时,必须邀请相关技术人员参与谈判,并对相关技术参数签字确认;
3、无论何种物资,原则上杜绝独家投标,必须找至三家以上的客户进行投标、洽谈,特殊情况需报批。
公司战略客户不需货比三家。
4、所谈供应商为新客户时,则应要求其必须提供相关的证件(营业执照、税务登记证、生产许可证、法人代表签字的委托书)。
5、我方合同谈判人员须向对方认真讲解我公司合同文本的相关条款;
第二条合同起草
1、采购合同应清楚的说明采购产品的名称、产地品牌、型号规格、技术要求、价格、交货时间、交货地点、交货方式、检验与违约索赔条件、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等内容,并规定采购的产品不合格时,供货方应承担的义务等重要事项;
2、买卖双方单位名称要做到“四一致”(乙方单位全称、落
尾、图章与营业执照);
3、若因技术、质量约定条款较多无法在主合同上表述清楚时,要单独以合同附件的形式签订;
4、合同上所有栏目都必须认真填写,若有些栏目不需填写时可用“/”代替;
5、“合同产品清单”中单位栏的填写应符合现行国家计量标准,不能以“捆、扎、堆、斤”等模糊或不规范词语填写,合计金额栏应用规范的大写文字填写;
6、所谈对方是个体户时,乙方名称中必须填写对方身份证号码,并附有身份证复印件;
7、材料及设备资料必须符合国家相应标准,并且无条件提供相关资料。
第三条合同审核
项目完成合同谈判后,需按要求将预审资料先提交公司采购科预审后再报总经理预审,提交的合同预审资料必须齐全,包括:a、合同电子版b、三家单位详细比价表(合同金额较大的需提供三家单位盖章后的报价单、营业执照、资质证书等相关法律文件);
待续。